jjurgita
113
1   #1290858 2015-10-21 14:16 jjurgita

ukininke rašė:


Labas rytas,
ieskau zmogaus mokancio dirbti programa Debetas, kuris galetu suteikti konsultacijas. SUMOKEČIAU.






Sveiki, nebijokit paskambinti į Debetą (8-37 201946 arba 204812) darbo dienomis nuo 9 iki 17.30- trumpos konsultacijos telefonu yra nemokamos ;)

astuleee
3138
#1291640 2015-10-27 15:23 astuleee
Laba diena,
Gal kas galit padėt dėl technologinės kortelės? Prikabinau print screen. Kažkodėl sunaudotų produktų savikaina pasidaro minusinė smile Gal kažką ne taip darau?
Prisegti failai
tech..docx 150 KB



Violetaa46
47
#1292997 2015-11-09 11:51 Violetaa46
Sveiki,
ruošiamas naudoti įrengimas turėtų būti pajamuojamas per gamybos modulį, o po to perduodant naudoti kur ir kaip? Per balansas/pažymos? Kažkaip nesuprantu kaip teisingai viską sudėlioti. Gal kas jau esat su tuo susidūrę?

Violetaa46
47
#1292998 2015-11-09 11:58 Violetaa46
Svarstau,gal per ilgalaikį ,bet kol nenaudojam gal uždėti varnelę ties neskaičiuoti ? Labai tikiuosi pagalbos smile

astuleee
3138
1   #1293096 2015-11-10 08:19 astuleee
Labas rytas,
Jeigu tai yra ilgalaikis turtas, tai pajamuoju per ilgalaikį ir nerašau perdavimo į eksploataciją datos. Kai norėsite pradėt naudoti, tada ilgalaikiam turte per pažymą smile


Violetaa46
47
1   #1293109 2015-11-10 08:57 Violetaa46
Dėkoju,astuleee, kad atsiliepėte. Vakar taip ir padariau. Tiesiog pradžioje dėl tos datos man vis neleido užsipajamuoti,tad pradėjau galvoti apie kitus variantus. Ačiūdar kartelį ir geros dienos smile

Simse
169
#1293297 2015-11-11 08:27 Simse
Labas rytas, Turiu klausimėli. Įmonė prieš metus nusipirko mob.telefoną,jis buvo nurašytas i trumpalaiki turtą.Tačiau jis sugedo nepataisomai,įmonė jį grąžino ir buvo grąžinti pinigėliai. Kaip parodyti apskaitoje visa tai?Ačiū

jjurgita
113
#1293365 2015-11-11 13:21 jjurgita

Simse rašė:


Labas rytas, Turiu klausimėli. Įmonė prieš metus nusipirko mob.telefoną,jis buvo nurašytas i trumpalaiki turtą.Tačiau jis sugedo nepataisomai,įmonė jį grąžino ir buvo grąžinti pinigėliai. Kaip parodyti apskaitoje visa tai?Ačiū



Gamybos atsargos-. dokumentai-> pajamavimas.
Įvedate raudoną pirkimo dokumentą, jei jie Jums išrašė kreditinę sąskaitą.

astuleee
3138
#1293370 2015-11-11 13:50 astuleee
Arba patys išrašote debetinį dokumentą.


Simse
169
#1293371 2015-11-11 13:51 Simse
Už tad kad nėra kreditinės,tik prašymas dėl prekių grąžinimo.

Simse
169
#1293375 2015-11-11 14:01 Simse
O tai kaip man tą greditinę isivest?,bandau bet neleidžia juk telefonas tai jau nurašytas

astuleee
3138
1   #1293379 2015-11-11 14:29 astuleee
Veskit kaip paslaugą.


satlara
66
#1297883 2015-12-29 13:11 satlara
Programa neduoda ismoketi DU uz gruodzio men. gruodzio 29d. Raso "Nurodyta data atlyginimo išmokėti negalima !" Debetas jau t.b. svencia. al kas gali patarti, kas kur pazymeti ar padaryti? Dekinga is anksto.

astuleee
3138
#1297913 2015-12-29 15:12 astuleee
Bandot išmokėti grynais? Galima tai padaryti per "suvestiniai išmokėjimai darbuotojams"


JolantaMei
6
#1298011 2015-12-30 11:07 JolantaMei
Programa neduoda paskaičiuoti atostoginių už 2016 01 mėn. Išmeta lentelę "PER DAUG TOLIMA DOKUMENTO DATA". Ar gali taip būti dėl to , kad dar nepasibaigęs 2015 m. 12 mėn.? smile


astuleee
3138
#1298062 2015-12-30 15:31 astuleee
Gal kalendoriaus neužsipildėt?


Violetaa46
47
#1305832 2016-02-19 11:43 Violetaa46
Sveiki, susidūriau su nauja problemėle,gal padėtumėt susidoroti? Kalbu apie atostogų kaupinius. 2015.12.31 dienai kaupiu pirmą kartą ir neįsivaizduoju kaip tai padaryti. Atskirai lentelėse pasiskaičiavau kiekvienam darbuotojui kaupinius DU ir VSD.Kadangi yra darbuotojų,kurie neatostogavę keletą metų, išsiskyriau sumas 2013.12.31 ir 2014.12.31. Ką toliau? Per kur programoje ką vesti? Help smile

jjurgita
113
#1307012 2016-02-25 10:26 jjurgita

Violetaa46 rašė:


Sveiki, susidūriau su nauja problemėle,gal padėtumėt susidoroti? Kalbu apie atostogų kaupinius. 2015.12.31 dienai kaupiu pirmą kartą ir neįsivaizduoju kaip tai padaryti. Atskirai lentelėse pasiskaičiavau kiekvienam darbuotojui kaupinius DU ir VSD.Kadangi yra darbuotojų,kurie neatostogavę keletą metų, išsiskyriau sumas 2013.12.31 ir 2014.12.31. Ką toliau? Per kur programoje ką vesti? Help smile



Balansas-> dokumentai-> pažyma. Padarykite atostogų ir Sodros rezervo priskaitymus bendrom sumom (D-6 klasė K- 446X DU kaupiniai ir D-6 klasė K- 446Y VSD kaupiniai), o žiniaraščius, pagal kuriuos apsiskaičiavot kiekvieno darbuotojo kaupinius - atsispausdinkite, kad galėtumėte pagrįsti skaičius.
O kam išskirti kaupinius pagal metus??? Neužtenka turėti bendrą nepanaudotų atostogų dienų likutį 2015-12-31 ???

Violetaa46
47
#1307143 2016-02-25 14:39 Violetaa46
Dėkoju,jjurgita,kad atsiliepėte. Prisiskaičiau visokių metodinių nurodymų,kaip elgtis priskaitant kaupinius pirmą kartą,tai todėl ir išskyriau atskirai metais. Pagal mane,tai dabar reikėtų 2014.12.31 dienos sumas registruoti 2015m. D3423 (ankstesnių metų pelnas(nuostoliai) dėl apskaitos politikos keitimo ir K4466x DU kaupiniai K4466x VSD kaupiniai.Per 2015m darbuotojai atostogavo,tai D6114 K4461 K4 463 nukeliavo į leidžiamus .Atostogu rezervas 2015.12.31 traukčiau tik skirtumą priskaičiuoto 2015.12.31 ir 2014.12.31 ,būtų sąnaudos,bet neleidžiami atskaitymai D6114 K4466x ir K4466x...Gal negerai ? Toks man čia tamsus miškas su tais kaupiniais smile

Violetaa46
47
#1307146 2016-02-25 14:45 Violetaa46
Ai, ir dar reikia programoje kažkur susivesti duomenis,nes atlyginimų modulyje yra atostogų rezervas,bet,kai užduodi ,kad sugeneruotų žiniaraštį,jokio judėjimo. Gal per žinynus kažkur ? Gal kas pasakytų kaip nuo pradžių darėte,pradėdami skaičiuoti tuos kaupinius smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis