Praeitų metų klaidų taisymas.

Meduza67 Meduza67 181
2013-11-20 09:03 Meduza67
Prašau patarimo. Analizuoju šiuos metus ir praeitus, pastebėjau, kad auto pirkimo PVM priskirtas prie neleidžiamų atskaitymų (PL204 19 eil.) Manau, šią klaidą taisyti perspektyviai tik klausimas kurioje PL204 eil parodyti? iš anksto dėkoju už pagalbą.
Meduza67 Meduza67 181
2013-11-20 11:22 Meduza67
tęsiu mintį. 2012 m FA pirkimo PVM buvo įtrauktas į sąnaudas o PL204 priskirta prie neleidžiamų. Patikslinu PL204 mažinu 19 eil., sumažėja pelnas, kadangi perkeliu ankstesnių metų nuostolį Pm mokesčio neatsiranda. Tuomet ir 2013 FA nieko nerodau? labai laukiu Jūsų nuomonės.
dontcha dontcha 2731
2013-11-24 20:55 dontcha
kaip reiktu istaisyti klaida, praeitais metais mazai priskaiciavau moketina GPM uz nuoma, siais metais pamaciau,deklaracijas istaisiau, tik va kaip apskaitoje reikia parodyti kad metu pradzioj turejo buti skola biudzetui 19,50,o ne permoka 46lt.
kokia korespondencija reikia daryt? smile
L
Loreta13 30842
2013-11-24 22:21 Loreta13
GPM ne priskaičiuojama, o išskaičiuojama.
Tai už nuomą permokėjote smile
Tabeliss Tabeliss 1522
2013-11-27 22:00 Tabeliss
dabar pastebėjau kad pernai įvedžiau pardavimo sąskaitą du kartus smile
reikia koresponduoti atvirkščiai turbūt?
D4484 - 460,96
D505-2195,04
K2411-2656,00

o apskaitoje atvaizduoti dabar kai pastebejau? kaip bus su PLN?
L
Loreta13 30842
2013-11-28 18:31 Loreta13
Nieko nebus :)
Nuo to, kad padarėte klaidą tikrai neatsirado jokie valiutų pokyčiai.
Be to, atitaisykite ir tą valiutos kurso pokytį, kur atlikote konversiją 2012-12-31.
Tabeliss Tabeliss 1522
2013-11-29 13:23 Tabeliss

Tabeliss rašė:
dabar pastebėjau kad pernai įvedžiau pardavimo sąskaitą du kartus smile
reikia koresponduoti atvirkščiai turbūt?
D4484 - 460,96
D505-2195,04
K2411-2656,00

o apskaitoje atvaizduoti dabar kai pastebejau? kaip bus su PLN?

smile
L
Loreta13 30842
2013-11-29 18:13 Loreta13

Tabeliss rašė: smile
Jau net atsakymų iš jaudulio nebematote :)
dontcha dontcha 2731
2013-12-09 12:45 dontcha

Loreta13 rašė:
GPM ne priskaičiuojama, o išskaičiuojama.
Tai už nuomą permokėjote smile

sutartyje su asmeniu kuris nuomojo patalpas buvo rasoma kad mes mokame po 15lt uz diena,o mokescius VMI susimokame patys. tad as skaiciaviau atbulai 15LT*0,15GPM=2,25 lt pervesdavau VMI ,o reikėjo skaičiuot 17,64Lt už para ir tam fiziniui asmeniui pervesti 15Lt, o vmi 2,65Lt,tad susidare nepriemoka, kaip reikia istaisyt praeitu metu klaida?kokia korespondencija reiktu rašyt? smile
J
Jurcika 24
2013-12-11 15:27 Jurcika
Laba diena,
Labai prašau patarimo. Pirmą kartą tenka daryti klaidų taisymą ir visai susipainiojau smile . 2012 m. nebuvo įtrauktos į sąnaudas komandiruočių sąnaudos 2500 Lt. Turiu tikslinti 2012 m. PLN deklaraciją. Ir į 2013 m. finansinę apskaitą įnešti šią sumą. Tačiau nežinau sąskaitų korespondencijos. Gal galite padėti?
K
KaiIr 61
2013-12-13 15:38 KaiIr
Laba diena,
derindami skolas metų pabaigai aptikome neįtrauktą į pajamas 2012 m. išrašytą 80 Lt s/f.(be PVM). Tokiu būdu atsirado pirkėjų permoka, o į PLN204 m. nepateko 80 Lt. Ar teisingai mąstau:
1)D2411 K 5000 80 Lt (dingsta permoka) susirašau buh. pažymą
2) tikslinu PVM deklaraciją už 2012-08 mėn.(didėja PVM neapmokestinamos pajamos, todėl PVM sumokėtas teisingai)
Klausimas:
Kur dar reikia atlikti tikslinimus, kooregavimus? Ačiū
V
Vasara14 108
2014-01-03 09:33 Vasara14
Sveiki. 2011m., įmonė įsigijo IT.Sąskaitoje buvo išskirtas IT ir +montavimo darbai. Nesuprantu kaip, bet tuos montavimo darbus dėjau į leidžiamus, o reikėjo į IT savikainą . Dabar tik išlindo klaida, tai suprantu, turiu tikslinti 2011m pelno mok. dekl.,išimti montavimą, taip pat ir 2012 (dėl nusidėvėjimo). Suma nėra didelė, bet turbūt nėra kito pasirinkimo?
V
virbuh 8107
2014-01-03 12:50 virbuh

Vasara14 rašė:
Sveiki. 2011m., įmonė įsigijo IT.Sąskaitoje buvo išskirtas IT ir +montavimo darbai. Nesuprantu kaip, bet tuos montavimo darbus dėjau į leidžiamus, o reikėjo į IT savikainą . Dabar tik išlindo klaida, tai suprantu, turiu tikslinti 2011m pelno mok. dekl.,išimti montavimą, taip pat ir 2012 (dėl nusidėvėjimo). Suma nėra didelė, bet turbūt nėra kito pasirinkimo?

Jei atsiranda nemažas pelno mokesčio primokėjimas, tai reikėtų tikslinti.
Nevargčiau nebent dėl kokių 10lt pelno mokesčio.
V
Vasara14 108
2014-01-03 13:59 Vasara14

virbuh rašė:

Vasara14 rašė:
Sveiki. 2011m., įmonė įsigijo IT.Sąskaitoje buvo išskirtas IT ir +montavimo darbai. Nesuprantu kaip, bet tuos montavimo darbus dėjau į leidžiamus, o reikėjo į IT savikainą . Dabar tik išlindo klaida, tai suprantu, turiu tikslinti 2011m pelno mok. dekl.,išimti montavimą, taip pat ir 2012 (dėl nusidėvėjimo). Suma nėra didelė, bet turbūt nėra kito pasirinkimo?

Jei atsiranda nemažas pelno mokesčio primokėjimas, tai reikėtų tikslinti.
Nevargčiau nebent dėl kokių 10lt pelno mokesčio.

Ačiū už nuomonę. O kaip su PM delspinigiais, kai pateiksiu patikslintas deklaracijas, kada juos VMI paskaičiuos? Pačiai turbūt nereikia jų prisiskaičiuot?
V
virbuh 8107
2014-01-03 15:07 virbuh

Vasara14 rašė:


Ačiū už nuomonę. O kaip su PM delspinigiais, kai pateiksiu patikslintas deklaracijas, kada juos VMI paskaičiuos? Pačiai turbūt nereikia jų prisiskaičiuot?
[/quote]
Aš pervesčiau bent kelis litus daugiau panašiai kiek tie delspinigiai bus. Mano VMI turėtumėt matyt, kai deklaraciją patikrins.
judaskinas judaskinas 1181
2014-01-17 13:21 judaskinas
Sveiki,
reikia pagalbos :) 2012 metais buvo per maza suma (apie 10000 Lt) perkelta is Finansiniu skolu i ilgalaikiu skolu einamuju metu dali. Kaip patartumet istaisyti sia klaida?
judaskinas judaskinas 1181
2014-01-17 15:54 judaskinas
smile smile
mariska mariska 8625
2014-01-17 21:57 mariska
ar tai reikšminga su įmonei?

Jei nereikšminga, tai taisoma paprastai. 2013 metais per koreguojanti įrašą.

Jei labai reikšminga, tai taisoma retrospektyviniu būdu.

T.y. balanse 2012 parodomi teisingai ir aiškinamajame rašte pateikiami palyginimai ir paaiškinimai.
Dorota1 Dorota1 13533
2014-01-30 12:26 Dorota1
kaip patarsit daryti, perimus apskaita iš buhalterinės įmonės išaiškėjo kad pagal DK IT yra daugiau, nei pagal IT kortelės , kažko trūksta greičiausiai.
Na kadangi labai seniai perduota buhalterija iš buhalterinės įmonės , dabar bandau suvesti galus, niekas iT koretlių neieškos,
ką man daryti
Ar palikti IT DK kokia yra, ar nurašyti iki tos kiek pagal IT kortelės yra? bet jai nurašau nežinau ar tas turtas nudevėtas ar ne buvo kada pirktas ir kas per turtas, ar neatsirastu patikrinimo metų koks PVm atstatymas?

patarkit ką daryti
Dorota1 Dorota1 13533
2014-01-30 12:49 Dorota1
pasuflerokit, nes sustojo darbas nežinau kaip pasielgti
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui