astuleee
3141
#1307192 2016-02-25 16:34 astuleee
Nieko ten nesigauna, tam atlyginimų modulyje,
Ir Jūs gerai mąstote, dėl išskyrimo pagal metus. Būtent taip minėjo seminare.


ukininke
126
#1307634 2016-02-29 13:21 ukininke
sveiki,
ieskau kas gali pamokyti savikainos skaiciavima ir metu uzdaryma debeto programoje. dosniai atsilyginsiu. laukiu zinuciu. smile

jjurgita
113
#1308510 2016-03-04 10:33 jjurgita

Violetaa46 rašė:


Dėkoju,jjurgita,kad atsiliepėte. Prisiskaičiau visokių metodinių nurodymų,kaip elgtis priskaitant kaupinius pirmą kartą,tai todėl ir išskyriau atskirai metais. Pagal mane,tai dabar reikėtų 2014.12.31 dienos sumas registruoti 2015m. D3423 (ankstesnių metų pelnas(nuostoliai) dėl apskaitos politikos keitimo ir K4466x DU kaupiniai K4466x VSD kaupiniai.Per 2015m darbuotojai atostogavo,tai D6114 K4461 K4 463 nukeliavo į leidžiamus .Atostogu rezervas 2015.12.31 traukčiau tik skirtumą priskaičiuoto 2015.12.31 ir 2014.12.31 ,būtų sąnaudos,bet neleidžiami atskaitymai D6114 K4466x ir K4466x...Gal negerai ? Toks man čia tamsus miškas su tais kaupiniais smile



Klausimas: jei darbuotojai atostogavo kai yra suformuotas atostogų rezervas, kodėl atostoginius skaičiuojate ne iš rezervo, o dedate į sąnaudas? Kada ketinate šį rezervą panaudoti? Kodėl einamųjų metų TEISINGAI apskaičiuotas DU (atostoginių) rezervas yra neleidžiami atskaitymai???
Dabar dėl automatinio skaičiavimo rezervo su debeto programa- tam reikalingas Personalo modulis. Atostogų įsakymai turi būti įvedami į apskaitą. Jei Personalo modulyje matote teisingą nepanaudotų atostogų likutį, tai programa paskaičiuos teisingą ir rezervo sumą DU ir VSD - čia ta ataskaita, kur atlyginimuose yra. Paskambinkit į Debetą ir paprašykite dokumentacijos, yra atskiras aprašymas kaip programoje skaičiuoti atostogų rezervą.

jjurgita
113
#1308516 2016-03-04 10:43 jjurgita

astuleee rašė:


Nieko ten nesigauna, tam atlyginimų modulyje,
Ir Jūs gerai mąstote, dėl išskyrimo pagal metus. Būtent taip minėjo seminare.



Gal ir teisingai sakote, bet seminarais ir jų lektoriais aš aklai nepasitikiu. Visada bandau išsiaiškinti jų sakomas "tiesas".
Klausimas pamąstymui: kokią naudą turi rezervas nuo kiekvienų metų atskirai??? Tai juk ne nuostoliai, kuriems taikomas 5 m. saldavimo terminas pelno mokesčio apskaičiavimui. Gal dar patarsite atostoginių apmokėjimą skaičiuoti ir iš tų darbo metų už kuriuos einama atostogaut?
PVZ.: 2013 m. darbuotojas dirbo pilnu etatu ir gavo minimumą. 2016 m. darbuotojas taip pat gavo minimumą, bet jis juk jau didesnis. Tai kai 2016 m. darbuotojas atostogaus už 2013 m., tai atostogų rezervas už 2013 m. taps neigiamu. Kada ir kaip jį dengsite??? Gal tame seminare paaiškino? Aš jame nebuvau- tai tikrai negirdėjau logiškų ir svarių argumentų.
O dėl "gavimosi" Atlyginimų modulyje - reikia tik teisingai įvest informaciją (atostogų įsakymus) į Personalo modulį ir atostoginius skaičiuoti iš DU kaupinių ;)

jjurgita
113
#1308526 2016-03-04 11:02 jjurgita

ukininke rašė:


sveiki,
ieskau kas gali pamokyti savikainos skaiciavima ir metu uzdaryma debeto programoje. dosniai atsilyginsiu. laukiu zinuciu. smile



Sveiki, nebijokit paskambint į Debetą- paprašykit pagalbos ir padės nemokamai.
Pirmiausiai Balanso modulyje Servisas-> metinis išlaidų žinynas. Reikia užpildyti kaip paskirstomos aptarnavimo transporto (657XX), augalininkystės bendragamybinės (650XX), gyvulininkystės bendragamybinės (651XX) išlaidos ir atlikti šių išlaidų uždarymą. PVZ.: bendragamybinės išlaidos gali būti paskirstomos proporcingai koeficientams ir į koeficientą įrašomas pasėlių plotas. Gali būti šios išlaidos paskirstomos proporcingai pasirinktiem išlaidų straipsniams- darbo užmokestis ir pan.
Po šių išlaidų paskirstymo analitiniam apskaitos žiniaraštyje likučiai turi likti tik prie nebaigtos gamybos (sekančių metų pasėlis, rudeninis arimas ir pan.) ir per šiuos metus gaminamos produkcijos dėl planinės ir faktinės savikainų skirtumas.
Tada reik eit į savikainos modulį ir ten įterpi dokumentą (Debete yra tam dokumentacija, kurią paprašius atsiunčia el.paštu)- tikrai nesudėtinga. Programa suskaičiuos ir padarys atitinkamus įrašus kiek reik koreguot likučio savikainą, kiek parduotos produkcijos.
Po savikainos suskaičiavimo galima uždaryti 5 ir 6 klases į veiklos rezultatus. Tam Balanse skirtas galutinis sąskaitų žinynas (Balansas-> Servisas> Galutinis sąskaitų žinynas ir galutinis sąskaitų uždarymas).
Gal nelabai aiškiai aprašiau. Bet veiksmų seka turi būti tokia: bendragamybinių išlaidų paskirstymas gamybai-> savikainos skaičiavimas-> pajamų ir sąnaudų iškėlimas į finansinius rezultatus.

astuleee
3141
#1308561 2016-03-04 12:50 astuleee

jjurgita rašė:



astuleee rašė:


Nieko ten nesigauna, tam atlyginimų modulyje,
Ir Jūs gerai mąstote, dėl išskyrimo pagal metus. Būtent taip minėjo seminare.



Gal ir teisingai sakote, bet seminarais ir jų lektoriais aš aklai nepasitikiu. Visada bandau išsiaiškinti jų sakomas "tiesas".
Klausimas pamąstymui: kokią naudą turi rezervas nuo kiekvienų metų atskirai??? Tai juk ne nuostoliai, kuriems taikomas 5 m. saldavimo terminas pelno mokesčio apskaičiavimui. Gal dar patarsite atostoginių apmokėjimą skaičiuoti ir iš tų darbo metų už kuriuos einama atostogaut?
PVZ.: 2013 m. darbuotojas dirbo pilnu etatu ir gavo minimumą. 2016 m. darbuotojas taip pat gavo minimumą, bet jis juk jau didesnis. Tai kai 2016 m. darbuotojas atostogaus už 2013 m., tai atostogų rezervas už 2013 m. taps neigiamu. Kada ir kaip jį dengsite??? Gal tame seminare paaiškino? Aš jame nebuvau- tai tikrai negirdėjau logiškų ir svarių argumentų.
O dėl "gavimosi" Atlyginimų modulyje - reikia tik teisingai įvest informaciją (atostogų įsakymus) į Personalo modulį ir atostoginius skaičiuoti iš DU kaupinių ;)



Štai todėl ir nesinori skambinti į Debetą...



jjurgita
113
#1308785 2016-03-07 13:38 jjurgita

astuleee rašė:



Štai todėl ir nesinori skambinti į Debetą...




???
Nejau jie "kandžiojasi"?
Sutinku, galima skaityti jų paliktą dokumentaciją arba ją parsisiųsti iš jų puslapio ( www.debetas.lt/content/demo-versijos ). Tik, kad jos nesinori skaityti ir gaišti laiko. Kai kyla klausimai, į kuriuos nerandama dokumentacijoje atsakymo, programoje galima ir "prisigrybauti". Dėl nežinojimo galima pridaryti nemažai klaidų arba visiems skelbti, kad programa nemoka kažko skaičiuoti ir pan.
Sutinku su tuo, kad tobulų nei žmonių, nei programų nėra... Visi turim trūkumų ;)

astuleee
3141
#1308799 2016-03-07 15:25 astuleee
Na, Jūsų programa tiesiog tobula, ką ir bekalbėt... Kaip ir konsultantai. Neišklauso problemos, o iš karto bruka sprendimą. Nebūtinai teisingą.


jjurgita
113
#1309006 2016-03-08 13:43 jjurgita

astuleee rašė:


Na, Jūsų programa tiesiog tobula, ką ir bekalbėt... Kaip ir konsultantai. Neišklauso problemos, o iš karto bruka sprendimą. Nebūtinai teisingą.



O kodėl nusprendėte, kad ši programa mano (mūsų)??? Nes žinau vieną ar kitą atsakymą į užduodamus klausimus??? Juk ir Jūs kitiems padedate. Forumas tam ir skirtas, kad pasidalintumėm žiniomis su kitais ;)

ukininke
126
#1310096 2016-03-16 11:45 ukininke
sveiki,
per buhalterinę pažymą yra varnelė vykdyti tranzitą, gal galite priminti kada ji naudojama?

ingoska
277
#1310372 2016-03-17 14:20 ingoska
Sveiki, noriu pasikonsultuoti ką reiktų daryti, šiandien pirma diena kai turiu personalą programą. Norisi atostogas suvesti nuo pat pradžių kad paskui teisingai skaičiuotu atostogas ir būtų visa informacija. Tik susidūriau su pirma problema, kad vedant pvz. 2014 metus, neišmeta šventinių dienų, o priskaičiuoja prie atostogų. Bandžiau laiko tabeli supildyti, bet kas iš to kad neleidžia įkelti nes jau uždaryti mėnesiai. Ką patartume man daryti?

retancike
448
#1310374 2016-03-17 14:23 retancike
Pažiūrėkit ar užpildytos šventinės dienos tų metų: Personalo apskaita-->Žinynai-->Šventinės dienos

ingoska
277
#1310376 2016-03-17 14:26 ingoska
Ačiū, Jums už patarimą. smile Taip reikia susivesti man šventes.

ukininke
126
#1310446 2016-03-17 20:39 ukininke

ukininke rašė:


sveiki,
per buhalterinę pažymą yra varnelė vykdyti tranzitą, gal galite priminti kada ji naudojama?


gal kuri gali priminti? :)

ingoska
277
#1310459 2016-03-18 07:22 ingoska
Noriu paklausti suvedenejant man atostogas pas mus buvo asmens korteleje užrašinejama ir skaičiuojamos atostogos pvz. laikotarpis nuo 2013-05-02 iki 2013-10-25, programoje prašo kad butu apvalus metai pvz. 2013-01-10 iki 2014-01-10. Tai aš dabar turiu suvedinėti kaip duoda programa? (mmmm.... atims daug laiko skirstant laikotarpiu). O dar prie to pačio noriu paklausti o kaip su atostogų pratęsimu po ligos? Kur tai galėčiau padaryti?
Didelis ačiū.

astuleee
3141
#1310463 2016-03-18 08:16 astuleee
Taip, turit pilnus metus nurodyti. Tada programa gražiai parodys kiek atostogų iš kurių metų liko nepanaudota ar pan.


ingoska
277
#1310467 2016-03-18 08:53 ingoska
nu tai reiks dalinti. :( O noriu paklausti o kaip su perkėlimu atostogų, kaip būtų galima atlikti tą veiksmą?

jjurgita
113
#1310511 2016-03-18 11:23 jjurgita

ukininke rašė:



ukininke rašė:


sveiki,
per buhalterinę pažymą yra varnelė vykdyti tranzitą, gal galite priminti kada ji naudojama?


gal kuri gali priminti? :)



Tranzitas yra reikalingas, kai D-65XX, o K- 2XXX, 4XXX ir pan.- t.y. kai reik priskaityti išlaidas į gamybą.

jjurgita
113
#1310513 2016-03-18 11:25 jjurgita

ingoska rašė:


nu tai reiks dalinti. :( O noriu paklausti o kaip su perkėlimu atostogų, kaip būtų galima atlikti tą veiksmą?




Jei darbuotojas atostogų metu suserga- tai atostogų įsakyme įveskite nutraukimo datą. Jeigu po biuletenio darbuotojas nenori tęsti atostogų, tai jokio papildomo įsakymo nevedate, o jeigu atostogos tęsiamos- įvedate naują atostogų įsakymą.

ingoska
277
#1312283 2016-03-30 09:27 ingoska
Ir vėl aš. :) Noriu dar pasiteirauti, kaip daryti jei darbuotojas išėjo atostogų 2015-11-20 iki 2015-03-04. O jis jau nuo pirmos atostogų dienos pasiėmė biuletenį t.y. 2015-11-20 dienos ir sirgo iki 2015-04-20 dienos. Tai kaip man nutraukti atostogas jei rašau nuo 2015-11-20 nutraukti visas atostogas vis vien man viena diena lieka atostogų, nes ankstesnės datos negali rašyti. :(

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis