Paradise
6
#763342 2010-02-18 10:29 Paradise
na mano cia pirmi bandymai smile, tikiuosi su laiku suprasiu. dekui tau. nezinau kaip man cia seksis, jei atvirai, as kursu jokiu nebaigus, tik gavau sansa ismokti ir dirbti. Dekui, Regvita

JAU
18
#765216 2010-02-20 08:52 JAU
Sveiki,
Gal kas galėtų patarti kaip Rivilėje iš Atsargų perkelti į IT? Perkame IT tai per 2 vietas: pirkimai ir IT operacijos, o perkeliant Atsargas į IT tikriausiai irgi nepakanka IT operacijose uzsipajamuoti IT?

Ruta-D
66
#776633 2010-03-16 11:52 Ruta-D
Gal zinote, ar imanoma Rivileje atsispausdinti prekiu likucius kokreciai datai (ne siandien) su prekes savikaina ir isigijimo data? Aciu.

Panaikinta
4560
#776664 2010-03-16 12:46 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-41

Ruta-D rašė:

Gal zinote, ar imanoma Rivileje atsispausdinti prekiu likucius kokreciai datai (ne siandien) su prekes savikaina ir isigijimo data? Aciu.

Statistika>Atsargų likučiai> užsidedate reikalingą data>pasirenkate spausdinimui ataskaitą "Atsargų likučiai pagal pajamavimo dokumentus".

Panaikinta
4560
#776668 2010-03-16 12:50 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-41

JAU rašė:

Sveiki,
Gal kas galėtų patarti kaip Rivilėje iš Atsargų perkelti į IT? Perkame IT tai per 2 vietas: pirkimai ir IT operacijos, o perkeliant Atsargas į IT tikriausiai irgi nepakanka IT operacijose uzsipajamuoti IT?

Susikurkite atskirą tarpinę detalę sąskaitą> toliau einate į nurašymą atsargų > nurašote atsargą, kurią norite pajamuoti į IT ir parenkate sąskaitą ne 6 kl., bet susikurtą tarpinę sąskaitą. Toliau einate į IT operacijas ir pajamuojate IT ir koresponduojanti sąskaita bus Jūsų tarpinė susikurta sąskaita.

Briga
202
#776674 2010-03-16 12:57 Briga
O kaip įkelti likučius gal pasakysit ... užsivedžiau korteles visiems IT ir per DŽ surašiau likučius o kaip įkelti nežinau smile

Panaikinta
4560
#776677 2010-03-16 13:05 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-41

Briga rašė:

O kaip įkelti likučius gal pasakysit ... užsivedžiau korteles visiems IT ir per DŽ surašiau likučius o kaip įkelti nežinau smile

IT likučius turite susivesti ne per DK, o per IT operacijas.
Likučius vedate 12-31 datai, IT operacijos>naujas> tipas "kitas"> ir suvedate kiekvieną turimą IT jo įsigijimo savikainą bei sukauptą nusidėvėjimą, o koresponduojanti sąskaita bus "D"

Briga
202
#776706 2010-03-16 13:43 Briga
Labai dėkinga smile

Briga
202
#776707 2010-03-16 13:50 Briga
Kaip ir supratau :) nusidevėjimas debeto pusėje su - minuso ženklus taip ?

Ruta-D
66
#776824 2010-03-16 17:45 Ruta-D redaguota: 2011-09-11 06-41

Regvita rašė:

Statistika>Atsargų likučiai> užsidedate reikalingą data>pasirenkate spausdinimui ataskaitą "Atsargų likučiai pagal pajamavimo dokumentus".



Sirdingai aciu smile

ruzeliene
3
#785089 2010-03-30 16:44 ruzeliene
Sveiki, o i kuri langeli vesti pirkimo savikaina ir sukaupta nusidevejima? Kokioms saskaitoms priskirti sukaupta nusidevejima? Aciu

Colop
13656
#785098 2010-03-30 16:57 Colop redaguota: 2011-09-11 06-43
Padėkite kas dirbate su Rivile :)
neikite dar namo iš darbų... :)



ruzeliene rašė:

Sveiki, o i kuri langeli vesti pirkimo savikaina ir sukaupta nusidevejima? Kokioms saskaitoms priskirti sukaupta nusidevejima? Aciu



http://www.tax.lt/temos/1166-tax-lt-forumo-taisykles
How the Turtle Really Won the Race

Panaikinta
4560
#785109 2010-03-30 17:10 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-43

ruzeliene rašė:

Sveiki, o i kuri langeli vesti pirkimo savikaina ir sukaupta nusidevejima? Kokioms saskaitoms priskirti sukaupta nusidevejima? Aciu

Pasižiūrėkite prikabintą failą, o į kurias sąskaitas sudėti tai pagal savo sąskaitų planą.
Prisegti failai
doc1_129.pdf 37 KB

smalsuole
2859
#785439 2010-03-31 10:43 smalsuole
2009-12-31 dienai darau valiutinių skolų perkainavimą, po šio veiksmo, lenda nebūtos skolos.. Kodie taip yra? smile

Panaikinta
4560
#785442 2010-03-31 10:44 Panaikinta
Kaip suprasti nebūtos skolos?

smalsuole
2859
#785446 2010-03-31 10:47 smalsuole redaguota: 2011-09-11 06-43

Regvita rašė:

Kaip suprasti nebūtos skolos?



Su įmone atsiskaitėme, skola sudengta, bet padarius tą perskaičiavimą, išlenda kokie pora šimtų skola.. todėl ir nesuprantu.. smile

Panaikinta
4560
#785449 2010-03-31 10:51 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-43

smalsuole rašė:

Su įmone atsiskaitėme, skola sudengta, bet padarius tą perskaičiavimą, išlenda kokie pora šimtų skola.. todėl ir nesuprantu.. smile

Blogai padarėte perskaičiavimus, t.y. tikriausiai ne tokiomis datomis.

smalsuole
2859
#785457 2010-03-31 11:05 smalsuole redaguota: 2011-09-11 06-43

Regvita rašė:



smalsuole rašė:

Su įmone atsiskaitėme, skola sudengta, bet padarius tą perskaičiavimą, išlenda kokie pora šimtų skola.. todėl ir nesuprantu.. smile

Blogai padarėte perskaičiavimus, t.y. tikriausiai ne tokiomis datomis.



Pas mane sąskaitos data 12 mėn. vidury, apmokėjimas 2010 01 mėn., o perkainavimas 12-31 dienai.. Tai čia dėl to gal.. smile Gal dėl to, kad apmokėjimo perskaičiavimas anksčiau padarytas, nei bendras perkainavimas..?

Panaikinta
4560
#785460 2010-03-31 11:09 Panaikinta
Sakykim, 2009-02-03 sąskaitą, ją registruojate apskaitoje.
2009-10-05 buvo dalinis apmokėjimas. Vadinasi turite perskaičiuoti 2009-10-05 data tiekėjo skolą ir atlikti dalinį apmokėjimą.
2009-12-31 atliekate šios sąskaitos (skolos) perskaičiavimą.
2010-02-05 galutinai atsiskaitote su tiekėju. 2010-02-05 turite perskaičiuoti skolą tiekėjui ir atlikti atsiskaitymą.

ruzeliene
3
#785532 2010-03-31 12:00 ruzeliene redaguota: 2011-09-11 06-43
Labas,
ačiu už atsakyma Regvita. Tik pas mane lentele operaciju kazkodel mazesne (be ) smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis