Praeitų metų klaidų taisymas.

edute edute 2671
2011-01-04 08:50 edute
Gal kas zvilgteletu ir pakomentuotu? Bijau, kad kazko nesuziuresiu ir pridirbsiu smile
edute edute 2671
2011-01-04 15:50 edute 2011-09-11 07-10
Dar karta keliu klausima
R
ritaza 300
2011-01-04 16:47 ritaza 2011-09-11 07-10
Sveiki,
Gal ir nevisai šioje temoje parašysiu, bet...
Pavedime darbuotojui netyčia padariau klaidą ir per daug buvo sumokėta pinigėlių, kaip dabar ištaisyti tą klaidą, darbuotojas sutinka atiduoti, bet kaip visą tai teisingai įforminti, ar užtenka tik , gal dar kokį aktą surašyti?
R
ritaza 300
2011-01-04 17:23 ritaza 2011-09-11 07-10
[quote=ritaza]Sveiki,
Gal ir nevisai šioje temoje parašysiu, bet...
Pavedime darbuotojui netyčia padariau klaidą ir per daug buvo sumokėta pinigėlių, kaip dabar ištaisyti tą klaidą, darbuotojas sutinka atiduoti, bet kaip visą tai teisingai įforminti, ar užtenka tik
Tai tikriausiai užtenka ir akto? smile
krise krise 979
2011-01-11 09:20 krise
Sveiki,
primiršau reikalus su klaidų taisymu. Įmonė 2008-2009 nepriskaitė nekilnojamo turto mokesčio 89 Lt. Šiais metais šį mokestį registruojame kaip neleidžiamus atskaitymus.
Kadangi suma nedidelė ar būtina tikslinti 2008 -2009 pelno mokesčio deklaracijas ? Ačiū:)
edute edute 2671
2011-01-11 10:49 edute 2011-09-11 07-11

krise rašė: Sveiki,
primiršau reikalus su klaidų taisymu. Įmonė 2008-2009 nepriskaitė nekilnojamo turto mokesčio 89 Lt. Šiais metais šį mokestį registruojame kaip neleidžiamus atskaitymus.
Kadangi suma nedidelė ar būtina tikslinti 2008 -2009 pelno mokesčio deklaracijas ? Ačiū:)

Nebutina, nes VMI nenuskriausite, o imonei tie nepilni 20 litu nesusigrazinto pelno mokescio gal nebus didelis nuostolis
edute edute 2671
2011-01-11 10:51 edute 2011-09-11 07-11
[quote=ritaza][quote=ritaza]Sveiki,
Gal ir nevisai šioje temoje parašysiu, bet...
Pavedime darbuotojui netyčia padariau klaidą ir per daug buvo sumokėta pinigėlių, kaip dabar ištaisyti tą klaidą, darbuotojas sutinka atiduoti, bet kaip visą tai teisingai įforminti, ar užtenka tik
Tai tikriausiai užtenka
Tai gi jus del saves galite kazkokia pazyma pasirasyti. Bet jei parasysite, kad grazinama kazkokia (algos ar avansines ar pan.) permoka, tai juk viskas bus aisku smile
krise krise 979
2011-01-11 10:52 krise 2011-09-11 07-11

edute rašė:

krise rašė: Sveiki,
primiršau reikalus su klaidų taisymu. Įmonė 2008-2009 nepriskaitė nekilnojamo turto mokesčio 89 Lt. Šiais metais šį mokestį registruojame kaip neleidžiamus atskaitymus.
Kadangi suma nedidelė ar būtina tikslinti 2008 -2009 pelno mokesčio deklaracijas ? Ačiū:)

Nebutina, nes VMI nenuskriausite, o imonei tie nepilni 20 litu nesusigrazinto pelno mokescio gal nebus didelis nuostolis


Ačiū smile
M
mergyte1 330
2011-01-18 09:04 mergyte1
Sveiki.

Neesmine klaida(bent manau pati taip), D 6122(NT) 1423 K 44852 (NT) 1423, man ja reikia anuliuoti visai. galiu taisyti kitu metu pradzioje? tik vat kokia turi buti korespondencija? aciu :)
M
mergyte1 330
2011-01-18 09:21 mergyte1
Ar patartumete kas?
Rolf Rolf 17196
2011-01-18 10:57 Rolf 2011-09-11 07-11

mergyte1 rašė:

Neesmine klaida(bent manau pati taip), D 6122(NT) 1423 K 44852 (NT) 1423, man ja reikia anuliuoti visai. galiu taisyti kitu metu pradzioje? tik vat kokia turi buti korespondencija? aciu :)

Klaidą galite taisyti 2010.12.31. data:
D 44852
K 6122
Reikės tikslinti tų metų PLN204, kada buvo padarytas klaidingas įrašas.
Ir dar patikslinti NTM deklaraciją.
M
mergyte1 330
2011-01-18 11:10 mergyte1 2011-09-11 07-11

Rolf rašė:

mergyte1 rašė:

Neesmine klaida(bent manau pati taip), D 6122(NT) 1423 K 44852 (NT) 1423, man ja reikia anuliuoti visai. galiu taisyti kitu metu pradzioje? tik vat kokia turi buti korespondencija? aciu :)

Klaidą galite taisyti 2010.12.31. data:
D 44852
K 6122
Reikės tikslinti tų metų PLN204, kada buvo padarytas klaidingas įrašas.
Ir dar patikslinti NTM deklaraciją.


na ji 2009 m. ar nieko nesikeicia korespondencija? galiu vesti 2010.01.01? o nereikia kazka su pelno mokesciu operacijos? :(
Rolf Rolf 17196
2011-01-18 11:16 Rolf 2011-09-11 07-11

mergyte1 rašė:

na ji 2009 m. ar nieko nesikeicia korespondencija? galiu vesti 2010.01.01? o nereikia kazka su pelno mokesciu operacijos? :(

Jei klaida pastebėta, pasibaigus mokestiniams metams ( bet FA dar nepatvirtinta), ji taisoma metų pabaigoje.
Kai patikslinsite PLN204 už 2009 metus, tada ir matysite, kiek pasikeitė mokėtinas pelno mokestis. Pokytį registruosite taip pat 2010.12.31. data.
M
mergyte1 330
2011-01-18 11:26 mergyte1 2011-09-11 07-11

Rolf rašė:

mergyte1 rašė:

na ji 2009 m. ar nieko nesikeicia korespondencija? galiu vesti 2010.01.01? o nereikia kazka su pelno mokesciu operacijos? :(

Jei klaida pastebėta, pasibaigus mokestiniams metams ( bet FA dar nepatvirtinta), ji taisoma metų pabaigoje.
Kai patikslinsite PLN204 už 2009 metus, tada ir matysite, kiek pasikeitė mokėtinas pelno mokestis. Pokytį registruosite taip pat 2010.12.31. data.


O kaip mokyti regstruoti pelno mokescio? na mes dengem pelnu nuostoli, tai kaip ir pelno nemokejom mokescio.
Rolf Rolf 17196
2011-01-18 11:29 Rolf
Užpildysite pln204 ir matysite, ar reikia mokėti pelno mokestį.
P
pikciurrna 21
2011-01-19 11:47 pikciurrna
nesu tikra, ar šioje temoje klausiu, tačiau labai reikėtų pagalbos. Situacija tokia:
2009 metais su įmonės darbuotoju (jis taip pat ir akcininkas) buvo sudaryta automobilio nuomos sutartis, pagal kurią kiekvieną mėnesį buvo priskaitomos jam mokėtinos sumos, mokėtinas GPM ir visa tai traukiama į sąnaudas. Nuo 2009 metų vidurio dėl sunkios finansinės padėties sutartį nutraukėme, bet, kadangi pinigų nebuvo, ši suma ir liko neišmokėta. Šiuo metu, norėdamas sumažinti įmonės skolas akcininkas yra linkęs atsisakyti neišmokėtų pagal šią sutartį sumų įmonės naudai. Klausimas, kaip tai galima būtų padaryti. Aš įsivaizduoju du variantus, dėl kurių vis tiek abejoju:
1. Nutraukti nuomos sutartį 2009 m. pradžios data, tuomet priskaitytas sąnaudas traktuoti kaip reikšmingą klaidą, tikslinti PM deklaraciją (buvo nuostolis, todėl VMI skoloj neliksim) ir mažinti praėjusių metų nuostolį;
2. Atrodo geresnis, tačiau nesu tikra, kaip tai įforminti - 2010 metais surašyti akcininko sutikimą dėl skolos anuliavimo ir sąnaudų suma didinti 2010 m. apmokestinamas pajamas (šitoje vietoje jei su skola akcininkui aišku, nežinau, ką reiktų daryti su priskaitytu GPM).

Žinau, kad čia kvaila situacija (per daug optimistai buvom mokėtinas sumas skaičiuodami), bet gal kas padėtumėt išsisukt? smile
P
pikciurrna 21
2011-01-19 14:27 pikciurrna
O gal visgi?...
Petronele Petronele 18331
2011-01-19 16:15 Petronele 2011-09-11 07-12

pikciurrna rašė: 1. Nutraukti nuomos sutartį 2009 m. pradžios data, tuomet priskaitytas sąnaudas traktuoti kaip reikšmingą klaidą, tikslinti PM deklaraciją (buvo nuostolis, todėl VMI skoloj neliksim) ir mažinti praėjusių metų nuostolį;

Perrašyti nuomos sutartį į panaudos sutartį ir patikslinti PM deklaraciją. Bent man toks variantas priimtinesnis jei automobilis iš tikrųjų buvo naudojamas įmonės veikloje. Juk ir kuras nurašytas turėtų būti.
P
pikciurrna 21
2011-01-20 09:32 pikciurrna
Ačiū ačiū - smagu kai kažkas protingas pataria smile Dėl panaudos sutarties sutinku, tokia ir buvo idėja...
Dar pasitikslinsiu, ar teisinga linkme suku.
Vadinasi šias sąnaudas pagal "planą" reiktų traktuoti kaip buhalterinę klaidą "dėl to, jog nepastebėjome, jog auto nuomos sutartis nutraukta" ir, kadangi klaida reikšminga, apskaitoje taisyti praėjusių metų pelno sąskaitoje, bei pateikiant finansinę atskaitomybę, balansuose ir PN ataskaitose taisyti lyginamąją informaciją. Ar kažkas ne taip?
K
korta 101
2011-01-20 16:02 korta
Sveiki,
Daug įveltų klaidų radau perėmusi tvarkyti apskaitą nuo 2010 m. 06 mėn. Klaidos nuo 2006 m. įvairios, matematinės pelno nuostolio ataskaitose , neteisingai įtrauktos reprezentacinės sąnaudos į netekimus, neteisingai atspindėtas ilgalaikio pardavimas, ir t.t. Su mokesčiais dar ne viskas atkapstyta. Kiek įmanoma patikslinau deklaracijų, taip pat tikslinsiu ir pelno mokesčio deklaracijas. Dar niuansas toks, kad nesutampa skaičiai buhalterinėje programoje fiksuoti, deklaracijose, balansuose, akcininkų susirinkimo protokoluose.
Tam kad tęsti darbą, noriu išlyginti nepaskirstyto pelno sumą.
Po pataisymų turiu pelno prieš apmokestinimą sumas 2006, 2007, 2008, 2009 m, pelno mokesčius, paskirstymą dividendams ir rezervams, bet galutinis rezultatas, kuris turi likti nepaskirstytame pelne man vis tiek nesutampa.
1. Taisiau taip, kad patikslinus pelno mokesčio deklaraciją, gautą rezultatą lyginu su buvusiuoju ir koreguoju per 341 sąskaitą. Ar taip?
2. Jei taisau išankstinių mokėjimų sumą 1200 Lt (kur turėjo būti sąnaudose 2008 ir 2009 m) ar dar papildomai turiu pravedimą daryti D 6... (ar 341?) K 2021 išankstinius mokėjimus (ar jau nebereikia, nes pataisiau per 341 sąskaitą rezultatą) ?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui