Dėl PVM

M
mergyte1 330
2015-08-12 10:54 mergyte1

mergyte1 rašė:

Kristiana__ rašė:
Užklauskit raštiškai ir būsite ramūs. Turėsite, kuo apsiginti.



mergyte1 rašė: Vel skambinausi, vel pasake, kad reikia taikyti 9 proc tarifa, jei organizuojam renginius ir kartais israsom klientui uz apgyvendinimo paslaugas. Gal kas galite pakomentuoti, gal susidurete? o kas butu jei taikysime 21 proc. ?



Tai kad man atsakys: Jei turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos apgyvendinimo paslaugos taikomas lengvatinis 9 proc tarifas.

Negi niekas nesusidure su panasiu dalyku ir nera tarpininkai? :(
M
mergyte1 330
1 2015-08-12 11:45 mergyte1

Kristiana__ rašė:
O kad čia Jums pasakys kaip nors ir Jūs pritaikysit, o VMI netiks, kai tikrins, tai Jūs jiems tax.lt forumo diskusija pamojuosite panosėje?

Sėkmės. Pasirinkimas geras.


mergyte1 rašė:
Tai kad man atsakys: Jei turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos apgyvendinimo paslaugos taikomas lengvatinis 9 proc tarifas.



Uzklausa yra pateikta :) tiesiog gal kas susidure
M
mergyte1 330
1 2015-09-09 12:39 mergyte1

mergyte1 rašė:

Kristiana__ rašė:
O kad čia Jums pasakys kaip nors ir Jūs pritaikysit, o VMI netiks, kai tikrins, tai Jūs jiems tax.lt forumo diskusija pamojuosite panosėje?

Sėkmės. Pasirinkimas geras.


mergyte1 rašė:
Tai kad man atsakys: Jei turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos apgyvendinimo paslaugos taikomas lengvatinis 9 proc tarifas.



Uzklausa yra pateikta :) tiesiog gal kas susidure


Pagaliau gavau atsakyma kad reikia taikyti marzos schema..
jofky jofky 3287
2015-09-09 14:20 jofky
Nežinau ar buvo jau tai aptarinėta smile Bet dabar iškilo toks klausimas. Ar reikia apskaitoje registruoti menamą 0 proc. PVM (pirkimų/pardavimų su ES šalimis) smile
2015-09-11 08:51 Kristiana__
Žurnaliuko vesti nereikia.
O dėl apskaitos, jeigu neregistruosime, kaip suprasime, kokius skaičius į FR0600 įrašyti?
Aš tai pasilikau prie senos tvarkos, nes man taip patogiau užpildyti FR0600. Nesugalvojau nieko gudriau.


jofky rašė:
Nežinau ar buvo jau tai aptarinėta smile Bet dabar iškilo toks klausimas. Ar reikia apskaitoje registruoti menamą 0 proc. PVM (pirkimų/pardavimų su ES šalimis) smile

Z
zanetaleo 4
2015-09-14 20:36 zanetaleo
Sveiki,
nesu dar susidorusi su PVM istatymu, gal galite pakomentuoti:
Esam IĮ ne PVM mokėjojai (sveikatinimo paslaugos). Perkam paslaugas iš Latvijos įmonės PVM mokėtojos. Gaunamos sąskaitos su PVM. Ar galioja įstatymo prievolė registruotis PVM mokėtojais viršijus 14000 eur sumą?
Z
zuikyte 188
2015-09-17 12:53 zuikyte
Sveiki,
prekes perduodame i ekspozicija Latvijos imonei, ar perdavimo akte reikia prisiskaiciuoti PVM? ar su 0 tarifu?
KJurate KJurate 6551
2015-09-17 14:34 KJurate 2015-09-17 15-01

zuikyte rašė:
Sveiki,
prekes perduodame i ekspozicija Latvijos imonei, ar perdavimo akte reikia prisiskaiciuoti PVM? ar su 0 tarifu?

perdavimo aktuose nėra jokio PVM, kol neišrašote INVOICE, tol prekės yra Jūsų nuosavybė, o kai jas parduosite, tuomet švežimas ES.
o dabar nusivežimas sau arba konsignacijai su krovinio važtaraščiu
Dorota1 Dorota1 13537
2015-09-20 08:30 Dorota1
gavome s1skaitą iš senamesčio ūkio ir ten yra įrašytas atvirkkštinis PVM už avarinės tarnybo darbus
tai kiek suprantu mes turime tą PVM susimokėti?
NES SĄSKAITOJE
be PVM suma 15,90
PVM( 21 proc) 3,08
Atvirkštinis PVM - 0,26
Suma iŠ viso : 19,24

nes jai mes turim tą atvirkštini sumokėti tai bendra suma apmokėjimui kitokia turi buti
gal kas gavote tokias sąsk kaip susivedėt ir mokėjote/
Dorota1 Dorota1 13537
2015-09-20 17:16 Dorota1

Dorota1 rašė:
gavome s1skaitą iš senamesčio ūkio ir ten yra įrašytas atvirkkštinis PVM už avarinės tarnybo darbus
tai kiek suprantu mes turime tą PVM susimokėti?
NES SĄSKAITOJE
be PVM suma 15,90
PVM( 21 proc) 3,08
Atvirkštinis PVM - 0,26
Suma iŠ viso : 19,24

nes jai mes turim tą atvirkštini sumokėti tai bendra suma apmokėjimui kitokia turi buti
gal kas gavote tokias sąsk kaip susivedėt ir mokėjote/

dar dabar už komulainius gaunu, nes nuomojame patalpas, ten irgi remonto darbai atvirkštinis apmokestinimas nurodytas kaip paslaugos pavadinimas, tai či anesuprantu kam čia ar tiems kas išnuomavo ar čia mums, smile
Z
zuikyte 188
2015-09-21 10:11 zuikyte

KJurate rašė:
perdavimo aktuose nėra jokio PVM, kol neišrašote INVOICE, tol prekės yra Jūsų nuosavybė, o kai jas parduosite, tuomet švežimas ES.
o dabar nusivežimas sau arba konsignacijai su krovinio važtaraščiu

AČIŪ už atsakymą, nes mane subalamutno prieš tai dirbusi buhalterė smile ir pas save apskaitoje nereikia priskaičiuoti PVM? Nes sakė LT nereikia priskaičiuoti PVM perdavimo aktui, o perduodant į ES reikia... smile
aiwita aiwita 6134
2015-09-21 10:35 aiwita
Įdomi situacija:
Gegužės mėn į Šveicariją siuntėm prekes. Birželį grąžino. Kažkokių dokumentų trūko iš grąžintojų, todėl iš muitinės mums grąžino tik rugpjūtį. Įdomiausia, kad priskaičiavo importo PVM mums. Sužinojau tik derindama importo PVM su VMI. Dabar mąstau: deklaracijoje tą sumą trauksiu į 27 langelį, bet kaip apskaitoje? Kur turėčiau padėti tuos 300 eurų?
irmoske irmoske 5445
2015-09-21 11:19 irmoske

aiwita rašė:
Dabar mąstau: deklaracijoje tą sumą trauksiu į 27 langelį, bet kaip apskaitoje? Kur turėčiau padėti tuos 300 eurų?

Deklaruojate 27 ir 35.
Apskaitoje priskaitote ir atskaitote (nežinau, kaip registruojate importo PVM).
D2xx K4xx ir mėn. gale atvirkščiai. Lygu 0.
aiwita aiwita 6134
2015-09-21 11:25 aiwita

irmoske rašė:

aiwita rašė:
Dabar mąstau: deklaracijoje tą sumą trauksiu į 27 langelį, bet kaip apskaitoje? Kur turėčiau padėti tuos 300 eurų?

Deklaruojate 27 ir 35.
Apskaitoje priskaitote ir atskaitote (nežinau, kaip registruojate importo PVM).
D2xx K4xx ir mėn. gale atvirkščiai. Lygu 0.

Taip ir mąsčiau. Ačiū
mkristi mkristi 645
2015-09-29 15:55 mkristi
Sveiki, įmonė veždavo prekes iš ES šalių su nuliniu PVM. Mes (PVM mokėtojai) jas parduodavome Lietuvoje. O gal geriau, jei yra galimybė, pirkti Lietuvoje iš PVM mokėtojų?
irmoske irmoske 5445
2015-09-29 16:23 irmoske

mkristi rašė:
Sveiki, įmonė veždavo prekes iš ES šalių su nuliniu PVM. Mes (PVM mokėtojai) jas parduodavome Lietuvoje. O gal geriau, jei yra galimybė, pirkti Lietuvoje iš PVM mokėtojų?

Dėl PVM jokio skirtumo.
ES perkate su 0 PVM, čia pardavę sumokate 21 proc.
Jei pirksite čia, mokėsite tiekėjui su 21proc PVM, deklaruodami atskaitysite tą pirkimo PVM, sumokėsite mažiau pardavimo PVM.
Be to, gal iš ES vežantis pigesnės prekės nei iš vietinių tiekėjų.
mkristi mkristi 645
2015-09-29 16:26 mkristi
aciu
mkristi mkristi 645
2015-10-02 14:31 mkristi
Gal kas galetu pasakyti, kurioje PVM deklaracijos dalyje tureciau rasyti del atskaitomo PVM, tai yra , kai tarkim nurasoma preke, kuri buvo pirkta su PVM ir kazkada tas PVM buvo susigrazintas. O dabar ji yra nurasoma.
mkristi mkristi 645
2015-10-05 09:01 mkristi
?
2015-10-05 09:18 Kristiana__
Per mažai informacijos.
Kas tai per prekė - kokiai turto grupei priskirta?
Koks nusidėvėjimo likutis šiai dienai?
Kodėl nurašoma dabar?


mkristi rašė:
Gal kas galetu pasakyti, kurioje PVM deklaracijos dalyje tureciau rasyti del atskaitomo PVM, tai yra , kai tarkim nurasoma preke, kuri buvo pirkta su PVM ir kazkada tas PVM buvo susigrazintas. O dabar ji yra nurasoma.

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui