Individualios įmonės savininko įnašo grąžinimas

V
virbuh 8107
2017-12-19 08:57 virbuh

Dominykas11 rašė:
Labas rytas

Savininkas sakė,kad įnešė tuos pinigėlius ir vmi parodė iš kur tie pinigėliai atsirado, tai buvo 2003 m. Matau, kad 2003 m.savininko įnašas į kasą 89700 litų. Bet per eilę metų,verslas nelabai pelningas, jis įnešinėjo savo pinigėlių atsiskaityti su tiekėjais, tai tie pinigėliai ir susidarė, jei yra pinigų atsiima,paskui vėl įneša. Tai tų įneštų pinigų ir atsiimtų nereikia rodyti formoje 0711 neapmokestinamos pajamos, kaip Luka Pačiolis išaiškino.Ačiū

Jei 2016.12.31 buvo likutis kaip atskaitingo daugiau kaip 15000 eur, tai reikėjo pateikti FR0711, tai tas pats ir dabar, jei 2017.12.31 bus likutis daugiau 15000. vėl teks teikinėti
2017-12-19 09:02 Dominykas11
Kaip atskaitingo sąskaitoje nėra, bet savininko įnašai tai buvo. Mes nepateikėme tos formos. Savininko įnašų tai nereikia niekur teikti.
V
virbuh 8107
2017-12-19 09:12 virbuh

Dominykas11 rašė:
Kaip atskaitingo sąskaitoje nėra, bet savininko įnašai tai buvo. Mes nepateikėme tos formos. Savininko įnašų tai nereikia niekur teikti.

Bandykit paskaityt pildymo taisykles FR0711, tai matysit ar reikia teikti už 2016m ar nereikia. Nepamenu tikrai kas ten rašoma. Nuo 2016m keitėsi pildymas.
2017-12-19 09:21 Dominykas11
Perskaičiau pildymo taisykles, bet apie savininko įnašus nieko neparašyta, tik apie paskolas. Tai dabar nežinau, papuoliau su tais įnašais.
2017-12-19 10:27 Luka_Paciolis 2017-12-19 10-31

Dominykas11 rašė:
Perskaičiau pildymo taisykles, bet apie savininko įnašus nieko neparašyta, tik apie paskolas. Tai dabar nežinau, papuoliau su tais įnašais.
Dominykas11, kadangi prievolė savininko įnašus deklaruoti atsirado nuo 2016 m. , o jūsų atveju savininkas įnašą darė 2003 m,. tai išsiimtus 50K € niekur deklaruoti nereikia, t.y. deklaruojami FR0711 formoje tik nuo 2016 m. įnešami įnašai.
2017-12-19 11:05 Dominykas11
Ačiū, kad man padedate, tai 2016 m.savininkas nieko neįnešė, tik 2000 eurų išsiėmė, 2017 m. įnešė 1400 eurų, o išsiėmė 3000 eurų. Dar užtvirtinimui , ar aš iki galo supratau būdamas jaunas ir nepatyręs buhalteriniuose labirintuose, vadinasi kai išsiims tuos savo įnašus jokios formos nepildau. Metinėje pln204 deklaracijoje parodau visą gautą pelną, juos apmokestinu 5 proc.nes tenkina visas sąlygas, savininkas išsiima savo įnašus ir skirtumą parodau 0471 kiek išmokėjau po pelno. Jis teiks 308 ir susimokės g
V
virbuh 8107
2017-12-19 11:18 virbuh

Dominykas11 rašė:
Ačiū, kad man padedate, tai 2016 m.savininkas nieko neįnešė, tik 2000 eurų išsiėmė, 2017 m. įnešė 1400 eurų, o išsiėmė 3000 eurų. Dar užtvirtinimui , ar aš iki galo supratau būdamas jaunas ir nepatyręs buhalteriniuose labirintuose, vadinasi kai išsiims tuos savo įnašus jokios formos nepildau. Metinėje pln204 deklaracijoje parodau visą gautą pelną, juos apmokestinu 5 proc.nes tenkina visas sąlygas, savininkas išsiima savo įnašus ir skirtumą parodau 0471 kiek išmokėjau po pelno. Jis teiks 308 ir susimokės g


Teisingai.
2017-12-19 11:19 Luka_Paciolis
Teisingai supratote dėl išsiimto įnašo: deklaruoti nereikia.
2017 m. įnašas nesiekia 15 € tai jo deklaruoti nereikia, kaip ir už 2016 m.
Taip deklaruojate gautą įmonės pelną dėl IMT perleidimo formoje PLN204A.
Ir taip savininko išsiimtą pelną deklaruoja įmonė FR0471 formoje, o savininkas tą sumą deklaruoja GPM308 formoje bei susimoka GPM.
2017-12-19 11:31 Dominykas11
Čia 15 000 tūkst. eurų jeigu būtų įnešta tai tada deklaruoja


čia ne į temą jeigu nurašai ilgalaikį turtą likutine verte,jis nudėvėtas, bet kaip ankčiau jo likutinė vertė 10 proc.jo vertės, ar galiu nurašyti visa suma į sąnaudas , ar tik 0,29 euro,o kitus į neleidžiamus., kažkur tai paskaičiau.

Labai ačiū už pagalbą.
2017-12-20 08:19 Luka_Paciolis

Dominykas11 rašė:
Čia 15 000 tūkst. eurų jeigu būtų įnešta tai tada deklaruoja


čia ne į temą jeigu nurašai ilgalaikį turtą likutine verte,jis nudėvėtas, bet kaip ankčiau jo likutinė vertė 10 proc.jo vertės, ar galiu nurašyti visa suma į sąnaudas , ar tik 0,29 euro,o kitus į neleidžiamus., kažkur tai paskaičiau.

Labai ačiū už pagalbą.
Labas rytas,
Dėl įnašo dydžio: taip.

Patikslinkite, nelabai supratau dėl IMT: ar jo likvidacinė vertė nustatyta 0,29 € ar 10 proc. turto įsigijimo vertės?
2017-12-20 08:24 Dominykas11
Labas rytas

Jo vertė buvo nustatyta 10 proc. ankstesniais laikaisi
r iki šiol jis yra,savininkas nori nurašyti, jei stabdo veiklą.
2017-12-20 12:17 Luka_Paciolis
Tai ir nurašote, jei šis turtas daugiau įmonės veikloje nedalyvaus, t.y. kai vėl atnaujins veiklą.
2017-12-20 12:31 Dominykas11
Tai ramiai nurašau į sąnaudas. Ačiū
V
vvvddd 49
2018-03-13 18:42 vvvddd
Laba diena
Gal kas galėtų pagelbėti. Individuali įmonė nupirko naują automobilį, o turimą seną savininkas perrašė savo kaip fizinio asmens vardu. Senas automobilis jau pilnai nurašytas. Kaip geriau buhalterijoje apiforminti tą reikalą, kad mažiau visokių mokesčių sumokėti? Nes jeigu forminsiu kaip įnašo grąžinimą, tai reikės daryti grąžinimą tikrąją rinkos kainą.
V
virbuh 8107
2018-03-13 21:26 virbuh

vvvddd rašė:
Laba diena
Gal kas galėtų pagelbėti. Individuali įmonė nupirko naują automobilį, o turimą seną savininkas perrašė savo kaip fizinio asmens vardu. Senas automobilis jau pilnai nurašytas. Kaip geriau buhalterijoje apiforminti tą reikalą, kad mažiau visokių mokesčių sumokėti? Nes jeigu forminsiu kaip įnašo grąžinimą, tai reikės daryti grąžinimą tikrąją rinkos kainą.

Pardavimas tik rinkos kaina.
V
vvvddd 49
2018-03-14 14:26 vvvddd
Dėkui labai už atsakymą. Darysiu tada kaip savininko įnašo grąžinimą. Jau susiradau kur man gali paskaičiuoti automobilio rinkos kaina. Tik dabar dar iškilo klausimas - o kaip įforminti tą grąžinimną, kokiu dokumentuŲ Ar įsakymą rašyti, ar kokia laisva forma?
V
virbuh 8107
2018-03-14 14:57 virbuh

vvvddd rašė:
Dėkui labai už atsakymą. Darysiu tada kaip savininko įnašo grąžinimą. Jau susiradau kur man gali paskaičiuoti automobilio rinkos kaina. Tik dabar dar iškilo klausimas - o kaip įforminti tą grąžinimną, kokiu dokumentuŲ Ar įsakymą rašyti, ar kokia laisva forma?


Rodyt pardavimą savininkui per Regitrą perregistruot, tik pinigų nemokės, bet užskaitysit kaip įnašų gražinimą. Nors dar pasitikslinkit kad būt teisingai.
V
vvvddd 49
2018-03-14 17:02 vvvddd
Dekui virbuh
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui