Sąskaitų korespondencija

U
uoga3 180
2014-02-05 22:56 uoga3
Labas vakaras,

visai pasimečiau su sąskaitų korespondencijom. Situacija tokia- pilamės kurą užsieny, tai gaunasi. Tuomet tarpininkai mums faktoringuoja 87 proc sumos. Kuomet jiems įkrenta pvm- mes tos sumos nematom tik žinom iš ataskaitų, jie išrašo sąskaitą už paslaugų atlikimą (ji jau būna apmokėta) 10 proc. ir jei lieka likutis tuomet įmeta likusius 1-3 proc.

D 2432 100 lt pvm iš užsn.

D 271 87 lt
K 444 87 lt

D 6118 10 lt (101 proc. sumos)
D 2431 2,10 lt
K 2432 12,10 lt ?

D 63 3 lt
K 2432 3 lt

o kaip su 444 sąskaita?
kaip reikėtu užfiksuoti, kad visos sąskaitos gražiai užsidarytų
U
uoga3 180
2014-02-05 22:58 uoga3

uoga3 rašė:
Labas vakaras,

visai pasimečiau su sąskaitų korespondencijom. Situacija tokia- pilamės kurą užsieny, tai gaunasi. Tuomet tarpininkai mums faktoringuoja 87 proc sumos. Kuomet jiems įkrenta pvm- mes tos sumos nematom tik žinom iš ataskaitų, jie išrašo sąskaitą už paslaugų atlikimą (ji jau būna apmokėta) 10 proc. ir jei lieka likutis tuomet įmeta likusius 1-3 proc.

D 2432 100 lt pvm iš užsn.

D 271 87 lt
K 444 87 lt

D 6118 10 lt (101 proc. sumos)
D 2431 2,10 lt
K 2432 12,10 lt ?

D 63 3 lt
K 2432 3 lt

o kaip su 444 sąskaita?
kaip reikėtu užfiksuoti, kad visos sąskaitos gražiai užsidarytų



P.S. išrašo mums sąskaitą kai susigrąžina pvm- aš jų sąskaitos nematau.
E
escadaaa 309
2014-02-05 23:57 escadaaa
Sveiki, kas dar nemiega smile
Situacija su pajamomis natūra.
Išsiuntėme darbuotoją į komandiruote 2 dienoms ir 2 dienas liko savaitgaliui. Įmonė apmokėjo apgyvendinimą ir spa procedūras. Gavom sąskaitą kur išskirtas apgyvendinimas ir spa procedūros. Jei teisingai mastau, tai 2 d. apgyvendinimo priskirti į komandiruočių sąnaudas ir PVM galim dėt į atskaitą. likusias 2 dienas (savaitgalis) apgyvendinimo + pvm + spa procedūros jau bus darbuotojo pajamos natūra.
Pajamos natūra 701 lt
GPM 15%-105,15
Sveikatos draudimas 6%-42,06
Sodra 3%-21,03
Darbdavio sodra 30.98%-217,17
REGISTRUOJU TAIP:
D.61141 (pajamų natūra) - 168,24 (neleidžiami)
D.61142 sodra 30,98% - 217,17
K. 4462 GPM - 105,15
K.4463 SODRA 39,98% - 280,26
O kaip apskaitoje parodyti gautą sąskaitą?
D 6 kl.komandiruočių sąnaudos 235,54
D 2431 PVM - 49,47
D ?????? 710 pajamos natūra
K 271 - 986

į kokią sąskaitą dėti "pajamas natūra"?

Taip suprantu sodros ataskaitoje jas reikia pridėti prie du ir GPM deklaracijoje reikia deklaruoti?
Gal kas pasidalinsit žiniomis

E
escadaaa 309
2014-02-06 09:27 escadaaa

escadaaa rašė:
Sveiki, kas dar nemiega smile
Situacija su pajamomis natūra.
Išsiuntėme darbuotoją į komandiruote 2 dienoms ir 2 dienas liko savaitgaliui. Įmonė apmokėjo apgyvendinimą ir spa procedūras. Gavom sąskaitą kur išskirtas apgyvendinimas ir spa procedūros. Jei teisingai mastau, tai 2 d. apgyvendinimo priskirti į komandiruočių sąnaudas ir PVM galim dėt į atskaitą. likusias 2 dienas (savaitgalis) apgyvendinimo + pvm + spa procedūros jau bus darbuotojo pajamos natūra.
Pajamos natūra 701 lt
GPM 15%-105,15
Sveikatos draudimas 6%-42,06
Sodra 3%-21,03
Darbdavio sodra 30.98%-217,17
REGISTRUOJU TAIP:
D.61141 (pajamų natūra) - 168,24 (neleidžiami)
D.61142 sodra 30,98% - 217,17
K. 4462 GPM - 105,15
K.4463 SODRA 39,98% - 280,26
O kaip apskaitoje parodyti gautą sąskaitą?
D 6 kl.komandiruočių sąnaudos 235,54
D 2431 PVM - 49,47
D ?????? 710 pajamos natūra
K 271 - 986

į kokią sąskaitą dėti "pajamas natūra"?

Taip suprantu sodros ataskaitoje jas reikia pridėti prie du ir GPM deklaracijoje reikia deklaruoti?
Gal kas pasidalinsit žiniomis



Negi niekas nedirbate su pajamomis natūra? smile
I
ivetuke47 81
2014-06-29 15:37 ivetuke47
Sveikos gal kuri man galite paaiskinti su pvm uzskaita, ar ja reikia daryti kas menesi ir kokia korespondencija man nurodyti?
PVZ : 07,08 men. as turejau tik 2431 PVM (07Men. 100 Lt., 08men. 150Lt), 4484 PVM nebuvo
09 men 2431 - 150Lt, o 4484 - 100Lt
10 men 2431 - 100Lt o 4484 - 120Lt.
Bukit geros padekit? Ar turejau kiekvieno menesio gale uzdarineti saskaita kuri yra mazesne ar metu gale ir kokia korespondencija, labai dekoju
sonata600 sonata600 1534
1 2014-06-29 16:33 sonata600
Kiba jūs ne buhalterė, nes visos buhalterės kaip "sveika marija" žinom, kad kiekvieną mėnesį turim uždarinėti šias dvi sąskaitas ir pildyti FR 600 (PVM deklaracija ji vadinasi)
Turėjot deklaruoti:
07 mėn. 100 lt. gautino PVM,
08 mėn. 150 PVM
09 mėn.gautinas 50 lt
10 mėn. mokėt.PVM 20 lt
Linuske Linuske 1794
2014-06-29 16:33 Linuske
Kai kas naudoja tarpinę sąskaitą PVM sąskaitų uždarymui.
Aš kiekvieno mėn pabaigoje darau įraša: D4484, K2431 (suma tos sąskaitos, kuri yra mažesnė)
09 mėn būtų: D4484, K2431 - 100Lt.
10 mėn - D4484, K2431 - 100Lt.
sonata600 sonata600 1534
2014-06-29 16:39 sonata600
Kaip kam patogiau. aš naudoju dar 2432 sąskaitą, bet esmė ta pati.
I
ivetuke47 81
2014-06-29 23:06 ivetuke47

Linuske rašė:
Kai kas naudoja tarpinę sąskaitą PVM sąskaitų uždarymui.
Aš kiekvieno mėn pabaigoje darau įraša: D4484, K2431 (suma tos sąskaitos, kuri yra mažesnė)
09 mėn būtų: D4484, K2431 - 100Lt.
10 mėn - D4484, K2431 - 100Lt.

Butent taip kaip jus as ir darau tik norejau pasitiklinti ar gerai nes isgirdau ir kitokiu uzdarymo variantu tai net pasimeciau
Gita1 Gita1 8371
2014-11-04 15:30 Gita1
Sveiki. Gavom sąskaitą už "Sertifikato komplektas" suma 626,78Lt (su pvm). Iš tikro nebais suvokiu ar čia koks nematerialus turtas ar galima nurašyti į sąnaudas ir viskas. Sertifikatas įrodo mūsų stabilumą, bus ženkliukas prikabintas prie www.rekvizitai.lt, gausim ten kažkokius dokumentus įrėmintus ir pan. Kokią korespondenciją siūlytumėt rašyti?
Gita1 Gita1 8371
2014-11-05 10:51 Gita1
Nugi nors kokią mintį smile
mariska mariska 8625
2014-11-05 10:52 mariska
sakyčiau reklamos sąnaudos.
S
Simse 169
2014-11-05 11:21 Simse
Sveiki, buvo sumokėti pinigėliai už savavališkos statybos iteisinima,kokia butu korespondencija?Ačiū
S
Simse 169
2014-11-05 16:09 Simse
Gal kas pagelbėtų?
Dorota1 Dorota1 13533
2014-11-11 11:09 Dorota1
kaip teisingai įstatynio kapitalo didinimą koresponduoti
ar teisngai
apmokėta dalis įstatytnio)
D271
K 44xxx (1 akcininkas) 15000
K44xx(2 akc) 25 000
K 44xxx(3akc) 10 000

įstatynio didinimas apmokėta dalis
D44 15000
D44 25000
D44 10000
K 3011 paprastos akcijos

įstatynio didinimas ne apmokėtos bet pasirašytos akcijos
D44 45000
D44 75000
D44 40 000
K302 pasirašytos bet neapmokėtos akcijos
N
naslaite 50
2015-01-22 16:27 naslaite
Sveiki, buvom užsakę internetinę svetainę. Pagal sutartį sumokėjom avansą pagal išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ( atsiėmėm PVM). Dabar sugalvojo, kad reikia sustabdyti darbus, tai nebežinau , kur tą sumokėtą avansą laikyti. Įrašiau į D 1150 ( IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI). Ką galėtumėte rekomenduoti?

Ir dar norėjau pasiklausti, gal kas susidūrėt su piniginiais užstatais, kurioje sąskaitoje juos laikote? Ačiū.
V
vvvddd 49
2016-01-26 12:43 vvvddd
Laba diena
Sudengiant PVM gaunasi skirtumas tarp moketino ir sumoketi PVM. Nes deklaracijoje tai mes registruojame tik sveikus skaičius, o apskaitoje yra realus su centais. Kaip Jus registruojate ta skirtuma?
V
vvvddd 49
2016-01-27 12:14 vvvddd

vvvddd rašė:
Laba diena
Sudengiant PVM gaunasi skirtumas tarp moketino ir sumoketi PVM. Nes deklaracijoje tai mes registruojame tik sveikus skaičius, o apskaitoje yra realus su centais. Kaip Jus registruojate ta skirtuma?


Ar niekas negali padeti siuo klausimu?
Girele Girele 9676
2016-01-27 12:19 Girele

vvvddd rašė:
Laba diena
Sudengiant PVM gaunasi skirtumas tarp moketino ir sumoketi PVM. Nes deklaracijoje tai mes registruojame tik sveikus skaičius, o apskaitoje yra realus su centais. Kaip Jus registruojate ta skirtuma?


Metų eigoje palieku sąskaitose centukų skirtumą - vieną mėn. su pliusu būna, kitą - su minusu, iki metų pabaigos susidenginėja, tada kas lieka iškeliu arba į pajamas arba į sąnaudas. Nors - galima neiškelti, kitąmet vėl susidenginės.
Tess Tess 20234
2016-01-27 12:19 Tess
Kursuose sakė, kad suderinus su VMI likučius, tuos skirtumus galime kelti į sąnaudas (neleidžiami) arba pajamas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui