Praeitų metų klaidų taisymas.

edute edute 2671
2010-11-25 14:43 edute
Sveiki,
Skubiai turiu pataisyti dvi klaidas uz praejusius metus. O to niekada nedariau, tai gal galetumete mane nukreipti kur ka skaityti.
1-2007 metais i sanaudas itraukta didele autorinio suma (11000 Lt), bet ji neismoketa, nes faktiskai darbas nebebuvo padarytas (traktuojame, kaip per klaida padidintas sanaudas). Kabo skola, kuria reikia anuliuoti.
2-2006 metais israsytos saskaitos dali klientas apmokejo, o kita dali (15000 Lt) atsisako ir nemokes. Reikia nurasyti i beviltiskas skolas-neleidziamus atskaitymus.

Ar galima gruodi darant inventorizacija sias sumas inventorizuoti ir beviltiska skola nurasyti i neleidziamus atskaitymus su paprasta Buhalterine pazyma D 61 K24 ? Cia bus viskas?

Kaip sutvarkyti 2007 metais per didelias sanaudas (per klaida itrauktas autorinio sanaudas)?
Reikia koreguoti PLN204, sumoketi pelno mokesti uz 2007 metus
O kaip su apskaita?
Kada ir kaip koreguoti apskaitoje?
Ar gerai, jei apskaitoje Inventorizacijos datai (2010/12/..) D448 K341 suma 11000 Lt?
O kaip su FA? Nuo ko ir kuriuos VASus skaityti?
Labai laukiu pagalbos
Rolf Rolf 17196
2010-11-25 14:47 Rolf 2011-09-11 07-02

edute rašė: Nuo ko ir kuriuos VASus skaityti?

7-as
edute edute 2671
2010-11-25 14:53 edute 2011-09-11 07-02
[quote=Rolf]

edute rašė: Nuo ko ir kuriuos VASus skaityti?

7-as
Pulsiu skaityti ir paskui klausinesiu jusu konkreciai. smile .
edute edute 2671
2010-11-25 14:56 edute 2011-09-11 07-02
[quote=Rolf]

edute rašė: Nuo ko ir kuriuos VASus skaityti?

7-as
Rolf, o ar autorinio skola teisingai mastau anuliavima?
Rolf Rolf 17196
2010-11-25 15:15 Rolf 2011-09-11 07-02

edute rašė:
Rolf, o ar autorinio skola teisingai mastau anuliavima?

Taisymus darysite šių metų apskaitoje.
Tikslinsite PLN už 2007m.
Pelno mokesčio skirtumą taip pat registruosite šiais metais.
Klaidos taisymas priklauso nuo to, ar ta klaida esminė ar ne. Apie tai rašoma 7-ams .
V
vaivux 282
2010-11-26 08:39 vaivux 2011-09-11 07-02
Laba diena. Labai prašau patarimo.

Įmonė nuomojosi patalpas iš fizinio asmens 2008-2010 m.
Pagal sutartį nustatyta 1200 Lt suma.

2008metais mokestinimas buvo toks 1200-15proc.GPM=1020Lt - išmokėta nuomotojui.

2009metais kaip žinia atsirado dar ir 6 proc. .
Buhalterė Fr0572 deklaravo, kad išskaito 15proc.GPM ir 6proc. , tačiau išmokėdavo tam nuomotojui vis tiek tuos pačius 1020 Lt.
Nors turėjo išmokėti 1200 Lt - 15proc.GPM (180Lt)- 6 proc. (72Lt)=948 Lt.

Kaip dabar elgtis su ta permoka nuomotojui??
2010-11-26 09:03 Kristiana__ 2011-09-11 07-02
Nieko su permoka darbuotojui nepadarysi... Arba, jeigu dar nuomojat, dabar mažiau pamokėt, o jeigu ne, tada anų metų rodyt sumokėta iš įm. lėšų ir į neleidžiamus atskaitymus.


vaivux rašė: Laba diena. Labai prašau patarimo.

Įmonė nuomojosi patalpas iš fizinio asmens 2008-2010 m.
Pagal sutartį nustatyta 1200 Lt suma.

2008metais mokestinimas buvo toks 1200-15proc.GPM=1020Lt - išmokėta nuomotojui.

2009metais kaip žinia atsirado dar ir 6 proc. .
Buhalterė Fr0572 deklaravo, kad išskaito 15proc.GPM ir 6proc. , tačiau išmokėdavo tam nuomotojui vis tiek tuos pačius 1020 Lt.
Nors turėjo išmokėti 1200 Lt - 15proc.GPM (180Lt)- 6 proc. (72Lt)=948 Lt.

Kaip dabar elgtis su ta permoka nuomotojui??
V
vaivux 282
2010-11-26 09:34 vaivux 2011-09-11 07-02

Kristiana__ rašė: Nieko su permoka darbuotojui nepadarysi... Arba, jeigu dar nuomojat, dabar mažiau pamokėt, o jeigu ne, tada anų metų rodyt sumokėta iš įm. lėšų ir į neleidžiamus atskaitymus.


vaivux rašė: Laba diena. Labai prašau patarimo.

Įmonė nuomojosi patalpas iš fizinio asmens 2008-2010 m.
Pagal sutartį nustatyta 1200 Lt suma.

2008metais mokestinimas buvo toks 1200-15proc.GPM=1020Lt - išmokėta nuomotojui.

2009metais kaip žinia atsirado dar ir 6 proc. .
Buhalterė Fr0572 deklaravo, kad išskaito 15proc.GPM ir 6proc. , tačiau išmokėdavo tam nuomotojui vis tiek tuos pačius 1020 Lt.
Nors turėjo išmokėti 1200 Lt - 15proc.GPM (180Lt)- 6 proc. (72Lt)=948 Lt.

Kaip dabar elgtis su ta permoka nuomotojui??



Taip, dabar jau nebenuomojame.
O kaip būtų "rodyti, kad sumokėta iš įmonės lėšų", ar deklaracijoje kur nors kitaip perdeklaruoti???
Ačiū.
edute edute 2671
2010-11-26 09:53 edute 2011-09-11 07-02
[quote=Rolf]

edute rašė:
Rolf, o ar autorinio skola teisingai mastau anuliavima?

Taisymus darysite šių metų apskaitoje.
Tikslinsite PLN už 2007m.
Pelno mokesčio skirtumą taip pat registruosite šiais metais.
Klaidos taisymas priklauso nuo to, ar ta klaida esminė ar ne. Apie tai rašoma 7-ams
Nesuprantu kaip skaiciuoti ar klaida "esmine".
Is 7VAS istrauka yra zemiau.
Pagal kuriuos metus ta esmine klaida skaiciuoti? Pagal klaidos padarymo 2007 (kai buvo per klaida itraukta i sanaudas autorinis), ar pagal 2010 metus?
2007 metais autoriniu sanaudu buvo apie 0.5 mln.Lt, tai 11 tukst.nera 5 proc.straipsnio. Bet jei ziureti i 201 metu rezultatus, tai si suma butu reiksminga

Įmonė gali nustatyti šiuos klaidos reikšmingumo įvertinimo kriterijus:
• žemutinė klaidos reikšmingumo riba – 5 % viso straipsnio sumos. Tai reiškia, kad jei
nėra kitų svarbių aplinkybių, klaidos, kurių dydis (ar visų klaidų suma) nesiekia žemutinės
reikšmingumo ribos (5% viso straipsnio sumos), gali būti laikomos neesminėmis
klaidomis;
• pelningai dirbančioje įmonėje klaida – laikoma esmine, kai ji (ar visų klaidų suma, jeigu
jų yra daugiau nei viena) sudaro 5 – 10 % pelno sumos prieš apmokestinimą;
• įmonėje, kurios veiklos rezultatas artimas nuliui ar nuostolingai dirbančioje įmonėje
klaida (ar visų klaidų suma, jeigu jų yra daugiau nei viena) laikoma esmine, kai ji sudaro
0,5 – 1 % įmonės pajamų per ataskaitinį laikotarpį arba 0,25 – 0,5 % visos turto balansinės
vertės.
edute edute 2671
2010-11-26 10:02 edute
Hm, tai jei klaida reiksminga, tai reikes sumazinti tik nepaskirstyta ankstesniu metu pelna FA? Ir paaiskinamajame raste padaryti lyginamasias lenteles
edute edute 2671
2010-11-26 10:04 edute 2011-09-11 07-02

Luka_Paciolis rašė: Klaidos įvertinimo kriterijai yra taikomi ataskaitiniams laikotarpiui, t.y klaidos suradimo laikotarpiui.

Aciu.
smile
2010-11-26 10:06 Kristiana__ 2011-09-11 07-02

vaivux rašė: Taip, dabar jau nebenuomojame.
O kaip būtų "rodyti, kad sumokėta iš įmonės lėšų", ar deklaracijoje kur nors kitaip perdeklaruoti???
Ačiū.


FR0572 deklaracija, A priedas - yra A19 langelis tam reikalui smile
V
vaivux 282
2010-11-26 10:16 vaivux
[/quote]

FR0572 deklaracija, A priedas - yra A19 langelis tam reikalui smile[/quote]

Dėkoju smile smile smile
V
VeryNew 248
2010-12-07 09:36 VeryNew
Laba diena, ar galėtumete padėti tokioje situacijoje:
2009m. 9 mėn. įmonės automobilis buvo apdraustas CASCO draudimu 1 metams. Draudimo įmokos mokėti išdėtytos per 4 kartus, draudimo sąnaudas nurašiau kas mėnesi.
2010m. 02 mėn. draudimo bendrovė atsiunčia pranešimą, kad nutraukiama draudimo apsauga, nes klientas nevykdė prievolės mokėti draudimo įmokas (taip ir buvo, nė vienos įmokos nesumokėjome). Draudimo apsaugos nutraukimo data 2009m. 11 mėn., išstattytas reikalavimas susimokėti už laikotarpį 2009. 09 mėn. - 2009. 11 mėn.
Kaip įvesti į apskaitą? Juk reikia iš 2009m. sąnaudų išimti nurašytą į sąnaudas draudimo sumą už 12 mėn., ir anuliuoti skolą tiekėjui už 12 mėn. (nes nebereikia mokėti).
Ar teisinga būtų 2010m. apskaitoje fiksuoti:
D 4486 (mokėtinos sumos)
K 5228 (netipinės veiklos pajamos), t.y. nurašome skolą kurios nebereikia mokėti draudėjui. ?

Taisyti 2009m. pelno mok. dekl. mažinant leidžiamus atskaitymus draudimo suma už 12 mėn. ?
Esame iį, FA neteikiama, tik PLN204A.
Ačiū už pagalba.
D
duologue 391
2010-12-07 10:16 duologue
Parasykite korespondencijas, kurias darete priskaiciuodami skola draudimo bendrovei, bei kas menesi priskaiciuodami draudimo sanaudas
V
VeryNew 248
2010-12-07 10:21 VeryNew 2011-09-11 07-08
[quote:2c5895def9]Parasykite korespondencijas, kurias darete priskaiciuodami skola draudimo bendrovei, bei kas menesi priskaiciuodami draudimo sanaudas [/quote]

Gavus draudimo polisą
K 4486 mokėtinos sumos (skola draudimo bendrovei)
D 2024 busimujų laikotarpių sąnaudos

Kas mėn. nurašomos draudimo sumos
K 2024
D 6113 draudimo sąnaudos
D
duologue 391
2010-12-07 11:44 duologue
Sakyciau, reikia tai sumai, kuri nutraukus sutarti, liks nesumoketa draudimo bendrovei daryti toki irasa:

D 4486
K 2024
V
vilima 165
2010-12-10 09:07 vilima
Sveiki,
praeitais metais (2009) i sanaudas nebuvo itraukta 1000 Lt suma, ji per klaida itraukta i 2014 atsargos saskaita. si suma 2009 m. butu buvusi neleidziami atskaitymai. kaip sia klaida istaisyti? ta suma traukti i siu metu sanaudas, t.y. neleidziamus atskaitymus? kaip su pelno mokescio deklaracija? ar ja reikia tikslinti? 2009 m. patirtas nuostolis ir pelno mokescio nemokejom.
L
Loreta13 30844
2010-12-11 19:10 Loreta13 2011-09-11 07-08

vilima rašė: praeitais metais (2009) i sanaudas nebuvo itraukta 1000 Lt suma, ji per klaida itraukta i 2014 atsargos saskaita. si suma 2009 m. butu buvusi neleidziami atskaitymai. kaip sia klaida istaisyti? ta suma traukti i siu metu sanaudas, t.y. neleidziamus atskaitymus? kaip su pelno mokescio deklaracija? ar ja reikia tikslinti? 2009 m. patirtas nuostolis ir pelno mokescio nemokejom.
Tai nurašykite į sąnaudas šiemet.
D sąnaudos/K atsargos
Ir nieko tikslinti nereiks.
O jei tikslinsite, tiesiog pernai mokestinis nuostolis bus šia suma mažesnis.
edute edute 2671
2011-01-03 16:07 edute 2011-09-11 07-10
Sveiki,
2007 metais i apskaita itrauktas autorinis, kuris nebuvo atliktas. Suma dyyyydele 11000
Tai ar galiu, inventorizacijos metu inventorizavusi skolas daryti tokius taisymus:

1-Koreguoju skola zmogui: D448 K341 11000 Lt
2-Taisau PLN204 deklaracija (19 eiluteje irasau 11000 Lt), perskaiciuoju ten viska ir gaunu didesni pelno mokesti. Apskaitoje irasai: D 341 K445 (pelno ir soc.mokescio isipareigojimai) suma 1650 Lt
3-Taisau KIT702 soc.mokescio deklaracija, perskaiciuoju ir prisk.3 proc. soc.m.. Apskaitoje irasai:D341 K445 suma 330 Lt
Gal kas zino kiek apytiksliai gali buti delspinigiu nuo 1980Lt?
4- Finansinej atskaitoje tai darydama 2010 metu FA keiciu tik "praejusiu finansiniu metu" stulpelyje eilute "Nepaskirstytas praejusiu metu pelnas" , t.y.didinu sumai 9020 Lt (11000-1650-330), o paaiskinamajame raste kazkaip deliosiu palyginamaja info.
Ar taip?
Aciu
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui