holdingas
6973
#1038229 2012-03-05 15:25 holdingas
smile smile

holdingas
6973
#1038259 2012-03-05 16:02 holdingas
smile 2010 m. buvo parodytos pajamos, bet nenusirašė savikaina (tik dabar pastebėjome). Na, ir 2011 m. kokio sausio data tai noriu ištaisyti.

holdingas
6973
#1038264 2012-03-05 16:09 holdingas
Jo,jo reikšminga tai tikrai.

holdingas
6973
#1038276 2012-03-05 16:40 holdingas
Už 2010 m, klaida.

1tuktukas
18
#1038308 2012-03-05 19:54 1tuktukas

Loreta13 rašė:



1tuktukas rašė:

Įmonė gyvuoja 15 metų ir tik dabar smile vadovas pastebėjo kad yra neteisnga suma suformuoti kiti rezervai. Akcininkų protokoluose nebuvo nieko minima apie rezervų suformavimą, jie tik tvirtindavo FA. Ankstesnė buhalterė juos formavo niekam nežinomu būdų smile Žodžiu klausimas, kaip taisyti kitų rezervų sumą, nes vadovas sako kad tai klaida ir ji yra reikšminga

. O tai kokie rezervai smile
Jei įstatymo numatyti - pažiūrėkite į ABĮ reikalavimus.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417298
19 straipsnis.
Tai ar akcininkai nusižengė, ar buhalterė smile
Ir dar pažiūrėkite pelno skirstymo projektus, kurie ir yra toje atskaitomybėje.
O visus kitus rezervus (išskyrus privalomą) labai puikiai "atskirstysite" ir galėsite išsidalinti, palikti pelne, ar dar kažką nuveikt :))




Tai kiti rezervai.. su privalomais viskas gerai .. tada ką patartumėt atitaisinėti, jei vadovas pats pripažysta, kad suma "be ryšio".. juk nedėsi tokių sumų į pelną smile .. kol nebuvo susidarę tokie dideli kiti rezervai dėmesio nekreipė, o dabar jau pradėjo gilintis kas ir kaip.. tokius rezervus suformavo ankstesnė buhalterė per 15 įmonės gyvavimo metų .. jaučiu gal ji nežinojo kaip su dotacijom elgtis, bet čia tik prielaida mano tokia .. kad išsiaiškinti reiktų knisti visas jos FA, o to daryti aš tikrai nenoriu smile

holdingas
6973
#1038492 2012-03-06 12:30 holdingas

Luka_Paciolis rašė:


Tada apskaitoje įrašas:

D 34241 Lyginamojo laikotarpio esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)
D 2432 Biudžeto skola įmonei
K 201 Atsargos arba 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti

Dėl 2010 m. sumažintų atsargų sąnaudų registruojamas 2010 m. pabaigos nepaskirstytojo pelno sumažėjimas pakoreguotas pelno mokesčio tarifu. Taip pat registruojama biudžeto skola įmonei dėl nepagrįstai permokėto 2010 m. pelno mokesčio (jei toks buvo).



Ačiū. o PLN204 už 2010 m. ar tikslinam?

amadina22
19803
#1038511 2012-03-06 13:13 amadina22
Tiesiog nežinau kaip pasielgti.

Mes rangovai. 2011 12 buvo pasirašytas atliktų darbų aktas kad mes atlikome darbus (tarkim, pastatytos 4 apšvietimo atramos). 50 tūkst. Lt.
Toms atramoms SF tiekėjas išrašė 2012 sausio 30 d.

Ar aš griežtai privalau tas atramas įtraukti į sanaudas 2011 metais, ar galiu ir 2012 m.


Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

blackgate
3700
#1038516 2012-03-06 13:34 blackgate

amadina22 rašė:


Tiesiog nežinau kaip pasielgti.

Mes rangovai. 2011 12 buvo pasirašytas atliktų darbų aktas kad mes atlikome darbus (tarkim, pastatytos 4 apšvietimo atramos). 50 tūkst. Lt.
Toms atramoms SF tiekėjas išrašė 2012 sausio 30 d.

Ar aš griežtai privalau tas atramas įtraukti į sanaudas 2011 metais, ar galiu ir 2012 m.



O į 2011 metus traukti nebeišeina? Kadangi pajamas uždirbot 2011 metais, tai ir sąnaudas, susijusias su pajamų uždirbimu, reikia registruoti tais pačiais metais.

Neiti priekin, lygu žengti atgal.

amadina22
19803
#1038518 2012-03-06 13:40 amadina22
Taip turbūt ir reikės daryti.

O kažin jei būtų įtraukta į 2012 metus, tai jeigu, tarkim, vmi tikrintų ar būtų kokios sankcijos?




Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

blackgate
3700
#1038524 2012-03-06 13:48 blackgate

amadina22 rašė:


Taip turbūt ir reikės daryti.

O kažin jei būtų įtraukta į 2012 metus, tai jeigu, tarkim, vmi tikrintų ar būtų kokios sankcijos?





Jeigu pastebėtų, turėtų kabliuką prisikabint prie kažko. smile

Neiti priekin, lygu žengti atgal.

amadina22
19803
#1038532 2012-03-06 14:04 amadina22 redaguota: 2012-03-06 15-18
Tai registruojam kaip sukauptas sanaudas 2011 12 mėn.

D 2011
K 4483

Tą patį mėnesį nurašom atsargas

D 60X
K 2011.



Dar neteko atsargų registruoti apskaitoj dar jų neturint.
Tiksliau, faktiškai buvo, tik popierėlio nebuvo.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

holdingas
6973
#1039492 2012-03-09 12:32 holdingas

Luka_Paciolis rašė:


Tada apskaitoje įrašas:

D 34241 Lyginamojo laikotarpio esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)
D 2432 Biudžeto skola įmonei
K 201 Atsargos arba 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti

Dėl 2010 m. sumažintų atsargų sąnaudų registruojamas 2010 m. pabaigos nepaskirstytojo pelno sumažėjimas pakoreguotas pelno mokesčio tarifu. Taip pat registruojama biudžeto skola įmonei dėl nepagrįstai permokėto 2010 m. pelno mokesčio (jei toks buvo).



O kaip taisomos neesminės klaidos?

holdingas
6973
#1039500 2012-03-09 12:51 holdingas
Apskaitos politikoj esminė klaida skaitosi nuo 1500 Lt. Už 2010 m. aptikome klaidą 6000 sąskaitoje 8000 Lt, 5000 sąskaitoje 300 Lt. Ar 3424 rodau 8000, ar skirtumą 8000 - 300 - 7700 Lt?

fantute
1375
#1040189 2012-03-12 16:01 fantute
Labs diena, Norėjau jūsųs pasiteirauti tokiu kalusimu. 2011 metais įmonės buhalteriją tvarkė buhalterinių paslaugų įmonė. Atidave didžiają knyga, padarytą balansą, pelno nuostolio ataskaita, viską atspausdiną, likučius susivedžaiu į programą, tačiau dar atsirado kelios pirkimo sąskaitos faktūros, viena iš jų 2012 11 mėn, kiat 06 mėn. Ką tokiu atveju daryti???????/ ar jas traukti į šiuso metus PVM deklaracijoje parodyti šiais metais kaip atskaitytą, o gautas sąnaudas dėti kaip į neleidžiamus atsikaitymus? Ar visgi geriau pasikoreguoti t.y. pasipaišyti "lėktuvelius" ir pasikoreguoti ranka balansą už 2011 metus ir pelno nusotolio atsakaitą?
P.S: buhalterinių paslaugų įmonė nebesileidžia į kalbas............ smile

amadina22
19803
#1040191 2012-03-12 16:03 amadina22

fantute rašė:


Labs diena, Norėjau jūsųs pasiteirauti tokiu kalusimu. 2011 metais įmonės buhalteriją tvarkė buhalterinių paslaugų įmonė. Atidave didžiają knyga, padarytą balansą, pelno nuostolio ataskaita, viską atspausdiną, likučius susivedžaiu į programą, tačiau dar atsirado kelios pirkimo sąskaitos faktūros, viena iš jų 2012 11 mėn, kiat 06 mėn. Ką tokiu atveju daryti???????/ ar jas traukti į šiuso metus PVM deklaracijoje parodyti šiais metais kaip atskaitytą, o gautas sąnaudas dėti kaip į neleidžiamus atsikaitymus? Ar visgi geriau pasikoreguoti t.y. pasipaišyti "lėktuvelius" ir pasikoreguoti ranka balansą už 2011 metus ir pelno nusotolio atsakaitą?
P.S: buhalterinių paslaugų įmonė nebesileidžia į kalbas............ smile


Jei dar nepridavėt FA registrų centrui, tai taisykit.
Kodėl ranka koreguoti balansą?


Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

fantute
1375
#1040227 2012-03-12 16:42 fantute redaguota: 2012-03-13 14-49
FA dar nerpdiuota. Na man davė viska atspausdintą uždaryta 5 ir 6 klasę, bet kad isivesti tas kelias saskaitas tai nusibaizysiu "lektuvelius "pasitikslinsiu PVM deklaracijas už 2011 11 men ir 06 men ir galesiu deti i leidziamus atsikaitymus. Matote, buhalteriniu paslaugu imonei sakeme kad dar reikia itraukti kelias saskaitas, bet jie kategoriskai pareiškė kad čia jau nebe jų reikalas, kad ne laiku pateikeme.... Tai kaip geriau daryti? Ar palikti tokį balansą kaip pateikė buhalterinių palsaugų įmonė ir tas dvi gautas sąskaitas faktūras traukti į 2012 metus? PVM atskaitysime, tarkime kovo mėn, o visą kitą dėti i neleidžiamus atskaitymus (nes čia buvo 2011 metų sąnaudos)....ar teisingai suprantu? smile Gal kas galite patarti? smile

fantute
1375
#1040658 2012-03-13 14:51 fantute

fantute rašė:


FA dar nerpdiuota. Na man davė viska atspausdintą uždaryta 5 ir 6 klasę, bet kad isivesti tas kelias saskaitas tai nusibaizysiu "lektuvelius "pasitikslinsiu PVM deklaracijas už 2011 11 men ir 06 men ir galesiu deti i leidziamus atsikaitymus. Matote, buhalteriniu paslaugu imonei sakeme kad dar reikia itraukti kelias saskaitas, bet jie kategoriskai pareiškė kad čia jau nebe jų reikalas, kad ne laiku pateikeme.... Tai kaip geriau daryti? Ar palikti tokį balansą kaip pateikė buhalterinių palsaugų įmonė ir tas dvi gautas sąskaitas faktūras traukti į 2012 metus? PVM atskaitysime, tarkime kovo mėn, o visą kitą dėti i neleidžiamus atskaitymus (nes čia buvo 2011 metų sąnaudos)....ar teisingai suprantu? smile Gal kas galite patarti? smile


prasau padekite kas nors smile

frontera
196
#1040734 2012-03-13 16:41 frontera

fantute rašė:



fantute rašė:


FA dar nerpdiuota. Na man davė viska atspausdintą uždaryta 5 ir 6 klasę, bet kad isivesti tas kelias saskaitas tai nusibaizysiu "lektuvelius "pasitikslinsiu PVM deklaracijas už 2011 11 men ir 06 men ir galesiu deti i leidziamus atsikaitymus. Matote, buhalteriniu paslaugu imonei sakeme kad dar reikia itraukti kelias saskaitas, bet jie kategoriskai pareiškė kad čia jau nebe jų reikalas, kad ne laiku pateikeme.... Tai kaip geriau daryti? Ar palikti tokį balansą kaip pateikė buhalterinių palsaugų įmonė ir tas dvi gautas sąskaitas faktūras traukti į 2012 metus? PVM atskaitysime, tarkime kovo mėn, o visą kitą dėti i neleidžiamus atskaitymus (nes čia buvo 2011 metų sąnaudos)....ar teisingai suprantu? smile Gal kas galite patarti? smile


prasau padekite kas nors smile


2012 metus palikit ramybėj smile laiko dar yra, tikslinkit 2011 metus.

fantute
1375
#1040739 2012-03-13 16:45 fantute

frontera rašė:



fantute rašė:



fantute rašė:


FA dar nerpdiuota. Na man davė viska atspausdintą uždaryta 5 ir 6 klasę, bet kad isivesti tas kelias saskaitas tai nusibaizysiu "lektuvelius "pasitikslinsiu PVM deklaracijas už 2011 11 men ir 06 men ir galesiu deti i leidziamus atsikaitymus. Matote, buhalteriniu paslaugu imonei sakeme kad dar reikia itraukti kelias saskaitas, bet jie kategoriskai pareiškė kad čia jau nebe jų reikalas, kad ne laiku pateikeme.... Tai kaip geriau daryti? Ar palikti tokį balansą kaip pateikė buhalterinių palsaugų įmonė ir tas dvi gautas sąskaitas faktūras traukti į 2012 metus? PVM atskaitysime, tarkime kovo mėn, o visą kitą dėti i neleidžiamus atskaitymus (nes čia buvo 2011 metų sąnaudos)....ar teisingai suprantu? smile Gal kas galite patarti? smile


prasau padekite kas nors smile


2012 metus palikit ramybėj smile laiko dar yra, tikslinkit 2011 metus.


Tai Jūs manote, kad pasibraižyti "lėktuvėlius" pasikoreguoti pelno nuostolio ataskaita ir dar pasikoreguoti PVm deklaracijas ir tuomet bus geriau? Ar taip suprantu? Mat kaip ir minėjau buhalterinių paslaugų įmonė nežada daugiau nei vienos sąskaitos faktūros įtraukti..... smile

frontera
196
#1040749 2012-03-13 16:55 frontera

fantute rašė:



frontera rašė:



fantute rašė:



fantute rašė:


FA dar nerpdiuota. Na man davė viska atspausdintą uždaryta 5 ir 6 klasę, bet kad isivesti tas kelias saskaitas tai nusibaizysiu "lektuvelius "pasitikslinsiu PVM deklaracijas už 2011 11 men ir 06 men ir galesiu deti i leidziamus atsikaitymus. Matote, buhalteriniu paslaugu imonei sakeme kad dar reikia itraukti kelias saskaitas, bet jie kategoriskai pareiškė kad čia jau nebe jų reikalas, kad ne laiku pateikeme.... Tai kaip geriau daryti? Ar palikti tokį balansą kaip pateikė buhalterinių palsaugų įmonė ir tas dvi gautas sąskaitas faktūras traukti į 2012 metus? PVM atskaitysime, tarkime kovo mėn, o visą kitą dėti i neleidžiamus atskaitymus (nes čia buvo 2011 metų sąnaudos)....ar teisingai suprantu? smile Gal kas galite patarti? smile


prasau padekite kas nors smile


2012 metus palikit ramybėj smile laiko dar yra, tikslinkit 2011 metus.


Tai Jūs manote, kad pasibraižyti "lėktuvėlius" pasikoreguoti pelno nuostolio ataskaita ir dar pasikoreguoti PVm deklaracijas ir tuomet bus geriau? Ar taip suprantu? Mat kaip ir minėjau buhalterinių paslaugų įmonė nežada daugiau nei vienos sąskaitos faktūros įtraukti..... smile


Ne taip geriau, o taip turi būti. Ūkinės operacijos įvyko 2011 m., ir tikrai ne buhalterinių paslaugų įmonės kaltė, kad nepateikėt sąskaitų laiku. Paistaisykit pati smile



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis