Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

Gaisrena Gaisrena 212
2010-08-12 11:03 Gaisrena 2011-09-11 06-54

kmynukas rašė:

zyzuole rašė: Vėl su maisto produktais užkliuvau. Nusiperkame ir suvalgome tą patį mėn. Kontuodama sąnaudas antrą įrašą darau D 425p K701. Pinigus gaunų kitą mėnesį. Tai panaudotų gaunasi daugiau negu gautų. Ar taip gerai ???


Paprastai, nurašant turbūt žinote, ar suvalgytiems produktams jau buvo gautas finansavimas ar ne (tą mėnesį)...
Jei finansavimas buvo gautas, tai nurašant D425=K701
Jei finansavimas nebuvo gautas, tai nurašant D228=K701
(sąnaudos, vienareikšmiškai :))

Susimaišiau pamačiusi šitą pavyzdį. Tai išeitų taip, jei sausį pirkom degalus bet negavom finansavimo, nurašant D228 K702
O jei buvo tarkim degalų užpirkta iš ansčiau ir juos nurašom einamą mėnesį, tai nurašant D425 K702? Vadinasi reikia dar atrinkinėti kiek benzino sunaudota iš rezervo ir kiek iš nupirkto per tarkim sausį?
K
kmynukas 1931
2010-08-12 12:12 kmynukas 2011-09-11 06-54

Gaisrena rašė:

kmynukas rašė:

zyzuole rašė: Vėl su maisto produktais užkliuvau. Nusiperkame ir suvalgome tą patį mėn. Kontuodama sąnaudas antrą įrašą darau D 425p K701. Pinigus gaunų kitą mėnesį. Tai panaudotų gaunasi daugiau negu gautų. Ar taip gerai ???


Paprastai, nurašant turbūt žinote, ar suvalgytiems produktams jau buvo gautas finansavimas ar ne (tą mėnesį)...
Jei finansavimas buvo gautas, tai nurašant D425=K701
Jei finansavimas nebuvo gautas, tai nurašant D228=K701
(sąnaudos, vienareikšmiškai :))

Susimaišiau pamačiusi šitą pavyzdį. Tai išeitų taip, jei sausį pirkom degalus bet negavom finansavimo, nurašant D228 K702
O jei buvo tarkim degalų užpirkta iš ansčiau ir juos nurašom einamą mėnesį, tai nurašant D425 K702? Vadinasi reikia dar atrinkinėti kiek benzino sunaudota iš rezervo ir kiek iš nupirkto per tarkim sausį?


Šaip, tai atsargoms (žaliavoms /kurui/, ūkiniam inventoriui) sąskaita 228 nurašymo (ŪI vidinio perkėlimo į užbalansį) metu ,paprastai, nenaudojama.
T.y. vietoj jos iškarto fiksuojamas panaudotas finansavimas D 42 (p) = K70x.
Dabar..., įsivaizduokite, kad perkate visą ketvirtį skolon, o finansavimo negaunate ,o... medžiagas sunaudojate...
Kaip ten tada bus su tuo D 42 (p) FBA-oje ?
Gaisrena Gaisrena 212
2010-08-12 13:38 Gaisrena
Ačiū, sunkoka kol kas kažką įsivaizduoti smile .
S
sakalis 142
2010-08-12 19:32 sakalis
Sveikos,
kaip jus kontuojate kai tevams graziname permokas?
R
renata1113 1950
2010-08-13 09:34 renata1113 2011-09-11 06-54

sakalis rašė: Sveikos,
kaip jus kontuojate kai tevams graziname permokas?


Kadangi iš anksto sumokėtos sumos už dar nesuteiktas paslaugas nėra jūsų įstaigos pajamos, tai gautas permokas registruojate
D 241 K 694
o jei prisieina tokią permoką grąžinti, jos grąžinimą registruojate
D 694 K 241
S
sakalis 142
2010-08-13 11:28 sakalis
ankstesniais laikotarpiais nebuvo kauptos specialioje 694 saskaitoje permokos o dabar jas tenka grazinti tai nezinau kaip cia padaryti:) gal patarsit
S
SARON 171
2010-08-13 13:44 SARON 2011-09-11 06-54

sakalis rašė: ankstesniais laikotarpiais nebuvo kauptos specialioje 694 saskaitoje permokos o dabar jas tenka grazinti tai nezinau kaip cia padaryti:) gal patarsit

na turbut cia reikes iforminti buhalterine pazyma tas sumas.
N
NILKAP 2
2010-08-13 22:34 NILKAP
Sveiki, aš forume naujokė ir labai prašau pagalbos.
Norėjau paklausti kaip laikrasčių ir žurnalų periodiką 2011 m. užsakyti, apmokėti ir priskaityti į išlaidas. Aš darau taip , bet nežinau ar gerai:
išrašyta sąskaita
D 2123001 K 6910001 -5000 Lt
pateikta paraiška
d 2221005 K 2282101 -5000 Lt
gaunam lėšas
D 2411101 K 2221005 -5000 Lt
kai apmoku
D 6910001 K 2411101 -5000 Lt
o kai nurašinėsiu 2011 m.
D 4252002 K 2123001 - 416,67 Lt
D 8713201 K 7025001 -416,67 Lt (kas mėnesį 5000/12 mėn.)
O nežinau kaip užsidarys sąskaita 2282101 ar per ją nereikia rodyti. Prašau pagelbėti, nes nebežinau kaip kontuoti..
K
kmynukas 1931
2010-08-16 08:07 kmynukas 2011-09-11 06-54

NILKAP rašė: Sveiki, aš forume naujokė ir labai prašau pagalbos.
Norėjau paklausti kaip laikrasčių ir žurnalų periodiką 2011 m. užsakyti, apmokėti ir priskaityti į išlaidas. Aš darau taip , bet nežinau ar gerai:
išrašyta sąskaita
D 2123001 K 6910001 -5000 Lt
pateikta paraiška
d 2221005 K 2282101 -5000 Lt
gaunam lėšas
D 2411101 K 2221005 -5000 Lt
kai apmoku
D 6910001 K 2411101 -5000 Lt
o kai nurašinėsiu 2011 m.
D 4252002 K 2123001 - 416,67 Lt
D 8713201 K 7025001 -416,67 Lt (kas mėnesį 5000/12 mėn.)
O nežinau kaip užsidarys sąskaita 2282101 ar per ją nereikia rodyti. Prašau pagelbėti, nes nebežinau kaip kontuoti..


Pataisau tiesiog pagal jūsų rašytą tekstą (pajuodinu pataisymus) ...
išrašyta sąskaita
D 2123001 K 6910001 -5000 Lt
pateikta paraiška
d 2221005 K 4152001 -5000 Lt
gaunam lėšas
D 2411101 K 2221005 -5000 Lt
D 4152001 K 4252001 -5000 Lt
kai apmoku
D 6910001 K 2411101 -5000 Lt
o kai nurašinėsiu 2011 m.
D 4252002 K 2123001 - 416,67 Lt
D 8713201 K 7025001 -416,67 Lt (kas mėnesį 5000/12 mėn.)
p.s.: paskutinio mėnesio suma -416,63 smile
K
kmynukas 1931
2010-08-16 13:00 kmynukas 2011-09-11 06-54

sakalis rašė: ankstesniais laikotarpiais nebuvo kauptos specialioje 694 saskaitoje permokos o dabar jas tenka grazinti tai nezinau kaip cia padaryti:) gal patarsit


Grąžinat pinigus:
D6817 K241
Atstatot pajamas:
D741 K228
O toliau darot kaip siūlė Renata1113 (ankstesniame poste)
S
skriste 625
2010-08-16 14:57 skriste 2011-09-11 06-54

kmynukas rašė: PAVYZDYS:
1.Pirkimo faktūra : D8704005 = 1210 Lt (imones sanaudos su PVM)
D2298001 = 2000 Lt (nuomininkų sanaudos)
D2233021 = 420 Lt (iš tiekėjo /nuomininkų/ gautinas PVM)
K6912101 = 3420 Lt (skola tiekėjui)
D2282101 = K7024001 = 1210 Lt (BĮ įmones dalis)
2.Paraiška iždui: D2221007 = K4142001 = 1210Lt ir D4242002 = K2282101 = 1210 Lt
3.Pardavimo faktūra nuomininkui: D2269001 = 2420 Lt (pirkejo skola)
K2298001 = 2000 Lt (nuomininkų dalis) ir K6930001 = 420 Lt (mokėtinas PVM)
4.Mokėjimas tiekėjui per iždą: D6912101 = 1210 Lt ir K2221007 = 1210 Lt
5.Gauti asignavimai per iždą: D4142001 = K4242001 = 1210Lt
6.Įplauka iš nuomininko : D2411101 = K2269001 = 2420 Lt
7.Mokėjimas tiekėjui: D6912101 = K2411101 = 2420 Lt
8.PVM uždarymas: D6930001 = K2233021 = 420 Lt
Tik dabar pastebėjau atsakymą smile Dėkui labai smile
Visiškai pritariu Jūsų pasiūlytam variantui, tačiau praktiškai pas mus pinigai cirkuliuoja kitaip, o kadangi cirkuliuoja kitaip, tai ir apskaitoj rodau kitaip. Sutartyse numatyta, kad už paslaugas nuomininkai apmoka tik kas ketvirtį smile O deja deja, aš mokėt turiu kas mėnesį ir prašau pinigų kas mėnesį ir panaudoju tą finansavimą, o kai išrašau sąskaitą, tai vadinasi man reikia jį atstatyti. O pinigai už paslaugas, ta prasme elektrą ir kt. tai man numatyti kaip spec. programa smile
J
JVB 209
2010-08-17 10:01 JVB
sakykite prasau, ar lb skiriasi biudzetine apskaita nuo UAB"o apskaitos?
dirbu neseniai buhaltere, ir tik UAB'uose esu dirbus, bet va norisi ismokt kazko kito, ar ten daug skirtumu?gal kokiu kelta isvardintumete?
K
kmynukas 1931
2010-08-17 10:20 kmynukas 2011-09-11 06-54

JVB rašė: sakykite prasau, ar lb skiriasi biudzetine apskaita nuo UAB"o apskaitos?
dirbu neseniai buhaltere, ir tik UAB'uose esu dirbus, bet va norisi ismokt kazko kito, ar ten daug skirtumu?gal kokiu kelta isvardintumete?


skiriasi lb :)
Labai gerai, kad norite išmokti.... mokinkitės čia, kitur ir va dar čia:
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma
Skirtumų labai daug... vienas iš jų - 4kl. (finansavimo sumos).
Pavartykite pavyzdinius apskaitos vadovus ir suprasite, bet jei UAB'us perkandot, tai
ir čia nebus sunku :) Sėkmės.
J
JVB 209
2010-08-17 11:01 JVB
kzkp girdejau kad lengvesne biudzetine apskaita nei uab'o, ar ne?
K
kmynukas 1931
2010-08-17 11:07 kmynukas 2011-09-11 06-54

JVB rašė: kzkp girdejau kad lengvesne biudzetine apskaita nei uab'o, ar ne?


negaliu pasakyt, negirdėjau kzkp :o)
p.s.: čia gal nuo kiekvieno individualių sugebėjimų priklauso
S
skriste 625
2010-08-17 13:06 skriste 2011-09-11 06-55

JVB rašė: kzkp girdejau kad lengvesne biudzetine apskaita nei uab'o, ar ne?

Na čia taip buvo iki naujųjų metų, kol biudžetinės įstaigos neperėjo prie VSAFAS smile
J
JVB 209
2010-08-17 13:20 JVB
tai cia ataskaitos ivairios pasikeite, o siaip mokesciai mokami,skaiciuojami ir deklaruojami taip pat kaip uab'e?
K
kmynukas 1931
2010-08-17 13:44 kmynukas 2011-09-11 06-55

JVB rašė: tai cia ataskaitos ivairios pasikeite, o siaip mokesciai mokami,skaiciuojami ir deklaruojami taip pat kaip uab'e?


Taip: mokesčiai GPM, , SoDra (darbdavio), PVM (jei turi) kaip UAB"e
(ne tik ataskaitos ir sąskaitų planas pasikeitė /palengvėjo uab buhalteriams/, kaupimo pricipas atsirado, tačiau liko biudžeto vykdymo II forma ir etc.)
R
renata1113 1950
2010-08-17 13:49 renata1113 2011-09-11 06-55

JVB rašė: tai cia ataskaitos ivairios pasikeite, o siaip mokesciai mokami,skaiciuojami ir deklaruojami taip pat kaip uab'e?


Pas biudžetininkus mokestinė apskaita kur kas skurdesnė nei verslo įmonėse.
Paprastai biudžetininkai moka mokesčius susijusius su darbo užmokesčių, autoriniai atlyginimais, labai atskirais atvejais biudžetininkai dar būna PVM mokėtojai.
Visas smagumas biudžete yra BIUDŽETINĖS ataskaitos, pvz. biudžeto vykdymo ataskaita (forma Nr. 2), kurioje išleistas lėšas klasifikuosite pagal planą, faktiškai išlaistas lėšas (kasinės išlaidos) toliau dar jos skirstomos pagal programas ir išlaidų straipsnius t.y. funkcinę ir ekonominę klasifikaciją. Va biudžetinė apskaita man tikras "malonumas".
Toliau vedate ir finansinę apskaitą, t.y. buhalterinę apskaitą tvarkote taip kaip nustato VSAFAS (juos rasite nuorodoje, kur kolega įdėjo). Ir svarbiausia yra buhalterinę apskaitą tvarkyti taip, kad iš karto būtų galima suformuoti ir finansines ir biudžetines ataskaitas.
Dar kitas biudžetininkų džiaugsmas (ypač tose, kur visa buhalterija - vienas asmuo) - biudžeto planavimas. Teks užpildyti visą masę sąmatų ir kitokių lentelių.
Dar begalinis papildomų (niekur nereglamentuotų) ataskaitėlių pateikimas įvairioms ministerijoms departamentams, steigėjui ir pan.
Nepamiškime visagalės ir teisingosios statistikos.

Taigi va tokie džiaugsmai ir reikalai.
O buhalterinę apskaitą vesti galima išmokti, bet kokios nuosavybės formos įmonėse, tik reikia kelių pamatinių dalykų:
1. noro;
2. sugebėjimų;
3. užsispyrimo.


taigi negalima vienareišmiškai sakyti, kad ten lengviau ten sunkiau. atsakingai reikia dirbti visur.
Gaisrena Gaisrena 212
2010-08-17 14:53 Gaisrena
Darbuotojas į kasą įneša pinigus už telefono pokalbius (viršijo limitą):
D 2421103 K 2298001
D 2298001 K 8704004
D 7024001 K 4242002
Ar taip?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui