Didžioji knyga

N
nezinove 1331
2008-01-30 10:46 nezinove 2011-09-11 05-42

nezinove rašė: Gal kas nors patars kas cia negerai...
Pajamų ir sąnaudų suvestinėje 391
Debete 36393,21
Kredite 30937,96
Gavome nuostolį (5455,25)
Jis turėtų būti kredite?

Ataskaitinių metų nepask.pelno (nuostolio) sąskaitoje 341 buvo sukeltos steigimo išlaidos:
D 341 834,00
K 4465 314,00 - jiems išmokėta
K 272-520,00
Buvo gauta dotacija už steigimą:
D 2711 400,00
K 351 400,00
Ar reikia sąskaitą dotacijos ir subsidijos 351 uzdaryti tai dienai kai ji gauta? Ar ją uždaryti per pajamų ir sąnaudų suvestinę?
D 351 400,00
K 341 ar 391 400,00 ???

Turto ir nuosavybės suvestinėje 392
Turtas 18531,14
Nuosavybė 24420,39
Ataskaitinių metų nuostolis iš pajamų ir sąn. suvestinės (5889,25) ??

Tai balanso trumpoje formoje ties D.Dotacijos, subsidijos nebezymeti gautos dotacijos, o nuostoli rasyti 5889,25?
smile

smile
N
nezinove 1331
2008-01-30 11:30 nezinove 2011-09-11 05-42

nezinove rašė:

nezinove rašė: Gal kas nors patars kas cia negerai...
Pajamų ir sąnaudų suvestinėje 391
Debete 36393,21
Kredite 30937,96
Gavome nuostolį (5455,25)
Jis turėtų būti kredite?

Ataskaitinių metų nepask.pelno (nuostolio) sąskaitoje 341 buvo sukeltos steigimo išlaidos:
D 341 834,00
K 4465 314,00 - jiems išmokėta
K 272-520,00
Buvo gauta dotacija už steigimą:
D 2711 400,00
K 351 400,00
Ar reikia sąskaitą dotacijos ir subsidijos 351 uzdaryti tai dienai kai ji gauta? Ar ją uždaryti per pajamų ir sąnaudų suvestinę?
D 351 400,00
K 341 ar 391 400,00 ???

Turto ir nuosavybės suvestinėje 392
Turtas 18531,14
Nuosavybė 24420,39
Ataskaitinių metų nuostolis iš pajamų ir sąn. suvestinės (5889,25) ??

Tai balanso trumpoje formoje ties D.Dotacijos, subsidijos nebezymeti gautos dotacijos, o nuostoli rasyti 5889,25?
smile

smile
A
Asta5 545
2008-01-30 11:41 Asta5
Nuostolis rašomas į debetą sąsk 341.
K391 5455,25
D341 5455,25
N
nezinove 1331
2008-01-30 11:53 nezinove
Tai 2007-12-31 dienai uždarius DK sąskaitas (Pajamų ir sąnaudų suvestinę, nepaskirstytą pelną, mano atveju nuostolius bei turto ir nuosavybės suvestinę) visos sąskaitose yra nulinės?
Gita1 Gita1 8364
2008-01-30 12:03 Gita1
Aš tai uždarau 5 ir 6 klasės sąskaitas į 391 sąskaitą. 6 ir 5 klasės sąskaitų likučiai lieka nuliniai. 391 likutis (kredite) parodo ar yra pelnas (+) ar nuostolis (-). Tada 391 uždarau į ataskaitinių metų pelno (nuostolio) sąskaitą. O ten likutis kabo kol akcininkai nusprendžia ką daryti ir tada jau perkeliu į ankstesnių metų pelno (nuostolio) sąskaitą. Kitų sąskaitų neuždarinėju. smile
N
nezinove 1331
2008-01-30 12:14 nezinove 2011-09-11 05-42

Gita1 rašė: Aš tai uždarau 5 ir 6 klasės sąskaitas į 391 sąskaitą. 6 ir 5 klasės sąskaitų likučiai lieka nuliniai. 391 likutis (kredite) parodo ar yra pelnas (+) ar nuostolis (-). Tada 391 uždarau į ataskaitinių metų pelno (nuostolio) sąskaitą. O ten likutis kabo kol akcininkai nusprendžia ką daryti ir tada jau perkeliu į ankstesnių metų pelno (nuostolio) sąskaitą. Kitų sąskaitų neuždarinėju. smile

Tai tos visos kitos yra turto ir nuosavybės saskaitos, jas as uzdarau per turto ir nuosavybės suvestine saskaita 392.
O 341 saskaitoje pasilieka nuostolis iki tol, kol akcininkai ji padengia?
Petronele Petronele 18325
2008-01-30 12:25 Petronele 2011-09-11 05-42

nezinove rašė: Tai tos visos kitos yra turto ir nuosavybės saskaitos, jas as uzdarau per turto ir nuosavybės suvestine saskaita 392.

Gruožio 31 d. uždarai, kad sausio 1d. iškilmingai atidarytum?
N
nezinove 1331
2008-01-30 12:29 nezinove 2011-09-11 05-42

Petronele rašė:

nezinove rašė: Tai tos visos kitos yra turto ir nuosavybės saskaitos, jas as uzdarau per turto ir nuosavybės suvestine saskaita 392.

Gruožio 31 d. uždarai, kad sausio 1d. iškilmingai atidarytum?

Na taip. Kadangi taip mokino kursuose, taip ir darau, nors ir nesąmonė atrodo, bet taip reikia...
N
nezinove 1331
2008-01-30 12:46 nezinove 2011-09-11 05-42

nezinove rašė:
Ataskaitinių metų nepask.pelno (nuostolio) sąskaitoje 341 buvo sukeltos steigimo išlaidos:
D 341 834,00
K 4465 314,00 - jiems išmokėta
K 272-520,00
Buvo gauta dotacija už steigimą:
D 2711 400,00
K 351 400,00

Ar reikia sąskaitą dotacijos ir subsidijos 351 uzdaryti tai dienai kai ji gauta? Ar ją uždaryti per pajamų ir sąnaudų suvestinę?
D 351 400,00
K 341 ar 391 400,00 ???
V
Vestma 391
2008-01-30 12:46 Vestma
Ar spausdinat saziningai visa Didziaja knyga pasibaigus metams?
I
Irmina7 377
2008-01-30 13:09 Irmina7 2011-09-11 05-42

Vestma rašė: Ar spausdinat saziningai visa Didziaja knyga pasibaigus metams?

Taip
M
mamama 33
2008-01-30 15:07 mamama 2011-09-11 05-42

Irmina7 rašė:

Vestma rašė: Ar spausdinat saziningai visa Didziaja knyga pasibaigus metams?

Taip


Jeigu reikia atspausdinti 2000lapų,ką tada daryti smile smile smile smile
Gita1 Gita1 8364
2008-01-30 15:48 Gita1
Keturi pokai popieriaus, nu gal ir daug, bet aš vistiek spausdinčiau, susegčiau (14segtuvų smile ) ir dėžėn smile Šiaip neatspausdintą galima laikyt tik tris metus, paskui vistiek reikia atspausdint - argi ne? smile
2
2sofi 104
2008-01-30 16:04 2sofi
spausdinam smile
L
Loreta13 30842
2008-01-31 10:00 Loreta13 2011-09-11 05-42

mamama rašė:
Jeigu reikia atspausdinti 2000lapų,
Didžioji knyga negali būti tokio dydžio:)) Matyt savo programoje pasirinkote ne tą ataskaitą - arba BŽ, arba visų sąskaitų apyvartų istoriją.
O tai jau visai kitos ataskaitos. Bet jei jūs nusprendę jas turėt popieriniame variante - kitos išeities neturite.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...[quote:d45a79ee53]16 straipsnis. Apskaitos registrai

1. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose.

2. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius.

3. Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo.

4. Apskaitos registrai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius.[/quote]
Gita1 Gita1 8364
2008-01-31 10:10 Gita1
O kaip jūs tuos lapus susiuvat? smile
edute edute 2671
2008-01-31 10:13 edute
Uzteks suristi smile
F
FEMA 698
2008-03-01 22:38 FEMA
Sveiki sakykite prašau mokėtinas DU kredite turi sutapti su išmokėjimu žiniaraštyje smile
Gita1 Gita1 8364
2008-03-01 22:43 Gita1
turi
F
FEMA 698
2008-03-01 22:49 FEMA
turi tai turi bet man paliko likutį pr.sumą su -ženklu tai reikia ieškoti klaidos kam permokėta yra. smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui