PVM tarp ES valstybiu

2015-09-10 10:27 Luka_Paciolis

Linda6 rašė:
...ne esme, programa vistiek rašys nulį ir nuorodą į 13 str.4 d.
Esmė smile , nes 0% tai yra tarifas, o pagal PVMĮ 13str.4 d. PVM tarifimo nėra,nes ne objektas t.y. eilutė kur turi būti nurodomas PVM tarifas turi būti tuščia. Turite programoje taisyti ir parinkti be tarifo, nes jei programa nurodo 0% PVM tarifa, tuomet neatitinka PVMĮ 13 str.4 d.
Linda6 Linda6 11854
2015-09-10 10:45 Linda6
Oj, Luka, nepradėk....susitvarkysim ir prierašą padarysim,jau kai užsiliepsnojat, tai pirmyn ir nieko nebematot...tarškat barškat kaip skarbonkės..
Rainis Rainis 15057
2015-09-10 10:49 Rainis

Linda6 rašė:
Oj, Luka, nepradėk....susitvarkysim ir prierašą padarysim,jau kai užsiliepsnojat, tai pirmyn ir nieko nebematot...tarškat barškat kaip skarbonkės..

Liepsnoja Linda ir nemato, kad Luka jau atsakė į tą antrą klausimą smile
Linda6 Linda6 11854
2015-09-10 10:52 Linda6
Nieko ji neatsakė, viskas žinoma, netgi jau susižinojom viską, galite nebevargti.Ir niekas čia neliepsnoja smile smile smile patys prisikaldėt malkų, patys nuo to kaifuojat.
J
Joobaa 330
2015-09-14 15:10 Joobaa
Sveiki,
Buvo darbuotojai komandiruotėje Suomijoje, sumokėjo už viešbučio bilietą įmonės kortele ir grįžę parvežė sąskaitą, kur išskaičiuotas PVM, iš tiesų, net nežinau ar tai sąskaita, nes parašyta KVITT.NR. Kaip apskaitoje turėčiau susitvarkyti?
Jau pataisyti sąskaitos nebeina, bandėm skambinom, bet nesileidžia į kalbas.
aiwita aiwita 6134
2015-09-14 15:13 aiwita
Suma be PVM bus komandiruotės sąnaudos. O PVM suma-neatskaitomo PVM sąnaudos.
J
Joobaa 330
2015-09-14 15:22 Joobaa
o kaip su deklaracija? ar reikia parodyti kokioj tai deklaracijoj šios sąskaitos duomenis?
aiwita aiwita 6134
2015-09-14 15:23 aiwita
na ne
J
Joobaa 330
2015-09-14 15:24 Joobaa
Supratau, ačiū!
2015-09-21 11:50 Saulele001
Sveiki,
vykdome IV pagal pažymą, esame PVM mokėtojai.
Iš UK pirkome pjūklą, kurį naudosime savo vykdomoje veikloje.
Pirmą kartą susiduriu su pirkimais iš ES.
Gavome Invoice. Ar užtenka tokio dokumento, kad galėtume jį traukti į apskaitą?
Ar galiu PVM traukti į PVM atskaitą?
Iš anksto dėkoju už informaciją.
K
karolyte90 204
2015-09-22 15:26 karolyte90
sveiki gal kas padesit susipainiojau tarp deklaracijos langeliu 19 ir 20 smile Mes įmonė A esame tarpininkai transportavimo paslaugų (PVM mokėtojai). Pas mus Lenkijos įmonė (PVM mokėtoja) užsakė paslaugas maršrutu LT->PL. Mes is imone B uzsakeme paslaugas LT->PL. Mums B imone israso saskaita ir mes tada Lenkam israsom saskaita. Koki PVM taikyt? 0? Pagal koki straipsni ir kuriam langelyje deklaruot. Nes radau komentaru kad 19 langelyje isiraso atstovavimo paslaugu apmokestinamoji verte ir su vezimu susijusiu paslaugu apmokestinamoji verte. Kaip ir tinka. O i VMi paskambinus pasakau situacija ir sako pildyt 20 langeli, pvm neapmokestinti ir dar 564 forma... Tai gal kas galit paaiskinti? :) AČIŪ
Rainis Rainis 15057
2015-09-22 17:15 Rainis
Jūs nesate jokie tarpininkai - paprasčiausiai perkate paslaugas iš LT įmonės ir parduodate jas PL įmonei.
VMI konsultavo teisingai, taip ir darykite, o iš kur tą 19 eilutę ištraukėte?
K
karolyte90 204
2015-09-22 17:32 karolyte90
Visai supainiojo mane, cia pries tai buvusi buhaltere visada deklaruodavo tokius pardavimus 19 langelyje, as sudvejojau ir VMI pasiaiskinau kad reikia 20 langeli ir nerasyti apskritai pvm 0 proc. o tiesiog nurodyt straipsni 13 str 2 d. ir vietoj PVM deti bruksneli ir dar 564 uzpildyt :) Tai vadinasi ir saskaitas blogai rasydavo , ka dabar daryt, ar taisyt deklaracijas?? Nes as tik nuo rugsejo men cia buhaltere...

P.S ta 19 langeli tai radau skaidrese VMI kaip pildyti FR0600 forma, ir ten isvardinta 45 str, 52 str ir kiti... tai ir supainiojo mane...

Beja dar radau viena saskaita kur mes israseme LT imonei PVM moketojai su 0 proc. parasyta PL->LT ir nurodytas 45 str. (salia pasirasyta yra EX-1 deklaracija) ar bent cia gerai? turejom teisia LT imonei israsyti su 0 pvm ir kur turejo but parodyta deklaracijoj sitas pardavimas? DĖKUI, kapstausi, transportas viskas nauja smile
Rainis Rainis 15057
2015-09-22 17:46 Rainis

karolyte90 rašė:
Visai supainiojo mane, cia pries tai buvusi buhaltere visada deklaruodavo tokius pardavimus 19 langelyje, as sudvejojau ir VMI pasiaiskinau kad reikia 20 langeli ir nerasyti apskritai pvm 0 proc. o tiesiog nurodyt straipsni 13 str 2 d. ir vietoj PVM deti bruksneli ir dar 564 uzpildyt :) Tai vadinasi ir saskaitas blogai rasydavo , ka dabar daryt, ar taisyt deklaracijas?? Nes as tik nuo rugsejo men cia buhaltere...

P.S ta 19 langeli tai radau skaidrese VMI kaip pildyti FR0600 forma, ir ten isvardinta 45 str, 52 str ir kiti... tai ir supainiojo mane...

Beja dar radau viena saskaita kur mes israseme LT imonei PVM moketojai su 0 proc. parasyta PL->LT ir nurodytas 45 str. (salia pasirasyta yra EX-1 deklaracija) ar bent cia gerai? turejom teisia LT imonei israsyti su 0 pvm ir kur turejo but parodyta deklaracijoj sitas pardavimas? DĖKUI, kapstausi, transportas viskas nauja smile

Baikit jūs sau sukti galvą, kaip ten deklaravo prieš jus dirbusieji ir klaidžioti po visokius PVMĮ straipsnius.
VMI viską jums gerai išaiškino, tuo ir vadovaukitės - tai ne PVM objektas pagal 13 str. 2 dalį, jokio PVM (brūkšnelis), ir papildoma deklaracija FR0564.
Jūs nesate jokie nei atsiskleidę, nei užsiskleidę tarpininkai, kad skaitytumėte 52 straipsnį.
Sunku pasakyti, ar blogai rašydavo sąskaitas, nurodydami 45 straipsnį - gal tai buvo vežimas į trečiąsias šalis.
Jūsų vietoje deklaracijų netikslinčiau (kol kas), sąskaitų neperrašinėčiau, jūs atsakote tik už save nuo rugsėjo mėnesio, ir taškas.
Elyte Elyte 2865
2015-09-23 09:22 Elyte
Raini, o Jus gal galite man padėti išspręsti tokį dalyką. Išrašytas invoice iš Ukrajinos rugpjūčio mėn, per muitinę pravažiavo rugsėjį. Pateikiant deklaraciją meta klaidą, kad importo duomenys neatitinka muitinės pateiktų duomenų. Reikia vadovautis importo deklaraciją, ne išrašyto invoice data?
Rainis Rainis 15057
2015-09-23 10:13 Rainis

Elyte rašė:
Raini, o Jus gal galite man padėti išspręsti tokį dalyką. Išrašytas invoice iš Ukrajinos rugpjūčio mėn, per muitinę pravažiavo rugsėjį. Pateikiant deklaraciją meta klaidą, kad importo duomenys neatitinka muitinės pateiktų duomenų. Reikia vadovautis importo deklaraciją, ne išrašyto invoice data?

Taip, FR0600 pildote pagal muitinės deklaracijos datą - importo PVM rodote rugsėjo mėnesio deklaracijoje..
Elyte Elyte 2865
2015-09-23 10:15 Elyte
Ačiū.
K
karolyte90 204
2015-09-24 09:10 karolyte90
Laba Ačiū Rainis! Dar paklausti noriu bet nežinau kaip bet pabadysiu smile

Jei LT įmonė PVM mokėtoja iš mūsų užsisakė paslaugą PVM mokėtojų pervežti rusišką krovinį iš PL->LT tai kur deklaruojam ir pagal koki straipsnį? 0 proc PVM ir 45 str ir 19 deklaracijos eilutė?

Ir jei Lenkai PVM mokėtojai užsakė iš mūsų paslaugą transportavimo kur taip pat krovinys susijes su Rusija ar kita ne ES šalimi tai kaip tada deklaruojam ir koks straipsnis?

Bandau suprast kaip čia nuo tų krovinių ar nuo ko priklauso apmokestinimas... Ačiū labai smile
K
karolyte90 204
2015-09-24 14:42 karolyte90
smile
R
rasiotine 15
2015-09-24 19:36 rasiotine
Sveiki,
esu naujokė mokesčių labirintuose, tad gal atsakysit į klausimą : įmonė teikia automobilių pervežimo paslaugas ES. LR piliečiui, ne PVM mokėtojui parvežė iš Vokietijos automobilius. Kaip išrašyti PVM sąskaitą faktūrą:su PVM ar be jo ? Kaip išrašyt sąskaitą Baltarusijos piliečiui už tokias pačias paslaugas?
Būsiu dėkinga už paaiškinimą ir atsakymą:)
LAUKSIU atsakymų :)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui