Praeitų metų klaidų taisymas.

2kart2 2kart2 1029
2008-01-31 16:22 2kart2
[quote="VOLHA"]nuo kuo priklauso esmine klaida ar ne smile gavau pardavimo SF už06 m.,ppelnas kaip ir nedidelis bet noretusi padarit viska kuo teisingiau, teikdama 07 m. balansa, kai su PVM -tikslint 06 m. PVM deklaracija? smile[/quote

smile
linuteku linuteku 230
2008-01-31 16:24 linuteku 2011-09-11 05-42

VOLHA rašė: nuo kuo priklauso esmine klaida ar ne smile gavau pardavimo SF už06 m.,ppelnas kaip ir nedidelis bet noretusi padarit viska kuo teisingiau, teikdama 07 m. balansa, kai su PVM -tikslint 06 m. PVM deklaracija? smile


Nežinau ar daug galėsiu padėti... apskaitos politikoj turėtų būti nustatyta, kad klaida laikoma esmine (pvz., kai suma yra 5 proc. grynojo pelno. Konkrečios klaidos dydį įvertina ir sprendimą dėl jos priskyrimo esminei ar neesminei priima vyr. buhalteris).
linuteku linuteku 230
2008-01-31 16:41 linuteku 2011-09-11 05-42

NATALI_ja rašė: įvesti sukauptą nusedėjimą metų pradžiai ir toliau skaičiuoti teisingai


Ačiū NATALI_ja,
Iškart šviesiau pasidaro kai su kažkuo pasitari.
O reikia taisyti pelno mokesčio deklaraciją ir perskaičiuoti pelno mokestį???

Ačiū visiems, kurie padedate smile
2kart2 2kart2 1029
2008-01-31 18:29 2kart2 2011-09-11 05-42
Esminė klaida – klaida, kuri išaiškėja einamuoju ataskaitiniu laikotarpiuir dėl kurios praėjusioar kelių praėjusių laikotarpiųfinansinė atskaitomybėteisingai neatspindiįmonės finansinės būklėsir veiklos rezultatų
Klaidos reikšmingumo nustatymas (1)
Informacija laikoma reikšminga, jei jos nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti finansinę atskaitomybę ir turėti įtakos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams
Klaidos reikšmingumo nustatymas (2)
iki 5 proc. grynojo pelno;
iki 0,5 proc. pardavimo pajamų;
0,25 – 0,5 proc. turto balansinės vertės

[ul]Klaidos reikšmingumo nustatymas (3)

žemutinė klaidos reikšmingumo riba –
5 proc. straipsnio sumos;
pelningai dirbančioje įmonėje –
5 – 10 proc. pelno sumos prieš apmokestinimą;
nuostolingai arba beveik nuostolingai dirbančioje įmonėje –
0,5 – 1 proc. įmonės pajamų per ataskaitinį laikotarpį arba
0,25 – 0,5 proc. visos turto balansinės vertės

Klaidų taisymo būdai
retrospektyvinis;
perspektyvinis

Esminių klaidų taisymas (1) [/ul]
Taisant esmines ankstesnių laikotarpių klaidas, reikia taikyti retrospektyvinį būdą, nebent būtų neįmanoma tiksliai įvertinti esminės klaidos poveikio ankstesnių laikotarpių finansinei atskaitomybei
Esminėmis nelaikomų klaidų taisymas
Esminėmis nelaikomos klaidos gali būti taisomos perspektyviniu būdu, t.y.
einamojo laikotarpio finansinėje atskaitomybėje.
Klaidos taisymas įtraukiamas
į tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida.
Rolf Rolf 17196
2008-01-31 19:20 Rolf 2011-09-11 05-42

VOLHA rašė: nuo kuo priklauso esmine klaida ar ne smile gavau pardavimo SF už06 m.,ppelnas kaip ir nedidelis bet noretusi padarit viska kuo teisingiau, teikdama 07 m. balansa, kai su PVM -tikslint 06 m. PVM deklaracija? smile


PVM patikslinat. Taip pat tikslinat metinę pelno mokesčio deklaraciją. Jei keisis pelno mokestis, dar teks ir socialinio mokesčio deklaraciją tikslinti.
Klaidos taisymas priklausys nuo to, ar esminė, ar neesminė klaida.
Rolf Rolf 17196
2008-01-31 20:36 Rolf 2011-09-11 05-42

linuteku rašė: Sveiki....
pastebėjau, kad programoje įvesta neteisinga IT nusidėvėjimo pabaiga ir nebuvo skaičiuotas nusidėvėjimas už 2006 metus (1000Lt). Prašau patarti kaip sutvarkyti tą reikalą smile


2006m. IT nusidėvėjimo sąnaudas apskaitoje registruojate 2007m.
Reikia tikslinti metinę pelno mokesčio deklaraciją.
Klaidos taisymas priklausys nuo klaidos reikšmingumo.
V
VOLHA 31
2008-01-31 20:55 VOLHA
Ačiu už pagalba,NATALI_ja,Rolf, smile klaida ne esmine,1.2 % nuo apmokestinamo pelno, smile , bet blagiausiai tai kai sistemingai, vos ne kas antra PVM deklaracija turiu tikslin nes visiem dzin kai pamor6ta pristatit PVM s-f laiku, ai6ku viska prasideda nuo galvos, bet vargina iki galvos skausma smile
2kart2 2kart2 1029
2008-01-31 21:29 2kart2 2011-09-11 05-42

VOLHA rašė: Ačiu už pagalba,NATALI_ja,Rolf, smile klaida ne esmine,1.2 % nuo apmokestinamo pelno, smile , bet blagiausiai tai kai sistemingai, vos ne kas antra PVM deklaracija turiu tikslin nes visiem dzin kai pamor6ta pristatit PVM s-f laiku, ai6ku viska prasideda nuo galvos, bet vargina iki galvos skausma smile


Pas mane irgi būna, tai kartais net nepriimu tų senų s-f, ir Jums taip patariu daryt smile , tegul žino, kada reikia jas atnešti, nes už sugadintus nervus niekas pinigų nemoka. Na o jei neisdrįstat taip , tai galima ant faktūros parašyti: gauta xx. xx. xx ir įtraukti į apskaitą, na tada kada gauta, o ne parintis su tais tikslinimais smile
V
Vestma 391
2008-02-02 13:21 Vestma
o aš per didelius dienpinigius paskaičiavau 2006 smile noriu pataisyti,nes jei apdės Sodrosmok ir GPM ,bus blogiau.
patarkit prašau ką reikia patikslinti:tik Pelno mok deklaraciją?
o apskaitoj pasitaisyti 2007 metais?
V
Vestma 391
2008-02-10 00:21 Vestma
tai kaip ten su tais dienpinigiais daryt smile
Vifi Vifi 4124
2008-02-10 08:30 Vifi 2011-09-11 05-43
Tik priskaičiavot? Ar jau ir išmokėjot 2006???

Vestma rašė: o aš per didelius dienpinigius paskaičiavau 2006 smile noriu pataisyti,nes jei apdės Sodrosmok ir GPM ,bus blogiau.
patarkit prašau ką reikia patikslinti:tik Pelno mok deklaraciją?
o apskaitoj pasitaisyti 2007 metais?
V
Vestma 391
2008-02-10 16:48 Vestma 2011-09-11 05-43

Vifi rašė: Tik priskaičiavot? Ar jau ir išmokėjot 2006???

Vestma rašė: o aš per didelius dienpinigius paskaičiavau 2006 smile noriu pataisyti,nes jei apdės Sodrosmok ir GPM ,bus blogiau.
patarkit prašau ką reikia patikslinti:tik Pelno mok deklaraciją?
o apskaitoj pasitaisyti 2007 metais?



na avansas prekėms pirkti buvo išmokamas didelėmis sumomis,dienpinigiai nėra išskirti jų tarpe...tai ką daryti tada?
Vifi Vifi 4124
2008-02-10 16:52 Vifi 2011-09-11 05-43
Tada mano galva nieko taisyti nereikia (jei tie darbuotojai iki šiol dirba, aišku).
Mokėk dienpinigius dalimis, kad neviršytų leistinos sumosm jei DU nedidesnis kaip MIN DU*1,3+1Lt smile

Vestma rašė:

Vifi rašė: Tik priskaičiavot? Ar jau ir išmokėjot 2006???

Vestma rašė: o aš per didelius dienpinigius paskaičiavau 2006 smile noriu pataisyti,nes jei apdės Sodrosmok ir GPM ,bus blogiau.
patarkit prašau ką reikia patikslinti:tik Pelno mok deklaraciją?
o apskaitoj pasitaisyti 2007 metais?



na avansas prekėms pirkti buvo išmokamas didelėmis sumomis,dienpinigiai nėra išskirti jų tarpe...tai ką daryti tada?
V
Vestma 391
2008-02-11 11:03 Vestma
kas mėn moku dienpinigius -taip kad neišsisuksiu nuo taisymo...Pelno ataskaitą pataisyti?
V
Vestma 391
2008-02-14 21:01 Vestma 2011-09-11 05-44

Vestma rašė: kas mėn moku dienpinigius -taip kad neišsisuksiu nuo taisymo...Pelno ataskaitą pataisyti?

?
Vifi Vifi 4124
2008-02-14 21:09 Vifi 2011-09-11 05-44
Tu man paaiškink, kodėl per didelius dienpinigius priskaičiavai?

Vestma rašė:

Vestma rašė: kas mėn moku dienpinigius -taip kad neišsisuksiu nuo taisymo...Pelno ataskaitą pataisyti?

?
D
Darutiz 465
2008-02-15 07:06 Darutiz
Sveiki ponai ir ponios,
kaip reikia taisyti, kai sudarinėjant fianansinę atskaitomybę, buvo blogai sukelti duomenys iš registro? Buhalterinės operacijos užregistruotos teisingai, bet kažkodėl ne taip sudėliotos balanse...
Jei tarkim tai buvo praeitų metų balansas, tai taisant klaidas retrospektyviai, reikia aiškinamajam rašte paaiškinti bei pateikti lyginamąją informaciją, o sudarinėjant 2007 balansą, kur praeitų metų duomenys, surašyti patikslintus?
Ar teisingai mąstau?
puke111 puke111 469
2008-02-22 08:37 puke111
Sveiki,
1. 2006.12.31 priskaitėm soc mokesčio 1210 Lt D6 kl/ K4 kl. Sumokėta buvo 1212 Lt. O turėjo būti priskaityta 4293 Lt. Kaip pataisyti?

2. 2007 m. buvo mokamas avansinis soc mokestis, sumokėta 3220Lt.
Tai yra D 20241
K 271
Už 2007 m. nuostolis. Kokias korespondencijas dabar reiktų daryt?
smile Ačiū.
Rolf Rolf 17196
2008-02-22 09:29 Rolf 2011-09-11 05-44

puke111 rašė: Sveiki,
1. 2006.12.31 priskaitėm soc mokesčio 1210 Lt D6 kl/ K4 kl. Sumokėta buvo 1212 Lt. O turėjo būti priskaityta 4293 Lt. Kaip pataisyti?

2. 2007 m. buvo mokamas avansinis soc mokestis, sumokėta 3220Lt.
Tai yra D 20241
K 271
Už 2007 m. nuostolis. Kokias korespondencijas dabar reiktų daryt?
smile Ačiū.


1. D 65 - 3083
K 44x- 3083

2007.12.31.
D 34x - 3083 ( nepripažintas ankstesnių metų nuostolis )
K 65 - 3083
Reikia tikslinti soc.mok.deklaraciją.

2. Sumokėtas avansinis socialinis mokestis registruojamas 26x sąskaitoje
Jei 2007m. buvo nuostolis, galėsite daryti užskaitą kitų mokesčių iš sumokėto socialinio mokesčio.
puke111 puke111 469
2008-02-22 09:58 puke111 2011-09-11 05-44

Rolf rašė:

puke111 rašė: Sveiki,
1. 2006.12.31 priskaitėm soc mokesčio 1210 Lt D6 kl/ K4 kl. Sumokėta buvo 1212 Lt. O turėjo būti priskaityta 4293 Lt. Kaip pataisyti?

2. 2007 m. buvo mokamas avansinis soc mokestis, sumokėta 3220Lt.
Tai yra D 20241
K 271
Už 2007 m. nuostolis. Kokias korespondencijas dabar reiktų daryt?
smile Ačiū.


1. D 65 - 3083
K 44x- 3083

2007.12.31.
D 34x - 3083 ( nepripažintas ankstesnių metų nuostolis )
K 65 - 3083
Reikia tikslinti soc.mok.deklaraciją.

2. Sumokėtas avansinis socialinis mokestis registruojamas 26x sąskaitoje
Jei 2007m. buvo nuostolis, galėsite daryti užskaitą kitų mokesčių iš sumokėto socialinio mokesčio.

Tai būtent kai pildžiau soc. mokesčio deklaraciją ir pastebėjau klaidą,kad per mažai priskaičiau 2006.12.31. O deklaraciją išsiunčiau su teisinga suma.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui