ElenaG
76
#174857 2005-05-25 12:25 ElenaG
Pas mane,taip pat gamyba-mėsos perdirbimas,taip pat dirbu su exeliu.

Nortile
548
#174860 2005-05-25 12:32 Nortile redaguota: 2011-09-11 03-44

Savana rašė:

SKELBIMAS smile Noriu susipažinti su buhalteriais kurie gamybą tvarko su Exceliu. Ar yra čia tokiu?smile


Jei reikia pagalbos gali kreiptis... mokinti nemokinsiu smile bet padesiu tikrai smile smile

Egle26
801
#207320 2005-09-20 12:26 Egle26
Laba diena smile
Turiu gan rimtu broblemu, manau, kad jos susijusios su mano maza praktika buhalterijoje.
Gavau darba UAB - medienos apdirbimo imone.
Pradzioje UAB pirkdavo mediena ir perparduodavo - tai as rodau 2014 s-toje (prekes skirtos perparduoti), o dabar jau pradėjo prekiauti tarlentemis.
KLAUSIMAS:
Kaip man reikia jas itraukti i apskaita. Ne velnio neisivaizduoju. Suprantu mediena sumazeja, o kaip zinoti kiek jos sumazeja ? Gal cia koki zurnala reikia pildyti ?, tik nesakykis, kad dar kokia savikaina reikia skaiciuoti-as taip nemoku smile

klaudas07
452
#207337 2005-09-20 13:03 klaudas07 redaguota: 2011-09-11 03-51

Egle26 rašė:

Laba diena smile
Turiu gan rimtu broblemu, manau, kad jos susijusios su mano maza praktika buhalterijoje.
Gavau darba UAB - medienos apdirbimo imone.
Pradzioje UAB pirkdavo mediena ir perparduodavo - tai as rodau 2014 s-toje (prekes skirtos perparduoti), o dabar jau pradėjo prekiauti tarlentemis.
KLAUSIMAS:
Kaip man reikia jas itraukti i apskaita. Ne velnio neisivaizduoju. Suprantu mediena sumazeja, o kaip zinoti kiek jos sumazeja ? Gal cia koki zurnala reikia pildyti ?, tik nesakykis, kad dar kokia savikaina reikia skaiciuoti-as taip nemoku smile



Pasitvirtinkite išeigos normatyvus, ir pagal juos taip koresponduok:
Perkant žaliavas: D2011 - Žaliavos
Atiduodant gaminti: K2011/D2012 - Nebaigta gamyba
Pajamuojant gaminį K2012/K2013 - Pagaminta produkcija
Galima naudoti suminę apskaitą, tada laikotarpio pabaigoje inventorizuojamas neb.gamybos likutis ir minusuojamas iš pirkimų. Skirtumas - gaminių savikaina.

Egle26
801
#207351 2005-09-20 13:29 Egle26
Nepykit, bet nieko nesupratau smile
Kaip visa tai parodyti didziojoje knygoje, kaip patvirtinti iseigos normatyvus. Va man yra taip: zinau, kad yra pagaminta 3 kubai tarlenciu, is kur jos ?
As terodau, kad mediena sumazeja tik ja pardavus, o kaip cia, jug irgi turi ji zsumazeti ?

klaudas07
452
#207354 2005-09-20 13:35 klaudas07 redaguota: 2011-09-11 03-51

Egle26 rašė:

Nepykit, bet nieko nesupratau smile
Kaip visa tai parodyti didziojoje knygoje, kaip patvirtinti iseigos normatyvus. Va man yra taip: zinau, kad yra pagaminta 3 kubai tarlenciu, is kur jos ?
As terodau, kad mediena sumazeja tik ja pardavus, o kaip cia, jug irgi turi ji zsumazeti ?



O kiek reikia žaliavos, pagaminti 1m3 tarlenčių?
Parašyk tą ant popieriaus, pavadink "Norma" ir tegu direktorius patvirtina.
Tada tą normą padaugink iš 3, ir padaryk Dkn įrašą:
D2012/K2011 (čia gali būti permesta daugiau žaliavos į cechą)
O kai pagaminai D2013/K2012 - ir tam gali būti padarytas gamybos aktas

Egle26
801
#207358 2005-09-20 13:48 Egle26
Aciu, jau aiskiau smile
Tai cia savikainos skaiciuoti nereikia (darbo san., el. ir t.t.) ? Nes vienos senos buhalteres paklausiau ji sako, kad cia ziauriai sudetingas darbas ir, kad reik savikaina skaiciuoti ?

lorita
2780
#207370 2005-09-20 14:04 lorita
Norėčiau paklausti, ar Jūs rašote produkcijos perdirbimo- pajamavimo (čia mes taip juos pavadinome) aktus. Na, pvz. iš "tiektai" žaliavos pagaminta "tokia ir tiek" produkcijos. Mes tokius rašome. Gal kaip nors kitaip tą perdirbimo procedūrą įforminate? Na, nežinau, ar aiškiai paklausiau, labai neturiu pedagoginių sugebėjimų:). Ačiū:).

jbmka
29
#207789 2005-09-21 14:24 jbmka
Sveiki,
susiduriau su tokia situacija: mes kitai įmonei duodam detales, kurias ji sukomplektuoja su savom ir padaro gaminius. Išrašo mums sąskaitą už gaminius, kuriuos pajamuojam į sandelius. dabar klausimas: mes niekur nerodem (bent iki šiol) kad tos detales iskeliavo is musu sandelio....tai kaip ir kaupiasi apskaitoje, o ju juk nera.... gal galetu kas patarti kaip tinkamai ta dalka reiktu iformint ir parodyt apskaitoje?
ir ta pati situacija, tik is kitos puses: pirkejas atsiuncia detales, kurias mes komplektuojam ir parduodam jau sukomlektavus su ju detalem. iki manes buvusi buhalterė rodydavo pirkimą iš jų, pardavimą jiems, o rezultate detalės sandėly ir dar mes "skoligi" pirkejams...padekyt...ka daryt?
aciu smile

vidappp
581
#207809 2005-09-21 14:50 vidappp redaguota: 2011-09-11 03-51

jbmka rašė:

Sveiki,
susiduriau su tokia situacija: mes kitai įmonei duodam detales, kurias ji sukomplektuoja su savom ir padaro gaminius. Išrašo mums sąskaitą už gaminius, kuriuos pajamuojam į sandelius. dabar klausimas: mes niekur nerodem (bent iki šiol) kad tos detales iskeliavo is musu sandelio....tai kaip ir kaupiasi apskaitoje, o ju juk nera.... gal galetu kas patarti kaip tinkamai ta dalka reiktu iformint ir parodyt apskaitoje?
ir ta pati situacija, tik is kitos puses: pirkejas atsiuncia detales, kurias mes komplektuojam ir parduodam jau sukomlektavus su ju detalem. iki manes buvusi buhalterė rodydavo pirkimą iš jų, pardavimą jiems, o rezultate detalės sandėly ir dar mes "skoligi" pirkejams...padekyt...ka daryt?
aciu smile


[b]Noriu paprašyti,
mieli buhalteriai,
gilinkitės į buhalterinę apskaitą- perskaitykite pradžiai .
Pvz
www.apskaitosinstitutas.lt/docs/09___s.pdf
Negalima buhalterinės apskaitos tvarkyti iš pasakojimų...

jbmka
29
#207856 2005-09-21 16:10 jbmka redaguota: 2011-09-11 03-51
mieli buhalteriai,
gilinkitės į buhalterinę apskaitą- perskaitykite pradžiai .
Pvz
www.apskaitosinstitutas.lt/docs/09___s.pdf
Negalima buhalterinės apskaitos tvarkyti iš pasakojimų...[/quote]

aciu už gerą pastabą, smile
gal nesugebu is vasu isskityt reikiamu dalyku arba nemoku paklaust, bet as norejau suzinot toki dalyka: yra iš ankstesnių laikų likusios dedateles,nėra jokių dokumentų kad detalės nukeliavo į gaminius, jau nekalbu, kad kaba skolos uz is pirkeju gautas ir jiems grazintas detales....kaip ta dalyka dabar sutvarkyt? as anu laiku negaliu pakeist?!!
aciu

Smalsi
511
#207920 2005-09-21 18:17 Smalsi
Na dėl skolų tai nežinau . Bet jei detales "pirkdavote", o po to jas "Parduodavote", tai jų jau sandėly lyg ir neturėtų būti. Juk kiek gavote, tiek ir atgal atidavėte su gaminiais. Ar čia dar koks gudrus manevras buvo.

jbmka
29
#207936 2005-09-22 08:03 jbmka redaguota: 2011-09-11 03-51

Smalsi rašė:

Na dėl skolų tai nežinau . Bet jei detales "pirkdavote", o po to jas "Parduodavote", tai jų jau sandėly lyg ir neturėtų būti. Juk kiek gavote, tiek ir atgal atidavėte su gaminiais. Ar čia dar koks gudrus manevras buvo.



Labas rytas smile
tai būtent tame ir fintas, kad detalių nėra seniausiai, bet niekas neformino jokių komplektacijų ar gamybos, pagal buhalterija visos detalės turi būti sandėly...niekas nerode detalių "isšėjimo" į gaminius, o tiesiog pajamavo naujas prekes...

nieko_sau
3882
#207945 2005-09-22 08:27 nieko_sau
Jei gautos detalės užpajamuotos į sandėlį ir yra skola pardavėjams-tai buvo sąskaita-faktūra? Tada čia viskas gerai-yra detalės sandėlyje ir skola tiekėjams. Toliau-sumontavot kažką ir pardavėt-tada turi būti pardavimo sąskaita-jei yra-tai yra pirkėjų skola ir pajamos. Liko, kaip supratau, neparodyta gamyba ir nenurašyta parduotų gaminių savikaina. Tada reikia paprasčiausiai tai padaryti-surašyti už visus laikotarpius gamybos ar komplektavimo aktus, jais remiantis nurašyti parduotų gaminių savikainą ir tikslinti visų laikotarpių pelno mokesčio deklaracijas, jei tai ankstesnių laikotarpių. Su skolom, jei yra pirkimo-pardavimo sąskaitos-nesupratau, kur problema-turit susitvarkyti, čia neturi būti kažkokių neaiškumų, jei pirkėjas ir tiekėjas ta pati firma-tai padarykit skolų sudengimą.

danguolep
1496
#207948 2005-09-22 08:36 danguolep redaguota: 2011-09-11 03-51

jbmka rašė:



Smalsi rašė:

Na dėl skolų tai nežinau . Bet jei detales "pirkdavote", o po to jas "Parduodavote", tai jų jau sandėly lyg ir neturėtų būti. Juk kiek gavote, tiek ir atgal atidavėte su gaminiais. Ar čia dar koks gudrus manevras buvo.



Labas rytas smile
tai būtent tame ir fintas, kad detalių nėra seniausiai, bet niekas neformino jokių komplektacijų ar gamybos, pagal buhalterija visos detalės turi būti sandėly...niekas nerode detalių "isšėjimo" į gaminius, o tiesiog pajamavo naujas prekes...


JEI TEISINGAI SUPRATAU SITUACIJĄ
Turėjai X detalių ,kurias atidavei įm B surinkti traktorių.
Įmonė B prie X detalių pridėjo ( savo detales) Y ir padarė traktorių ,kurį tau pardavė.
Vadinasi ,reikia pasitvirtinti popierių ,kiek reikia tokių detalių X vieno traktoriaus gamybai.Dar geriau apiforminti datelių perdavimo aktus.Tuomet ,kai gauni traktorių ,nurašai savo įdėtas detales iš sandėlio . Užsipajamuoji pagamintą traktorių.(tai yra tu apsimoki už B įmonės įdėtas detales ir už traktoriaus surinkimą) plius tavo detalių vertė.
Pas tave sandėlyje jau bus ne detalės X ,o traktorius ,kurį parduosi.
Tu turi išsiaiškinti proceso eigą ir nuosekliai tai perkelti į apskaitą.Čia mano nuomomė.
Jei pagamintas gaminys yra parduotas ,o liko detalės nenurašytos , vadinasi per mažai įskaityta į 60 klasę.Pardavus traktorių- turėjo nusirašyti X detalių vertė plius B įmonės paslauga(surinktas traktorius).

jbmka
29
#207951 2005-09-22 08:42 jbmka redaguota: 2011-09-11 03-51

nieko_sau rašė:

Jei gautos detalės užpajamuotos į sandėlį ir yra skola pardavėjams-tai buvo sąskaita-faktūra? Tada čia viskas gerai-yra detalės sandėlyje ir skola tiekėjams. Toliau-sumontavot kažką ir pardavėt-tada turi būti pardavimo sąskaita-jei yra-tai yra pirkėjų skola ir pajamos. Liko, kaip supratau, neparodyta gamyba ir nenurašyta parduotų gaminių savikaina. Tada reikia paprasčiausiai tai padaryti-surašyti už visus laikotarpius gamybos ar komplektavimo aktus, jais remiantis nurašyti parduotų gaminių savikainą ir tikslinti visų laikotarpių pelno mokesčio deklaracijas, jei tai ankstesnių laikotarpių. Su skolom, jei yra pirkimo-pardavimo sąskaitos-nesupratau, kur problema-turit susitvarkyti, čia neturi būti kažkokių neaiškumų, jei pirkėjas ir tiekėjas ta pati firma-tai padarykit skolų sudengimą.



Dėkui už patarimą, bandysiu įgyvendint :O)
o dėl skolų gavos taip: pirkejai-tiekejai (svarbiausia uzseniečiai) siunte saskaitas už detales, o mano imone išarynejo saskaitas butent už gaminių dalį be jų detalių vertės, kurią jie tvarkingai apmokėdavo. Dėl šios priežasties ir dengti nebuvo ko....ir likom mes skoloje...nors jos realiai nėra...

nieko_sau
3882
#207953 2005-09-22 08:53 nieko_sau
Tada aišku buvo daryta neteisingai. Kaip jums pavyko suderinti skolas? Ką sako ta kita firma-kaip ji savo apskaitoje apskaitė jums išrašytas sąskaitas? Ar nereikalavo jų apmokėti? Kaip ta jūsų dalis buvo įvardinta-kas buvo parašyta pardavimo sąskaitoje? Ir-kuriais metais viskas vyko?

jbmka
29
#207962 2005-09-22 09:25 jbmka redaguota: 2011-09-11 03-51

nieko_sau rašė:

Tada aišku buvo daryta neteisingai. Kaip jums pavyko suderinti skolas? Ką sako ta kita firma-kaip ji savo apskaitoje apskaitė jums išrašytas sąskaitas? Ar nereikalavo jų apmokėti? Kaip ta jūsų dalis buvo įvardinta-kas buvo parašyta pardavimo sąskaitoje? Ir-kuriais metais viskas vyko?




iki manes skolu niekas ir nederino...kitos firmos yra užsienečiai, tai neįsivaiduoju kaip jie pas save apskaitė ta dalyka, bet jokių apmokėjimų niekada nereikalavo ir kiek sako vadybininkai, kurie su jais tiesiogiai bendrauja, kad anot užsienečių yra visiškai atsiskaityta ir nėra jokių skolų ir problemų....galvojau, gal paprašyt iš jų suderinimo aktą, ir jei jame matosi, kad mes nieko neskolingi ir tada vadovybės pritarimu nurašyt pas mus kabančią skolą...

Virgasius
2444
#225680 2005-11-15 13:48 Virgasius
O gal kas turite pagamintos produkcijos akto pavyzdį? smile

eva25
48
#227956 2005-11-21 21:39 eva25 redaguota: 2011-09-11 03-55

nieko_sau rašė:

6 klasė gamyboje yra naudojama periodiškai apskaitant žaliavas, 2-nuolat, todėl naudoti 6 klasę yra normalu, taip daug kas daro, tik naudoti 202 nebaigtos gamybos klasę yra patogiau-nebereikia nebaigtos gamybos likučio laikotarpio pabaigoje iškelti iš 6 į 202. Aš naudoju 202XX, nes turiu pastoviai nebaigtos gamybos likutį.



Sveiki. dabar aš kapanojuosi su šia "problema". Tik iki manęs buhalterė naudojo ir 2 (kaip neapdorotos žaliavos), ir 6 (jau apdirbtos produkcijos) klases. T.y. dažai kaupiami 2, o nudažytos lentos, iš kurių gaminami paskesni gaminiai 6 klasėje. Ieškojau dir. įsakymo, kaip turi būti apskaitomos atsargos pas mumis, bet neradau niekur (gal ir nėra). Vyr. buhalterė išejo atostogų ir liepė man "šitą betvarkę" sutvarkyti. Paaiškino, kad dabar 2012 nurašau į 600 ir vsio. Tada 6004 nurašau į 202 ? Kur dėti tą 6 klasę? Pasiskaičiau knygą, kad turi 2012 perkelta į 2013, o tik paskui į 600. Ar teisingai mąstau?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR