Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

D
dalike12 120
2010-09-29 18:43 dalike12
sveiki, stai ir vel as su savo kvailais klausimais, bet nutariau geriau pasirodyt kvaila nei dusaut kaip nieko nezinau :))) Gal galetumet paaiskint kaip skirstomos atsargos butent i ukini inventoriu ir i medziagas. Skaiciau nuo duses vasfas'a bet taip nieko konkretaus ir neparaso. gal cia galima taikyt jei anksciau buvo kelta i 07 tai keliam i ukini iventoriu o jei 06 tai i medziagas? pavyzdiui sanitarines priemones (muilai, balikliai, plovikliai, maisai siukslem) turetu eit i medziagas ??? no jau sluotos sepeciai i ukini inventoriu????
_
_vaida_ 66
2010-09-29 20:12 _vaida_
Sveiki dar karteli,

Norėčiau paklausti dėl darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, lentelės pildymo. Kur reikia užpildyti darbo užmokesčio ir apskaičiuoto privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas, čia visą sumą reikia rašyti ar tik puse, nes puse kompensuoja?

Iš anksto didelis aciu uz informaciją
K
kmynukas 1931
2010-09-29 20:44 kmynukas 2011-09-11 06-58

dalike12 rašė: sveiki, stai ir vel as su savo kvailais klausimais, bet nutariau geriau pasirodyt kvaila nei dusaut kaip nieko nezinau :))) Gal galetumet paaiskint kaip skirstomos atsargos butent i ukini inventoriu ir i medziagas. Skaiciau nuo duses vasfas'a bet taip nieko konkretaus ir neparaso. gal cia galima taikyt jei anksciau buvo kelta i 07 tai keliam i ukini iventoriu o jei 06 tai i medziagas? pavyzdiui sanitarines priemones (muilai, balikliai, plovikliai, maisai siukslem) turetu eit i medziagas ??? no jau sluotos sepeciai i ukini inventoriu????


Man pradeda patikti jūsų minčių eiga ,t.y. parašote klausimą-pasiūlote atsakymą ir laukiate patvirtinimo smile
TVIRTINU smile smile smile
K
kmynukas 1931
2010-09-29 20:54 kmynukas 2011-09-11 06-58

_vaida_ rašė: Sveiki dar karteli,

Norėčiau paklausti dėl darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, lentelės pildymo. Kur reikia užpildyti darbo užmokesčio ir apskaičiuoto privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas, čia visą sumą reikia rašyti ar tik puse, nes puse kompensuoja?

Iš anksto didelis aciu uz informaciją


Neturiu įdarbintų bedarbių iš biržos, bet rašyčiau visą sumą (nes puse sumos ,manau, jie turėtų sugebėt pasiskaičiuot ,kitaip kam jie reikalingi ).
Gal tiksliau paaiškins tie ,kurie turi įdarbintus biržiečius ...
A
amiala 379
2010-09-29 21:18 amiala 2011-09-11 06-58

_vaida_ rašė: Sveiki dar karteli,

Norėčiau paklausti dėl darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, lentelės pildymo. Kur reikia užpildyti darbo užmokesčio ir apskaičiuoto privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas, čia visą sumą reikia rašyti ar tik puse, nes puse kompensuoja?

Iš anksto didelis aciu uz informaciją

Rašyti reikia visą
R
renata1113 1950
2010-09-30 10:44 renata1113 2011-09-11 06-58

dalike12 rašė: sveiki, stai ir vel as su savo kvailais klausimais, bet nutariau geriau pasirodyt kvaila nei dusaut kaip nieko nezinau :))) Gal galetumet paaiskint kaip skirstomos atsargos butent i ukini inventoriu ir i medziagas. Skaiciau nuo duses vasfas'a bet taip nieko konkretaus ir neparaso. gal cia galima taikyt jei anksciau buvo kelta i 07 tai keliam i ukini iventoriu o jei 06 tai i medziagas? pavyzdiui sanitarines priemones (muilai, balikliai, plovikliai, maisai siukslem) turetu eit i medziagas ??? no jau sluotos sepeciai i ukini inventoriu????


VSAFAS tokių skirtumų nenumato.
Skirtumai aiškiai aprašyti atsargų apskaitos tvarkos apraše 5.2 ir 5.3 punktuose
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma/v...
R
renata1113 1950
2010-09-30 11:00 renata1113 2011-09-11 06-58

SSigute rašė:
Aš rašiau savo paklausime, kad nusidėvėjimas buvo priskaičiuotas kultūros vertybėms iki 2010 m. O pagal VSAFAS nusidėvėjimas kultūros vertybėms nebeskaičiuojamas. Tai kur dėti tą, kuris iki to buvo priskaičiuotas?


Mano privati nuomonė tuo klausimu (galite su ja ir nesutikti, nes nebūtinai ji turi būti tesinga):

Likučius perkėlėte tokia tvarka (1 ir 2 priede)
D 12XXXX1
K 12XXXX4
K 42X1101

Pagal 12 VSAFAS 61 - 65 p. toks turtas vertinamas tikrąja verte, kuri gali būti nustatyta ir pagal tokio turto įsigijimo savikainą.
taigi sekant iš to, taip kaip parašyta 12 VSAFAS 65 p. turto tikrąją vertę užregistruoju tikrosios vertės rezervo sąskaitoje ir likučių perkėlimo 3 pride (kur registruojami visi likučių pokyčiai juos vertinant pagal VSAFAS) darau tokius įrašus
D 12XXXX4
D 42X1101
K 3210001

taigi nusidėvėjimas ir finansavimas "užsidaro"
ir 4 priede likučiai "atsistoja"
D 12XXXX1
K 3210001

Savo mintis dar pagrindžiu ilgalaikio turto apskaitos tarkos parašo nuostatomis (82 p., 83 p. ir 2.13 operacija)
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma/v...
D
dalike12 120
2010-09-30 11:29 dalike12
VSAFAS tokių skirtumų nenumato.
Skirtumai aiškiai aprašyti atsargų apskaitos tvarkos apraše 5.2 ir 5.3 punktuose
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma/v...[/quote]

dekoju, va sios nuorodos ir norejau, gal atrodome ir tinginiai nesugebantys susirasti patys informacijos, bet kartais beviltiskumo prispausti ne nepagalvojam apie tai, o tik apie foruma kaip isigelbėjima :))))
jolama jolama 590
2010-09-30 11:42 jolama
Sakykit, o skaičiuojant IT nusidėvėjimą D 42 (panaudotas) ? K 12
R
renata1113 1950
2010-09-30 11:54 renata1113 2011-09-11 06-58

jolama rašė: Sakykit, o skaičiuojant IT nusidėvėjimą D 42 (panaudotas) ? K 12


pamiršote pajamas ir sąnaudas
D 87 (nusidėvėjimo sąnaudos) K 12 (sukauptas nusidėvėjimas)
D 42 (panaudotas) K 701 (pajamos IT įsigyti)
jolama jolama 590
2010-09-30 12:03 jolama
nu jo, nepamiršau, tik neparašiau :).
O dar klausimėlis apie gautą ir gautiną finansavimą.
Gavau sąsk. D 87 K 691 ; Registruju fin.pajamas D 2282 K 702 ;
Pateikiu paraišką D 222 K 2282 ir D 42(gautas) K 41 (gautinas);
Iždas sumoka tiesiogiai tiekėjui D 691 K 222 ir D 41(gautinas) K 42(gautas)
Kažkaip man neaišku su tuo finansavimu. Jis užsidaro? Taip ir turi būti?
D
dalike12 120
2010-09-30 12:37 dalike12
dar vienas neaiskumas.... atsargu (medziagas, kurios naudojamos karta) nekeliam i nebalansine saskaita kai atiduodam naudot, jas paprasciausia nurasom?
D 8710XXX Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
K 20XXXXX Atsargos
D 42XXXX2 Finansavimo sumos (panaudotos)
K 701XXXXXPanaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos

O ukinį inventorių perkeliam i nebalansinę (nenurasom, o tik atiduodam naudoti) tai kaip suprantu tokiomis paciomis saskaitomis, tik nelabai supratau o ar turi pasirodyt nebalansines saskaitos D0210001 K 0901001???

cia info rinkaus iš www.finmin.lt/finmin.lt/failai/apskaitos_ref...
R
renata1113 1950
2010-09-30 13:35 renata1113 2011-09-11 06-58

jolama rašė: nu jo, nepamiršau, tik neparašiau :).
O dar klausimėlis apie gautą ir gautiną finansavimą.
Gavau sąsk. D 87 K 691 ; Registruju fin.pajamas D 2282 K 702 ;
Pateikiu paraišką D 222 K 2282 ir D 42(gautas) K 41 (gautinas);
Iždas sumoka tiesiogiai tiekėjui D 691 K 222 ir D 41(gautinas) K 42(gautas)
Kažkaip man neaišku su tuo finansavimu. Jis užsidaro? Taip ir turi būti?


Turi būti D 42 (panaudotas) K 41 (gautinas), o ne D 42 (gautas) K 41 (gautinas)
R
renata1113 1950
2010-09-30 13:42 renata1113 2011-09-11 06-58

dalike12 rašė: dar vienas neaiskumas.... atsargu (medziagas, kurios naudojamos karta) nekeliam i nebalansine saskaita kai atiduodam naudot, jas paprasciausia nurasom?
D 8710XXX Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
K 20XXXXX Atsargos
D 42XXXX2 Finansavimo sumos (panaudotos)
K 701XXXXXPanaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos

O ukinį inventorių perkeliam i nebalansinę (nenurasom, o tik atiduodam naudoti) tai kaip suprantu tokiomis paciomis saskaitomis, tik nelabai supratau o ar turi pasirodyt nebalansines saskaitos D0210001 K 0901001???

cia info rinkaus iš www.finmin.lt/finmin.lt/failai/apskaitos_ref...


Su atsargomis kur 201 viską gerai sudėliojote.
O su ūkiniu irnventoriumi -atidavimą registruojate
D 87 K 202
K 42X (panaudotas) K 701

O nebalansinėse sąskaitose nėra dvejybinio įrašo, ten sumos arba kaupiamos arba eliminuojate.

jei dirbate programa, tai dažnai programos kūrėjai yra padarę atskirą modulį nebalansinei apskaitas, tai dada, kad realizuoti d vejybinį įraša yra sukuriama papildoma sąskaita kokia tai 0X ir tada ūkinio inventoriaus "gavimas į nebalansinę sąskaitą registruojamas
D 021 K 0X
kai jį nurašinėsite iš nebalansinės sąskaitos, kai visiškai nebereikalingą, t.y. visiškai nurašysite

registruosite tuomet nebalansinėse sąskaitose
D 0X K 021
bet kaip jau ir sakiau, nebalansinė apskaita nėra niekur reglamentuota, jos tvarką kiekviena įstaiga susigalvoja pati.
bet šiaip jei sausai laikantis teorijos - nebalansinėse sąskaitose nėra dvejybinio įrašo.
M
MAGILIONA 303
2010-09-30 13:56 MAGILIONA 2011-09-11 06-58

kmynukas rašė:

MAGILIONA rašė:

kmynukas rašė:

kmynukas rašė:

MAGILIONA rašė: Sveiki.Nauja viskas pradėjus dirbti biudžetinėje įstaigoje(ligonineje).Kas skaičiuojate savikainą ,gal galite patarimų duoti.


Yra tema tokia - "durnynas". Ten klauskit smile gal zinos :)
Jei ten neatsakys ten ,grįžkit čia smile

P.s.: savikainą skaičiuoja visi ir visos

Labai gaila,kad pagalba "skaičiuoja visi ir visos".Iš karto aiškiau tapo.Pradėjo dirbti jauna mergina ,ką tik baigus aukš.mokslus ir patirties nėra.Na padėjot.


Na va, ir grįžot (reiškias ten durnyne zinų nėra :))
Garvojau, kad dirbot UAB-e ar kokioj kitoj įstaigoj ir staiga "įklimpot" į VSAFAS-ą biudžetinėj arba VŠĮ (ligoninėj kokioj nors ). Atsiprašau ,jai ką, pasirodo jūs tik naujai iškepta buhalterė (įdomu, ar aukštosios vsafas-us jau dėsto? ).
Skaitykit tada šitą temą nuo pradžių ir dar iš finmino atsisiųskit standartus su pavyzdiniu apskaitos vadovu:
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma
Kai pirmąjį balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą padarysit, jau galėsit ir apie magistrinį pagalvoti smile

Dabar tai AČIŪ.Balansus daro vyriausia,aš tik padėjėja ,davė vesti savikainą.Laukia iš manęs naujovių, tai vot.Skaitau,skaitau, ieškau kažką gaudaus, bet toli iki rimto supratimo ,nes baigusi ž.ū ekonomiką.Vargstu, bet rankų nenuleisiu. Apie magistrą mąstau irgi.
jolama jolama 590
2010-09-30 14:48 jolama 2011-09-11 06-58

renata1113 rašė:

jolama rašė: nu jo, nepamiršau, tik neparašiau :).
O dar klausimėlis apie gautą ir gautiną finansavimą.
Gavau sąsk. D 87 K 691 ; Registruju fin.pajamas D 2282 K 702 ;
Pateikiu paraišką D 222 K 2282 ir D 42(gautas) K 41 (gautinas);
Iždas sumoka tiesiogiai tiekėjui D 691 K 222 ir D 41(gautinas) K 42(gautas)
Kažkaip man neaišku su tuo finansavimu. Jis užsidaro? Taip ir turi būti?


Turi būti D 42 (panaudotas) K 41 (gautinas), o ne D 42 (gautas) K 41 (gautinas)


O panaudotas užsidarys su gautu metų gale?
R
renata1113 1950
2010-09-30 14:52 renata1113 2011-09-11 06-58

jolama rašė:
O panaudotas užsidarys su gautu metų gale?


žinoma
jolama jolama 590
2010-09-30 14:59 jolama
Ačiū Dievui :) ir forumiečiams :)
D
dalike12 120
2010-10-01 14:45 dalike12
labukas, gal kas turite reikalu su uzsienio valiuta ir programom? jei konkreciau kalbant socrates programa??? gavom pinigeliu is jos eurais mokytoju komandiruotems, dali konvertavau ir pirkome lektuvo bilietus, likusi suma liko eurais (norejau visa konvertuot bet direktorius sake palikt nes kelionpinigius iduosim eurais)..??? sioj vietoj neturiu komentaro nes tikrai nezinau kaip reikia teisingai elgtis ar reikejo visus konvertuot ar palikt.

taigi klausimas... atlikau konvertacija, perkeliau i kita saskaita ta suma, kas keisciausia euro saskaitoj rodo ant keliu litu didesne suma nei perkeltoje saskaitoje (ar galejo but kad i ta suma iskaiciuotas konvertacijos mokestis ir automatiskai nusiskaite perkelus? beto paciame banke rodo valiutos kurso skirtumas 0,01 (be minusiuko be pliusiuko) o atspauzdinus israsa isvis nerodo to cento.

euro saskaita ir saskaita i kuria veda biudzeto pinigus yra bendra (vienas saskaitos numeris, tik viena valiutine kita ne) dabar veduos galus ir man kaip tik vieno cento truksta, negi tas valiutos kurso skirtumas galejo turet itakos ?
apsvieskit mane kvaila. kiek zinau valiutos pasikeitimui yra atskiros korespondencijos negalima suplakt i banko mokescius, tai dabar kai kasines rasysiu kur man ta centa kist?
K
kmynukas 1931
2010-10-01 16:06 kmynukas 2011-09-11 06-58

dalike12 rašė: labukas, gal kas turite reikalu su uzsienio valiuta ir programom? jei konkreciau kalbant socrates programa??? gavom pinigeliu is jos eurais mokytoju komandiruotems, dali konvertavau ir pirkome lektuvo bilietus, likusi suma liko eurais (norejau visa konvertuot bet direktorius sake palikt nes kelionpinigius iduosim eurais)..??? sioj vietoj neturiu komentaro nes tikrai nezinau kaip reikia teisingai elgtis ar reikejo visus konvertuot ar palikt.

taigi klausimas... atlikau konvertacija, perkeliau i kita saskaita ta suma, kas keisciausia euro saskaitoj rodo ant keliu litu didesne suma nei perkeltoje saskaitoje (ar galejo but kad i ta suma iskaiciuotas konvertacijos mokestis ir automatiskai nusiskaite perkelus? beto paciame banke rodo valiutos kurso skirtumas 0,01 (be minusiuko be pliusiuko) o atspauzdinus israsa isvis nerodo to cento.

euro saskaita ir saskaita i kuria veda biudzeto pinigus yra bendra (vienas saskaitos numeris, tik viena valiutine kita ne) dabar veduos galus ir man kaip tik vieno cento truksta, negi tas valiutos kurso skirtumas galejo turet itakos ?
apsvieskit mane kvaila. kiek zinau valiutos pasikeitimui yra atskiros korespondencijos negalima suplakt i banko mokescius, tai dabar kai kasines rasysiu kur man ta centa kist?


Nesukit sau galvos dėl to, ką radot savo sąskaitose po konvertacijos....
Pirma, teigiama (K693) arba neigiama (D893) valiutos kurso pasikeitimo įtaka čia ne prie ko, nes ji atsiranda pirkimo/mokėjimo metu keičiantis valiutos buhalteriniams kursams.
Аntra, euro buhalterinis kursas yra stabilus 3.4528 Lt.
Trečia, šiuo konkret. atveju skirtumas tarp sumos litais abiejose subsąskaitose yra banko paslauga ir dedate į pagrindinės veiklos kitas sąnaudas (pvz., D8713) ir padarote antrinį įrašą (finansavimo pajamas sudengiate su panaudotu finansavimu).
Ketvirta, kasinėse išlaidų straipsnį rodote tą patį kaip ir asignavimuose.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui