rax
254
#699044 2009-09-16 10:08 rax
AČiŪ smile

SSigute
1186
#699166 2009-09-16 12:40 SSigute
Taip, ataskaitos yra panašios, tik vietoj pelno ataskaitos darysite veiklos rezultatų ataskaitą, kur ir yra eilutė kompensuotos sąnaudos.

SSigute
1186
#699167 2009-09-16 12:43 SSigute
Bet neaišku jei daug sąnaudų, tai iš ko jos yra apmokamos? Negi turite begalę skolų?

DangaVelic
54
#699176 2009-09-16 12:57 DangaVelic redaguota: 2011-09-11 06-25

SSigute rašė:

Bet neaišku jei daug sąnaudų, tai iš ko jos yra apmokamos? Negi turite begalę skolų?



Turiu omeny, gauni finansavimą įkeli į 3 klase, jos ten ir būna, o apmokėjus sąskaitą į sąnaudas ir sudengiama finansavimas, tai kaip pajamų nėra? ar aš kažką čia painioju?

SSigute
1186
#699180 2009-09-16 13:02 SSigute
Dabar jau aš nebesuprantu. Gauni finansavimą; iš kur, kokiu tikslu. Paaiškinkite kas Jus finansuoja. 3 klasė yra dotacijos, parama, programos.

DangaVelic
54
#699182 2009-09-16 13:09 DangaVelic
gavote finansavimą;
D 2 kl. pinigai
K 3 kl. dotacijos ir subsidijos

gavote sąskaitą už paslaugas
D 6 kl. sąnaudos
K 4 kl. skolos tiekėjams

apmokate sąskaita
D 4 kl. skolos tiekėjams
K 2 kl. pinigai

nurašote finansavimą
D 3 kl. dotacijos ir subsidijos
K 6 kl. sąnaudos

SSigute
1186
#699184 2009-09-16 13:14 SSigute
Yra 2 sąskaitos: sąnaudos ir kompensuotos sąnaudos. Kai suteikiamos paslaugos yra sąnaudos, kai nurašome dotacijas yra naudojama kompensuotinų sąnaudų sąskaita.

DangaVelic
54
#699191 2009-09-16 13:21 DangaVelic
Dabar jau panašiau, kad aiškėja:)

Diana2
7
#699286 2009-09-16 14:29 Diana2
Sveiki, gal galite patarti. VŠĮ nupirkom ilgalaikio turto iš paramai skirtu pinigu. Darau tokius įrašus:
D 1kl. uzpajamuotas ilgalaikis turtas
K4 kl.

D 4 kl sumoketa už ilgalaiki turta
K 2kl
O kaip nurasyti pinigus is paramos, as negaliu laukti kol jis nusidėvės per 4 metus, nes projektas vykdomas tik 1 metus ir man reikia parodyti lėšų panaudojimą. smile

Montada
38
#699366 2009-09-16 15:08 Montada redaguota: 2011-09-11 06-25

SSigute rašė:

Yra 2 sąskaitos: sąnaudos ir kompensuotos sąnaudos. Kai suteikiamos paslaugos yra sąnaudos, kai nurašome dotacijas yra naudojama kompensuotinų sąnaudų sąskaita.


SSigute,o jei DNSB nuomoja dalį stogo pvz.antenai,tai kokios sąnaudos? Galiu dalį stogo remonto įrašyti į sąnaudas smile
Paskaičiau sąskaitų plano paaiškinimus.Tikriausiai reikia tas kompensuotas sąnaudas (642)naudoti. Kažkaip kultūringiau apskaita atrodo. Tik,jei nėra sąnaudų,kurios priskiriamos pajamoms,tai lieka tik kompensuotinos.

SSigute
1186
#699413 2009-09-16 15:44 SSigute redaguota: 2011-09-11 06-25

Diana2 rašė:

Sveiki, gal galite patarti. VŠĮ nupirkom ilgalaikio turto iš paramai skirtu pinigu. Darau tokius įrašus:
D 1kl. uzpajamuotas ilgalaikis turtas
K4 kl.

D 4 kl sumoketa už ilgalaiki turta
K 2kl
O kaip nurasyti pinigus is paramos, as negaliu laukti kol jis nusidėvės per 4 metus, nes projektas vykdomas tik 1 metus ir man reikia parodyti lėšų panaudojimą. smile

Nesvarbu, kad projektas vykdomas metus, bet pati įstaiga veikia toliau. taip ir nurašinėsit palaipsniui. Analogišką situaciją turiu su ES lėšomis. Jau du patikrinimus atlaikiau - be priekaištų.

SSigute
1186
#699636 2009-09-17 09:29 SSigute redaguota: 2011-09-11 06-25

Montada rašė:



SSigute rašė:

Yra 2 sąskaitos: sąnaudos ir kompensuotos sąnaudos. Kai suteikiamos paslaugos yra sąnaudos, kai nurašome dotacijas yra naudojama kompensuotinų sąnaudų sąskaita.


SSigute,o jei DNSB nuomoja dalį stogo pvz.antenai,tai kokios sąnaudos? Galiu dalį stogo remonto įrašyti į sąnaudas smile
Paskaičiau sąskaitų plano paaiškinimus.Tikriausiai reikia tas kompensuotas sąnaudas (642)naudoti. Kažkaip kultūringiau apskaita atrodo. Tik,jei nėra sąnaudų,kurios priskiriamos pajamoms,tai lieka tik kompensuotinos.


Jei ta stogo dalis yra Jūsų nuosavybė, tai žinoma, kad galite. Na, kas liečia sąnaudas ir kompesuotinas man atrodo, kad truputį Jums neaišku. Pabandysiu dar kartą paaiškinti. Priskaitytos sąnaudos už paslaugas: D 6123 - K 412; Apmokėjus už paslaugas D 412 - K 231 ir antras įrašas D 3421 _ 641. Metų gale: D 641 - K 6123. Kas liečia atsargas analogiški įrašai jas nurašius. IT - tik nusidėvėjimo ar amortizacijos daliai kiekvieną nėnesį ir sukaptą nusidėvėjimo sumą uždarote metų gale. Sąskaitoje 3421 bus tol, kol turtas pilnai nusidėvės.

DangaVelic
54
#700051 2009-09-17 15:30 DangaVelic redaguota: 2011-09-11 06-25

SSigute rašė:



Montada rašė:



SSigute rašė:

Yra 2 sąskaitos: sąnaudos ir kompensuotos sąnaudos. Kai suteikiamos paslaugos yra sąnaudos, kai nurašome dotacijas yra naudojama kompensuotinų sąnaudų sąskaita.


SSigute,o jei DNSB nuomoja dalį stogo pvz.antenai,tai kokios sąnaudos? Galiu dalį stogo remonto įrašyti į sąnaudas smile
Paskaičiau sąskaitų plano paaiškinimus.Tikriausiai reikia tas kompensuotas sąnaudas (642)naudoti. Kažkaip kultūringiau apskaita atrodo. Tik,jei nėra sąnaudų,kurios priskiriamos pajamoms,tai lieka tik kompensuotinos.


Jei ta stogo dalis yra Jūsų nuosavybė, tai žinoma, kad galite. Na, kas liečia sąnaudas ir kompesuotinas man atrodo, kad truputį Jums neaišku. Pabandysiu dar kartą paaiškinti. Priskaitytos sąnaudos už paslaugas: D 6123 - K 412; Apmokėjus už paslaugas D 412 - K 231 ir antras įrašas D 3421 _ 641. Metų gale: D 641 - K 6123. Kas liečia atsargas analogiški įrašai jas nurašius. IT - tik nusidėvėjimo ar amortizacijos daliai kiekvieną nėnesį ir sukaptą nusidėvėjimo sumą uždarote metų gale. Sąskaitoje 3421 bus tol, kol turtas pilnai nusidėvės.




Labai ačiū už informaciją, tikrai pagelbėjote:)

spuke
9
#726265 2009-11-30 16:02 spuke
ačiū, reikalingos info radau šioje temoje.
nuo Liepos bandau susitvarkyti perimtą sodininkų bendrijos buhalteriją smile dideliausias klausimas buvo tos kompensuotos pajamos, na gal kaip nors priprasiu, perprasiu

JURANDAS
190
#755611 2010-02-03 15:11 JURANDAS
Jei VšĮ už 2009 m. buvo nurašytas IT už 10810 lt., iš jų 211 lt.turtas, kuris buvo pavogtas.Tai veiklos rezultatų ataskaitoje 4.7 Turto vertės sumažėjimas reik rašyt visą nurašomą turtą (t.y. 10810) ar atėmus pavogtą turtą (10599).

JURANDAS
190
#756267 2010-02-04 11:05 JURANDAS redaguota: 2011-09-11 06-37

JURANDAS rašė:

Jei VšĮ už 2009 m. buvo nurašytas IT už 10810 lt., iš jų 211 lt.turtas, kuris buvo pavogtas.Tai veiklos rezultatų ataskaitoje 4.7 Turto vertės sumažėjimas reik rašyt visą nurašomą turtą (t.y. 10810) ar atėmus pavogtą turtą (10599).


Gal kas galėtū patarti

JURANDAS
190
#756367 2010-02-04 12:53 JURANDAS redaguota: 2011-09-11 06-37
[quote="JURANDAS"]

JURANDAS rašė:

Jei VšĮ už 2009 m. buvo nurašytas IT už 10810 lt., iš jų 211 lt.turtas, kuris buvo pavogtas.Tai veiklos rezultatų ataskaitoje 4.7 Turto vertės sumažėjimas reik rašyt visą nurašomą turtą (t.y. 10810) ar atėmus pavogtą turtą (10599).


Gal kas galėtų patarti
????

JURANDAS
190
#756467 2010-02-04 14:35 JURANDAS redaguota: 2011-09-11 06-37
[quote="JURANDAS"]

JURANDAS rašė:



JURANDAS rašė:

Jei VšĮ už 2009 m. buvo nurašytas IT už 10810 lt., iš jų 211 lt.turtas, kuris buvo pavogtas.Tai veiklos rezultatų ataskaitoje 4.7 Turto vertės sumažėjimas reik rašyt visą nurašomą turtą (t.y. 10810) ar atėmus pavogtą turtą (10599).


Gal kas galėtų patarti
????


Negi nieks negali patart

pupuliux13
26
#772776 2010-03-05 22:35 pupuliux13
Gal kas galit mane apšviesti... peržiūrėjus NPO sąskaitų plano rekomendacinius paaiškinimus susimaišiau galutinai...
Kam ir kada naudojama sąskaitų korespondencija D 211 K 341.. ?
Aš supratau taip: kai pasirašai sutartį ar pan., pagal kurią tikiesi gauti pinigų darai korespondenciją D 211 (kur sumą įtrauki detalizuojant finansavimo būdą: valstybė, savivaldybė ar kiti fondai), o K 341 bendras katilas... paskui kai gauni pinigus darai korespondenciją 231 (pinigai) K 211... ir kartoji tas pačias sumas korespondencijoj D 341 K 342. O kai gauni sąskaitą už paslaugas D 6kl, K 4 kl, o paskui D 342, K 6 kl.. Tik man tada vėl klausimas kaip suma esanti pvz sąskaitoj 611 užsidaro su sąskaita 64? tas uzdarymas vyksta tik veiklos ataskaitoje?
Esu naujoke NPO saskaitu plane.. anksciau sitoj imonej viska dare pagal pelno organizaciju plana ir nenurasinejo gauto finansavimo, nors jis buvo panaudotas.. tai tenka sest nuo pradziu ir tvarkytis...

Ir dar vienas klausimukas...Kaip apskaitoj pasidaryti, kad matytusi, kurios butent saskaitos pasidengia is finansavimo, o kurios pasidengia is uzdirbtu lesu? Nes tenka teikti ataskaitas uz laikotarpius finansavimo davejams ir buvo tokiu atveju kad pateikdavo du kartus tas pacias saskaitas ataskaitose ir del to turim nemalonumu pastoviai...

DangaVelic
54
#789124 2010-04-08 10:14 DangaVelic redaguota: 2011-09-11 06-44

renata1113 rašė:



DangaVelic rašė:


Gavau finansavimą, tai:
D2720 Bankuose sąskaita
K35 klasė finansavimas
Gavau sąskaitą už paslaugas:
D35 klasė
K443 Skola tiekėjams
O kaip jie patenka į sąnaudas, kokia korespondencija?



gavote finansavimą;
D 2 kl. pinigai
K 3 kl. dotacijos ir subsidijos

gavote sąskaitą už paslaugas
D 6 kl. sąnaudos
K 4 kl. skolos tiekėjams

apmokate sąskaita
D 4 kl. skolos tiekėjams
K 2 kl. pinigai

nurašote finansavimą
D 3 kl. dotacijos ir subsidijos
K 6 kl. sąnaudos

Ir dar noriu įspėti, kad jūs naudojate sąskaitų planą skirtą pelno siekiančioms įmonėms. ne pelno organizacijos naudoja kol kas šitą;
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246011






Laba diena,
Norėjau pasiklausti, kai metai baigiasi pvz.
Atsargos pagal finansavimą gautos, bet jos nenurašytos ir jos kabo sąnaudose, kaip ten sutvarkyti, t.y. parodyti balanse?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis