Kadras
329
#789952 2010-04-09 13:35 Kadras
Sveiki turiu toki klausima jei vienos ES valstybes pvm moketoja parduoda lietuvos imonei pvm moketojai naudota automobili(kitaip sakant savo turta) kaip yra su pvm? ar ji reikia skaiciuoti moketi ir pan. ES imones veikla nera naudotu automobiliu prekyba. Aciu

Konsultuoju mokesčių bei apskaitos klausimais dirbantiems pagal IV pažymą ar verslo liudijimą.
Deklaracijų pildymas VMI, Sodrai. Apskaitos sutvarkymas.
AŽ arba marufaz@gmail.com

Rainis
15064
#789962 2010-04-09 13:47 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-44

Kadras rašė:

Sveiki turiu toki klausima jei vienos ES valstybes pvm moketoja parduoda lietuvos imonei pvm moketojai naudota automobili(kitaip sakant savo turta) kaip yra su pvm? ar ji reikia skaiciuoti moketi ir pan. ES imones veikla nera naudotu automobiliu prekyba. Aciu


Reikia žiūrėti tos ES šalies PVM įstatymą, nors jis, aišku, panašus kaip ir Lietuvos. Ir jie turbūt gali pasirinkti iš 3-jų variantų, kaip ir mes tokiu pat atveju.

Kadras
329
#789966 2010-04-09 13:53 Kadras redaguota: 2011-09-11 06-44

Rainis rašė:



Kadras rašė:

Sveiki turiu toki klausima jei vienos ES valstybes pvm moketoja parduoda lietuvos imonei pvm moketojai naudota automobili(kitaip sakant savo turta) kaip yra su pvm? ar ji reikia skaiciuoti moketi ir pan. ES imones veikla nera naudotu automobiliu prekyba. Aciu


Reikia žiūrėti tos ES šalies PVM įstatymą, nors jis, aišku, panašus kaip ir Lietuvos. Ir jie turbūt gali pasirinkti iš 3-jų variantų, kaip ir mes tokiu pat atveju.



Na ta salis Latvija aisku jie rasys saskaita be pvm ar 0proc pvm...nezinau kaip dabar reikia.
O kokie yra tie 3 variantai gal imanoma smulkiau ir kaip skaiciuojasi mokestis?

Konsultuoju mokesčių bei apskaitos klausimais dirbantiems pagal IV pažymą ar verslo liudijimą.
Deklaracijų pildymas VMI, Sodrai. Apskaitos sutvarkymas.
AŽ arba marufaz@gmail.com

Filippova
1469
#790026 2010-04-09 14:47 Filippova
Sveiki,
gavome sąskaitą iš Estijos įmonės PVM mok.už muitinės deklaraciją. Ar reikia priskaičiuoti PVM? smile smile smile

Rainis
15064
#790029 2010-04-09 14:48 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-44

Filippova rašė:

Sveiki,
gavome sąskaitą iš Estijos įmonės PVM mok.už muitinės deklaraciją. Ar reikia priskaičiuoti PVM? smile smile smile


Taip, reikia.

Filippova
1469
#790033 2010-04-09 14:51 Filippova redaguota: 2011-09-11 06-44

Rainis rašė:



Filippova rašė:

Sveiki,
gavome sąskaitą iš Estijos įmonės PVM mok.už muitinės deklaraciją. Ar reikia priskaičiuoti PVM? smile smile smile


Taip, reikia.


Ačiū, Raini, jau ne pirmą kartą man padedat smile

wwind
1619
#790112 2010-04-09 15:38 wwind redaguota: 2011-09-11 06-44

Kadras rašė:



Na ta salis Latvija aisku jie rasys saskaita be pvm ar 0proc pvm...nezinau kaip dabar reikia.
O kokie yra tie 3 variantai gal imanoma smulkiau ir kaip skaiciuojasi mokestis?



1. Sąskaitoje PVM neišskirtas, bet turėtų būti prierašas, kad PVM skaičiuojasi nuo maržos.
2. Sąskaitoje 0% PVM. Tada Tamsta turėtumei prisiskaityti menamą PVM.
3. Sąskaitoje PVM neišskirtas.

Bet manau, kad jei tai lengvasis auto, latviai rašys pagal 2-ąjį variantą. Jei gerai pamenu, Latvijoje lengvųjų automobilių PVM dar buvo leidžiama atskaityti, kai Lietuvoje jau nebuvo leidžiama atskaityti.

Kadras
329
#790130 2010-04-09 16:09 Kadras redaguota: 2011-09-11 06-44

wwind rašė:



Kadras rašė:



Na ta salis Latvija aisku jie rasys saskaita be pvm ar 0proc pvm...nezinau kaip dabar reikia.
O kokie yra tie 3 variantai gal imanoma smulkiau ir kaip skaiciuojasi mokestis?



1. Sąskaitoje PVM neišskirtas, bet turėtų būti prierašas, kad PVM skaičiuojasi nuo maržos.
2. Sąskaitoje 0% PVM. Tada Tamsta turėtumei prisiskaityti menamą PVM.
3. Sąskaitoje PVM neišskirtas.

Bet manau, kad jei tai lengvasis auto, latviai rašys pagal 2-ąjį variantą. Jei gerai pamenu, Latvijoje lengvųjų automobilių PVM dar buvo leidžiama atskaityti, kai Lietuvoje jau nebuvo leidžiama atskaityti.



o ka reiskia tas menamas PVM? as ji paskaiciuosiu ir turesiu sumoket visvien? nei atskaityt nei susigrazint neiseina?

Konsultuoju mokesčių bei apskaitos klausimais dirbantiems pagal IV pažymą ar verslo liudijimą.
Deklaracijų pildymas VMI, Sodrai. Apskaitos sutvarkymas.
AŽ arba marufaz@gmail.com

wwind
1619
#790149 2010-04-09 16:37 wwind redaguota: 2011-09-11 06-44

Kadras rašė:


o ka reiskia tas menamas PVM? as ji paskaiciuosiu ir turesiu sumoket visvien? nei atskaityt nei susigrazint neiseina?



Jei tai lengvasis auto ir ,sakykim, bus įmonės ilgalaikis turtas, tai Jūs PVM prisiskaičiuosite ir atsiskaityti negalėsite. Jei tai krovininis automobilis, tai menamą PVM prisiskaičiuosite ir atsiskaičiuosite

Liniukas
162
#791401 2010-04-13 12:37 Liniukas
Sveiki,

Norėčiau sužinoti protingesnių nuomonę apie tokį sandėrį:
Mūsų įmonė Lietuvoje parduoda prekes Latvijos įmonei, tačiau prekės keliauja ne tiesiogiai į Latviją, o yra gabenamos kitai Lietuvos įmonei, kuri tas prekes sufasuoja mažesnėmis pakuotėmis ir tik tuomet, kartu su kitais fasuotais produktais iškeliauja Latviją. Fasavimo įmonė rašo latviams paslaugą.
Ar galime mes latviams taikyti 0 proc. PVM? Kaip jį pagrįsti? Nes CMR parašom mes, tačiau gaunasi, kad tik latviai mums jį patvirtina, o transportavimo vietos lieka tuščios.

Būčiau dėkinga už Jūsų nuomones.

IlonaD
6959
#791992 2010-04-14 15:25 IlonaD
Perkame prekes iš LV, parsivežame į savo sandėlį (CMR'e iškrovimo vieta - mūsų įmonės sandėliai), paskui parduodame.
Pristatymo sąlygos - DDU (transportą samdo ir apmoka Latvija).
Prisiskaitau ir atsiskaitau PVM, vedu žurnalą ir t.t.

Ar atsiranda kokių nors niuansų PVM atžvilgiu, jeigu:

paprašome latvių, kad prekes pristatytų tiesiai mūsų pirkėjams (Lietuvoje), t.y. CMR'e - gavėjas - mano įmonė, pristatymo vieta - pirkėjo įmonė (Lietuvoje)? Na, prekės kaip ir "neužsuka" pas mus į sandėlį.

Ačiū.

just because you can't see it, doesn't mean it isn't there

wwind
1619
#791993 2010-04-14 15:34 wwind redaguota: 2011-09-11 06-44

IlonaD rašė:

P
Ar atsiranda kokių nors niuansų PVM atžvilgiu, jeigu:

paprašome latvių, kad prekes pristatytų tiesiai mūsų pirkėjams (Lietuvoje), t.y. CMR'e - gavėjas - mano įmonė, pristatymo vieta - pirkėjo įmonė (Lietuvoje)? Na, prekės kaip ir "neužsuka" pas mus į sandėlį.

Ačiū.



manau, kad ne. Juk lietuviams pirkėjams sąskaitą išrašote su PVM.

irta
471
#792025 2010-04-14 16:07 irta
Laba diena,
gal turėjote tokią situaciją: pardavėme naudotą įrangą Latvijos PVM mokėtojui. Gavome CMR, kur nurodytas siuntėjas - Latvijos įmonė(pirkėjas), o gavėjas-USA registruota įmonė.Įranga buvo nugabenta iki Klaipėdos uosto, ir toliau keliaus iki galutinio gavėjo USA. Ar šiuo atvėju mes teisingai pritaikėme 0 PVM ir ar užteks tokio CMR kaip įrodymo, kad prekė išgabentą iš Lietuvos?

Ačiū.

llliepa
175
#792054 2010-04-14 16:34 llliepa
Būčiau dėkinga jeigu kas paaiškintų situaciją.Individuali įmonė PVM mokėtoja pirko naudotą krovininį automobilį,kurį naudos savo veikloje,iš Vokietijos fizinio asmens,kuris taip suprasčiau nėra PVM mokėtojas,bent jau dokumente parašytas vardas,pavardė ,adresas ir tel.nr. to pardavėjo ten kur 19% parašytas nulis.Pinigai pravesti per banką į vokiečio asmeninę sąskaitą .Kokie toliau rurėtų būti mūsų įmonės veiksmai.?

Rainis
15064
#792066 2010-04-14 16:41 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-44

irta rašė:

Laba diena,
gal turėjote tokią situaciją: pardavėme naudotą įrangą Latvijos PVM mokėtojui. Gavome CMR, kur nurodytas siuntėjas - Latvijos įmonė(pirkėjas), o gavėjas-USA registruota įmonė.Įranga buvo nugabenta iki Klaipėdos uosto, ir toliau keliaus iki galutinio gavėjo USA. Ar šiuo atvėju mes teisingai pritaikėme 0 PVM ir ar užteks tokio CMR kaip įrodymo, kad prekė išgabentą iš Lietuvos?

Ačiū.


Užteks.

Rainis
15064
#792069 2010-04-14 16:43 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-44

llliepa rašė:

Būčiau dėkinga jeigu kas paaiškintų situaciją.Individuali įmonė PVM mokėtoja pirko naudotą krovininį automobilį,kurį naudos savo veikloje,iš Vokietijos fizinio asmens,kuris taip suprasčiau nėra PVM mokėtojas,bent jau dokumente parašytas vardas,pavardė ,adresas ir tel.nr. to pardavėjo ten kur 19% parašytas nulis.Pinigai pravesti per banką į vokiečio asmeninę sąskaitą .Kokie toliau rurėtų būti mūsų įmonės veiksmai.?


Kiek įtartinai atrodo tas nulis, parašytas prie PVM 19%.
Ar tik nereiškia tai, kad tas pilietis visgi PVM mokėtojas, ir pardavė jums su nuliniu PVM?
O daugiau ten kokių straipsnių ar direktyvų nėra parašyta?

llliepa
175
#792156 2010-04-14 19:33 llliepa
Komercinės transporto priemonės P.DUMINSKI

SĄSKAITA
Mes apskaičiuojame į mūsų pardavimo ir pristatymo sąlygos taip


Pavadinimas Kiekis Kaina viso
16000,00 16000,0 E


zzgl.19% PVM.: E

Kaina 16000,00 E

Nr pardavimo mokesčio tiekimas Bendrijos viduje PVM mokėtojo kodas LT1111111111 metų garantija įsigyti be jokių pardavimo, kaip matyti ir bandymo važiuoti mokėjimo po mes pateikiame bendrą transporto priemonės į Kylį DAF

Sąskaita atrodo išvertus maždaug taip,yra datos,bet jokio sąskaitos numerio .

Loreta
28819
#792921 2010-04-15 22:51 Loreta
Tai kas nors galit pasakyti, ar į FR0600 21 eilutę traukiat įsigytas pagal maržos schemą prekes ar ne? Anksčiau traukdavom tik tas, kurioms skaičiuojam menamą PVM. Dabar gi skaitau pildymo tvarką ir nieko apie tai nerandu smile

Špyga taukuota...

irta
471
#792993 2010-04-16 09:38 irta redaguota: 2011-09-11 06-44

Rainis rašė:



irta rašė:

Laba diena,
gal turėjote tokią situaciją: pardavėme naudotą įrangą Latvijos PVM mokėtojui. Gavome CMR, kur nurodytas siuntėjas - Latvijos įmonė(pirkėjas), o gavėjas-USA registruota įmonė.Įranga buvo nugabenta iki Klaipėdos uosto, ir toliau keliaus iki galutinio gavėjo USA. Ar šiuo atvėju mes teisingai pritaikėme 0 PVM ir ar užteks tokio CMR kaip įrodymo, kad prekė išgabentą iš Lietuvos?

Ačiū.


Užteks.



Ar pardavėjas privalo turėti CMR originalą?

irta
471
#793062 2010-04-16 10:53 irta redaguota: 2011-09-11 06-44

Rainis rašė:



irta rašė:

Labas vakaras,
Norime parduoti įrengimą latviams, o latviai jį išgabens ir parduos brazilams. Įrengimas bus pristatytas į Klaipėdos uostą, toliau keliaus į Hamburgą, o iš Hamburgo į Braziliją. Ar galime taikyti 0 PVM?

Ačiū.


Galite, tik pasirūpinkite įrodymais, kad įrengimas iškeliavo iš LT teritorijos.



Turiu raštą iš VMI, kad tokiu atveju negalime taikyti 0. Jei trumpai - prekė neįvežta į kitą valstybę narę, o iš karto pateikiama kitam asmeniui(ne ES). O 41 str. taikomas tik tiekiamoms prekėms. Todėl tuo atveju, kai pateiktos prekės vėliau išgabenamos iš ES teritorijos(kaip ir šiame pvz., pirkėjas jas pateikia kitam asmeniui), pirmajam prekių tiekimui negali būti taikomas 0 proc. PVM.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis