padėkit prašau susigaudyti, mūsų įmonė privalo teikti FR0671 ir FR0672, mes išrašėme sąskaitų keletą su normaliu pvm ir keletą su atvirkštiniu, tai kaip pildyti tą pvm formoje FR0672 aišku (nes yra 11 ir 16 eilutės) o kaip pildyti FR0671, jeigu gavome paslaugas su atvirkštiniu, tai 11 laukelyje rašyti 0 ar normalią sumą nurodytą sąskaitoje??
Man ir įdomu kaip yra su gauta sąskaita kuri yra su atvirkštiniu PVM? 0 turi būti 11 eilutėje?
Dėl FR0671 registrų. Ar į mėnesio registrus reikia traukti tas sąskaitas, kurios pateko iš ankstesnių laikotarpių?
Pvz į 12 mėn, 10 mėn sąskaitas? Į apkaitą traukiam pagal gavimo datą, į PVM deklaraciją irgi, o kaip su registrais?
Pagal dokumento datą: jeigu sąskaita 10 mėn. gauta 12 mėn, tikslinau formą.
www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0 Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?
"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
O aš daug metų pridavinėju pagal faktą - jeigu gavau 12 mėn - tai ir traukiu į 12 mėn., tik įrašau sąskaitos išrašymo datą. Forma meta perspėjimą, bet sistema priima. Tikslinau, jeigu tik metai skyrėsi - tarkim, 2015 10 01 sąskaitą gavom tik 2016 sausį. Jokių priekaištų iš VMI nesulaukiau....
sakykit prašau, pildau FR0672 formą, turiu pirkėjo grąžinimą, ar turiu traukti grąžinimą į formą, jeigu taip, tai su minusu, o kaip su pvm, kai suvedu pvm sumą, formą išmeta klaidą, kad 11 laukelis negali būti mažesnis už 16 laukelį, kaip šioje vietoje pildyti, ačiū?
Protas ir žinios vienas kitą papildo, tačiau nepakeičia.
Pagal dokumento datą: jeigu sąskaita 10 mėn. gauta 12 mėn, tikslinau formą.
Tikslini FR0600?įtariu, kad neturi daug tikslinimų, nes pas mus labai daug sąskaitų suvėluoja patekt į buhalteriją laiku, bijau net pagalvot ko sulaukčiau iš VMI vis tikslindama tas deklaracijas.
sakykit prašau, pildau FR0672 formą, turiu pirkėjo grąžinimą, ar turiu traukti grąžinimą į formą, jeigu taip, tai su minusu, o kaip su pvm, kai suvedu pvm sumą, formą išmeta klaidą, kad 11 laukelis negali būti mažesnis už 16 laukelį, kaip šioje vietoje pildyti, ačiū?
Reikia 16 laukelyje ištrinti nulius, palikti tuščią, tada bus tik geltona vėliavėlė, kaip perspėjimas, bet deklaraciją leis pateikti.
Tikslini FR0600?įtariu, kad neturi daug tikslinimų, nes pas mus labai daug sąskaitų suvėluoja patekt į buhalteriją laiku, bijau net pagalvot ko sulaukčiau iš VMI vis tikslindama tas deklaracijas.
Aš visada tikslinu deklaracijas dėl pavėlavusių sąskaitų, būna, kad kurio nors mėnesio ir po 4-5 kartus... Iš VMI nė karto neskambino dėl to. O man pačiai aiškiau, kai deklaracijos atitinka apskaitos duomenis.
sakykit prašau, pildau FR0672 formą, turiu pirkėjo grąžinimą, ar turiu traukti grąžinimą į formą, jeigu taip, tai su minusu, o kaip su pvm, kai suvedu pvm sumą, formą išmeta klaidą, kad 11 laukelis negali būti mažesnis už 16 laukelį, kaip šioje vietoje pildyti, ačiū?
Reikia 16 laukelyje ištrinti nulius, palikti tuščią, tada bus tik geltona vėliavėlė, kaip perspėjimas, bet deklaraciją leis pateikti.
ačiū labai, o dar norėčiau paklausti jeigu turim pirkimų iš ES ir ne ES šalių, mūsų programa formuoja FR0671 ataskaitą, įtraukiant ir ES ir neES pirkimus, bet nenurodo kiek priskaitytą PVM, tiesiog įrašo 0 langelyje, nes patį PVM priskaitom atskirai, programa neturi tokios galimybės priskaityti automatu, ar taip turi būti deklaracijoje, kad pirkimams iš užsienio tik apmokestinamąją vertę rodo?
Protas ir žinios vienas kitą papildo, tačiau nepakeičia.
kiek laiko reikia teikti tas formas, jau gavom ir mes pranešimą
Pranešime yra nurodyta (yra buvę vieniems pusę metų, kitiems iki atskiro pranešimo apie atšaukimą, vadinasi neterminuotai)
Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti