jurgitukasas
79
#1046675 2012-03-29 11:08 jurgitukasas redaguota: 2012-03-29 12-14
klaida tokia 2010 PLN ataskoje turi būti VIII įprastinė veiklos pelnas (nuostoliai)-5381 o ne - 4751 ,XIII.grynasis pelnas -4751
skirtumas 630lt. įmonės steigimo išlaidos. Pelno nuostolio ataskaitoje už 2010 m. grynasis pelnas (nuostoliai)-4751.ačiū kad padedat.
gal kas nors galėtūt padėt smile

jurgitukasas
79
#1046746 2012-03-29 12:44 jurgitukasas
padėkit, įmonė įsteigta 2010m. ,pildant 2011 NKPA reikia įrašyti klaidą padarytą 2010m į kurį langėlį? 2apskaitos politikos ar 3 esminių klaidų taisymo rezultatas


lintec
2
#1046890 2012-03-29 15:13 lintec
Sveiki, kaip pasielgti ir ištaisyti klaidą , kai 2009 m. pagal išankstinę sąskaitą buvo apmokėtas avansas 800 Lt, o vėliau gauta sąskaita ir likusi suma apmokėta bankiniu pavedimu. Kai prieš mane dirbusi buhalterė pridavė man dokumentus (buhalteriją tvarkė rankiniu būdu), sąskaitose radau avansinio mokėjimo likutį 800 Lt., tačiau skolos tiekėjui nėra, nors turėtų būti būtent šia suma. Dabar apskaitą tvarkau programa, tai kur dabar man dėti tą avansinį mokėjimą, kaip ištaisyti klaidą.
Prašau padėkit. Ačiū smile

arosirma
246
#1046917 2012-03-29 15:51 arosirma
avansas yra avansas, kodėl turėtų būti skola? tai yra permoka, t.y. debetas
skola atsiranda kai gaunamos prekės, ar paslaugos

julijus555
3
#1051040 2012-04-11 14:34 julijus555
mieli kolegos, padekite apsispręsti,nerandu tikrosios išeities,net Kapitanovas sako vienaip , Kalčinskas kitaip,
taigi situacija tokia: esame rangovai, išrašome pvm sąskaitą užsakovui ,tai vyksta 2010 m., bet 2011 m. užsakovas atsisako priimti visus darbus dėl svarbių priežasčių ir mes jiems išrašome kreditinę sąskaitą, mažinančią mūsų pajamas, bet jau 2011 metais. Suma nereikšminga, tai būtų kaip ir apskaitinio įvertinimo tikslinimas, ar ne taip? bet logiškai mąstant 2010 m.P/N ataskaitoje parodytas per didelis pelnas, o 2011 metų per mažas, jau pažeistas palyginimo principas. Kalčinsko seminare sakė, viskas gerai, nieko tikslint nereikia, auditorius nepatenkintas, liapa tikslint PLN deklaraciją, metai nuostolingi, prievoles pelno mokesčio nera.Ką Jūs manote??

arosirma
246
#1051122 2012-04-11 16:55 arosirma

julijus555 rašė:


mieli kolegos, padekite apsispręsti,nerandu tikrosios išeities,net Kapitanovas sako vienaip , Kalčinskas kitaip,
taigi situacija tokia: esame rangovai, išrašome pvm sąskaitą užsakovui ,tai vyksta 2010 m., bet 2011 m. užsakovas atsisako priimti visus darbus dėl svarbių priežasčių ir mes jiems išrašome kreditinę sąskaitą, mažinančią mūsų pajamas, bet jau 2011 metais. Suma nereikšminga, tai būtų kaip ir apskaitinio įvertinimo tikslinimas, ar ne taip? bet logiškai mąstant 2010 m.P/N ataskaitoje parodytas per didelis pelnas, o 2011 metų per mažas, jau pažeistas palyginimo principas. Kalčinsko seminare sakė, viskas gerai, nieko tikslint nereikia, auditorius nepatenkintas, liapa tikslint PLN deklaraciją, metai nuostolingi, prievoles pelno mokesčio nera.Ką Jūs manote??



paskaitykit šitą, gal padės?
www.buhalteris.lt/index.php?cid=204146&new_id=331394

Dalia29
12709
#1051186 2012-04-11 22:41 Dalia29

julijus555 rašė:


Kalčinsko seminare sakė, viskas gerai, nieko tikslint nereikia, auditorius nepatenkintas, liapa tikslint PLN deklaraciją, metai nuostolingi, prievoles pelno mokesčio nera.Ką Jūs manote??


Sutinku su Kalčinsko nuomone.
Dabar tikrai neturiu po ranka išaiškinimo, kaip yra elgiamasi su kreditinėmis sumomis. Tikrai yra pasirinkimo teisė. Ypač jei sumos nereikšmingos.
Turėjus daug tokių atvejų (pas mane blogiau- padidintos sąnaudos, nes mes užsakovai), niekada netaisėme PLN.

julijus555
3
#1051319 2012-04-12 11:15 julijus555


paskaitykit šitą, gal padės?
www.buhalteris.lt/index.php?cid=204146&new_id=331394
[/quote]
dekui, sitą seniai turejau atsispaudus net, man kaip ir viskas aišku , kad tai pajamu sumos tikslinimas, ale kaip su audotoriu susitart??

ausa
954
#1053767 2012-04-20 09:26 ausa
Sveiki, pirmą kartą susirengiau taisyti klaidą retrospektyviniu būdu . Buvo klaida pelno mokesčio tarife ir tai suklysta už 2008;2009;2010m , o klaida pastebėta ir pataisytos deklaracijos 2011m . Ir dabar man iškilo toks kvailas klausimas ar teikiant tvirtinti 2011m balansą ir pelno nuostolio ataskaitą turi būti skiltyje praėjusių metų įvesta pakoreguota suma ar senosios patvirtintos sumos ,ir tik aiškinamjam rašte nurodyti tuos visus virsmus kaip pasikeitė ir kaip atsirado didesnė nepaskirstyto pelno suma. smile

ddddaiva
1420
#1053776 2012-04-20 09:36 ddddaiva
Sveiki, pradejome naudoti buh.programa, pries tai vedeme Exel. Exelyje niekada nejo balansas (buvo nemazai klaidu ivelta) Buh programoje susivedziau pradinius balansinius likučius, (kai kurie buvo klaidingi) Dabar klaidas radau, noriu ištaisyti. Kaip man tai padaryti? Tiesiog nueit i pradinius sąskaitų likučius ir ten pataisyt? Gal kokią buh pažyma pasirašyt smile

ddddaiva
1420
#1053802 2012-04-20 10:05 ddddaiva

ddddaiva rašė:


Sveiki, pradejome naudoti buh.programa, pries tai vedeme Exel. Exelyje niekada nejo balansas (buvo nemazai klaidu ivelta) Buh programoje susivedziau pradinius balansinius likučius, (kai kurie buvo klaidingi) Dabar klaidas radau, noriu ištaisyti. Kaip man tai padaryti? Tiesiog nueit i pradinius sąskaitų likučius ir ten pataisyt? Gal kokią buh pažyma pasirašyt smile



Patarkit kas smile

vovere
26052
#1053806 2012-04-20 10:10 vovere
jūs gal klauskite savo buhalterinės programos temoje smile

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

arosirma
246
#1053808 2012-04-20 10:11 arosirma
tai kaip ruošiatės taisyti, vienur atimti, kitur pridėti, ir ką taisysit, parašykit konkrečiai, tuomet ir patars kas nors? smile

Voveruska01
3965
#1053811 2012-04-20 10:15 Voveruska01
tai klaidos gal atsirado ne perkeliant likučius, bet prieš tai jų teisingai nesuskaičiavus. Vadinasi išsitaisote excelio laikotarpio klaidas, o tada pasikoreguojate programoje pradinius likučius.


ausa
954
#1053816 2012-04-20 10:20 ausa

ausa rašė:


Sveiki, pirmą kartą susirengiau taisyti klaidą retrospektyviniu būdu . Buvo klaida pelno mokesčio tarife ir tai suklysta už 2008;2009;2010m , o klaida pastebėta ir pataisytos deklaracijos 2011m . Ir dabar man iškilo toks kvailas klausimas ar teikiant tvirtinti 2011m balansą ir pelno nuostolio ataskaitą turi būti skiltyje praėjusių metų įvesta pakoreguota suma ar senosios patvirtintos sumos ,ir tik aiškinamjam rašte nurodyti tuos visus virsmus kaip pasikeitė ir kaip atsirado didesnė nepaskirstyto pelno suma. smile


Atsiprašau , aš labai konkrečiai paklausiau smile Laukiu Jūsų malonės

Voveruska01
3965
#1053829 2012-04-20 10:33 Voveruska01
Taip, 2011 metais lyginamojoje informacijoje jau turite rodyti tokias, sumas, kokios būtų buvę. O aiškinamajame rašte pateikiate visą informaciją apie retrospektyviai atliktus koregavimus - kokią eilutę koregavote ir kokia suma.


ausa
954
#1053852 2012-04-20 10:58 ausa

Voveruska01 rašė:


Taip, 2011 metais lyginamojoje informacijoje jau turite rodyti tokias, sumas, kokios būtų buvę. O aiškinamajame rašte pateikiate visą informaciją apie retrospektyviai atliktus koregavimus - kokią eilutę koregavote ir kokia suma.


Ačiū , taigi ką man suformuoja programa nebetiks , reikės rankyte tvarkytis...

lape-snape
430
#1054033 2012-04-20 17:42 lape-snape
Pagelbėkit, neužregistravau apskaitoje menamo PVM 2011 m.Deklaracijoje tos sumos taip pat neatsispindi nei viename langelyje? ar galiu tai ištaisyti šieme smile t?

Dalia29
12709
#1054035 2012-04-20 18:00 Dalia29

lape-snape rašė:


Pagelbėkit, neužregistravau apskaitoje menamo PVM 2011 m.Deklaracijoje tos sumos taip pat neatsispindi nei viename langelyje? ar galiu tai ištaisyti šieme smile t?


Ta parsme 2012? O kam to reikia?
Aišku, menamą PVM reiktų registruoti tam, kad "nepamesti" jo pildant PVM deklaraciją. Bet, jei pas jus nėra mišrios veiklos ir visas menamas PVM keliausja ir į atskaitą, prasmės dabar kažką daryti tikrai nematau.

lape-snape
430
#1054041 2012-04-20 18:31 lape-snape

Dalia29 rašė:



lape-snape rašė:


Pagelbėkit, neužregistravau apskaitoje menamo PVM 2011 m.Deklaracijoje tos sumos taip pat neatsispindi nei viename langelyje? ar galiu tai ištaisyti šieme smile t?


Ta parsme 2012? O kam to reikia?
Aišku, menamą PVM reiktų registruoti tam, kad "nepamesti" jo pildant PVM deklaraciją. Bet, jei pas jus nėra mišrios veiklos ir visas menamas PVM keliausja ir į atskaitą, prasmės dabar kažką daryti tikrai nematau.


ačiū


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis