Simjuod
32
#1372503 2017-10-04 11:39 Simjuod
Parduodant nekilnojamąjį turtą: buvo su pirkėju pasirašyta preliminari sutartis, kurioje numatyta sumokėti 2000 Eur rankpinigių, KPO įvardinta, kad avansas pagal sutartį. Pirkėjas atsisako pirkti. Kokios būtų korespondencijos? Pinigai ne PVM objektas. Tai 2000 eur būtų kaip Baudų ir delspinigių pajamos?

Rimzy
1203
#1372585 2017-10-05 07:23 Rimzy
Avansas nuo rankpinigių skiriasi. Jei buvo sumokėtas avansas, tai pirkėjui atsisakius pirkti pirkinį, avansas grąžinamas. Jei buvo sumokėti rankpinigiai, jie lieka pas pardavėją.

samakatas
47
#1389151 2018-04-12 10:45 samakatas
Laba diena,

Nuoširdžiai prašau pagelbėti. Nežinau kaip sutvarkyti apskaitą :)

Situacija:
Nupirkom įmonei naudotą automobilį iš fiz. asmens. Mokėjome grynaisiais nuėmę iš bankomato.

Ką ir kaip reikėtų pažymėti apskaitoje? Ir esu girdėjas, kad reikia deklaruoti tai?

Nesu buhalteris, įmonė smulki todėl apskaitą tvarkau pats. Ačiū už supratimą :)


samakatas
47
#1389507 2018-04-16 22:23 samakatas
Gal kas nors? :/

leliuks
1320
#1392515 2018-05-22 09:16 leliuks
Sveiki,pirktas lizingu automobilis. Dar sąskaitos neturime, bet yra sumokėta avansas 02.05(pirma įmoka) tiesiogiai per banką tai įmonei kuri parduoda, o dabar dar administravimo mokestis ir kasko draudimo pirma įmoka bankui. 05.14.Kokias korespondencijas nurodyti, nes kaip ir rašiau sąskaitos ir mokėjimo grafiko neturime.

Girele
9659
#1392562 2018-05-22 13:05 Girele

leliuks rašė:


Sveiki,pirktas lizingu automobilis. Dar sąskaitos neturime, bet yra sumokėta avansas 02.05(pirma įmoka) tiesiogiai per banką tai įmonei kuri parduoda, o dabar dar administravimo mokestis ir kasko draudimo pirma įmoka bankui. 05.14.Kokias korespondencijas nurodyti, nes kaip ir rašiau sąskaitos ir mokėjimo grafiko neturime.


Elementarus išankstinis apmokėjimas.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Aiko
11
#1402881 2018-11-08 14:53 Aiko
Sveiki!

Visai pasimečiau dėl PVM uždarymo mėnesio pabaigoj korespondencijų. Didžiausia bėda dėl to, kad dalis sąskaitų išrašoma bei gaunam su atvirkštiniu PVM, su tuo dar nesu susidūrusi. Kaip teisingai mėnesio pabaigoje reikia uždaryti PVM sąskaitas? Gal kas galėtų padėti. Dabar aš darau tris įrašus:

D44841 Mokėtinas PVM (atvirkštinis)
K2432 Biudžeto skola įmonei

D4484 Mokėtinas PVM
K2432 Biudžeto skola įmonei

D2432 Biudžeto skola įmonei
K2431 Gautinas PVM

Latifa
2
#1402971 2018-11-09 15:05 Latifa
Sveiki,
jeigu įmonei tapus PVM mokėtoja ir užsienio valstybėje, sąskaitų plane išskirtume atskirą mokėtino ir gautino PVM sąskaitas, sudengtume kas mėnesį ir matytume kiek aumokėti reikia (pervestume tos šalies mokesčių inspekcijai), ar būtų teisingas toks apskaitos vedimas?

dale66
112
#1419967 2020-01-27 13:44 dale66
Sveiki
kokia turėtu būti sąskaitų korespondenciją , jei prekes pagal aktą perleidome kitai įmonei , nemokamai .

KALANKE
896
#1420804 2020-02-16 15:18 KALANKE redaguota: 2020-02-16 15-26
Pinigus priimame pagal KPO už parduotas paslaugas. Kokia būtų sąskaitų korespondencija? D2720 kasa K ?Ir turbūt dar įnešimas (kad direktorius įnešė) vėl priklauso KPO?

Saule65
1426
1   #1420807 2020-02-16 18:12 Saule65
O ką jūs du kartus pinigus įnešite į kasą?? į kasą pinigai priimami pagal KPO. Tai jei gavo direktorius, gal greičiausia rašote PPK. Tada bus:
D 2 - atsk. asmuo
K-2 kl. pirkėjo skola.
Tada jei direktorius įneša į kasą, išrašote KPO ir
D27-kasa
K2 kl. atskaitingas asmuo.

KALANKE
896
#1421420 2020-03-03 13:59 KALANKE
Gautas apmokėjimas pagal išrašytą sąskaitą. Kurioje klasėje apskaityti?

Joone
5
#1421421 2020-03-03 14:04 Joone
Sveiki,
Prašau patarimo, kaip išspręsti šią situaciją :)
Įvedant pirkimo dokumentą susiformavo sąskaita 4494 (Kitos mokėtinos sumos), nesuprantu, kodėl ir kaip. smile Progarma Rivilė, o sąskt.korespondencija atrodo šitaip:
Prisegti failai

4494.png 22 KB

Gita1
7554
#1421432 2020-03-03 17:29 Gita1
Rivilės temoje klauskit.

Kalanke, klausimą patikslinkit.

KALANKE
896
#1421434 2020-03-03 18:10 KALANKE
Gerai , išrašėme išankstinę sąskaitą už prekes, kurias pristatysime maždaug po mėnesio. Ir dabar pirkėjas pravedė išankstinėje sąskaitoje išrašytą sumą. PVM sąskaita faktūra dar nėra išrašyta.

Gita1
7554
#1421436 2020-03-03 19:14 Gita1
Tai o jei D 27x K 4420?

KALANKE
896
#1421442 2020-03-04 09:07 KALANKE
Ačiū, susitvarkiau. smile

Valda111
23
#1421499 2020-03-05 09:08 Valda111
Sveiki,
perėmiau įmonę ir kapstaus tarp likučių, nemažai sąskaitų, kurios nurašytos į sąnaudas, bet mokėta buvo grynais ir nėra apmokėjimo dokumentų, tad kabo kaip neapmokėtos. Kai kurių sąskaitų apmokėjimo dokumentus surado, o ką daryti su tomis kur nepavyko surast. Rašyt buhalterinę pažymą tą sumą perkelti prie pajamų ir išskaičiuot PVM?

sandrute9
102
#1421512 2020-03-05 14:02 sandrute9
Sveiki,
2020 m sausio mėn data gavom sąskaitą už 2019 m elektros ir vandens sąnaudas.
Sąnaudos tai 2019, o sąskaita išrašyta 2020 m.
Kaip ją pajamuoti?

gyvate
1286
#1421513 2020-03-05 14:30 gyvate

sandrute9 rašė:


Sveiki,
2020 m sausio mėn data gavom sąskaitą už 2019 m elektros ir vandens sąnaudas.
Sąnaudos tai 2019, o sąskaita išrašyta 2020 m.
Kaip ją pajamuoti?


Sąnaudos 2019metų, PVM 2020sausio mėnesio. Apskaitoje (pvz)-buh.pažyma 2019,12,31 D611xx(elektros ir vandens sąnaudos)/K4483 (sukauptos sąnaudos). Sausio mėnesio sąskaita D4483/K443 (skola)


Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis