sakalis
140
#839712 2010-08-11 17:46 sakalis
Pagal mane banko paslaugoms D 87 K 241 ir jei tai buvo finansavimo sumos tada D 425 (pan) K 702

kmynukas
1931
#839759 2010-08-12 07:20 kmynukas redaguota: 2011-09-11 06-54

Gaisrena rašė:

O kokios korespondencijos turėtų būti banko paslaugoms (kur bankas nusiskaito už pavedimus)?



Pas savy turiu du variantus:
1. D8713=K2411 (SPEC. lėšų sąskaita)
2. D8713=K2411 (Paved.lėšų sąskaita) ir D4262(panaudotas)=K7026

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/

Gaisrena
210
#839860 2010-08-12 11:03 Gaisrena redaguota: 2011-09-11 06-54

kmynukas rašė:



zyzuole rašė:

Vėl su maisto produktais užkliuvau. Nusiperkame ir suvalgome tą patį mėn. Kontuodama sąnaudas antrą įrašą darau D 425p K701. Pinigus gaunų kitą mėnesį. Tai panaudotų gaunasi daugiau negu gautų. Ar taip gerai ???



Paprastai, nurašant turbūt žinote, ar suvalgytiems produktams jau buvo gautas finansavimas ar ne (tą mėnesį)...
Jei finansavimas buvo gautas, tai nurašant D425=K701
Jei finansavimas nebuvo gautas, tai nurašant D228=K701
(sąnaudos, vienareikšmiškai :))


Susimaišiau pamačiusi šitą pavyzdį. Tai išeitų taip, jei sausį pirkom degalus bet negavom finansavimo, nurašant D228 K702
O jei buvo tarkim degalų užpirkta iš ansčiau ir juos nurašom einamą mėnesį, tai nurašant D425 K702? Vadinasi reikia dar atrinkinėti kiek benzino sunaudota iš rezervo ir kiek iš nupirkto per tarkim sausį?

kmynukas
1931
#839902 2010-08-12 12:12 kmynukas redaguota: 2011-09-11 06-54

Gaisrena rašė:



kmynukas rašė:



zyzuole rašė:

Vėl su maisto produktais užkliuvau. Nusiperkame ir suvalgome tą patį mėn. Kontuodama sąnaudas antrą įrašą darau D 425p K701. Pinigus gaunų kitą mėnesį. Tai panaudotų gaunasi daugiau negu gautų. Ar taip gerai ???



Paprastai, nurašant turbūt žinote, ar suvalgytiems produktams jau buvo gautas finansavimas ar ne (tą mėnesį)...
Jei finansavimas buvo gautas, tai nurašant D425=K701
Jei finansavimas nebuvo gautas, tai nurašant D228=K701
(sąnaudos, vienareikšmiškai :))


Susimaišiau pamačiusi šitą pavyzdį. Tai išeitų taip, jei sausį pirkom degalus bet negavom finansavimo, nurašant D228 K702
O jei buvo tarkim degalų užpirkta iš ansčiau ir juos nurašom einamą mėnesį, tai nurašant D425 K702? Vadinasi reikia dar atrinkinėti kiek benzino sunaudota iš rezervo ir kiek iš nupirkto per tarkim sausį?



Šaip, tai atsargoms (žaliavoms /kurui/, ūkiniam inventoriui) sąskaita 228 nurašymo (ŪI vidinio perkėlimo į užbalansį) metu ,paprastai, nenaudojama.
T.y. vietoj jos iškarto fiksuojamas panaudotas finansavimas D 42 (p) = K70x.
Dabar..., įsivaizduokite, kad perkate visą ketvirtį skolon, o finansavimo negaunate ,o... medžiagas sunaudojate...
Kaip ten tada bus su tuo D 42 (p) FBA-oje ?

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/

Gaisrena
210
#839930 2010-08-12 13:38 Gaisrena
Ačiū, sunkoka kol kas kažką įsivaizduoti smile .

sakalis
140
#839997 2010-08-12 19:32 sakalis
Sveikos,
kaip jus kontuojate kai tevams graziname permokas?

renata1113
1953
#840100 2010-08-13 09:34 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-54

sakalis rašė:

Sveikos,
kaip jus kontuojate kai tevams graziname permokas?



Kadangi iš anksto sumokėtos sumos už dar nesuteiktas paslaugas nėra jūsų įstaigos pajamos, tai gautas permokas registruojate
D 241 K 694
o jei prisieina tokią permoką grąžinti, jos grąžinimą registruojate
D 694 K 241

sakalis
140
#840197 2010-08-13 11:28 sakalis
ankstesniais laikotarpiais nebuvo kauptos specialioje 694 saskaitoje permokos o dabar jas tenka grazinti tai nezinau kaip cia padaryti:) gal patarsit

SARON
171
#840298 2010-08-13 13:44 SARON redaguota: 2011-09-11 06-54

sakalis rašė:

ankstesniais laikotarpiais nebuvo kauptos specialioje 694 saskaitoje permokos o dabar jas tenka grazinti tai nezinau kaip cia padaryti:) gal patarsit


na turbut cia reikes iforminti buhalterine pazyma tas sumas.

NILKAP
2
#840490 2010-08-13 22:34 NILKAP
Sveiki, aš forume naujokė ir labai prašau pagalbos.
Norėjau paklausti kaip laikrasčių ir žurnalų periodiką 2011 m. užsakyti, apmokėti ir priskaityti į išlaidas. Aš darau taip , bet nežinau ar gerai:
išrašyta sąskaita
D 2123001 K 6910001 -5000 Lt
pateikta paraiška
d 2221005 K 2282101 -5000 Lt
gaunam lėšas
D 2411101 K 2221005 -5000 Lt
kai apmoku
D 6910001 K 2411101 -5000 Lt
o kai nurašinėsiu 2011 m.
D 4252002 K 2123001 - 416,67 Lt
D 8713201 K 7025001 -416,67 Lt (kas mėnesį 5000/12 mėn.)
O nežinau kaip užsidarys sąskaita 2282101 ar per ją nereikia rodyti. Prašau pagelbėti, nes nebežinau kaip kontuoti..

kmynukas
1931
#840831 2010-08-16 08:07 kmynukas redaguota: 2011-09-11 06-54

NILKAP rašė:

Sveiki, aš forume naujokė ir labai prašau pagalbos.
Norėjau paklausti kaip laikrasčių ir žurnalų periodiką 2011 m. užsakyti, apmokėti ir priskaityti į išlaidas. Aš darau taip , bet nežinau ar gerai:
išrašyta sąskaita
D 2123001 K 6910001 -5000 Lt
pateikta paraiška
d 2221005 K 2282101 -5000 Lt
gaunam lėšas
D 2411101 K 2221005 -5000 Lt
kai apmoku
D 6910001 K 2411101 -5000 Lt
o kai nurašinėsiu 2011 m.
D 4252002 K 2123001 - 416,67 Lt
D 8713201 K 7025001 -416,67 Lt (kas mėnesį 5000/12 mėn.)
O nežinau kaip užsidarys sąskaita 2282101 ar per ją nereikia rodyti. Prašau pagelbėti, nes nebežinau kaip kontuoti..



Pataisau tiesiog pagal jūsų rašytą tekstą (pajuodinu pataisymus) ...
išrašyta sąskaita
D 2123001 K 6910001 -5000 Lt
pateikta paraiška
d 2221005 K 4152001 -5000 Lt
gaunam lėšas
D 2411101 K 2221005 -5000 Lt
D 4152001 K 4252001 -5000 Lt
kai apmoku
D 6910001 K 2411101 -5000 Lt
o kai nurašinėsiu 2011 m.
D 4252002 K 2123001 - 416,67 Lt
D 8713201 K 7025001 -416,67 Lt (kas mėnesį 5000/12 mėn.)
p.s.: paskutinio mėnesio suma -416,63 smile

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/

kmynukas
1931
#841056 2010-08-16 13:00 kmynukas redaguota: 2011-09-11 06-54

sakalis rašė:

ankstesniais laikotarpiais nebuvo kauptos specialioje 694 saskaitoje permokos o dabar jas tenka grazinti tai nezinau kaip cia padaryti:) gal patarsit



Grąžinat pinigus:
D6817 K241
Atstatot pajamas:
D741 K228
O toliau darot kaip siūlė Renata1113 (ankstesniame poste)

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/

skriste
639
#841151 2010-08-16 14:57 skriste redaguota: 2011-09-11 06-54

kmynukas rašė:

PAVYZDYS:
1.Pirkimo faktūra : D8704005 = 1210 Lt (imones sanaudos su PVM)
D2298001 = 2000 Lt (nuomininkų sanaudos)
D2233021 = 420 Lt (iš tiekėjo /nuomininkų/ gautinas PVM)
K6912101 = 3420 Lt (skola tiekėjui)
D2282101 = K7024001 = 1210 Lt (BĮ įmones dalis)
2.Paraiška iždui: D2221007 = K4142001 = 1210Lt ir D4242002 = K2282101 = 1210 Lt
3.Pardavimo faktūra nuomininkui: D2269001 = 2420 Lt (pirkejo skola)
K2298001 = 2000 Lt (nuomininkų dalis) ir K6930001 = 420 Lt (mokėtinas PVM)
4.Mokėjimas tiekėjui per iždą: D6912101 = 1210 Lt ir K2221007 = 1210 Lt
5.Gauti asignavimai per iždą: D4142001 = K4242001 = 1210Lt
6.Įplauka iš nuomininko : D2411101 = K2269001 = 2420 Lt
7.Mokėjimas tiekėjui: D6912101 = K2411101 = 2420 Lt
8.PVM uždarymas: D6930001 = K2233021 = 420 Lt

Tik dabar pastebėjau atsakymą smile Dėkui labai smile
Visiškai pritariu Jūsų pasiūlytam variantui, tačiau praktiškai pas mus pinigai cirkuliuoja kitaip, o kadangi cirkuliuoja kitaip, tai ir apskaitoj rodau kitaip. Sutartyse numatyta, kad už paslaugas nuomininkai apmoka tik kas ketvirtį smile O deja deja, aš mokėt turiu kas mėnesį ir prašau pinigų kas mėnesį ir panaudoju tą finansavimą, o kai išrašau sąskaitą, tai vadinasi man reikia jį atstatyti. O pinigai už paslaugas, ta prasme elektrą ir kt. tai man numatyti kaip spec. programa smile

JVB
212
#841357 2010-08-17 10:01 JVB
sakykite prasau, ar lb skiriasi biudzetine apskaita nuo UAB"o apskaitos?
dirbu neseniai buhaltere, ir tik UAB'uose esu dirbus, bet va norisi ismokt kazko kito, ar ten daug skirtumu?gal kokiu kelta isvardintumete?

kmynukas
1931
#841379 2010-08-17 10:20 kmynukas redaguota: 2011-09-11 06-54

JVB rašė:

sakykite prasau, ar lb skiriasi biudzetine apskaita nuo UAB"o apskaitos?
dirbu neseniai buhaltere, ir tik UAB'uose esu dirbus, bet va norisi ismokt kazko kito, ar ten daug skirtumu?gal kokiu kelta isvardintumete?



skiriasi lb :)
Labai gerai, kad norite išmokti.... mokinkitės čia, kitur ir va dar čia:
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma
Skirtumų labai daug... vienas iš jų - 4kl. (finansavimo sumos).
Pavartykite pavyzdinius apskaitos vadovus ir suprasite, bet jei UAB'us perkandot, tai
ir čia nebus sunku :) Sėkmės.

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/

JVB
212
#841415 2010-08-17 11:01 JVB
kzkp girdejau kad lengvesne biudzetine apskaita nei uab'o, ar ne?

kmynukas
1931
#841422 2010-08-17 11:07 kmynukas redaguota: 2011-09-11 06-54

JVB rašė:

kzkp girdejau kad lengvesne biudzetine apskaita nei uab'o, ar ne?



negaliu pasakyt, negirdėjau kzkp :o)
p.s.: čia gal nuo kiekvieno individualių sugebėjimų priklauso

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/

skriste
639
#841505 2010-08-17 13:06 skriste redaguota: 2011-09-11 06-55

JVB rašė:

kzkp girdejau kad lengvesne biudzetine apskaita nei uab'o, ar ne?


Na čia taip buvo iki naujųjų metų, kol biudžetinės įstaigos neperėjo prie VSAFAS smile

JVB
212
#841524 2010-08-17 13:20 JVB
tai cia ataskaitos ivairios pasikeite, o siaip mokesciai mokami,skaiciuojami ir deklaruojami taip pat kaip uab'e?

kmynukas
1931
#841544 2010-08-17 13:44 kmynukas redaguota: 2011-09-11 06-55

JVB rašė:

tai cia ataskaitos ivairios pasikeite, o siaip mokesciai mokami,skaiciuojami ir deklaruojami taip pat kaip uab'e?



Taip: mokesčiai GPM, , SoDra (darbdavio), PVM (jei turi) kaip UAB"e
(ne tik ataskaitos ir sąskaitų planas pasikeitė /palengvėjo uab buhalteriams/, kaupimo pricipas atsirado, tačiau liko biudžeto vykdymo II forma ir etc.)

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis