Dėl PVM

E
Erika 304
2004-07-14 15:19 Erika
Gal kam jau teko susidurti VMI iš savo tinklapio panaikino PVM įmokos kodą IĮ, kokiu kodu pervedinėti neaišku. Bankai senuoju nepriima.
S
Soffy 9075
2004-07-14 15:26 Soffy
Kodėl neaišku? 3411 - aiškiai parašyta. Kitokio nėra.
I
Irute 299
2004-07-19 10:54 Irute
Sveiki,

2004 01 mėn.eksportavom prekės, bet negavom eksporto deklaracijos 3 egz., ir zinom, kad jau negausim.
Gal patartumet, kiek man reikia priskaičiuoti pardavimo PVM.
Pirkėjas už prekes sumokėjo 1200.00Lt. Šiai sumai išrašyta ir PVM sąskaita faktūra su 0 % PVM.
Aciu
I
Irute 299
2004-07-20 14:38 Irute
Ar aš paklausiau labai elementaraus klausimo, dėl to nieks nenori man padėt? smile
vovere vovere 25997
2004-07-20 19:06 vovere
Sveiki visi kolegos buhalteriai. Rašau čia pirmą kartą bet paskaitinėju jūsų mintis jau senokai. Iškilo tokia problemėlė. Noriu nurašyti ilgalaikį turtą už likutinę vertę. Ar man reikia atstatyti PVM nuo tos likutinės vertės už kurią aš nurašau ilgalaikį turtą. Prašau padėkit smile O gal jau buvo tokia tema, gal galėtumėte kas nors nors kiek užvesti ant kelio
artas71 artas71 12027
2004-07-20 19:57 artas71 2011-09-11 03-27

Irute rašė: Sveiki,
2004 01 mėn.eksportavom prekės, bet negavom eksporto deklaracijos 3 egz., ir zinom, kad jau negausim.
Gal patartumet, kiek man reikia priskaičiuoti pardavimo PVM.
Pirkėjas už prekes sumokėjo 1200.00Lt. Šiai sumai išrašyta ir PVM sąskaita faktūra su 0 % PVM.
Aciu


Tuo metu (2004 01) galiojo toks nutarimas (iki2004 05 14):
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=1978...
Taigi, dar nėra siaubinga bėda - priklauso nuo išvežimo sąlyhgų, bei tam tikrais atvejais tinka ir patvirtinta kopija.Siūlymas:
1) įsiskaityti į nutarimą;
2) pasiskambinti į muitinės departamentą prie FM darbo valandomis Vilniuje tel. 261 30 27 arba į teritorinę muitinę, per kurią buvo vykdomas eksportas
www.cust.lt/lt/rubric?rubricID=25
artas71 artas71 12027
2004-07-20 20:07 artas71 2011-09-11 03-27

vovere rašė: Sveiki visi kolegos buhalteriai. Rašau čia pirmą kartą bet paskaitinėju jūsų mintis jau senokai. Iškilo tokia problemėlė. Noriu nurašyti ilgalaikį turtą už likutinę vertę. Ar man reikia atstatyti PVM nuo tos likutinės vertės už kurią aš nurašau ilgalaikį turtą. Prašau padėkit smile O gal jau buvo tokia tema, gal galėtumėte kas nors nors kiek užvesti ant kelio


tax.lt/postp78437.html

tax.lt/postp42492.html

tax.lt/postt1815.html
A
angelka 2790
2004-07-21 08:44 angelka 2011-09-11 03-27

vovere rašė: Sveiki visi kolegos buhalteriai. Rašau čia pirmą kartą bet paskaitinėju jūsų mintis jau senokai. Iškilo tokia problemėlė. Noriu nurašyti ilgalaikį turtą už likutinę vertę. Ar man reikia atstatyti PVM nuo tos likutinės vertės už kurią aš nurašau ilgalaikį turtą. Prašau padėkit smile O gal jau buvo tokia tema, gal galėtumėte kas nors nors kiek užvesti ant kelio


 Dėl ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pasikeitimo PVM atskaita tikslinama:
- nekilnojamiesiems pagal prigimtį daiktams (įskaitant pastatų (statinių) esminius pagerinimus)– 10 metų,
- kitoms ilgalaikio materialiojo turto rūšims, kurioms teisės aktuose, reglamentuojančiuose pelno (pajamų) apmokestinimą, nustatytas ne trumpesnis kaip 5 metų nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas – 5 metus.

Išsamiau pasiskaityti www.vmi.lt PVM įstatymo VIII sk. Be to VMI tinklapyje prie pagrindinių mokesčių - PVM - yra paaiškinimai brošiūrų ir komentarų forma. Nepatingėk žvilgtelėti. smile
J
Jaima 292
2004-07-21 22:58 Jaima
Norejau paklausti, kaip manote ar galiu PVM deti i 6 men atskaita jei yra israsyta 06 men. PVM saskaita faktura, kurioje parasyta avansu uz statybines medziagas, iskirta apmokestinama suma bei PVM suma.. Joje nera nurodyta uz kokias statybines medziagas, gal sakau reiketu dar kokio lydincio dokumento, kuriame aiskiai parasyta kas buvo nupirkta,,,, Kaip man gautas prekes uzpajamuoti, jei PVM saskaitoje fakturoje nera aisku ka nupirko

Dekui
T
Tomasius 101
2004-07-21 23:14 Tomasius 2011-09-11 03-27

Jaima rašė: Norejau paklausti, kaip manote ar galiu PVM deti i 6 men atskaita jei yra israsyta 06 men. PVM saskaita faktura, kurioje parasyta avansu uz statybines medziagas, iskirta apmokestinama suma bei PVM suma.. Joje nera nurodyta uz kokias statybines medziagas, gal sakau reiketu dar kokio lydincio dokumento, kuriame aiskiai parasyta kas buvo nupirkta,,,, Kaip man gautas prekes uzpajamuoti, jei PVM saskaitoje fakturoje nera aisku ka nupirko

Dekui

Manu kad gali, bet sek 12 mėn. Tada kažką reiks keist.
J
Jaima 292
2004-07-21 23:16 Jaima
O kodel manai, kad reikia sekti, juk mes esame registruoti PVM moketojai. Ka 12 men. keicia?
T
Tomasius 101
2004-07-21 23:27 Tomasius 2011-09-11 03-27

Jaima rašė: O kodel manai, kad reikia sekti, juk mes esame registruoti PVM moketojai. Ka 12 men. keicia?

Jei avansą gavai ilgesniam nei 12 m. būk gera pasidalink ir su biudžetu smile Tuolab kad PVM mokėtojas
Dalia29 Dalia29 12616
2004-07-22 09:01 Dalia29 2011-09-11 03-27

Jaima rašė: O kodel manai, kad reikia sekti, juk mes esame registruoti PVM moketojai. Ka 12 men. keicia?


IŠ PVMĮ 14 str.:

4. Neatsižvelgiant į šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatas, tais atvejais, kai už prekes arba paslaugas visiškai ar iš dalies atlyginama prieš prekių perdavimą ar paslaugų suteikimą, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai gaunamas toks visiškas ar dalinis atlygis, jeigu pagal sandorio sąlygas šios prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos (toliau šiame Įstatyme visiškas arba dalinis atlygis, mokamas prieš prekės perdavimą arba paslaugos suteikimą, vadinamas avansu). Šios dalies nuostatos netaikomos tais atvejais, kai apmokestinamoji vertė yra marža, apskaičiuota šio Įstatymo 102 ir 107 straipsniuose nustatyta tvarka.
I
Irute 299
2004-07-22 11:10 Irute 2011-09-11 03-27

artas71 rašė:

Irute rašė: Sveiki,
2004 01 mėn.eksportavom prekės, bet negavom eksporto deklaracijos 3 egz., ir zinom, kad jau negausim.
Gal patartumet, kiek man reikia priskaičiuoti pardavimo PVM.
Pirkėjas už prekes sumokėjo 1200.00Lt. Šiai sumai išrašyta ir PVM sąskaita faktūra su 0 % PVM.
Aciu


Tuo metu (2004 01) galiojo toks nutarimas (iki2004 05 14):
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=1978...
Taigi, dar nėra siaubinga bėda - priklauso nuo išvežimo sąlyhgų, bei tam tikrais atvejais tinka ir patvirtinta kopija.Siūlymas:
1) įsiskaityti į nutarimą;
2) pasiskambinti į muitinės departamentą prie FM darbo valandomis Vilniuje tel. 261 30 27 arba į teritorinę muitinę, per kurią buvo vykdomas eksportas
www.cust.lt/lt/rubric?rubricID=25



Ačiū , Artai. Mes jau skambinom ir į Vilnių, bet mums atsakė, kad negausim to 3 BD egz.
Aš jau prisiskaičiavau PVM, sumokėjau ir patikslinau PVM deklaraciją to laikotarpio.Aš nuo 1200 Lt, paskaičiavau 18% (216 Lt). Bet man dabar kolege sako, kad PVM yra tame tarpe, t.y 1200 - 15,25%.
Idomu, kaip yra teisinga.
I
Irma003 593
2004-08-10 11:41 Irma003 2011-09-11 03-28
Sveiki, prašau labai padėti.
Padariau grubią klaidą.
Sugadintą PVM sąskaitą faktūrą įtraukiau į PVM deklaraciją.Kreditinės išrašyti jau neina, kadangi perrašėm sugadintai naują į sekantį mėnesį. Dabar gaunasi, kad yra įtrauktos abi sąskaitos. Ką reikėtų daryti tokiu atveju?
R
Rasida 2977
2004-08-10 11:45 Rasida 2011-09-11 03-28

Irma003 rašė: Sveiki, prašau labai padėti.
Padariau grubią klaidą.
Sugadintą PVM sąskaitą faktūrą įtraukiau į PVM deklaraciją.Kreditinės išrašyti jau neina, kadangi perrašėm sugadintai naują į sekantį mėnesį. Dabar gaunasi, kad yra įtrauktos abi sąskaitos. Ką reikėtų daryti tokiu atveju?


Patikslinti PVM deklaraciją.
I
Irma003 593
2004-08-10 11:49 Irma003 2011-09-11 03-28

Rasida rašė:

Irma003 rašė: Sveiki, prašau labai padėti.
Padariau grubią klaidą.
Sugadintą PVM sąskaitą faktūrą įtraukiau į PVM deklaraciją.Kreditinės išrašyti jau neina, kadangi perrašėm sugadintai naują į sekantį mėnesį. Dabar gaunasi, kad yra įtrauktos abi sąskaitos. Ką reikėtų daryti tokiu atveju?


Patikslinti PVM deklaraciją.


Ar patikslinti to mėn. deklaraciją, kada buvo padaryta klaida?
R
Rasida 2977
2004-08-10 11:52 Rasida 2011-09-11 03-28

Irma003 rašė:
Ar patikslinti to mėn. deklaraciją, kada buvo padaryta klaida?


Aš tikslinčiau - juk keisis ir apmokestinamoji vertė. Nors teoriškai skriaudos biudžetui nėra...
M
mariog 653
2004-08-10 12:01 mariog
O aš ne, kadangi kai per klaidą padidinamas pardavimo PVM, tai tikslinama to mok. laikot. deklaracijoje, kada pastebėta klaida, jei klaidingai padidinamas pirkimo PVM, tai tikslinama to mok. laikot. PVM deklaracija, kurioje klaida padaryta.
I
Irma003 593
2004-08-10 12:05 Irma003 2011-09-11 03-28

Rasida rašė:

Irma003 rašė:
Ar patikslinti to mėn. deklaraciją, kada buvo padaryta klaida?


Aš tikslinčiau - juk keisis ir apmokestinamoji vertė. Nors teoriškai skriaudos biudžetui nėra...


Dėkui Rasida smile
Paskambinau mokesčiams, jie man tą patį pasakė, tik patikslinti galima ir ateinančio laikotarpio deklaraciją 11 ir 26 eil. rašyti su minuso ženklu, ir dar galima parašyti buhalterinę pažymą, kodėl taisoma deklaracija.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui