lori_as
772
#1388249 2018-04-02 13:16 lori_as
Sveiki. O kaip pašalinti iš BŽ atsargų nurašymo aktus už kelis mėnesius?

Niemand
4577
#1388250 2018-04-02 13:40 Niemand

Kuosa rašė:



Niemand rašė:




Sveiki,
Gal būtų galima Sukauptų sąnaudų operacijoje, padaryti galimybę įvesti kontrahentą?
Šios pažymos atsispausdinti nėra galimybės?



Kam?
Nežinau, kaip tas turėtu atrodyti ant popieriaus. Ir net abejoju, ar tokia operacija apskritai egzistuoja kaip dokumentas, tai viso labo kito dokumento projekcija.

Niemand
4577
#1388251 2018-04-02 13:42 Niemand

editvin rašė:


Aš naujai atsisiunčiau programą, įsikėliau likučius ir kai bandau tą ataskaitą daryti, man rašo „Klaida. Nenustatyta finansinės atskaitomybės eilučių eiliškumas (eilės numeriai).“
Tai dar kažką reikia padaryti?



Susitvarkyti fin atskaitomybės struktūrą. Ataskaitos/fin atskaitomybės struktūra, esant neaiškumams, spausti F1.

Niemand
4577
#1388252 2018-04-02 13:43 Niemand

wolf rašė:


Sveiki po programos atnaujimo bet ka atidarant metama klaida
Patarkite kaip išspręsti problemą.
Ačiū



Bendras/DB struktūra

Niemand
4577
#1388253 2018-04-02 13:43 Niemand

melinasaule rašė:


Ar įmanoma anuliuoti sąskaita, turiu omenyje, kad ji liktų apskaitoje, bet ji nebūtų įtraukiama į lėšų apyvartos ataskaitą?



ne

Niemand
4577
#1388254 2018-04-02 13:44 Niemand

lori_as rašė:


Sveiki. O kaip pašalinti iš BŽ atsargų nurašymo aktus už kelis mėnesius?



Po vieną, pradedant nuo paskutinio.

lori_as
772
#1388255 2018-04-02 13:50 lori_as

Niemand rašė:



lori_as rašė:


Sveiki. O kaip pašalinti iš BŽ atsargų nurašymo aktus už kelis mėnesius?



Po vieną, pradedant nuo paskutinio.


Bet aš taip ir bandau daryti, pradedu nuo 2018-03-31, bet BŽ pasirinktoje eilutėje nėra "ištrinti" . Gal kitur reikia trinti?

Niemand
4577
#1388256 2018-04-02 13:54 Niemand

lori_as rašė:



Niemand rašė:



lori_as rašė:


Sveiki. O kaip pašalinti iš BŽ atsargų nurašymo aktus už kelis mėnesius?



Po vieną, pradedant nuo paskutinio.


Bet aš taip ir bandau daryti, pradedu nuo 2018-03-31, bet BŽ pasirinktoje eilutėje nėra "ištrinti" . Gal kitur reikia trinti?



Prekiu suvestinėse.

kucalova
1
#1388259 2018-04-02 17:15 kucalova
Niemand, nežinau jau ką ir daryti, jau ir kitame kompe bandžiau, bet vis tiek finansinės atskaitomybės struktūroje nerodo stulpelio kaip matau vadove apie priskirstytą sąskaitą. Todėl ne rodo finansinėje atsakomybės dokumentuose priskirtų sąskaitų, tik uždarymo klasę.

O prieš tai, kai copy paste darau iš kitos įmonės sąskaitų plano, tai rodo klaidą, kad 208 sąskaita naudojama, nors nei vienoje operacijoje jos nėra.
Prisegti failai
Klaidos.doc 290 KB

lori_as
772
#1388260 2018-04-02 17:44 lori_as redaguota: 2018-04-05 09-02
Sveiki dar kartą. Dar 2015 m. apskaitoje įsivėlė klaida. Kuro sandėlyje (2011; 20112) buvo užpajamuoti remonto darbai ir atsarginės dalys, kurie turėjo iš karto būti nurašyti per 6111 s-tą. Vietoj D20112, D2011 D6123 K443 turėjo būti D6111 D6123 K443. Ar yra koks būdas ištaisyti klaidą?
Nežinau kaip tai padaryti. Labai prašau pagalbos.
Prisegti failai

Untitled.png 10 KB

rasitaelz
81
#1388299 2018-04-03 11:13 rasitaelz
Sveiki, bandau pasidaryti Nepanaudotų atostogų rezervo pažymą, bet nedagalvoju ką reikia padaryti, kad rodytų darbo dienas, o ne kalendorinėmis. Gal kas nors gali parašyti kaip tą susitvarkėte. smile smile

Niemand
4577
#1388300 2018-04-03 11:36 Niemand

kucalova rašė:


Niemand, nežinau jau ką ir daryti, jau ir kitame kompe bandžiau, bet vis tiek finansinės atskaitomybės struktūroje nerodo stulpelio kaip matau vadove apie priskirstytą sąskaitą. Todėl ne rodo finansinėje atsakomybės dokumentuose priskirtų sąskaitų, tik uždarymo klasę.

O prieš tai, kai copy paste darau iš kitos įmonės sąskaitų plano, tai rodo klaidą, kad 208 sąskaita naudojama, nors nei vienoje operacijoje jos nėra.



Stulpelis priskirta sąskaitų yra grynai informacinis, ten bus varnelė, jei kokiai eilutei yra priskirtų apskaitos sąskaitų. Kaip ir visur, stulpelių matomumą galima pasirinkti su dešiniu pelės mygtuku paspaudus ant lentelės antraštės.
Klaida rodo, kad pas jus 208 sąskaita kažkam priskirta prie standartinių įmonės sąskaitų (Duomenys\Įmonės duomenys)

Niemand
4577
#1388302 2018-04-03 11:39 Niemand

lori_as rašė:


Sveiki dar karta. Dar 2015 m. apskaitoje įsivėlė klaida. Kuro sandėlyje (2011; 20112) buvo užpajamuoti remonto darbai ir atsarginės dalys, kurie turėjo iš karto būti nurašyti per 6111 s-tą. Vietoj D20112, D2011 D6123 K443 turėjo būti D6111 D6123 K443. Ar yra koks būdas ištaisyti klaidą?
Nežinau kaip tai padaryti. Labai prašau pagalbos.



Redaguojant atitinkamą sąskaitą, bet sprendžiant pagal datą, galimybės nebus, nes senai bus nurašytos įsigytos partijos. Tada perspektyviai registruoti koreguojančias operacijas pagal VAS dėl apskaitos klaidų taisymą: BŽ įrašą su reikiamais kontavimais ir galimai prekių įsigijimo/nurašymo/perleidimo operacijas, kad "neutralizuoti" klaidos pasekmes.

Niemand
4577
#1388304 2018-04-03 11:56 Niemand

rasitaelz rašė:


Sveiki, bandau pasidaryti Nepanaudotų atostogų rezervo pažymą, bet nedagalvoju ką reikia padaryti, kad rodytų darbo dienas, o ne kalendorinėmis. Gal kas nors gali parašyti kaip tą susitvarkėte. smile smile




Kol kas nieko geresnio nei viską palikti po senovei nesugalvojau. Tiesiog nėra ką keisti, nebent pavadinimą, kad būtų tik dienos. Visais kitais aspektais vieninteliai skirtumai: DUŽ nenurodoma atostogų nedarbo dienos, o koeficientas visada lygus 1.

rasitaelz
81
#1388305 2018-04-03 12:04 rasitaelz

Niemand rašė:



rasitaelz rašė:


Sveiki, bandau pasidaryti Nepanaudotų atostogų rezervo pažymą, bet nedagalvoju ką reikia padaryti, kad rodytų darbo dienas, o ne kalendorinėmis. Gal kas nors gali parašyti kaip tą susitvarkėte. smile smile



Kol kas nieko geresnio nei viską palikti po senovei nesugalvojau. Tiesiog nėra ką keisti, nebent pavadinimą, kad būtų tik dienos. Visais kitais aspektais vieninteliai skirtumai: DUŽ nenurodoma atostogų nedarbo dienos, o koeficientas visada lygus 1.

Ačiū labai smile , viską labai suprantamai paaiškinote, tiesiog kai trūksta patirties tai visur atrodo problemos smile
Gražios ir darbingos dienos visiems!



Povilata
65
#1388311 2018-04-03 12:59 Povilata

aaastuteee rašė:



Niemand rašė:



aaastuteee rašė:


Nu gal ir pusvalandžio, man prireikė 2 val :) Visi klasifikatoriai pateikiami PDF formatu, arba worde, tai teko excelyje pažaisti. Aš tikriausiai kažką susimaišiau ir jus maišau.
Laikau rankose "sąskaitų klasifikatorius Nr. 1 " - čia aš apie elemeto indeksus. Ir pvz. "Plėtros darbai" sąskaitos kodas 111, o elemento indeksas 1.1.1. Aš apie šiuos taškus. Ar man jau stogas važiuoja ir aš ne tuos darbus padariau.



Reikalingas kodas, ne indeksas.Indeksų paskirtis neaiški, jie niekur nenaudojami.
Man kažkaip iš to pdf'o tobulai į excelį nusikopijavo...



Nu višta, tikrai :) Tuos kodus excelyje turėjau. Indeksus ranka suvedinėjau. Nu jeigu kada nors kam nors jų prireiks, jie pas mane excelyje su visais pavadinimais ir kodais....



Reikia, Ačiū

lori_as
772
#1388335 2018-04-03 15:52 lori_as
Sveiki. O kodėl neatsidaro GPM313 deklaracija?
Prisegti failai

GPM313png.png 79 KB

aaastuteee
56
#1388466 2018-04-04 16:23 aaastuteee
Sveiki,

prašau pagalbos. Mokesčių nustatymuose visi SAFT kodai perkelti. Perkeliant nestandartiniai owerwrite pridedu foto, man niekaip nepersikelia SAFT kodai. Gal yra žinančių, ką ne taip darau.
Prisegti failai

Untitled.png 37 KB

aaastuteee
56
#1388467 2018-04-04 16:24 aaastuteee
Oj, kalbu apie sąskaitų planą. Man ten niekaip nepersikelia SAFT kodai.

Aqvilee123
34
#1388476 2018-04-04 17:27 Aqvilee123
Sveiki,
Po atnaujinimo nepavyksta importuoti Luminor banko duomenų, meta klaidą: Klaida. Failas neatitinka ISO20022 standarto sąskaitų išrašams, nerastas duomenų nodas "NtryDtls.TxDtls.RmtInf". Niemand, minėjot, kad peržiūrėsit, kada galima planuoti jau importuotis duomenis?p.s. Duomenų bazės klaidos ištaisytos.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis