alionara
270
#813907 2010-06-03 14:00 alionara redaguota: 2011-09-11 06-49

Regvita rašė:

Tai gal taip ir reikės padaryti, tačiau tikrai nežinote iš kur čia atsirado toks debetas. Juk kalbame apie akcininkų nuosavybę ir ją imti ir sumažinti šimtais tūkst. be jokio pagrindo būtų mažų mažiausiai neetiška.


tą dalyką tai aš suprantu,bet niekaip nerandu ką ji čia pridirbo...390 debetas,o pelno mokesčio priskaičiuota 3450 litu...matot kai buvo ranka pildomi žurnalai,ten tiek taisymų radau ir kokrektoriu ir da užtušuota visaip,kur nutrupėje,kur nesimato, o jokio įrašo nėra apie sąsk.uždarymus...Dieve,Dieve...

Panaikinta
4560
#813915 2010-06-03 14:06 Panaikinta
Bet atminkite kaip bus, jei debetuojate 34 sąskaitą 150 tūkst, ar negrės įmonei bankrotas, ar netaps minusinis nuosavas kapitalas?
manau, kad reikėtų informuoti apie tai akcininkus sušaukiant neeilinį akcininkų susirinkimą. Galbūt akcininkai panorės iš kaltų asmenų šią sumą išieškoti ar kaip nors kitaip kompensuoti patirtus nuostolius.

alionara
270
#813919 2010-06-03 14:10 alionara redaguota: 2011-09-11 06-49

Regvita rašė:

Bet atminkite kaip bus, jei debetuojate 34 sąskaitą 150 tūkst, ar negrės įmonei bankrotas, ar netaps minusinis nuosavas kapitalas?
manau, kad reikėtų informuoti apie tai akcininkus sušaukiant neeilinį akcininkų susirinkimą. Galbūt akcininkai panorės iš kaltų asmenų šią sumą išieškoti ar kaip nors kitaip kompensuoti patirtus nuostolius.


kiek žinau imonė visada dirbo i pliusa,paprasčiausiai čia problema apskaitoj...bet nežinau kaip nenuskriadžiant savęs ir įmonės tą įrašą panaikinti...

Dalia29
12709
#813934 2010-06-03 14:24 Dalia29
Man durnai paaiškinkit, kaip buvo padaromas balansas tuos du metus , kuriuos jūs jau dirbote "iki programos"?
Ir kokia čia protinga programa likučių nekelia? Man atrodo, kad programai dzin koks sąskaitos pavadinimas.
Kažkaip keista čia viskas. Gal nereikia pult buvusiųjų, gal ten viskas gerai?

alionara
270
#813938 2010-06-03 14:29 alionara redaguota: 2011-09-11 06-49

Dalia29 rašė:

Man durnai paaiškinkit, kaip buvo padaromas balansas tuos du metus , kuriuos jūs jau dirbote "iki programos"?
Ir kokia čia protinga programa likučių nekelia? Man atrodo, kad programai dzin koks sąskaitos pavadinimas.
Kažkaip keista čia viskas. Gal nereikia pult buvusiųjų, gal ten viskas gerai?


deja,gerai nebuvo... balansas buvo padaromas nežiurint i ta nelemta 3900 sąskaitą...niekas nebus,teks išnaujo pradėt daryti visą apskaitą su programa nuo 2006 metu,tada gal ir rasius ta klaidą,tai reikėjo padaryt jau prieš 2 metus,bet taip nesinorėjo veltis i svetimas klaidas,bet dabar teks.

Panaikinta
4560
#813942 2010-06-03 14:31 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-49

Dalia29 rašė:

Man durnai paaiškinkit, kaip buvo padaromas balansas tuos du metus , kuriuos jūs jau dirbote "iki programos"?
Ir kokia čia protinga programa likučių nekelia? Man atrodo, kad programai dzin koks sąskaitos pavadinimas.
Kažkaip keista čia viskas. Gal nereikia pult buvusiųjų, gal ten viskas gerai?

Programa gali neleisti tarpinių sąskaitų neperkelti likučių.

Panaikinta
4560
#813946 2010-06-03 14:32 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-49

alionara rašė:

deja,gerai nebuvo... balansas buvo padaromas nežiurint i ta nelemta 3900 sąskaitą...niekas nebus,teks išnaujo pradėt daryti visą apskaitą su programa nuo 2006 metu,tada gal ir rasius ta klaidą,tai reikėjo padaryt jau prieš 2 metus,bet taip nesinorėjo veltis i svetimas klaidas,bet dabar teks.

Patarčiau ieškoti klaidų keliant pirminius dokumentus, tuo labiau kad dabar jau su programa pradeda dirbti ir tikrai surasite kur yra klaida.

alionara
270
#813948 2010-06-03 14:34 alionara redaguota: 2011-09-11 06-49

Regvita rašė:



alionara rašė:

deja,gerai nebuvo... balansas buvo padaromas nežiurint i ta nelemta 3900 sąskaitą...niekas nebus,teks išnaujo pradėt daryti visą apskaitą su programa nuo 2006 metu,tada gal ir rasius ta klaidą,tai reikėjo padaryt jau prieš 2 metus,bet taip nesinorėjo veltis i svetimas klaidas,bet dabar teks.

Patarčiau ieškoti klaidų keliant pirminius dokumentus, tuo labiau kad dabar jau su programa pradeda dirbti ir tikrai surasite kur yra klaida.


ačiū,Rgvita,taip ir darysiu, ir jus visiškai teisi programa pereinant metus tarpinės sąsk.nekelia.

Bingo
756
#814225 2010-06-03 17:05 Bingo
O ziurekit, ar cia nera paprascausias dalykas kad neuzdarytos pajamu ir sanaudu saskaitos tu metu? Patikrinkite sita momenta. Nes net su programa dirbant (HansaWorld pvz.), pajamu/sanaudu saskaitu uzdarymas nera privalomas, ir kiti buhalteriai tiesiog kaupia likuti 390 saskaitoje (kuris laikoma nebalansine), neuzdarydami pajamu/sanaudu, kadangi HansaWorld programa automatiskai metu pradziai skaito, kad pajamu/sanaudu saskaitu pradiniai likuciai yra nulis. Taciau be abejo 390 turi sukoresponduoti su 34x saskaitomis. Ieskokite, kaip atejo suma i 390, ar per saskaitu uzdaryma ir kontuojant su 34x ir viskas taps aisku. Dar aiskiau butu, jei pasiimtumet pelno nuostolio ataskaita tu metu ir paziuretumet ar sutampa 390 likutis su pelno nuostolio ataskaita ar ne.

alionara
270
#814314 2010-06-04 08:43 alionara
ačiū,Bingo už pagalbą. bandysiu žiūrėt kas ten darosi...

Aradija
10430
#816171 2010-06-08 20:02 Aradija
Sveiki,
Įmone tikrino FNTT - patikrinimo ataskaitoje nurode patiklsinti 2005-2008 m pelno mokescio deklaracijas - nes tam tikru sumu neleido deti i leidziamus atskaitymus. Klausimas - ka daryti su nuo tu neleidziamu saunaudu atskaitytu PVM mokesciu? PVM deklaracijos patikslintos, o kaip atlikti taisymą buhalterijoje? FNTT - PVM kaip neleidziamo atskaitymo - tų metu pelno mokescio deklaracijose nenurode itraukti (nurodyta konkreti pelno mokescio suma - jei traukti PVM tais metais- gausis per didelis pelno mokestis). Audito imone siule siemet daryti įrašą D342 K4484, paklausus ar galima be akcininkų sutikimo skirstyti pelna - pasiule kelti į finansines veiklos sanaudas - motyvuodami kad tai buvo finansinis nusikaltimas. Kažkaip manes tas ju atsakymas netenkina smile

Viskas. Nusibodo. Pasiimu virvę, rišu ant šakos ir einu suptis. Seniai norėjau...


sing
545
#816638 2010-06-09 17:56 sing
Sveiki,

Situacija tokia VšĮ 2008 m. buvo likę pinigų kasoje, todėl paskutinę metų dieną visas likutis buvo išmokėtas atskaitingam asmeniui. 2009 m. atsirado 2 neužregistruoti apskaitoje KIO smile Kaip taisyti klaida, jei 2009 m. jokio judėjimo kasoj nebuvo... smile ?

sing
545
#816864 2010-06-10 11:01 sing
smile

Loreta13
31054
#817229 2010-06-10 18:26 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-50

sing rašė:

2009 m. atsirado 2 neužregistruoti apskaitoje KIO smile Kaip taisyti klaida, jei 2009 m. jokio judėjimo kasoj nebuvo... smile ?

Tai kaip jie "atsirado", jei jokio judėjimo kasoje nebuvo smile
Ir kas ten "išmokėta", jei pinigų mokėjimui nebuvo smile
Naikinkite tuos KIO, o registruokite skolą atskaitingiems.

sing
545
#817413 2010-06-11 11:11 sing
2008m. buvo išmokėti autoriniai iš kasos, mokesčiai tvarkingai sumokėti, bet KIO "nedaejo" iki buhalterės, 2008.12.31. like pinigai išmokėti iki 0,00 atskaitingam asmeniau. Balansas patvirtintas. 2009 m. paaiškėjo, kad jokios skolos autoriams nėra, nes atsirado KIO su parašais. Nesuprantu ką daryti..

Loreta13
31054
#817688 2010-06-11 18:47 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-50

sing rašė:

2008m. buvo išmokėti autoriniai iš kasos, mokesčiai tvarkingai sumokėti, bet KIO "nedaejo" iki buhalterės, 2008.12.31. like pinigai išmokėti iki 0,00 atskaitingam asmeniau. Balansas patvirtintas. 2009 m. paaiškėjo, kad jokios skolos autoriams nėra, nes atsirado KIO su parašais. Nesuprantu ką daryti..

Juk ir pati suprantate, kad šiuo atveju realūs pinigai judėjo "sau", o popieriai "sau".
Juk tiek autoriui, tiek atskaitingam tai "iš kasos" mokėjo.
Tai, kaip abiems užteko smile :))
Kasos nebesutvarkysite.
Nebent...galite kokį nors ankstesnį KIO (šiek tiek didesnei sumai, nei autoriaus) direktoriui, ar kažkam, kas dar dirba, sunaikint.
Prisegsite autoriaus KIO
Bei KIO likučiui tam anksčiau "išnaikintam" KIO.
Pasikeis kasos knyga, kurią reiks perrašyt nuo to naikinamo KIO.
Na ir atsiras apskaitoje vietoje skolos autoriui, skola direktoriui (atskaitingi).
Kas realiai gal ir yra, jei jis iš savo "kišeninės kasos" mokėjo autoriui.

Aradija
10430
#817696 2010-06-11 19:37 Aradija redaguota: 2011-09-11 06-50

Aradija rašė:

Sveiki,
Įmone tikrino FNTT - patikrinimo ataskaitoje nurode patiklsinti 2005-2008 m pelno mokescio deklaracijas - nes tam tikru sumu neleido deti i leidziamus atskaitymus. Klausimas - ka daryti su nuo tu neleidziamu saunaudu atskaitytu PVM mokesciu? PVM deklaracijos patikslintos, o kaip atlikti taisymą buhalterijoje? FNTT - PVM kaip neleidziamo atskaitymo - tų metu pelno mokescio deklaracijose nenurode itraukti (nurodyta konkreti pelno mokescio suma - jei traukti PVM tais metais- gausis per didelis pelno mokestis). Audito imone siule siemet daryti įrašą D342 K4484, paklausus ar galima be akcininkų sutikimo skirstyti pelna - pasiule kelti į finansines veiklos sanaudas - motyvuodami kad tai buvo finansinis nusikaltimas. Kažkaip manes tas ju atsakymas netenkina smile


kas nors gali patart ka daryt?

Viskas. Nusibodo. Pasiimu virvę, rišu ant šakos ir einu suptis. Seniai norėjau...


Tabita
16
#819462 2010-06-16 14:23 Tabita
Sveiki,

ar galiu įrašyti užpraeitų metų sąskaitą už suteiktas paslaugas į šių metų sąnaudas (PVM leidžiama traukti į šį mėnesį- kai faktiškai gauta sąskaita), ar turėčiau koreguoti ankstesnių metų finansinį rezultatą?

Ačiū

Jokio kriminalo nebuvo: 150 lt avansu apmokėtos paslaugos sąskaita iki buvusio buhalterio kažkokių būdu nenukeliavo...

Tabita
16
#819656 2010-06-17 01:01 Tabita
Prašom smile
www.infoverslui.lt/index.php?cid=34&new_id=1183
...
25. Ankstesniam laikotarpiui priklausančios esminės klaidos ištaisymo suma turi būti pateikta ataskaitinio laikotarpio finansinėje atskaitomybėje koreguojant nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį, buvusį ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Kartu turi būti koreguojama ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės lyginamoji informacija. Jei lyginamosios informacijos pateikti negalima, tai turi būti nurodyta aiškinamajame rašte.
26. Finansinė atskaitomybė, taip pat ir lyginamoji ankstesnių laikotarpių informacija, yra pateikiama tokia, kokia būtų, jeigu esminė klaida būtų ištaisyta tuo laikotarpiu, kada ji buvo padaryta. Taisymo suma, susijusi su kiekvienu ankstesniu laikotarpiu, įtraukiama į to laikotarpio pelną ar nuostolius. Taisymo suma, priklausančia ankstesniems laikotarpiams nei finansinėje atskaitomybėje pateikiami laikotarpiai, koreguojamas anksčiausio finansinėje atskaitomybėje pateikiamo laikotarpio nepaskirstytojo pelno (nuostolių) pradinis likutis.
...

o dėl neesminės kol kas neradau... Draugė siūlo rodyti šių metų sąnaudose prie nemažinančių..., bet ko tai suabejojau...
Gal turite minčių?

rimantas88
1134
#820919 2010-06-20 21:21 rimantas88
Sveiki,

Ką tik atėjau į naują įmonę ir pastebėjau, kad jau pateiktoje fin. atskaitomybėje už 2009 m. nebuvo nurašytas trumpalaikis turtas kuris buvo sunaudotas remontuojant pastatus, nors pats aktas remonto jau pasirašytas 2009 06 mėn. ir darbai nurašyti į sąnaudas.

Ar tai bus leidžiami atskaitymai, taisant 2009 finansinę atskaitomybę.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR