balalaika
444
#1359947 2017-06-01 22:42 balalaika

Laimuks rašė:



balalaika rašė:


Sveiki,

Tai minčių 0 ?

Ačiū! Peace!


Sąskaitų plane teisingai priskirkit atskaitomybės eilutes ir viskas gerai suvaikščios. Arba atskaitomybės struktūra negera



Sveiki,

dirbau 2 dienas, persirašiau visą SP ir fin.atskaitomybės struktūrą. Teisingai priskyriau eilutes.Rezultate 2 darbo dienos šuniui ant uodegos. Gautas rezultatas analogiškas aprašytam. Minusinis turtas, minusinės atsargos....
Ką reikia tokio gudraus padaryti, kad gauti tokį rezultatą? SP ir fin.atskaitomybę susikėliau Niemand paruoštą pagal VAS38, (kažkada buvo davęs nuorodą atsisiuntimui)Dabar ją visą rankytėmis ir persirašiau....

Ką darau ne taip?

Ačiū! Peace!

Oktavija
277
#1359960 2017-06-02 09:59 Oktavija
Žinoma gal ir nusišnekėsiu, bet FA struktūroje yra varnelės kur kreditinis likutis, o kur debetinis likutis. tai gal kas blogai su tom "varnelėm".
Tiesiog aš taip pat vargau kol susitvarkiau FA. Ir bet kokiai pagalbai buvau dėkinga. smile .
Sėkmės

Laimuks
590
#1359961 2017-06-02 10:02 Laimuks
Balanso atskaitoj gi rodo iš kokių sąskaitų ateina sumos. Tai pažiūrėkit, kas pas jus suplaukia į atsargas, kad minusas pasidaro

balalaika
444
#1360068 2017-06-02 17:08 balalaika

Oktavija rašė:


Žinoma gal ir nusišnekėsiu, bet FA struktūroje yra varnelės kur kreditinis likutis, o kur debetinis likutis. tai gal kas blogai su tom "varnelėm".
Tiesiog aš taip pat vargau kol susitvarkiau FA. Ir bet kokiai pagalbai buvau dėkinga. smile .
Sėkmės



Sveiki,

tos varnelės pagal nutylėjimą stovi pažymėtos taip, kaip parodyta paveikslėlyje, Jų neliečiau iš vis. Net nežinau kam jos iš vis reikalingos.

Ačiū! Peace!
Prisegti failai

varneles_fin.atskaitomybe.jpg 230 KB

balalaika
444
#1360069 2017-06-02 17:20 balalaika

Laimuks rašė:


Balanso atskaitoj gi rodo iš kokių sąskaitų ateina sumos. Tai pažiūrėkit, kas pas jus suplaukia į atsargas, kad minusas pasidaro



Sveiki,

prisegu fin.atskaitomybę, realiai (skaičiuojant rankytėmis ant popieriaus lapo) vaizdas visiškai kitoks. Nesuprantu, kažkokia abrakadabra....
Gal kas pastebės kokią kliurką - maklę, kurią esu padariusi, nes mano protelis šito nepatraukia....

Ačiū! Peace!
Prisegti failai

apsk.sask.apyvarta.jpg 340 KB

balansas.jpg 240 KB

pn_ataskaita.jpg 200 KB

Laimuks
590
#1360071 2017-06-02 20:25 Laimuks
Pas jus balanse į atsargose pagamintos produkcijos suma minusinė, nes ir likučiuose ta suma kredite. Pagaminta produkcija turi būti debetinis likutis. Pirkėjų įsiskolinimai irgi turi būti debete, nebent esat kažkam labai permokėję :). Žodžiu, pagal mane pas jus negerai su sąskaitų korespondencijom

balalaika
444
#1360072 2017-06-02 22:53 balalaika

Laimuks rašė:


Pas jus balanse į atsargose pagamintos produkcijos suma minusinė, nes ir likučiuose ta suma kredite. Pagaminta produkcija turi būti debetinis likutis. Pirkėjų įsiskolinimai irgi turi būti debete, nebent esat kažkam labai permokėję :). Žodžiu, pagal mane pas jus negerai su sąskaitų korespondencijom



Sveiki,

Kaip pataisyti (perkelti) pagamintą produkciją ir pirkėjų skolas į debetą? ir ar dėl mano papildomų veiksmų jie papuolė į kreditą? Niekam nesu nei skolinga, nei permokėjusi. Pirkėjų skolos šiokios tokios yra (dar neapmokėtos sąskaitos kelios).

Dėkui didelis už pagalbą!

Ačiū! Peace!

Laimuks
590
#1360075 2017-06-03 08:25 Laimuks
Išrašau sąskaitą
D pirkėjai,
K pajamos
K mok.pvm
Perku atsragas
D atsargos
D pirk.pvm
K tiekėjai
Pagaminta produkcija
D pagaminta produkcija
K atsargos
O pas jus tiekėjai debete,todėl ir balansas nęsamonė smile

balalaika
444
#1360078 2017-06-03 09:43 balalaika

Laimuks rašė:


Išrašau sąskaitą
D pirkėjai,
K pajamos
K mok.pvm
Perku atsragas
D atsargos
D pirk.pvm
K tiekėjai
Pagaminta produkcija
D pagaminta produkcija
K atsargos
O pas jus tiekėjai debete,todėl ir balansas nęsamonė smile



Sveiki,

Bet kur nusistato visi tie debetai ir kreditai? niekur nerandu nei sąskaitą išrašant, nei registruojant, nei per BŽ registruojant pagamintą produkciją... smile Programą naudoju tokia, kokia ji yra padaryta gamintojo pagal nutylėjimą, teoriškai turėtu tie debetai/kreditai jau būti sureguliuoti tinkamai, kur kas turi prisiskirti, o jei tuos priskyrimus turi padaryti pats vartotojas, tai kurioje vietoje jie daromi? smile

Dėkui didelis už pagalbą!

Ačiū! Peace!

balalaika
444
#1360082 2017-06-03 16:32 balalaika
Sveiki,

Pagal mane, pas mane išrašant sąskaitą korespondencijos OK
Išrašau sąskaitą
D pirkėjai,
K pajamos
K mok.pvm

Žr.paveikslėlį.

Perkant atsargas/prekes tiekėjai atsiranda ir Kredite (registruojant SF) ir Debete (atliekant apmokėjimą kortele per banką) ČIA nežinau, gerai ar negerai. Žr. paveikslėlį

Registruojant pagamintą produkciją per BŽ sąskaitų korespondencija regis irgi OK. Žr. paveikslėlį

Gal yra blogos prekių korespondencijos Prekės bendruose duomenyse? Žr.paveikslėlį

Dėkui didelis už bet kokius pastebėjimus ir pagalbą!

Ačiū! Peace!
Prisegti failai

prekiu_perleidimo_korespondencija.jpg 180 KB

tiekeju_saskaitos_korespondencija.jpg 340 KB

pagaminta_produkcija.jpg 180 KB

bendri_prekes_duomenys.jpg 250 KB

tanitaa
374
#1360174 2017-06-05 20:10 tanitaa
Sveiki, kas naudojasi banko skaitytuvais, kaip tvarkote?
Pardavimą įvedinėju kartu su kasos aparato skaičiukais kasdien per BŽ (kito būdo lyg ir nėra)??
Apmokėjimas ateina su banko išrašu (importuoju) , bet niekaip neišeina sudėlioti visas sumas toje lentelėje. Ar tai įmanoma tvarkant importuotą išrašą?
PVZ pardavimas 357 Eur
per banka ateina 353,51
komisiniai 3,49

pasidalinkite patirtim, ačiū

Dianaval
668
#1360176 2017-06-05 21:20 Dianaval

tanitaa rašė:


Sveiki, kas naudojasi banko skaitytuvais, kaip tvarkote?
Pardavimą įvedinėju kartu su kasos aparato skaičiukais kasdien per BŽ (kito būdo lyg ir nėra)??
Apmokėjimas ateina su banko išrašu (importuoju) , bet niekaip neišeina sudėlioti visas sumas toje lentelėje. Ar tai įmanoma tvarkant importuotą išrašą?
PVZ pardavimas 357 Eur
per banka ateina 353,51
komisiniai 3,49

pasidalinkite patirtim, ačiū


Aš importuoju ir pataisau, taip greičiau nei kiekvieną suvesti.

Serebro
2630
#1360178 2017-06-05 21:49 Serebro
Aš darau taip:

1. Mėnesio paskutinę dieną užsipajamuoju kasos aparato pajamas už visą mėn:
D 2751 Kasos aparatas
K 500 pajamos
K 4492 pvm

2. Inkasacijas iš kasos aparato pajamuoju:
D 272 kasa
K 2751 kasos aparatas

3. Importuoju banko išrašą, kuriame atsispindi banko kortelėmis pirkėjų sumokėtos sumos:
D 271 bankas
K 276 atsiskaitymai kortelėmis
Importuojant šias banko operacijas, nepamirštu mėnesio gale atlikti papildomą įrašą banko mokesčiams už atsiskaitymus kortelėmis. Darau tik vieną įrašą už visą mėn.

4. Mėnesio gale darau įrašą bendrajame žurnale užpajamuodama 276 sąskaitą ir sumažindama kasos aparate likutį:
D 276 atsiskaitymai kortelėmis
K 2751 kasos aparatas

Rezultatas toks: 2751 sąskaitoje matau koks pinigų likutis kasos aparate. 276 sąskaitoje suvaikšto pinigai gauti iš pirkėjų banko kortelėmis.

tanitaa
374
#1360199 2017-06-06 09:57 tanitaa

Dianaval rašė:


Aš importuoju ir pataisau, taip greičiau nei kiekvieną suvesti.



O ar duoda suvesti komisinius iš karto? kažkaip neišeina man. Jei galite prikabinkit print screen smile

tanitaa
374
#1360201 2017-06-06 10:05 tanitaa

Serebro rašė:


Aš darau taip:

1. Mėnesio paskutinę dieną užsipajamuoju kasos aparato pajamas už visą mėn:
D 2751 Kasos aparatas
K 500 pajamos
K 4492 pvm

2. Inkasacijas iš kasos aparato pajamuoju:
D 272 kasa
K 2751 kasos aparatas

3. Importuoju banko išrašą, kuriame atsispindi banko kortelėmis pirkėjų sumokėtos sumos:
D 271 bankas
K 276 atsiskaitymai kortelėmis
Importuojant šias banko operacijas, nepamirštu mėnesio gale atlikti papildomą įrašą banko mokesčiams už atsiskaitymus kortelėmis. Darau tik vieną įrašą už visą mėn.

4. Mėnesio gale darau įrašą bendrajame žurnale užpajamuodama 276 sąskaitą ir sumažindama kasos aparate likutį:
D 276 atsiskaitymai kortelėmis
K 2751 kasos aparatas

Rezultatas toks: 2751 sąskaitoje matau koks pinigų likutis kasos aparate. 276 sąskaitoje suvaikšto pinigai gauti iš pirkėjų banko kortelėmis.



Galvojau taip daryt, bet drąsos pritrūko. Be to o kaip būti su inkasaciją iš kasos grynų? KPO tai reik įvesti kai inkasuoji.
Bet kartais vis galvoju apie tokį variantą. Kolegos ar darote taip kaip paraše Serebro?

Kažkada atsimenu temoje buvo idėja, kad kažkaip kasos aparato duomenys paprasčiau suvedinėti į programą, kad ir pvm deklaraciją galėčiau programoje daryt... nes dabar vien dėl to negaliu naudotis tą galimybę. Gal turit minčių? ar man čia vienai problemą kyla smile

Niemand
4912
#1360209 2017-06-06 11:16 Niemand

balalaika rašė:


Sveiki,

Pagal mane, pas mane išrašant sąskaitą korespondencijos OK
Išrašau sąskaitą
D pirkėjai,
K pajamos
K mok.pvm

Žr.paveikslėlį.

Perkant atsargas/prekes tiekėjai atsiranda ir Kredite (registruojant SF) ir Debete (atliekant apmokėjimą kortele per banką) ČIA nežinau, gerai ar negerai. Žr. paveikslėlį

Registruojant pagamintą produkciją per BŽ sąskaitų korespondencija regis irgi OK. Žr. paveikslėlį

Gal yra blogos prekių korespondencijos Prekės bendruose duomenyse? Žr.paveikslėlį

Dėkui didelis už bet kokius pastebėjimus ir pagalbą!

Ačiū! Peace!



Kiek matosi viskas kaip ir gerai, tik pagal jūsų tiekėjų skolas gauta pinigų gerokai daugiau nei sąskaitų.

Serebro
2630
#1360223 2017-06-06 13:11 Serebro
Inkasaciją grynųjų darau tomis dienomis, kada pinigai inkasuoti iš kasos aparato, nes KPO išrašyti už visą mėn.tik vieną, mano nuomone negalima, nes kada išimti pinigai iš aparato, tada ir turi ateiti į kasą.

Jog galėčiau naudotis galimybe suformuoti FR600 programoje, turiu susikūrusi pirkėją " EKA pajamos". Kaip minėjau, mėnesio gale išrašau vieną sąskaitą (tik programoje) bendrai EKA pajamų sumai (beabejo serija ir nr nėra einamų pardavimo sąskaitų). Kontuotė daroma per 2751 sąskaitą, todėl formuojant pirkėjų skolas, šio EKA kontrahento nesimato. Ši suma matosi tik sąskaitų registre. Bet jei nenorite, jog ji ten matytųsi, tai tiesiog pirma suveskite pardavimo sąskaitas, atspausdinkite registrą ir tik tuomet veskite EKA sąskaitą.

Dianaval
668
1   #1360236 2017-06-06 13:41 Dianaval

tanitaa rašė:


O ar duoda suvesti komisinius iš karto? kažkaip neišeina man. Jei galite prikabinkit print screen smile


Komisinių iškarto suvesti neišeina, mėnesio gale vienu įrašu suvedu bendrą komisinių sumą.

Dianaval
668
#1360239 2017-06-06 13:52 Dianaval

tanitaa rašė:


Galvojau taip daryt, bet drąsos pritrūko. Be to o kaip būti su inkasaciją iš kasos grynų? KPO tai reik įvesti kai inkasuoji.
Bet kartais vis galvoju apie tokį variantą. Kolegos ar darote taip kaip paraše Serebro?


Darau panašiai,
pajamas per kasos aparatą vedu mėnesio gale vienu įrašu,
Inkasacija kiekvieną dieną,
tik atsiskaitymą kortelėmis iš karto rodau kasos aparato sąskaitą.




Serebro
2630
#1360245 2017-06-06 13:58 Serebro

Dianaval rašė:



tanitaa rašė:


Galvojau taip daryt, bet drąsos pritrūko. Be to o kaip būti su inkasaciją iš kasos grynų? KPO tai reik įvesti kai inkasuoji.
Bet kartais vis galvoju apie tokį variantą. Kolegos ar darote taip kaip paraše Serebro?


Darau panašiai,
pajamas per kasos aparatą vedu mėnesio gale vienu įrašu,
Inkasacija kiekvieną dieną,
tik atsiskaitymą kortelėmis iš karto rodau kasos aparato sąskaitą.






Atskira sąskaita gal patogiau kontroliuoti sumas susijusias su banko kortelių įplaukomis. Tarkim pas mane, dažnas atvejis, kad įvedant sumą į terminalą/kortelių skaitytuvą yra suklystama ir suvedama tai per daug, tai per mažai. To pasekoje 276 sąskaitoje atsiranda perteklius arba nepriemoka. Jei kasos aparatas susietas su tuo terminalu, tai ok, kiek į kasos aparatą įvesta, tiek ir nurašo. Bet kai tenka rankiniu būdu, tai atsiranda žmogiškasis faktorius (ypač tarp nekvalifikuotų darbuotojų).


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR