Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

D
dalike12 120
2010-10-27 11:01 dalike12
susipainiojau, jei apmokam tiekėjams iš kitų lėšų (2 proc) ar yra kokie finansavimo pripažinimai D: 87, K: 691 ir kitas D: 691 K: 24 ar kur kontuojasi su 4 klase?
K
kmynukas 1931
2010-10-27 12:38 kmynukas 2011-09-11 07-00

dalike12 rašė: KLAUSIMUKAS :) buvo išrašyta saskaita už lėktuvo bagaža, sumokėjom. po keliones paaiškėjo kad puse sumos mums gražino, nes kaip ir nesuteikta buvo paslauga iki galo... kokio dokumento reikia kad pateisintų gražinimą, kreditinės sąskaitos iš lėktuvų skrydžių bendrovės?, o gal nieko? beje kontuotume D 24 K ??? (ne biudžeto pinigai)


ATSAKYMUKAS :)
Aš daryčiau taip, jei mokėčiau iš spec.lėšų:
Pirkimo sąskaita faktūra
D 87 K 691 = 1000 Lt (87 - jei kelionė susijusi su pagrindine veikla :))
Mokėjimas tiekėjui
D 691 K 24 = 1000 Lt
Kreditinė sąskaita (tiekėjui)
D 691 K 87 = 500 Lt
Mokėjimas iš tiekėjo
D 24 K691 = 500 Lt
K
kmynukas 1931
2010-10-27 12:45 kmynukas 2011-09-11 07-00

dalike12 rašė: susipainiojau, jei apmokam tiekėjams iš kitų lėšų (2 proc) ar yra kokie finansavimo pripažinimai D: 87, K: 691 ir kitas D: 691 K: 24 ar kur kontuojasi su 4 klase?


Greičiausiai, kai gavot pinigus, tai rodėte D 24 K 426 (gautas) ?
Tokiu atveju sekantys įrašai būtų tokie:
Pirkimo sąskaita faktūra iš tiekėjo:
D 87 K 691 ir
D426 (panaudotas) K 7016
Mokėjimas tiekėjui
D 691 K 24
D
dalike12 120
2010-10-27 13:20 dalike12 2011-09-11 07-00

kmynukas rašė:

dalike12 rašė: KLAUSIMUKAS :) buvo išrašyta saskaita už lėktuvo bagaža, sumokėjom. po keliones paaiškėjo kad puse sumos mums gražino, nes kaip ir nesuteikta buvo paslauga iki galo... kokio dokumento reikia kad pateisintų gražinimą, kreditinės sąskaitos iš lėktuvų skrydžių bendrovės?, o gal nieko? beje kontuotume D 24 K ??? (ne biudžeto pinigai)


ATSAKYMUKAS :)
Aš daryčiau taip, jei mokėčiau iš spec.lėšų:
Pirkimo sąskaita faktūra
D 87 K 691 = 1000 Lt (87 - jei kelionė susijusi su pagrindine veikla :))
Mokėjimas tiekėjui
D 691 K 24 = 1000 Lt
Kreditinė sąskaita (tiekėjui)
D 691 K 87 = 500 Lt
Mokėjimas iš tiekėjo
D 24 K691 = 500 Lt


o tai kreditinę sąskaitą mes turim jiems išrašyti? jei jie mums išrašė sąskaitą ir nesuteikė visų paslaugų, tai ar ne jie turi išrašyti ????
K
kmynukas 1931
2010-10-27 13:33 kmynukas 2011-09-11 07-00

dalike12 rašė:

kmynukas rašė:

dalike12 rašė: KLAUSIMUKAS :) buvo išrašyta saskaita už lėktuvo bagaža, sumokėjom. po keliones paaiškėjo kad puse sumos mums gražino, nes kaip ir nesuteikta buvo paslauga iki galo... kokio dokumento reikia kad pateisintų gražinimą, kreditinės sąskaitos iš lėktuvų skrydžių bendrovės?, o gal nieko? beje kontuotume D 24 K ??? (ne biudžeto pinigai)


ATSAKYMUKAS :)
Aš daryčiau taip, jei mokėčiau iš spec.lėšų:
Pirkimo sąskaita faktūra
D 87 K 691 = 1000 Lt (87 - jei kelionė susijusi su pagrindine veikla :))
Mokėjimas tiekėjui
D 691 K 24 = 1000 Lt
Kreditinė sąskaita (tiekėjui)
D 691 K 87 = 500 Lt
Mokėjimas iš tiekėjo
D 24 K691 = 500 Lt


o tai kreditinę sąskaitą mes turim jiems išrašyti? jei jie mums išrašė sąskaitą ir nesuteikė visų paslaugų, tai ar ne jie turi išrašyti ????


Jie jumiem išrašė pardavimo sąskaitą faktūrą, jūs ją apmokėjot.
Daba arba jūs rašot kreditinę sąskaitą nepilnai suteiktoms paslaugoms, arba jie rašo debetinę sąskaitą faktūrą jums.
Kam lengviau? :)
D
dalike12 120
2010-10-27 13:34 dalike12
Turiu toki neįprasta klausimuką, pagal ką skirstyti ar sanaudos pagrindinės veiklos ar ne? skaiciau nemazai medziagos, bet taip konkreciai ir neparaso. ir isvis biudzetinėse įstaigose ar labai svarbu kur idet sanaudas??? (imonese zinau kad svarbu). esam mokykla, tai pas mus pagr. veiklos sanaudos bus visa tai kas susije su mokyklos veikla ir nesvarbu kokios lesos naudojamos???
K
kmynukas 1931
2010-10-27 13:44 kmynukas 2011-09-11 07-00

dalike12 rašė: Turiu toki neįprasta klausimuką, pagal ką skirstyti ar sanaudos pagrindinės veiklos ar ne? skaiciau nemazai medziagos, bet taip konkreciai ir neparaso. ir isvis biudzetinėse įstaigose ar labai svarbu kur idet sanaudas??? (imonese zinau kad svarbu). esam mokykla, tai pas mus pagr. veiklos sanaudos bus visa tai kas susije su mokyklos veikla ir nesvarbu kokios lesos naudojamos???


Nu tamstela :) ir duodat :))
Pvz., mokykla turi mini zoologijos sodą (arba terariumą). Ar tai pagrindinė jos veikla? Na, nebent ten biologijos pamokos kokios vyksta...
Pavyzdžių galima ir daugiau sugalvoti...
O ar svarbu sąnaudas skirstyt į subsąskaitas (pvz. 87xx), be abejo, juk VRA (veiklos rezultatų ataskaitoje) yra atitinkamos eilutės.
D
dalike12 120
2010-10-27 13:52 dalike12
į sub saskaitas nenoriu skirstyt tik susimeciau kada pagrindinės veiklos kada ne... kai darbo patirtis pas mane tik imoneje buvo, o biudzetinese be stazo esu tai cia visiskai kitaip yra, tai tokiose paprastuose reikaliukuose ir pasimetu... (geda), todel ir pabreziau kad neeilinis klausimas :))) man labiau knieti suzinoti, ar yra labai svarbu nuosekliai skirstyt sanaudas, ar tikrintojai nesikabines kodel cia idejai o ne ten :)
D
dalike12 120
2010-10-27 13:52 dalike12 2011-09-11 07-00

kmynukas rašė:

dalike12 rašė: Turiu toki neįprasta klausimuką, pagal ką skirstyti ar sanaudos pagrindinės veiklos ar ne? skaiciau nemazai medziagos, bet taip konkreciai ir neparaso. ir isvis biudzetinėse įstaigose ar labai svarbu kur idet sanaudas??? (imonese zinau kad svarbu). esam mokykla, tai pas mus pagr. veiklos sanaudos bus visa tai kas susije su mokyklos veikla ir nesvarbu kokios lesos naudojamos???


Nu tamstela :) ir duodat :))
Pvz., mokykla turi mini zoologijos sodą (arba terariumą). Ar tai pagrindinė jos veikla? Na, nebent ten biologijos pamokos kokios vyksta...
Pavyzdžių galima ir daugiau sugalvoti...
O ar svarbu sąnaudas skirstyt į subsąskaitas (pvz. 87xx), be abejo, juk VRA (veiklos rezultatų ataskaitoje) yra atitinkamos eilutės.


uz tai nusissypsot priverciu su savo davimais :)))
K
kmynukas 1931
2010-10-27 13:56 kmynukas 2011-09-11 07-00

dalike12 rašė:
uz tai nusissypsot priverciu su savo davimais :)))


smile smile smile
V
vitute98 39
2010-10-27 14:39 vitute98
Metų pradžiai buvo sukauptas atostoginių rezervas D 228- K 695 =25000 sodros D 228-K695=7745.Atostogų rezervą paskaičiuosiu tik metų pabaigoje,o kaip dabar man su tais atostoginiais kuriuos išmokėjau vasarą,kaip man juos reikėjo parodyti, nes atostoginių išmokėjau 56500Lt. jau dabar pradėjau galvoti kaip man viskas susitvarkys metų pabaigoje ir nieko gero neišmastau. Prašau pagalbos.
I
Idalija 34
2010-10-28 10:28 Idalija
Prašau patarkite
Gavome iš tautodailininkų įvairių vertybių. Jos įvertintos įvairiai ir 200 Lt. ir 1000 Lt. Kaip jas užsipajamuoti
K
kmynukas 1931
2010-10-28 10:45 kmynukas 2011-09-11 07-00

Idalija rašė: Prašau patarkite
Gavome iš tautodailininkų įvairių vertybių. Jos įvertintos įvairiai ir 200 Lt. ir 1000 Lt. Kaip jas užsipajamuoti


Aš daryčiau taip ...
Kas įvertinta iki tūkstančio: D 20xxxxx K 4261301 , o
likusius: D 1140001 K 4261101
R
renata1113 1950
2010-10-28 10:51 renata1113 2011-09-11 07-00

vitute98 rašė: Metų pradžiai buvo sukauptas atostoginių rezervas D 228- K 695 =25000 sodros D 228-K695=7745.Atostogų rezervą paskaičiuosiu tik metų pabaigoje,o kaip dabar man su tais atostoginiais kuriuos išmokėjau vasarą,kaip man juos reikėjo parodyti, nes atostoginių išmokėjau 56500Lt. jau dabar pradėjau galvoti kaip man viskas susitvarkys metų pabaigoje ir nieko gero neišmastau. Prašau pagalbos.


ta problema "išlenda" visiems, kurie atostoginių kaupinius priskaičiuos tik kartą metuose.
Tokia sumas registruojate taip
D 695 K 692 - 32745 - sumažinate sukauptų atostoginių sumą
D 87 K 692 - 23755 - skirtumą, tarp sukauptų atostoginių ir faktiškai išmokėtų.
D 228 K 702 - 23755 - pripažįstate finansavimo pajamas

metų gale įvertinsite nepanaudotų atostogų dienas, apsiskaičiuosite sumas ir jas registruosite
D 87 K 695
D 228 K 702,
taigi uždarius pajamų ir sąnaudų sąskaitas, jums likučiai 2011-01-01 liks D 228 K 695
D
dalike12 120
2010-10-28 11:45 dalike12
pasimeciau... jau daug kartu buvo aptarta kaip sutvarkyt kai atstatomos lesos, bet vistiek iskilo neaiskumas, mums i kasa inesa zmokelis pinigus uz vandeni kas menesi (kartais kas tris, visaip buna) ir mes atstatome lesas, bet kai jis inesa i kasa pinigus, tai koresponduojasi
D: 2421101
K:2292001 (gautinos sumos is atskaitingų asmenų (del kredito suabejojau ar gerai noretusi deti kazka is 6 klasės bet nezinau ka)
ir antrinis įrašas turėtų būti
D 2292001 (si sask nesamoningai atrodo, nezinau ka daugiau det tai kaip pavyzdi idejau)
K 8704003 ir
D 7025001
K 2282101
K
kmynukas 1931
2010-10-28 11:52 kmynukas 2011-09-11 07-00

dalike12 rašė: pasimeciau... jau daug kartu buvo aptarta kaip sutvarkyt kai atstatomos lesos, bet vistiek iskilo neaiskumas, mums i kasa inesa zmokelis pinigus uz vandeni kas menesi (kartais kas tris, visaip buna) ir mes atstatome lesas, bet kai jis inesa i kasa pinigus, tai koresponduojasi
D: 2421101
K:2292001 (gautinos sumos is atskaitingų asmenų (del kredito suabejojau ar gerai noretusi deti kazka is 6 klasės bet nezinau ka)
ir antrinis įrašas turėtų būti
D 2292001 (si sask nesamoningai atrodo, nezinau ka daugiau det tai kaip pavyzdi idejau)
K 8704003 ir
D 7025001
K 2282101


Man kažkodėl norėtųsi šioj vietoj naudoti 2298 sąskaitą:
išrašant sąskaitą - D2298, gaunant piningus K2298
D
dalike12 120
2010-10-28 11:59 dalike12
tai kad mes nerasom tam zmogiukui saskaitos, tik kasos pajamu orderi kai ateina susimoket, o vandenu imone israsydami mums saskaita iskiria kiek tas zmogelis turi sumoket, bet mes sumokam uz ji, o jis mums padengia ta sumą kurią uzmokejom uz ji.
K
kmynukas 1931
2010-10-28 12:44 kmynukas 2011-09-11 07-00

dalike12 rašė: tai kad mes nerasom tam zmogiukui saskaitos, tik kasos pajamu orderi kai ateina susimoket, o vandenu imone israsydami mums saskaita iskiria kiek tas zmogelis turi sumoket, bet mes sumokam uz ji, o jis mums padengia ta sumą kurią uzmokejom uz ji.


Aišku, bet vistiek aš daryčiau taip:
Priskaitymas žmogeliukui:
D 2298001 K 8704003 ir D 7025001 K 2282101 (jei nerašot sąskaitos, tai galite apiforminti kaip buhalterinę pažymą, pvz.), data - pirkimo sąskaitos fakūros iš vandenų.
Žmogiukas atsiskaito:
D 242xxxx K 2298001 (kasos pajamų orderis), data - kada įneša piningus į kasą smile
D
dalike12 120
2010-10-28 12:55 dalike12
gal ir teisingai sakai ... Aciukas
D
Dange66 173
2010-10-28 19:43 Dange66
laba diena ,gal kas pagelbėtumėte su biudžetine įstaiga suvargau
Įmone pardave automobilį uz 45000,jo įsigijimo kaina 60000, sukauptas nusidėvėimas 598,00.
kai rasiau nusidevejima tai rasiau (D-8703)/(K-1206) = 598,00 ; (D-4241)/(K-701) = 598,00, na o ka daryt parduodant ?
ačiū,jei kas padėsit nes su finansine apskaita man viskas gerai ,bet biudžetinej tiesiog is vis nebesuprantu
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui