Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

M
mmuch 112
2010-01-29 11:23 mmuch
Labas Mokytoja renata1113,
Tai vadinasi jei žmogui per 12 mėn. buvo išmokėta už 2 nedarbingumo dienas tai irgi reikia pridėti prei DU ir skaičiuoti nuo bendros sumos ? smile
O sakykim jei žmogus per 12 mėn. išėjo 5 dienas atostogų tai kaip tada paskaičiuoti už tą gruodžio mėnesį sukaupotą sumą?
R
renata1113 1950
2010-01-29 12:28 renata1113 2011-09-11 06-36

mmuch rašė: Labas Mokytoja renata1113,
Tai vadinasi jei žmogui per 12 mėn. buvo išmokėta už 2 nedarbingumo dienas tai irgi reikia pridėti prei DU ir skaičiuoti nuo bendros sumos ? smile
O sakykim jei žmogus per 12 mėn. išėjo 5 dienas atostogų tai kaip tada paskaičiuoti už tą gruodžio mėnesį sukaupotą sumą?


Na ne visai taip, atostoginių kaupimų sumą gaunate tokiu pat principu kaip ir skaičiuojate atostoginius normalius. Pvz.:
darbuotojas X yra išatostogavęs už laikotarpį iki pvz. 2009-03-31, reiškai jam atostoginių kaupimus reikia skaičiuoti už laikotarpį nuo 2009-04-01 iki 2009-12-31.
Per tą laikotarpį nuo 04 -01 iki 12-31 jis sirgo 15 d. pvz. tai jam pagal DK 170 str. 4 d. ligos laikas yra įskaitomas į darbo stažą atsotogoms gauti, reiškia jis turi apie 21 k.d. nepanaudotų atostogų
tada 21 *0.7 gauname 14.7 darbo dienų kurias dauginame iš VDU
O VDU manau skaičiuoti mokkate, kad už paskutinius 3 mėn imame faktiškai dirbtą laiką ir už tą laiką išmokėtą darbo užmokestį, o juk atosotgos, nedarbingumas ir t.t. yra nedarbo laikas, tai apmokėjimas gautas už atosotgas ar nedarbingumą yra apmokėjimas už NE darbo laiką.
Aš nesuprantu ko blaškotės, juk tai taip elemnetaru:
įsivertinate nepanaudotų atosotogų laiką, paverčiate darbo dienomis ir tas dienas sudauginate iš to darbuotojo VDU apskaičiuoto pagal vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką. Ir turite atostoginių kaupimus tik nepamirškite įvertinti ir mokesčių sodrai.
va jums ir visas mokslas.
S
sarune_1 50
2010-01-29 12:39 sarune_1 2011-09-11 06-36

manster rašė: kas paprotinsit kaip iš d.u išlaikyti už omnitel paslaugas neįsivaizduoju kontavimo.
priskaičiau d.u .
D 8701001 K 6921001
NERAŠYŠIU VISU KONTAVIMŲ.
TADA D6921001 O KA KREDITUOTI 6926001 AR NE TAIP AŠ DARAU .


Kokiu pagrindu islaikote is darbuotojo uz omnitel paslaugas???

Jei jums reikia isskityti is darbo uzmokescios manau teisingaiusia butu

D2 kl. (skola)
K 7 Kl (pajamas)
Kasos pajamu orderiu zmogus inesa pinigus uz omnitel paslaugas.
Tada D241/K2 (skola)

Kitas vairaintas (jei norite islaikyti ir turite pagrinda ar sutikima zmogaus, tai:
D 8/ K6 (Skola Omnitel)
Tada
D870...K692
D692 / k 6 (skola Omnitel)

Tada

D6 (Skola Omnitel ) K 241 (pinigai)
M
mmuch 112
2010-01-29 12:58 mmuch
[/quote]
Na ne visai taip, atostoginių kaupimų sumą gaunate tokiu pat principu kaip ir skaičiuojate atostoginius normalius. Pvz.:
darbuotojas X yra išatostogavęs už laikotarpį iki pvz. 2009-03-31, reiškai jam atostoginių kaupimus reikia skaičiuoti už laikotarpį nuo 2009-04-01 iki 2009-12-31.
Per tą laikotarpį nuo 04 -01 iki 12-31 jis sirgo 15 d. pvz. tai jam pagal DK 170 str. 4 d. ligos laikas yra įskaitomas į darbo stažą atsotogoms gauti, reiškia jis turi apie 21 k.d. nepanaudotų atostogų
tada 21 *0.7 gauname 14.7 darbo dienų kurias dauginame iš VDU
O VDU manau skaičiuoti mokkate, kad už paskutinius 3 mėn imame faktiškai dirbtą laiką ir už tą laiką išmokėtą darbo užmokestį, o juk atosotgos, nedarbingumas ir t.t. yra nedarbo laikas, tai apmokėjimas gautas už atosotgas ar nedarbingumą yra apmokėjimas už NE darbo laiką.
Aš nesuprantu ko blaškotės, juk tai taip elemnetaru:
įsivertinate nepanaudotų atosotogų laiką, paverčiate darbo dienomis ir tas dienas sudauginate iš to darbuotojo VDU apskaičiuoto pagal vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką. Ir turite atostoginių kaupimus tik nepamirškite įvertinti ir mokesčių sodrai.
va jums ir visas mokslas.[/quote]

Visas mokslas tas , kad jūs gal lankėte kokius seminarus ir kursus kaip pereiti prie naujos apskaitos, o kaip man atėjus dirbti tik likus 2 mėnesiams iki pakeitimų reikia viską suprasti. Dar išeidama senoji buhalterė neviską sutvarkė, tam perėjimui.
O be to kaip suprantu jūs šenkate apie 2 variantą skaičiuoti sukauptas atostogų sumas, o aš turiu omeny 1 skaičiavimo būdą. Kur atostogų suma skaičiuoja kiekvieną mėnesį t.y. mėnesio priskaičiuotas DU/ 11 mėn.
Tad Naujokų nereikia jau taip greitai teisti ir nuvertinti už jų nesupratimą. smile
R
renata1113 1950
2010-01-29 13:16 renata1113
Sumos, pervedamos tretiesiems asmenims, šiuo atveju iš darbuotojų išskaičiuotos sumos už ryšių paslaugas, nėra įstaigos pajamos, todėl negali būti apskaitomos 7 klasės sąskaitose.
Tokios išskaitos mažina įstaigos ryšių paslaugų sąnaudas.
Taip pat tokio pobūdžio išskaitos yra vykdomos tik turint darbuotojo prašymą.
Taigi teisingai reiktų apskaityti:
D 8 kl. (DU sąnaudos) K 692XXXX (čia priskaitomas DU darbuotojams)
ir tada išskaitos pagal jų prašymus:
D 692XXXX K 8 kl. (ryšių sąnaudos)
ir išskaitytas sumas pervedate ryšių bendrovei
D 691XXXX (mokėtinos sumos tiekėjams) K 241XXXX (pinigai bankų sąskaitose)
R
renata1113 1950
2010-01-29 13:19 renata1113 2011-09-11 06-36

mmuch rašė: ...

Atsiprašau, kad sutrukdžiau su savo noru padėti.
M
mmuch 112
2010-01-29 13:27 mmuch 2011-09-11 06-36

renata1113 rašė:

mmuch rašė: ...

Atsiprašau, kad sutrukdžiau su savo noru padėti.


Tai čia aš atsiprašau už savo nemokšiškumą. Aš labai vertinu Jūsų patarimus.
Aš tiesiog norėjau pasitikslinti. Jei jūs dėl to įsižeidėt tai labai atsiprašau.
M
mine 12
2010-01-29 21:38 mine
LABAS VAKARAS. Kaip sukontuoti atostogų rezervą 2009-12-31.Ar D228-K 695 o gal
D 31- k 695. O kaip tada užsidarys 2010 metais D 228. Visai neaišku.
V
Vilmule 99
2010-01-30 09:08 Vilmule
Sveikos koleges, gal kas galėtų padėti-nemoku perkelti likučių.
D 110 - 30496,97 (24248,55- paramos lėšų likutis banke, 6248,42-valgyklos lėšų likutis)
D 061 - 172,44 (maisto produktai)
K 176 - 30669,41 (24248,55 - paramos, 6420,86 - valgyklos)
D 214 - 12966,33 (12534,33 - valgyklos, 432,00-paramos)
K 178 - 12966,33 ( 12534,33 - už maisto prekes, 432,00 - už paslaugas)
Užstringu su 176 ir 214 sąskaitom. Pinigų dalis skirta maisto produktams, savivaldybei nepervedama - iš karto atsiskaitoma su tiekėjais. Nežinau ar teisingai išprotavau, bet nerandu kitos sąskaitos kur dėti, tik 31-Perviršis ir deficitas, nes kitaip neužsidaro sąskaitos.
Būkit gerutės - padėkit, nes jau ir savaitgaliais ramybės neturiu.
D
DVaida 43
2010-01-31 15:11 DVaida
Dieve, kas per abra kadabra tie likučiai.
Kaip jūs atskiriat į kokią NSP sąskaitą rašyti išlaidų likutį
Pvz. D 200-1000 kada rašoma į 222 gautinos finansavimo sumos,o kada
228 sukauptos gautinos sumos, o kada
31 sukauptas perviršis ar deficitas?
D 213- 26500 į kokią sąskaitą rašyti?
D 214-55112,55 čia ES projekto išlaidos.?
nepykit, kad vėl apie tą patį, skaičiau kitus klausimus šia tema, bet nieko nedaėjo.
E
evitute1 5
2010-01-31 19:02 evitute1
Labas vakaras, ryt pradedu dirbti Biudžetinėje įstaigoje. Versle esu dirbusi, o biudžetinėj - ne. Gal kas galėtumėte patarti nuo ko pradėti perėjimą į apskaitą pagal VSFAS'us, nes buvusi buhalterė viską palieka pagal senąją tvarką ir sako, kad dar neverta dirbti pagal naują tvarką. Gal kas galit patart, kaip man dirbt pagal seną, ar pagal naują. O jei pagal naują tvarką, tai kaip prie jos pereit. Ačiū smile
M
manster 37
2010-02-01 08:12 manster
Dėkui panelės aš jums labai dėkingas.
S
Skaivita 132
2010-02-01 11:22 Skaivita
Sveiki, neleidzia man sukurti naujos temos, tai uzklausiu cia, -gal kas dirbate su UAb "Eksitonas" programomis Finalga, finas?-gal galetumete pakonsultuoti kaip nuo ko pradeti ten? kokie menesiniai registrai bus, jei atsisakyti memorialiniu ordere? visiska panika smile
2010-02-01 13:36 biudzetukas
Gal kas jau pasidarėte apkaitos politiką pagal VSAFAS?
Jei kas turite, gal bent turiniu pasidalintumėte?
T
taxnare 359
2010-02-01 14:15 taxnare 2011-09-11 06-36

biudzetukas rašė: Gal kas jau pasidarėte apkaitos politiką pagal VSAFAS?
Jei kas turite, gal bent turiniu pasidalintumėte?


www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma/vadovas

Čia viskas yra-belieka pagal save pritaikyti.
R
Rinka 457
2010-02-01 14:55 Rinka 2011-09-11 06-36

evitute1 rašė: Labas vakaras, ryt pradedu dirbti Biudžetinėje įstaigoje. Versle esu dirbusi, o biudžetinėj - ne. Gal kas galėtumėte patarti nuo ko pradėti perėjimą į apskaitą pagal VSFAS'us, nes buvusi buhalterė viską palieka pagal senąją tvarką ir sako, kad dar neverta dirbti pagal naują tvarką. Gal kas galit patart, kaip man dirbt pagal seną, ar pagal naują. O jei pagal naują tvarką, tai kaip prie jos pereit. Ačiū smile


Panaši situacija gresia ir man. Aš galvoju , kad pirmiausiai reikia "įsikirst" į senąją apskaitą.Paskaityt "biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarką" ...
Išstudijuoti sąskaitų planą. Kas kur ten "tupi" . Kontuotes išmokt kaip du kart du smile O tada galima senąją sistemą įkelt į naują , prieš tai vėl išstudijavus tą VSFAS .
Būtinai parašyk kaip sekasi ...
J
jurate_kr 1263
2010-02-01 15:07 jurate_kr
Aš irgi naujokė, tai dabar senąsias kontuotes jau išstudijavau ten lyg ir aišku šį mėnesį dvigubai darysiu ir pagal seną pabandysiu pabaigt ir pagal naują, gerai kad operacijų nedaug smile
R
Rinka 457
2010-02-01 15:19 Rinka 2011-09-11 06-36

jurate_kr rašė: Aš irgi naujokė, tai dabar senąsias kontuotes jau išstudijavau ten lyg ir aišku šį mėnesį dvigubai darysiu ir pagal seną pabandysiu pabaigt ir pagal naują, gerai kad operacijų nedaug smile


Šaunuolė! Laikykis ir lankykis tax'uose , savo ir kitų labui smile
R
romen 1193
2010-02-01 18:07 romen
Ką žadate daryti su bylų pavadinimais ? Nežinau net kokias užsivesti.Pirmiau buvo nors kokia pavyzdinė bylų nomenklatūra,pagal kurią sau prisitaikėm,o dabar pagal klases gal?Bet gaunasi nesamonė.Juk reikia keisti nomenklatūrą.Popierių pilni stalčiai.
E
evitute1 5
2010-02-01 18:21 evitute1
Ačiū, RINKA, už padrąsinimą. Aš taip pat manau, kad reikia pirmiausia susižinoti kaip dirbama pagal seną tvarką, o po to eiti prie naujosios... Nors kol kas dar negaliu sakyti, ar viską suprantu, ar ne, nes dar nė mėnuo nepraėjo...... Na, bus matyt. Tikiuosi viskas bus gerai. smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui