Missing
Simjuod
32
#1372503 2017-10-04 11:39 Simjuod
Parduodant nekilnojamąjį turtą: buvo su pirkėju pasirašyta preliminari sutartis, kurioje numatyta sumokėti 2000 Eur rankpinigių, KPO įvardinta, kad avansas pagal sutartį. Pirkėjas atsisako pirkti. Kokios būtų korespondencijos? Pinigai ne PVM objektas. Tai 2000 eur būtų kaip Baudų ir delspinigių pajamos?
Avatar
Rimzy
1198
#1372585 2017-10-05 07:23 Rimzy
Avansas nuo rankpinigių skiriasi. Jei buvo sumokėtas avansas, tai pirkėjui atsisakius pirkti pirkinį, avansas grąžinamas. Jei buvo sumokėti rankpinigiai, jie lieka pas pardavėją.
Avatar
samakatas
47
#1389151 2018-04-12 10:45 samakatas
Laba diena,

Nuoširdžiai prašau pagelbėti. Nežinau kaip sutvarkyti apskaitą :)

Situacija:
Nupirkom įmonei naudotą automobilį iš fiz. asmens. Mokėjome grynaisiais nuėmę iš bankomato.

Ką ir kaip reikėtų pažymėti apskaitoje? Ir esu girdėjas, kad reikia deklaruoti tai?

Nesu buhalteris, įmonė smulki todėl apskaitą tvarkau pats. Ačiū už supratimą :)

Avatar
samakatas
47
#1389507 2018-04-16 22:23 samakatas
Gal kas nors? :/
Missing
leliuks
1206
#1392515 2018-05-22 09:16 leliuks
Sveiki,pirktas lizingu automobilis. Dar sąskaitos neturime, bet yra sumokėta avansas 02.05(pirma įmoka) tiesiogiai per banką tai įmonei kuri parduoda, o dabar dar administravimo mokestis ir kasko draudimo pirma įmoka bankui. 05.14.Kokias korespondencijas nurodyti, nes kaip ir rašiau sąskaitos ir mokėjimo grafiko neturime.
Avatar
Girele
8979
#1392562 2018-05-22 13:05 Girele

leliuks rašė:


Sveiki,pirktas lizingu automobilis. Dar sąskaitos neturime, bet yra sumokėta avansas 02.05(pirma įmoka) tiesiogiai per banką tai įmonei kuri parduoda, o dabar dar administravimo mokestis ir kasko draudimo pirma įmoka bankui. 05.14.Kokias korespondencijas nurodyti, nes kaip ir rašiau sąskaitos ir mokėjimo grafiko neturime.


Elementarus išankstinis apmokėjimas.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Missing
Aiko
1
#1402881 2018-11-08 14:53 Aiko
Sveiki!

Visai pasimečiau dėl PVM uždarymo mėnesio pabaigoj korespondencijų. Didžiausia bėda dėl to, kad dalis sąskaitų išrašoma bei gaunam su atvirkštiniu PVM, su tuo dar nesu susidūrusi. Kaip teisingai mėnesio pabaigoje reikia uždaryti PVM sąskaitas? Gal kas galėtų padėti. Dabar aš darau tris įrašus:

D44841 Mokėtinas PVM (atvirkštinis)
K2432 Biudžeto skola įmonei

D4484 Mokėtinas PVM
K2432 Biudžeto skola įmonei

D2432 Biudžeto skola įmonei
K2431 Gautinas PVM
Missing
Latifa
2
#1402971 2018-11-09 15:05 Latifa
Sveiki,
jeigu įmonei tapus PVM mokėtoja ir užsienio valstybėje, sąskaitų plane išskirtume atskirą mokėtino ir gautino PVM sąskaitas, sudengtume kas mėnesį ir matytume kiek aumokėti reikia (pervestume tos šalies mokesčių inspekcijai), ar būtų teisingas toks apskaitos vedimas?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis