jorja
1658
#1408559 2019-01-31 17:57 jorja
Sveiki,
noriu patarimo, ar kasos knygą už mėnesį iš Debeto spausdinate ? tuomet pro kur einat?
nes aš iki šiol į excelį vesdavau, bet gal galima paprasčiau ir greičiau..? pasidalintumėt patirtim?

Sandra0719
92
#1408591 2019-02-01 10:36 Sandra0719
Laba diena, Kasa - Ataskaitos - Kasos ataskaita, pasirenkate laikotarpį ir turite kasos knygą.

jorja
1658
#1408692 2019-02-04 11:16 jorja
Sveiki,
Ačiū, pabandžiau, bet man nerodo likučių už dieną...

Sandra0719
92
#1408695 2019-02-04 11:27 Sandra0719
Laba diena, kad likučius rodytų dienai, manau atskaitas turite formuoti kiekvieni dienai. Mes tik mėnesines formuojame

Dovile77
14
#1408761 2019-02-04 16:26 Dovile77
Sveiki,
Gal galite pasakyti kaip sudengti?
Sąskaita išrašyta užsakovo vardu visai sumai. Du pavedimai: pusė sumos užsakovas mokėjo, kitą prieš metus už jį kitas asmuo. smile

retancike
405
#1408784 2019-02-04 19:31 retancike
Balanso modulyje, kur vedat buhalterines pažymas, yra dar toks punktas "Perdavimas tarp kreditoriaus ir debitoriaus" ir ten galima pasidaryti užskaitą, susidėliojant atitinkamai pagal sąskaitų plano sąskaitas ir debitorius/kreditorius.

jorja
1658
#1408902 2019-02-05 19:28 jorja
Sveiki,
niekur nerandu, kur pensiju kaupimo procentus suvesti... smile

Sandra0719
92
#1408910 2019-02-06 08:10 Sandra0719
Labas rytas, ant darbuotojo kortelės pasirenkate laukelį papildoma2, ten per viduriuką rasite laukelį - papildomas pensijos kaupimas, uždėkite varnelę, jei kaupa lapsniškai, šalia taip pat yra kitas laukelis - kaupia laipsniškai.

Dovile77
14
#1408962 2019-02-06 13:48 Dovile77
Labas
Ar reikia tą varnelę uždėti visiems darbuotojams, kurie ir iki šių metų jau kaupė pensijų fonde? smile

jorja
1658
#1408963 2019-02-06 13:50 jorja
Lyg ne, buvo pas mane 2+2+2, tai skaičiuoja 3 be papildomo atžymėjimo, o kas nedalyvavo, tai tiems uždėjau ir lyg pavyko viskas..

Dovile77
14
#1409835 2019-02-15 15:40 Dovile77
Reikia uždėti varneles, kad kaupia pensijai, kaupia laipsniškai ir dar įrašyti datą 20190101... Kitaip Sodra meta klaidą.

rakela
7
#1410105 2019-02-20 14:39 rakela
Sveiki, as su klausimu... darbuotojui mokame laidojimo pasalpa. Nuo jos mokesciai neatskaitomi.. bet ivedus i atlyginimu moduli, per ivairias priemokas, atsakito mokescius.. kaip Jus darote?
sorry, jei neaiskiai paklausiau.....


ukininke
122
#1410107 2019-02-20 14:57 ukininke
atlyginimai- atlyginimu zinynai- darbu isskaitymu rusys- laidojimo pasalpa- redaguoti( manau turetu buti nepazymeta kad skaiciuoti mokescius)pasitikrinkit.

rakela
7
#1410110 2019-02-20 15:13 rakela
ačiū labai. ;)

ingoska
276
#1410271 2019-02-22 14:57 ingoska
Sveiki, noriu paklausti kaip jūs programoje įvedate atostogas? jei darbuotojas atostogauja nuo 02-01---02-26. kaip jūs žymite savaitgalius A raide ar P?

Aisteee999
3
#1410279 2019-02-22 19:40 Aisteee999
Sveiki, noriu paklausti, gavau 2017 metų DK įrašus, noriu susitvarkyti Balansą kaip buvo pateikta apskaitų įmonės X. Analitika kaip ir apskaitų įmonėje X sušoko taip pat.
4431 sąskaitoje kabo permoka debete, balanse atsistojo į Turto pusę ta suma, o apskaitų įmonė X deklaravo Nuosavybės pusėj su "-" ženklu.
jei gerai suprantu gavosi išankstinis mokėjimas ir dėl to kad įšoka į turto pusę man nesutampa Balansas su įmonės X deklaruotu.
Ar čia mano klaida žinynus apsirašinėjant ar įmonė X blogai pateikė už 2017 balansą?
Ačiū labai už pakalbą



Aisteee999
3
#1410280 2019-02-22 19:43 Aisteee999
žinynuos 4431 K+ uždėjau ir galvoju dar mano klaida kažkur tikrai turi būt su žinynu ar ne?

Aisteee999
3
#1410283 2019-02-22 20:07 Aisteee999
ar gali kas nors atsakyti smile
Ačiū labai smile

retancike
405
#1410285 2019-02-22 20:53 retancike
Na taip, sąskaitos 4431 debetas turi atsirasti turto pusėje, matomai apskaitos įmonė "nesužiūrėjo" arba gal kai kurios įmonės tai palieka savieigai, nes kitą mėnesį išsilygins, gavus sąskaitą. Jeigu žinynuose apsirašysite, taip kaip įmonė perdavė, tai ir ateityje, turint debete 4431 likutį jums išminusuos nuosavybėje. Jei per sekantį mėnesį buvo gauta sąskaita ir permoka išnyko, tai formuojant balansą, tiesiog tose 2017 m.balanso eilutėse pataisyčiau sumas rankiniu būdu pagal perduotą balansą. O jei ta permoka vis dar kabo tai jau einamaisiais metais iš 4431 sąskaitos per pažymas persikelčiau į išankstinius apmokėjimus.

retancike
405
#1410286 2019-02-22 21:04 retancike

ingoska rašė:


Sveiki, noriu paklausti kaip jūs programoje įvedate atostogas? jei darbuotojas atostogauja nuo 02-01---02-26. kaip jūs žymite savaitgalius A raide ar P?



Čia jau kaip įmonė savo tvarkose nusistačiusi. Aš žymiu visą laikotarpį A. Kitos įmonės savaitgalius žymi P.
Debeto programoje yra abu variantai.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis