Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

K
kmynukas 1931
2010-10-12 10:23 kmynukas 2011-09-11 06-59

195084214 rašė: Labukas ,prašau
pagelėkit šioje situacijoje .Kiekvieną mėnesį bankas nusirašo už sąskaitų aptarnavimą po 30lt. Kaip sukontuoti?


Jei pavediminių lėšų sąskaita ,tai aš naudoju:
D8713201=K2411103 ir D4262002=K7026001 , o jei spec.lėšų, tai:
D8713201=K2411102
K
kmynukas 1931
2010-10-12 10:30 kmynukas 2011-09-11 06-59

sakalis rašė: Sveikos,

kai priskaiciuoju uz menesi atostogu rezerva tai D 87 K 6952 pvz 1000 lt
Ar reikia tada parodyti D 228 K 702?


Na jei atostoginius kaupsite iš VB lėšų ,tai kaip ir reiktų smile
S
sakalis 142
2010-10-12 10:37 sakalis
Tada prikaupsime rezervui kontuodami D 228 K 702 , o dabar kai ismokesime darbuotojams lesas tada D425 pan K 228 nes sanaudos DU buvo sukontuotos D 228 K 702?
K
kmynukas 1931
2010-10-12 10:43 kmynukas 2011-09-11 06-59

sakalis rašė: Tada prikaupsime rezervui kontuodami D 228 K 702 , o dabar kai ismokesime darbuotojams lesas tada D425 pan K 228 nes sanaudos DU buvo sukontuotos D 228 K 702?


TAIP ,
228 užsidaro su panaudotu finansavimu, o panaudotas užsidaro su gautu
S
sakalis 142
2010-10-12 10:45 sakalis
Aciukas :)
S
sakalis 142
2010-10-12 10:54 sakalis
Kai atskaiciuojame uz mityba D 6921 K 87 ar nereikia prideti iraso D 702 K 228?
K
kmynukas 1931
2010-10-12 11:43 kmynukas 2011-09-11 06-59

sakalis rašė: Kai atskaiciuojame uz mityba D 6921 K 87 ar nereikia prideti iraso D 702 K 228?


Visiškai teisingai , REIKIA , jei mažinate sąnaudas, tai sumažinate ir pajamas
(išskyrus tokius atvejus, kai maitinimas finansuojamas iš spec.lėšų)
1
195084214 46
2010-10-12 13:35 195084214 2011-09-11 06-59

kmynukas rašė:

195084214 rašė: Labukas ,prašau
pagelėkit šioje situacijoje .Kiekvieną mėnesį bankas nusirašo už sąskaitų aptarnavimą po 30lt. Kaip sukontuoti?


Jei pavediminių lėšų sąskaita ,tai aš naudoju:
D8713201=K2411103 ir D4262002=K7026001 , o jei spec.lėšų, tai:
D8713201=K2411102


didelis ačiu . Gal šioje situacijoje pagelbėsit ?
Darbuotojas už kvalifikacijos kėl. kursus apmoka pats. Pristato s-tą jam apmokama pervedant pinigus į kortele.Biudžeto asignavimai .Ačiu.
K
kmynukas 1931
2010-10-12 13:48 kmynukas 2011-09-11 06-59

195084214 rašė:

kmynukas rašė:

195084214 rašė: Labukas ,prašau
pagelėkit šioje situacijoje .Kiekvieną mėnesį bankas nusirašo už sąskaitų aptarnavimą po 30lt. Kaip sukontuoti?


Jei pavediminių lėšų sąskaita ,tai aš naudoju:
D8713201=K2411103 ir D4262002=K7026001 , o jei spec.lėšų, tai:
D8713201=K2411102


didelis ačiu . Gal šioje situacijoje pagelbėsit ?
Darbuotojas už kvalifikacijos kėl. kursus apmoka pats. Pristato s-tą jam apmokama pervedant pinigus į kortele.Biudžeto asignavimai .Ačiu.


Galiu pagelbėti ir šioje situacijoje smile
Atsiverčiate ankstesnį puslapį TAX-e šios temos ir rasite atsakymą...
Jeigu nuvyliau (arba žaliuokių niekas neperka :)) ,tai padėsiu :)
P.s.: jei bankas Jums nuima už biudžeto lėšas (kad naudojat) , tai keiskit banką
S
sakalis 142
2010-10-12 13:53 sakalis
425 gauta debete
425 panaudota kredite.Ar kas ketvirti reikia uzdarineti tas saskaitas?
O 8 klase su 7 klase uzsidarienja kas ketvirti jei gerai suprantu kad isvesti rezultata?
K
kmynukas 1931
2010-10-12 14:04 kmynukas 2011-09-11 06-59

sakalis rašė: 425 gauta debete
425 panaudota kredite.Ar kas ketvirti reikia uzdarineti tas saskaitas?
O 8 klase su 7 klase uzsidarienja kas ketvirti jei gerai suprantu kad isvesti rezultata?


supruontat gal ir gerai....
gautas-kredite , panaudotas(-)-debete ,ar
reikia uždarinėti?klausimas geras?o kur likutis bus?
Dirbant su PVZ. excel-iu, uždarinėt reikėtų kas ketvirtį
A
amiala 379
2010-10-12 14:11 amiala
dėl atostogų kaupinių norėjau paklausti
Jei buvo sukaupta 12.31 D228 K695 sakykim pvz 200Lt , o vėliau išmokant atostoginius (pvz 500 Lt) taip reikėjo:

Ta dalis , kuri iki 12,31 buvo sukaupta
D695 K 228 200 , o likusi 300 litų suma priskaityta D211 K691 ar D 87
jolama jolama 590
2010-10-12 14:17 jolama 2011-09-11 06-59

kmynukas rašė:

sakalis rašė: Kai atskaiciuojame uz mityba D 6921 K 87 ar nereikia prideti iraso D 702 K 228?


Visiškai teisingai , REIKIA , jei mažinate sąnaudas, tai sumažinate ir pajamas
(išskyrus tokius atvejus, kai maitinimas finansuojamas iš spec.lėšų)


Kadangi Kmynukas visiems pagelbėja, gal ir man pagelbės smile
pas mane moka gyventojai už komunalines paslaugas. Prisiskaičiuoju D 2269001 K 87xxxxx. Dabar su tuo antru įrašu neaišku. Ar reikia susimažinti 702 (panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos) ar 7412 (apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas) ?
1
195084214 46
2010-10-12 14:22 195084214 2011-09-11 06-59

kmynukas rašė:

195084214 rašė:

kmynukas rašė:

195084214 rašė: Labukas ,prašau
pagelėkit šioje situacijoje .Kiekvieną mėnesį bankas nusirašo už sąskaitų aptarnavimą po 30lt. Kaip sukontuoti?


Jei pavediminių lėšų sąskaita ,tai aš naudoju:
D8713201=K2411103 ir D4262002=K7026001 , o jei spec.lėšų, tai:
D8713201=K2411102


didelis ačiu . Gal šioje situacijoje pagelbėsit ?
Darbuotojas už kvalifikacijos kėl. kursus apmoka pats. Pristato s-tą jam apmokama pervedant pinigus į kortele.Biudžeto asignavimai .Ačiu.


Galiu pagelbėti ir šioje situacijoje smile
Atsiverčiate ankstesnį puslapį TAX-e šios temos ir rasite atsakymą...
Jeigu nuvyliau (arba žaliuokių niekas neperka :)) ,tai padėsiu :)
Ačiu. Jūs tikras auksas
P.s.: jei bankas Jums nuima už biudžeto lėšas (kad naudojat) , tai keiskit banką
1
195084214 46
2010-10-12 14:28 195084214
Ačiu ,ačiu,ačiu .Jūs tikras auksas .
D
dalike12 120
2010-10-12 14:40 dalike12
Galiu padėti , dalike12 :)
Dirbdamas su programa, aš kelionės išlaidas registruoju (kaip ir pirkimo s-f):
D87 K6926 (išlaidų straipsnis - kvalifikacijos kėlimas :)) ir D42 (panaudotas) K70 .
Kaip jau rašiau anksčiau, mokėjimus darbuotojui rodau taip: D2292 K24 .
O avanso apyskaitoje sudengiu pirkimo s-f su mokėjimais: D6926 K2292 .
Štai ir visa muzika smile[/quote]


tiesa kmynukai o antriniai irasai neturetu but D228 O K 70? BENT JAU PROGRAMOJ KAI REGISTRUOJU IVESTAS SASKAITAS IR DARAU FIN PRIPAZINIMA ISMETA TOKIAS SASK...
D
dalike12 120
2010-10-12 14:44 dalike12
beje kmynukai su kokia programa dirbate ?
K
kmynukas 1931
2010-10-12 14:50 kmynukas 2011-09-11 06-59

jolama rašė:

kmynukas rašė:

sakalis rašė: Kai atskaiciuojame uz mityba D 6921 K 87 ar nereikia prideti iraso D 702 K 228?


Visiškai teisingai , REIKIA , jei mažinate sąnaudas, tai sumažinate ir pajamas
(išskyrus tokius atvejus, kai maitinimas finansuojamas iš spec.lėšų)


Kadangi Kmynukas visiems pagelbėja, gal ir man pagelbės smile
pas mane moka gyventojai už komunalines paslaugas. Prisiskaičiuoju D 2269001 K 87xxxxx. Dabar su tuo antru įrašu neaišku. Ar reikia susimažinti 702 (panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos) ar 7412 (apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas) ?


Na TU ir geras 'fruktas' , jolama ,
vietoj to, kad žmogams pagelbėtum ,tu many 'užsipuoli' visai kitu kampu (šitam klausime).
K
kmynukas 1931
2010-10-12 14:54 kmynukas
OK, 7412-pajamos (uždirbtos) , o 702 (nu, tipo, finansavimo)
S
sakalis 142
2010-10-12 15:06 sakalis
tai jei gerai suprantu metu eigoje 425 saskaita kaupiasi kurios debete gautos sumos o kredite panaudotos. Ketvirciui pasibaigus 425 kredito likuti dedu prie kredito 425 saskaitos ir atimu 425 debeto saskaita. Gaunasi naujas likutis
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui