Tess
20287
1   #1331222 2016-09-22 12:28 Tess
Taip ir padarysiu, nes visai jau susimaliau. smile
Ačiū.

Tess
20287
#1331234 2016-09-22 12:57 Tess
Viskas. Padariau. smile
2015 m. į PLN buvo įtraukta 1355,10 Eur į neleidžiamu atskaitymus.
Tai reikia panaikinti, o į leidžiamus įtraukti 677,55?

Luka_Paciolis
3722
#1331237 2016-09-22 13:04 Luka_Paciolis

Tess rašė:


Viskas. Padariau. smile
2015 m. į PLN buvo įtraukta 1355,10 Eur į neleidžiamu atskaitymus.
Tai reikia panaikinti, o į leidžiamus įtraukti 677,55?

Super geras darbo produktyvumas smile

Taip reikia tikslinti PLN formą už 2015 m. naikinant neleidžiamų atskaitymų sumą ir didinant leidžiamus atskaitymus. Taip pat reikės daryti apskaitoje įrašą mažinant mokėtiną pelno mokestį, jei toks buvo už 2015 m.


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Tess
20287
#1331258 2016-09-22 13:38 Tess
PM nebuvo. smile
2015 m. 24351 buvo kredite - 1355,10 Eur.
2016 m. tuos įrašus panaikinau.
Bet 2015.12.31 buhalterė skolą atskaitingam asmeniui perkėlė į paskolą.
Tai šiuo atveju jokių papildomų įrašų daryti nereikia? smile

Tess
20287
#1331264 2016-09-22 13:47 Tess
Ar darote buhalterines pažymas kai tikslinate PLN?
Na kad nepamiršti ką it kodėl tikslinote?

Melaja
757
#1331265 2016-09-22 13:50 Melaja

Tess rašė:


Ar darote buhalterines pažymas kai tikslinate PLN?
Na kad nepamiršti ką it kodėl tikslinote?



Aš darau, dėl klaisos pripažinimo - esminė, neeesminė, kodėl tokia ar anokė, dėl ko susidarė, kokie koreguojantys įrašai, na daug maž aprašau, per daug nesiplėsdama

Melaja
757
#1331267 2016-09-22 13:54 Melaja
[quote=Tess]
Bet 2015.12.31 buhalterė skolą atskaitingam asmeniui perkėlė į paskolą.

ne į temą, kaip tas perkelėmas įvyko, galima iš vis taip gale metų perkelt ir vsio, turbūt 3000 € neviršyjo skola.

Tess
20287
#1331269 2016-09-22 13:54 Tess
Na ir aš darau pagal šabloną:
Buhalterinė pažyma Nr.
Koreguojantiesiems, baigiamiems ir papildomiems įrašams.
Viską aprašau kas buvo padaryta, kodėl koreguojama, net kartais klaidingą įrašą iš DK prikabinu. smile
Bet šiuo atveju, kai tikslinu PLN. Mažinu neleidžiamu ir didinu leidžiamus. Jau su sąskaitų korespondencijomis kaip ir neparuošiu. Gal kaip raštą, paaiškinimą kokį padaryti papildomai. smile

Tess
20287
#1331270 2016-09-22 13:55 Tess
Direktorius, paskirtyje rašė, kad paskola, o ji kabindavo ant atskaitingo. Visi pavedimai buvo per banką, tai notarinės sutarties nereikia.
2016 m. irgi kabino ant atskaitingo, bet pakoregavau ir viską sukėliau į paskolą.

Melaja rašė:

ne į temą, kaip tas perkelėmas įvyko, galima iš vis taip gale metų perkelt ir vsio, turbūt 3000 € neviršyjo skola.



Melaja
757
#1331272 2016-09-22 13:57 Melaja
[quote=Tess]
Direktorius, paskirtyje rašė, kad paskola, o ji kabindavo ant atskaitingo. Visi pavedimai buvo per banką, tai notarinės sutarties nereikia.
2016 m. irgi kabino ant atskaitingo, bet pakoregavau ir viską sukėliau į paskolą.


supratau, jo jei per banką, nereikia notaro.

Tess
20287
#1331522 2016-09-23 12:14 Tess
Reikia ištaisyti dar vieną klaidą. smile Tikiuosi daugiau nieko nerasiu.
Buvo uždaryti 2015 m. per tarpinę sąskaitą (390).
Arba buhalterė į 3411 perkėlė ne visą sumą, arba uždarė perkėlė, vėl įvedė kokia sąskaitą, uždarė ir nepažiūrėjo į 390.
Tai dabar 390 yra (-40) Eur.
Neturiu supratimo kur kelti.
2016-01-01 į 3421?

Luka_Paciolis
3722
1   #1331531 2016-09-23 12:52 Luka_Paciolis

Tess rašė:


Reikia ištaisyti dar vieną klaidą. smile Tikiuosi daugiau nieko nerasiu.
Buvo uždaryti 2015 m. per tarpinę sąskaitą (390).
Arba buhalterė į 3411 perkėlė ne visą sumą, arba uždarė perkėlė, vėl įvedė kokia sąskaitą, uždarė ir nepažiūrėjo į 390.
Tai dabar 390 yra (-40) Eur.
Neturiu supratimo kur kelti.
2016-01-01 į 3421?

Taip.


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


zivileindre
90
#1332788 2016-09-29 14:09 zivileindre
Sveiki,
kaip reiketu programoje sufuormuoti irasus po VMI mokestinio patikrinimo, nes patikrinus 2014-2015 metus, buvo papildomai priskaiciuota pelno mokescio, nes reikejo tikslinti PLN, kadangi is leidziamu atskaitymu dali iskele i neleidziamus, todel padidejo pelnas ir pelno mokestis. Sumos yra ne esmines, tai kaip suprantu uztenka siais metais tiesiog padaryti irasus.
Pelno padidejimas:
D ???
K 341
Pelno mokescio padidejimas:
D ????
K 445
Galbut Debete rasyti 641 (neleidziamus atskaitymus)?

zivileindre
90
#1332794 2016-09-29 14:13 zivileindre
Taip pat dar viena irasa reikia padaryti po patikrinimo, liepe grazinti ismoketa parama, nes ja pripazino kaip nesuteikta parama. Tai velgi koki irasa reikia formuoti?
Priskaityti grazintina parama:
D243 kitos gautinos sumos
K ???? (galbut mazinti paramos sanaudas, nors 2016 metais ten likutis 0,00)

Grazina nesteiktos paramos suma:
D 271
K243

vilite
174
#1337070 2016-11-07 10:04 vilite
sveiki,

2015 metais buvo gauta sąskaita. tačiau 2016 derinantis paaiškėjo kad sąskaita buvo perrašytą į didesnę suma. gaunasi klaidų taisymas. didėtu 2 kl.
ar būtina tikslinti praeitus metus, pvm ir pln? ar būtu galima pvz parašyti šiais metais buh pažymą. kad taisomą ir pvm dėti į NA ? suma nedidelė . smile

virbuh
7938
#1337073 2016-11-07 10:19 virbuh

vilite rašė:


sveiki,

2015 metais buvo gauta sąskaita. tačiau 2016 derinantis paaiškėjo kad sąskaita buvo perrašytą į didesnę suma. gaunasi klaidų taisymas. didėtu 2 kl.
ar būtina tikslinti praeitus metus, pvm ir pln? ar būtu galima pvz parašyti šiais metais buh pažymą. kad taisomą ir pvm dėti į NA ? suma nedidelė . smile


Sveiki. Pagal viską, gavot sąskaitą(ne atvirkštinis PVM) ir tie pirkimai turėjo nueiti iš 2 kl į 6? Tada galima patį PVM dėtį į normalią atskaitą 2016m, jei tikrai galima, o PLN204 taisyti už 2015m ir ten tikslinti sąnaudas, mažės pelno.
Bet jei kokie 10, ar 20 eurų, tai gal visą sumą su PVM įkelčiau į 2016m neleidžiamus ir viskas(blogai padaryčiau, bet...)

vilite
174
#1337076 2016-11-07 10:37 vilite

virbuh rašė:



vilite rašė:


sveiki,

2015 metais buvo gauta sąskaita. tačiau 2016 derinantis paaiškėjo kad sąskaita buvo perrašytą į didesnę suma. gaunasi klaidų taisymas. didėtu 2 kl.
ar būtina tikslinti praeitus metus, pvm ir pln? ar būtu galima pvz parašyti šiais metais buh pažymą. kad taisomą ir pvm dėti į NA ? suma nedidelė . smile


Sveiki. Pagal viską, gavot sąskaitą(ne atvirkštinis PVM) ir tie pirkimai turėjo nueiti iš 2 kl į 6? Tada galima patį PVM dėtį į normalią atskaitą 2016m, jei tikrai galima, o PLN204 taisyti už 2015m ir ten tikslinti sąnaudas, mažės pelno.
Bet jei kokie 10, ar 20 eurų, tai gal visą sumą su PVM įkelčiau į 2016m neleidžiamus ir viskas(blogai padaryčiau, bet...)



ten gautusi D20 ir pvm K443 ten 30 euru su viskuo. ir dėl tokios sumos taip nesinori man taisyti tiek visko :(, sakau parašyčiau pažyma dėčiau į neleidžiamus.
save įmonę nuskriausčiau smile .


LauMaCe
2
#1337904 2016-11-14 10:41 LauMaCe
Laba diena,
Iškilo klausimas ir nežinau kaip ištaisyti šią klaidą, pas mūsų įmonė turi 2 padalinius ir derindama likučius atradau, kad abu padaliniai įtraukė tą pačią sąskaitą, pirktos medžiagos, jos jau nurašytos ir ta pati suma apmokėta 2 kartus. Čia klaida padaryta 2015 metais, o radau dabar. Kaip per programą "Centas" anuliuoti vieną sąskaitą 2016 metais, kad nesugriūtų 2015 metų rezultatai? ir kaip man dabar atvaizduoti apskaitoje šios klaidos taisymą?

mariska
8697
#1337907 2016-11-14 10:50 mariska
Per buhalterinę pažymą 2016 metais.

PLN204 taisoma už 2015 metus.


Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


LauMaCe
2
#1337959 2016-11-14 13:25 LauMaCe
Viskas seniai priduota Registrų centrui, todėl ir galvoju ar man čia lįsti į kitus metus...


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis