Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

L
lyda 191
2010-09-10 09:31 lyda 2011-09-11 06-56

lenocka rašė:

lyda rašė: klausimas del komunalinių pasl/ nuomininkams
Radau DUK'e :Gavus sąskaitą už komunalines, registruojama mokėtina suma teikėjui:
D 8704XXX „Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos“ – 1000 Lt;
D 229XXXX „Kitos gautinos sumos“ – 2000 Lt;(nuomininkų komunal išl suma)
K 691XXXX „Tiek÷jams mok÷tinos sumos“ – 3000 Lt;

O kokia korespondencija registruoti išrašyta sąskaita nuomininkui už komunalines paslaugas?


manau, kad nereikia rasyt korespondencijos, nes paslaugas atlikote ne Jus, ir tai nebus Jusu pajamos


kaip tai nereikia, o tai kaip įregistruoti išrašytą sąskaitą?
L
lenocka 100
2010-09-10 09:52 lenocka 2011-09-11 06-56

lyda rašė:

lenocka rašė:

lyda rašė: klausimas del komunalinių pasl/ nuomininkams
Radau DUK'e :Gavus sąskaitą už komunalines, registruojama mokėtina suma teikėjui:
D 8704XXX „Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos“ – 1000 Lt;
D 229XXXX „Kitos gautinos sumos“ – 2000 Lt;(nuomininkų komunal išl suma)
K 691XXXX „Tiek÷jams mok÷tinos sumos“ – 3000 Lt;

O kokia korespondencija registruoti išrašyta sąskaita nuomininkui už komunalines paslaugas?


manau, kad nereikia rasyt korespondencijos, nes paslaugas atlikote ne Jus, ir tai nebus Jusu pajamos


kaip tai nereikia, o tai kaip įregistruoti išrašytą sąskaitą?


as darau gaunant saskaita(3000 lt) D87 K69-1000, ir D2282 K70-1000
israsau saskaita D229 K691-2000
R
renata1113 1950
2010-09-10 09:52 renata1113 2011-09-11 06-56

lyda rašė: Kaip tai nereikia, o tai kaip įregistruoti išrašytą sąskaitą?


gaunate bendrą sąskaitą už komunalines paslaugas įstaigai
D 8704XXX K 6910001 - 1000 Lt.
D 2282101 K 702X001 - 1000 Lt.

išrašote sąskaitą nuomininkui
D 2298001 K 8704XXX- 200 Lt.
D 702X001 K 2282101 - 200 Lt.
A
amiala 379
2010-09-10 10:30 amiala
Anksčiau pinigus viešųjų darbuotojams mokėdavome , kai darbo birža pravesdavo finansavimą į mūsų sąskaitą.
Dabar mes pateikiame pažymą kiek sumokėjome iš savo lėšų, tada tik praveda finansavimą.
Lėšas imame iš SB viešųjų programos. Ar taip sutvarkau korespondencijas.?
Pateikiu paraišką visai sumai pagal SB projektą ir pripažįstu panaudotą finansavimą .O kai gaunu iš DB, atstatau finansavimą ir finansavimo pajamas?
R
renata1113 1950
2010-09-10 11:14 renata1113 2011-09-11 06-56

amiala rašė: Anksčiau pinigus viešųjų darbuotojams mokėdavome , kai darbo birža pravesdavo finansavimą į mūsų sąskaitą.
Dabar mes pateikiame pažymą kiek sumokėjome iš savo lėšų, tada tik praveda finansavimą.
Lėšas imame iš SB viešųjų programos. Ar taip sutvarkau korespondencijas.?
Pateikiu paraišką visai sumai pagal SB projektą ir pripažįstu panaudotą finansavimą .O kai gaunu iš DB, atstatau finansavimą ir finansavimo pajamas?


Taip. Ir sąnaudų darbo užmokesčio nepamištate atstatyti
D 241 K 87
D 702 K 42X (p)
Gaisrena Gaisrena 212
2010-09-13 09:38 Gaisrena
Sveiki, atsitiko tokia situacija, kad iš vieno tarnybinio automobilio bako buvo įpilta degalų į kitą tarnybinį automobilį, viskas įforminta aktu, tačiau nebežinau kokias korespondencijas surašyti. Vienam D ? K 201 Kitam D 201 K ? Gal pagelbėsite?
R
renata1113 1950
2010-09-13 10:09 renata1113 2011-09-11 06-56

Gaisrena rašė: Sveiki, atsitiko tokia situacija, kad iš vieno tarnybinio automobilio bako buvo įpilta degalų į kitą tarnybinį automobilį, viskas įforminta aktu, tačiau nebežinau kokias korespondencijas surašyti. Vienam D ? K 201 Kitam D 201 K ? Gal pagelbėsite?


Čia atsargų pokyčio nėra, nebet jūs subsąskaitas turite pagal kiekvieną materialiai atsakingą asmenį. Tuomet vienam (šio akto pagrindu) sumažinkite, o kitam padidinkite.
Tuomet būtų D 201 (mat. ats. X) K 201 (mat. atsakingas Y)
Gaisrena Gaisrena 212
2010-09-13 10:49 Gaisrena
Subsaskaitų atskirų neturiu, tik atsargų apskaita vedama pagal kiekvieną automobilį, rankiniu būdu taip ir padariau, tik nežinau kaip sužaisti su programa, kad iš vienos atsargų kortelės atimtų, o į kitą įmestų. Gal būtų galima per 31 sąsk?
pupyte pupyte 696
2010-09-14 15:24 pupyte
Laba diena, gal man kas protingas patars............likviduoja musu istaiga, turime 3 merginas, kurios iseja i dekreta ir vaiko auginimo atostogų, kokius dokus jos turi pateikti sodrai, kad istaiga likviduojama?
R
renata1113 1950
2010-09-14 16:15 renata1113 2011-09-11 06-56

pupyte rašė: Laba diena, gal man kas protingas patars............likviduoja musu istaiga, turime 3 merginas, kurios iseja i dekreta ir vaiko auginimo atostogų, kokius dokus jos turi pateikti sodrai, kad istaiga likviduojama?


Tai jau gal čia geriau sodros darbuotojos jums patars.
Pabandykite paskambinti.
G
Gitulka 28
2010-09-15 07:52 Gitulka
Labas rytas visems. Vakar visą dieną sedėjau ir dėliojau korespondencijas. Tik nežinau ar gerai. Gal galite žvilgterėti ir pasakyti savo nuomonę. Situacija tokia:
Gavau išankstinę sąskaitą apmokėjimui už paslaugas:
D 8712001 K6951103 16 Lt
Sumokėjau per banką iš spec. lėšų:
D2111101 K 2411101 16 Lt
Atsiuncia s/f sumai 1Lt
D 6951103 K6910001 1 Lt
Dengiu D 6910001 K 2111101 1 Lt
Gaunu dar vieną s/f sumai 1 Lt ir darau tą patį
D 6951103 K6910001 1 Lt
Dengiu D 6910001 K 2111101 1 Lt
Daugiau jie nebegali mums padėti, todėl reikia pinigus likusius susigrąžinti. Rašau prašymą pinigus grąžinti.
aš parašiau, bet gal nereikėjo? D 6910001 ir K 2298201 14 Lt
Gaunu į banką pinigus D2411101 K 2111101 14 lt ir D 6951103 K 6910001 14 Lt
G
Gitulka 28
2010-09-15 10:00 Gitulka
Na tikriausiai labai sudėtingai parašiau smile , Tada paklausiu ar kai gaunate sąskaitą išankstiniam iš spec. lėšų apmėjimui darote korespondenciją ar iš kart apmokate?
K
kmynukas 1931
2010-09-15 10:33 kmynukas 2011-09-11 06-56

Gitulka rašė: Na tikriausiai labai sudėtingai parašiau smile , Tada paklausiu ar kai gaunate sąskaitą išankstiniam iš spec. lėšų apmėjimui darote korespondenciją ar iš kart apmokate?


Sąskaita išankstiniam mokėjimui (sutartis ir pan.) neturi korespondencijos,
sąnaudos pripažįstamos gavus sąskaitą faktūrą ;)
G
Gitulka 28
2010-09-15 11:50 Gitulka 2011-09-11 06-56

kmynukas rašė:

Gitulka rašė: Na tikriausiai labai sudėtingai parašiau smile , Tada paklausiu ar kai gaunate sąskaitą išankstiniam iš spec. lėšų apmėjimui darote korespondenciją ar iš kart apmokate?


Sąskaita išankstiniam mokėjimui (sutartis ir pan.) neturi korespondencijos,
sąnaudos pripažįstamos gavus sąskaitą faktūrą ;)

O velniava, negerai padariau tada. Vadinasi, kai sumoku pinigus :
D 2111101 K 2411101 16 Lt
Gaunu s/f D 87 K 691 2Lt
Dengiu išankstinį apmokėjimą D 691 K 21111 2Lt
grąžina nepanaudotus pinigus atgal mums į sąskaitą 14Lt:
D 241 K 2111101 ???
K
kmynukas 1931
2010-09-15 13:25 kmynukas 2011-09-11 06-56

Gitulka rašė:

kmynukas rašė:

Gitulka rašė: Na tikriausiai labai sudėtingai parašiau smile , Tada paklausiu ar kai gaunate sąskaitą išankstiniam iš spec. lėšų apmėjimui darote korespondenciją ar iš kart apmokate?


Sąskaita išankstiniam mokėjimui (sutartis ir pan.) neturi korespondencijos,
sąnaudos pripažįstamos gavus sąskaitą faktūrą ;)

O velniava, negerai padariau tada. Vadinasi, kai sumoku pinigus :
D 2111101 K 2411101 16 Lt
Gaunu s/f D 87 K 691 2Lt
Dengiu išankstinį apmokėjimą D 691 K 21111 2Lt
grąžina nepanaudotus pinigus atgal mums į sąskaitą 14Lt:
D 241 K 2111101 ???

Dabar panašu ;)
K
kmynukas 1931
2010-09-15 13:41 kmynukas 2011-09-11 06-56

Gaisrena rašė: Subsaskaitų atskirų neturiu, tik atsargų apskaita vedama pagal kiekvieną automobilį, rankiniu būdu taip ir padariau, tik nežinau kaip sužaisti su programa, kad iš vienos atsargų kortelės atimtų, o į kitą įmestų. Gal būtų galima per 31 sąsk?


Negerai, žaiskite geriau per užbalansinę sąskaitą
G
Gitulka 28
2010-09-15 13:56 Gitulka 2011-09-11 06-56

kmynukas rašė:

Gitulka rašė:

kmynukas rašė:

Gitulka rašė: Na tikriausiai labai sudėtingai parašiau smile , Tada paklausiu ar kai gaunate sąskaitą išankstiniam iš spec. lėšų apmėjimui darote korespondenciją ar iš kart apmokate?


Sąskaita išankstiniam mokėjimui (sutartis ir pan.) neturi korespondencijos,
sąnaudos pripažįstamos gavus sąskaitą faktūrą ;)

O velniava, negerai padariau tada. Vadinasi, kai sumoku pinigus :
D 2111101 K 2411101 16 Lt
Gaunu s/f D 87 K 691 2Lt
Dengiu išankstinį apmokėjimą D 691 K 21111 2Lt
grąžina nepanaudotus pinigus atgal mums į sąskaitą 14Lt:
D 241 K 2111101 ???

Dabar panašu ;)

Ačiū, kmynukui, kad atvedė į protą. smile
S
sakalis 142
2010-09-17 09:46 sakalis
IKI kada reikia pervesti tiksliai tevu inasus svietimui?
R
renata1113 1950
2010-09-17 09:59 renata1113 2011-09-11 06-57

sakalis rašė: IKI kada reikia pervesti tiksliai tevu inasus svietimui?


Kaip yra nustatyta pas jus vidaus tvarkose.
A
ausriola 110
2010-09-17 10:24 ausriola
Sveiki. Registruojamas atsargų perteklius D20xxxxx atsargos K426xxx1 finans.sumos iš kitų šaltinių (gautos), o kaip bus nurašant??? D8710xxx Sunaudotų atsargų savik. K 20xxxxx atsargos ir D42xxxx2 finans.sumos (panaudotos) K701xxxx pajamos, ar gerai surašiau smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui