PVM tarp ES valstybiu

Loreta Loreta 28574
2010-08-12 20:26 Loreta
Regvituk, ar nesusikalbam?
Prekės gabenamos iš vienos ES šalies į kitą ES šalį, nuo PVM mokėtojo PVM mokėtojui. Yra įrodymai apie išgabenimo faktą Lenkija - Lietuva.
Nori, kad lenkai išrašytų sąskaitą su lenkišku PVM?
I
inva 98
2010-08-12 20:27 inva 2011-09-11 06-54

Loreta rašė:

Regvita rašė: O kadangi tos prekes nebus išvežamos iš ES teritorijos tai jie teisingai sąskaitą išrašė su savo PVM.

Argi?
Su PVM galėjo parduoti, jei prekės nebus išvežamos iš pačios Lenkijos. Gi įrodymai dėl ES ar trečiųjų šalių reikalingi bet kokiu atveju, ir tuomet taikomas 0% PVM.

ačiū už atsakymus labai labai...
tai vadinasi gerai supratau ir dabar reikia reikalauti, kad lenkai rašytų su 0 PVM. ar taip? mes lietuviai pasiskaičiuojam , užregistruojam žurnaliuke 21 % PVM pirkimo pardavimo deklaruojam FR0600.
pataisykite jeigu galvoju neteisingai.
Loreta Loreta 28574
2010-08-12 20:30 Loreta
Sąskaita išrašyta jums ar norvegams?
Kažkaip aš čia nesugaudau - pirkėjai norvegai, o prekės pas jus...
P
Panaikinta 4554
2010-08-12 20:34 Panaikinta 2011-09-11 06-54

Loreta rašė: Sąskaita išrašyta jums ar norvegams?
Kažkaip aš čia nesugaudau - pirkėjai norvegai, o prekės pas jus...
Va čia ir yra tas kad pirkėjas Norvegas, o prekes gauna Lietuviai. Todėl lenkams visai nerūpi kur jie tas prekes padės, jiems svarbu kas pirkėjas.
P
Panaikinta 4554
2010-08-12 20:35 Panaikinta 2011-09-11 06-54

inva rašė:

Loreta rašė:

Regvita rašė: O kadangi tos prekes nebus išvežamos iš ES teritorijos tai jie teisingai sąskaitą išrašė su savo PVM.

Argi?
Su PVM galėjo parduoti, jei prekės nebus išvežamos iš pačios Lenkijos. Gi įrodymai dėl ES ar trečiųjų šalių reikalingi bet kokiu atveju, ir tuomet taikomas 0% PVM.

ačiū už atsakymus labai labai...
tai vadinasi gerai supratau ir dabar reikia reikalauti, kad lenkai rašytų su 0 PVM. ar taip? mes lietuviai pasiskaičiuojam , užregistruojam žurnaliuke 21 % PVM pirkimo pardavimo deklaruojam FR0600.
pataisykite jeigu galvoju neteisingai.
Kaip galite kažką registruoti, skaičiuoti menamus PVM jei nesate tų prekių pirkėjai smile smile
Loreta Loreta 28574
2010-08-12 20:45 Loreta
Kaip prekės aplamai atsidūrė LT, kokiu pagrindu? Kokie dokumentai tai pagrindžia?
Gal čia kokia trišalė sutartis, ir norvegai yra tik mokėtojai?
I
inva 98
2010-08-12 20:51 inva 2011-09-11 06-54

Loreta rašė: Kaip prekės aplamai atsidūrė LT, kokiu pagrindu? Kokie dokumentai tai pagrindžia?
Gal čia kokia trišalė sutartis, ir norvegai yra tik mokėtojai?

atvaziavo tvarkingai su saskaita su CMR, taip tai trišalis susitarimas.
Loreta Loreta 28574
2010-08-12 21:02 Loreta
Tuomet pirkėjai esat jūs, jei jums išrašyta sąskaita. Ir išrašyta turėtų būti su 0 PVM, o jūs skaičiuojat menamą, kaip pati ir aprašėt.
Tik pirma išsiaiškinkit su lenkais, kodėl išrašė su PVM - gal laukia jūsų įrodymų, kad prekės nusėdo Lietuvoje?
P
Panaikinta 4554
2010-08-13 08:21 Panaikinta 2011-09-11 06-54

Loreta rašė: Tuomet pirkėjai esat jūs, jei jums išrašyta sąskaita. Ir išrašyta turėtų būti su 0 PVM, o jūs skaičiuojat menamą, kaip pati ir aprašėt.
Labas rytas,
Ar esatre tikra, kad pirkėjas yra Lietuvos įmonė, o ne Norvegijos?
Juk paklausėja taip ir neatsakė Jums į klausimą, kas yra tikrasis šių prekių pirkėjas.
Iš pradinės aprašytos situacijos suprantu, kad Norvegai įsigijo kažkokių prekių kurios bus sunaudotos jiems gaminamiems gaminiams, kuriuos gamins Lietuvos įmonė. Todėl jie ir tiesiogiai šias prekes perdavė Lietuvos įmonei.Tokiu būdu išvengdami muitinės procedūrų.
Jei teisingai supratau aprašytą pradinę situaciją, tai šias prekes gavusi LT įmonė apskaitoje turi registruoti užbalanso sąskaitose.Ir atlikus Norvegams kažkokią paslaugą jie tas prekes nurašys. Jokių menamų PVM LT įmonė neskaičiuoja ir jo nedeklaruoja.
Loreta Loreta 28574
2010-08-13 09:00 Loreta
Visiškai sutikčiau, Regvita, jei schema būtų būtent tokia - prekės įvežamos tik perdirbimui.
O jei ne?
Pirkėjas dar nelygu prekių savininkas. Jis gali būti tik mokėtojas. Kodėl lenkai išrašė sąskaitą lietuviams? Ar išrašė ją ir norvegams? Taip būti negali.
Va čia ir neaiškumas. Gal patikslins inva situaciją.
P
Panaikinta 4554
2010-08-13 09:07 Panaikinta 2011-09-11 06-54

inva rašė: Noriu pasiteirauti. Ar teisingai Lenkijos įmonė iššrašydama invoice (pirktos žaliavos gamybai) išskiria 22% PVM ? ji PVM mokėtoja, mes PVM mokėtojai. Tiesa pirkėjai - norvegai, o gavėjai mes - lietuviai, bet manau jeigu lenkijos imone turetu is musu irodyma, kad tikrai prekės išgabentos i europa tai visai nesvarbu kas pirkėjai. ar teisingai galvoju? mano nuomone, lenkijos imone turetu rašyti su 0 PVM.
Vis gi manau, Loreta, kad čia bus mano aprašyta schema.
Loreta Loreta 28574
2010-08-13 09:16 Loreta
Visiškai gali būti.
O su sąskaitom vis tiek neaišku. Tada turėtų būti gauta ne lenkiška PVM sąskaita - faktūra, o tik gabenimo dokumentai. Ar ne taip? Kažkaip neteko susidurti, kad laikinam saugojimui ar perdirbimui skirtoms prekėms, kurios atsiduria užbalanse, būtų rašomos PVM sf.
Gali būti, kad tai visai ir ne PVM sf, o paprasta prekių perdavimo sąskaita.
P
Panaikinta 4554
2010-08-13 09:30 Panaikinta
Ne, gali būti ir PVM s.f., nes šios prekės nepateko pas pirkėją Norvegą, o tiesiai buvo perduotos gamintojams LT. Tai tokiu būdu kai jie atliks jiems paslaugą, tai prie savo PVM s.f. pridės ir įsigytų žaliavų sąskaitas ir visus dokumentus kartu pateiks muitinei.
Dar gali būti, kad Norvegai ir negaus tų pagamintų gaminių, o bus nurodymas tiesiogiai perduoti užsakovams, t.y Norvegų pirkėjams.

Na čia žinoma aš buriu iš kavos tirščių smile , nes tikrosios situacijos nežinau...
Loreta Loreta 28574
2010-08-13 09:36 Loreta
Bet sakykim, vis tik bus taip, kaip pati 'buri" smile
Kas tokiu atveju nutiktų su lenkišku PVM? Lenkai rašytų kreditinę?
P
Panaikinta 4554
2010-08-13 10:05 Panaikinta
Ne, Lenkai neturi nieko taisyti, nes sąskaitą išrašė teisingai.
Kad pritaikyti 0 proc. PVM tarifą jie turėjo parduoti prekes ES šalies PVM mokėtojams arba TP šalies pirkėjui, kuris tas prekes išgabens iš EB muitų teritorijos. Kadangi nei viena iš šių sąlygų nėra tenkinama, tai jie privalėjo išrašyti sąskaitą su jų standartiniu PVM.
zivile26 zivile26 398
2010-08-17 14:50 zivile26
Sveiki, norėjau pasiteirauti tokio dalyko, esame subrangovai vakarų laivų gamyklos, teikiame statomų laivų suvirinimo ir korpusų surinkimo darbus, tokias paslaugas teikiame ir remontuojamiems laivams. Visoje gamykloje sąskaitos už statomus darbus išrašomos su PVM, kai kuriems remontuojamiems laivams, be PVM,, nors remiantis PVM įstatymo 43 str. šiaip kaip ir galėtų būti 0 PVM, esu ne kartą dėl šito skambinus į VMI pasikonsultuot. Tačiau dabar turiu išrašyti sąskaitą estijos įmonei, kuriai suteikėmė savo paslaugas čia Lietuvoje (specifika ta pati), ar reik rašyt su PVM ar be smile
Rainis Rainis 15057
2010-08-17 14:58 Rainis 2011-09-11 06-55

zivile26 rašė: Sveiki, norėjau pasiteirauti tokio dalyko, esame subrangovai vakarų laivų gamyklos, teikiame statomų laivų suvirinimo ir korpusų surinkimo darbus, tokias paslaugas teikiame ir remontuojamiems laivams. Visoje gamykloje sąskaitos už statomus darbus išrašomos su PVM, kai kuriems remontuojamiems laivams, be PVM,, nors remiantis PVM įstatymo 43 str. šiaip kaip ir galėtų būti 0 PVM, esu ne kartą dėl šito skambinus į VMI pasikonsultuot. Tačiau dabar turiu išrašyti sąskaitą estijos įmonei, kuriai suteikėmė savo paslaugas čia Lietuvoje (specifika ta pati), ar reik rašyt su PVM ar be smile

Rašyti visai be PVM - tai ne PVM objektas Lietuvos įmonei.
ES direktyva 2006/112/EB 55 str. (Straipsnį gal dėl visa ko pasitikslinkit).
zivile26 zivile26 398
2010-08-17 15:19 zivile26
Ačiū Raini, dar su PVM tarp Europos valstybių turiu mažai patirties, tai ir skambinu ir klausinėju per visur, nors pati VMI irgi konsultuoja skirtingai, tačiau šios direktyvos niekas nepaminėjo, daugiau kreipia dėmesį, kad jūriniai laivai, todėl PVM 0.
Rainis Rainis 15057
2010-08-17 15:37 Rainis 2011-09-11 06-55

zivile26 rašė: Ačiū Raini, dar su PVM tarp Europos valstybių turiu mažai patirties, tai ir skambinu ir klausinėju per visur, nors pati VMI irgi konsultuoja skirtingai, tačiau šios direktyvos niekas nepaminėjo, daugiau kreipia dėmesį, kad jūriniai laivai, todėl PVM 0.

Yra paslaugos rūšis - tai jūrinių laivų remontas. Pagal PVMĮ 43 str. 1 dalį, šitokios paslaugos apmokestinamos nuliniu PVM tarifu.
Taigi, kai sąskaitas už savo darbus išrašote Lietuvos PVM mokėtojams, taikote šį straipsnį.
Tačiau dabar sąskaitą už nuliniu tarifu apmokestinamas paslaugas išrašote ne Lietuvos, bet Estijos PVM mokėtojui. Paslauga ta pati, bet dabar pagal PVMĮ 13 str. 2 dalies 1 punktą ji laikoma suteikta ne Lietuvoje, todėl ir taikome būtent šį straipsnį, o ne 43 str.
Taip ir pasidaro ne PVM objektas Lietuvoje.
A
alionara 270
2010-08-18 12:53 alionara
padėkit,visai susimaišiau...
Mūsų įmonė PVM mokėtojai parduoda paminklą į Angliją fiziniam asmeniui. kaip su PVM>
jis turi būti įprastinis, 21%,ir mes turime ji sumokėti,ar kaip?
ačiū,labai skubiai reikia
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui