Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

A
Alvyda 174
2010-11-19 12:52 Alvyda 2011-09-11 07-02

vitute98 rašė: gavau finansinę paramą 10 mėnesį 12000Lt darau įrašą D 241- K 421 gautas
gaunu sąskaitą už patarnavimus 10.31 D 87 - K 691 =5000
D421 pan -K 7021=5000
apmoku 11 mėn D 691- K 241 =5000Lt.
Man iškilo neaiškumas, nes negaunu pinigų likučio mėn. pradžiai: gautas finansavimas -panaudotas pagal mano kontuotes gaunasi 7000Lt. O banke iš tikro 12000Lt.O gal čia yra kažkoks kitas būdas pasitikrinti, ar gerai atlikta kontuotės.


Gal į vieną banką gavote, o iš kito sumokėjote, ar sukorespondavote ne su tuo banku
A
Alvyda 174
2010-11-19 13:06 Alvyda 2011-09-11 07-02

dalike12 rašė: Yra dar tokia problemėle-klausimukas, kaip reik teisingai sukontuot, bibliotekos knygas ir vadovelius kuriuos prarado mokiniai turi atpirkt arba grazint i vietą, kokiom korespondencijom jas nurašyt ir užpajamuot i nurašytų knygu atneštas naujas?
Nurašymas
D: 8709002 nurašytų sumų sąn K: 2020001 KNYGOS
ar reikia panaudotą fin ir pajamas rašyt antriniu įrašu?
Užpajamuojam
D: 2020001 knygos K: 4271301 gautas finansavimas is kt saltiniu

Ar yra cia bent kokios teisybes?


Šeip knygos paga VSAFAS turėtų būti apskaitomos užbalanse 0210001 ( kaip atiduotas naudoti turtas). Nurašyti reikia pagal tuos pačius aktus kaip ir 2009m. Jei mokiniai atstato tą knygą prarastą, tai biblioteka viduje susitvarko ir tiek. Jei nurašomos iš užbalansės, o mokiniai atneša atskirai, tai pajemuojamas turtas į 2020001 s. ir gauta iš kitų šaltinių K 4261301, paskui visa armata korespondencijų D8710001 K 2020001; D 4261302 K 70016003 ir į užbalansę D 0210001, ten kredito nėra,o jei apskaitoje negalima įtraukti be kredito, tai "susigalvoti" kitokią vieną tranzitinę sąskaitą ir t.t.
D
dalike12 120
2010-11-19 13:32 dalike12
O cia niekur neaktualu, kad anksciau tos knygos buvo pirktos is mokinio krepseliu lesu ar gautos labdara? tiesa o nurasant teisinga naudot nurasymu sanaudu saskaitą o ne praradimu ar pan?
A
Alvyda 174
2010-11-19 14:31 Alvyda 2011-09-11 07-02

dalike12 rašė: O cia niekur neaktualu, kad anksciau tos knygos buvo pirktos is mokinio krepseliu lesu ar gautos labdara? tiesa o nurasant teisinga naudot nurasymu sanaudu saskaitą o ne praradimu ar pan?


sąnaudas jau patiriate, kai knygas perduodate naudoti, o kai nurašote iš užbalansės, jokių sąnaudų nebepatiriate.
O dėl praradimų, tai ant mokinių "uždėti" įsiskolinimą ir užbalansėje smile smile
N
nnnata 275
2010-11-19 15:16 nnnata
laba diena,norejau paklausti, o kokia butu kontuote nuo pradzios iki galo:

spalio menesi gavom i saskaita pinigus is vmi (2 procentai). aciu:)
A
Alvyda 174
2010-11-19 15:37 Alvyda 2011-09-11 07-02

nnnata rašė: laba diena,norejau paklausti, o kokia butu kontuote nuo pradzios iki galo:

spalio menesi gavom i saskaita pinigus is vmi (2 procentai). aciu:)

Kai gaunate į banką
D 241 ( bankas)
K426 ( Finansavimas iš kitų šaltinių)( gautas)
Kai gaunate sąskaitą už ką nors:
D 87 ( jei ne prekės!) D 426 ( panaudotas)
K691 K 70 ( su šešetukais)
apmokate:
D 691
K 241
J
JVB 209
2010-11-21 19:55 JVB 2011-09-11 07-02

kmynukas rašė:

JVB rašė: o jei tie 0.75 bredzio bus virtualus, taip tinka? :D

juokais tai juokais, bet lauzau galva ilgai jau su situo ir negaliu sutvarkyti, esme dbr kame, del mano kompetencijos, tai jog as tik pradedu susipazint su biudzetine buhalterija, anksciau nieko bendro neturejau su tuom, tai dbr net saskaitu plano gerai nepazistu :(

tai lb reik pagalbos smile


Bredzio ar briedzio 0.75 virtualaus?
juokais tai juokais, bet galvos nelauzau del kompetencijos ir saskaitu plano.
Kuom tamstaj galiu padet?


hm, suklydau :D brendzio
tai gal del finansavimo lesu padet galetum?
jei grazino 1000lt 2010 metais, is ju 400 lt 2009 metu skola, o 600 pervede per daug, ir grazinom visus 1000lt atgal
ai kiek suprantu turiu rodyt, dvi skirtingas fin. lesas?
K
kmynukas 1931
2010-11-22 09:12 kmynukas 2011-09-11 07-02

JVB rašė:
tai gal del finansavimo lesu padet galetum?
jei grazino 1000lt 2010 metais, is ju 400 lt 2009 metu skola, o 600 pervede per daug, ir grazinom visus 1000lt atgal
ai kiek suprantu turiu rodyt, dvi skirtingas fin. lesas?


Ne tik rodyti dvi skirtingas finansavimo sumas (424 ir 423), bet turėtik omeny, kad ir pajamoms (7024 ir 7023) bei sąnaudoms yra skirtingos subsąskaitos.
Taigi, po EK kompensacijos, jas visas reikėtų pergrupuoti smile
5
550rr 50
2010-11-23 07:33 550rr
Sveiki, prasidėjo inventorizacija smile
Ar reikia inventorizuoti turtą esantį nebalansinėje sąsk.
K
kmynukas 1931
2010-11-23 07:54 kmynukas 2011-09-11 07-02

550rr rašė: Sveiki, prasidėjo inventorizacija smile
Ar reikia inventorizuoti turtą esantį nebalansinėje sąsk.


Jei norite patikrinti , kad jis ten dar yra, tai reikėtų.
Aš net nurašymus iš užbalansio darau smile
R
renata1113 1950
2010-11-23 08:03 renata1113 2011-09-11 07-02

550rr rašė: Sveiki, prasidėjo inventorizacija smile
Ar reikia inventorizuoti turtą esantį nebalansinėje sąsk.


privalo būti inventorizuojamas visas įstaigoje esantis turtas.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

8. Inventorizuojamas visas įmonėje esantis turtas – ir įtrauktas į buhalterinę apskaitą (nuosavybės arba patikėjimo teise įgytas, nuomojamas, saugomas, gautas perdirbti), ir dėl kokių nors priežasčių į ją neįtrauktas. Taip pat inventorizuojamas kelyje (nupirktas, bet dar negautas; pirkėjams išsiųstas, bet neparduotas; išsiųstas į filialą, bet filiale negautas) esantis turtas, įmonei nepriklausantis, bet joje esantis turtas (pasiskolintas, išsinuomotas, gautas pagal panaudos sutartis ir kitas).
R
renata1113 1950
2010-11-23 08:05 renata1113 2011-09-11 07-02

kmynukas rašė:

550rr rašė: Sveiki, prasidėjo inventorizacija smile
Ar reikia inventorizuoti turtą esantį nebalansinėje sąsk.


Jei norite patikrinti , kad jis ten dar yra, tai reikėtų.
Aš net nurašymus iš užbalansio darau smile


Taip, teisingai darote.
Ūkinis inventorius, kuris yra atiduotas eksploatuoti ir apskaitomas nebalansinėse sąskaitose, pabaigus jį naudoti nurašomas nurarimo Nr. 1250 nustatyta tvarka.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
R
renata1113 1950
2010-11-23 13:37 renata1113 2011-09-11 07-02

loreta21 rašė: Kas dalyvaujate ES remiamoje programoje" Vaisiai vaikams", ar maisto produktų apskaitą vedate balansinėse sąskaitose ( kaip nemokamai gautą), ar nebalansinėje.Vaisiai gaunami pagal sąskaitas, tačiau nereikia mokėti.Jie užsakomi pagal vaikų sk. ir išdalinami .Atsiskaito su nac.mokėjimo agentūra patys tiekėjai.Pasidalinkite patirtimi, mes šią savaitę startuojame.


D 201 K 423 (g) kai gaunate vaisius
D 87 K 201 ir D 423 (p) K 701 kai nurašote
D
DVaida 43
2010-11-24 08:20 DVaida
Laba diena, po vieno seminaro kilo galvoje sumaištis, nors iki tol atrodė viskas aišku ir suprantama. Tikiuosi Jūsų kolegos pagalbos.

BĮ pagal patvirtintą sąmatą iš savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų kompensuoja dalį UAB "Autobusai" patirtų nuostolių už keleivių vežimą. UAB sąskaitos neišrašo, pateikia prašymą kompensuoti kokią tai sumą nuostolių ir ataskaitą. Gaunu iš savivaldybės biudžeto skyriaus finansavimą, pravedu UAB registruoju į 87132 sąskaitą kaip pagrindinės veikos kitas sąnaudas.
Tačiau seminare lektorė aiškino, kad visi kompensavimai ne viešajam sektoriui registruojami kaip finansavimo sąnaudos 833 sąskaitoje.
Klausimas ar tikrai taip, nes savivaldybės biudžeto skyrius perduodamas pagal paraišką finansavimą pas save taip pat registruoja finansavimo sąnaudas?
R
renata1113 1950
2010-11-24 09:07 renata1113 2011-09-11 07-02

DVaida rašė: Laba diena, po vieno seminaro kilo galvoje sumaištis, nors iki tol atrodė viskas aišku ir suprantama. Tikiuosi Jūsų kolegos pagalbos.

BĮ pagal patvirtintą sąmatą iš savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų kompensuoja dalį UAB "Autobusai" patirtų nuostolių už keleivių vežimą. UAB sąskaitos neišrašo, pateikia prašymą kompensuoti kokią tai sumą nuostolių ir ataskaitą. Gaunu iš savivaldybės biudžeto skyriaus finansavimą, pravedu UAB registruoju į 87132 sąskaitą kaip pagrindinės veikos kitas sąnaudas.
Tačiau seminare lektorė aiškino, kad visi kompensavimai ne viešajam sektoriui registruojami kaip finansavimo sąnaudos 833 sąskaitoje.
Klausimas ar tikrai taip, nes savivaldybės biudžeto skyrius perduodamas pagal paraišką finansavimą pas save taip pat registruoja finansavimo sąnaudas?



Na priklausomai nuo to kaip skamba sutartis su Autobusų parku.
Jei jums autobusų parkas pateikia prašymą kompensuoti nuostolius už konkrečias paslaugas suteiktas jūsų įstaigai, tada 87132.

tačiau jei jūs kompensuojate autobusų parkui bendruosoius nuostolius už tai, kad jie vykdo pervežimus pagal transporto lengvatų įstatymą, tada bus 833 sąskaita.

O finansų skyrius sąnaudas gali registruoti tuo atveju, jai tas lėšas perveda iš savivaldybės biudžeto pajamų, t.y. iš tų sumų, kurias jam perveda VMI, tačiau jei tas sumas perskirsto, t.y. gauna iš valstybės biudžeto (perveda iždas) ir po to perveda jums, tada turi registruoti perduotas finansavimo sumas.
D
DVaida 43
2010-11-24 10:15 DVaida 2011-09-11 07-02

renata1113 rašė:

DVaida rašė: Laba diena, po vieno seminaro kilo galvoje sumaištis, nors iki tol atrodė viskas aišku ir suprantama. Tikiuosi Jūsų kolegos pagalbos.

BĮ pagal patvirtintą sąmatą iš savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų kompensuoja dalį UAB "Autobusai" patirtų nuostolių už keleivių vežimą. UAB sąskaitos neišrašo, pateikia prašymą kompensuoti kokią tai sumą nuostolių ir ataskaitą. Gaunu iš savivaldybės biudžeto skyriaus finansavimą, pravedu UAB registruoju į 87132 sąskaitą kaip pagrindinės veikos kitas sąnaudas.
Tačiau seminare lektorė aiškino, kad visi kompensavimai ne viešajam sektoriui registruojami kaip finansavimo sąnaudos 833 sąskaitoje.
Klausimas ar tikrai taip, nes savivaldybės biudžeto skyrius perduodamas pagal paraišką finansavimą pas save taip pat registruoja finansavimo sąnaudas?



Na priklausomai nuo to kaip skamba sutartis su Autobusų parku.
Jei jums autobusų parkas pateikia prašymą kompensuoti nuostolius už konkrečias paslaugas suteiktas jūsų įstaigai, tada 87132.

tačiau jei jūs kompensuojate autobusų parkui bendruosoius nuostolius už tai, kad jie vykdo pervežimus pagal transporto lengvatų įstatymą, tada bus 833 sąskaita.

O finansų skyrius sąnaudas gali registruoti tuo atveju, jai tas lėšas perveda iš savivaldybės biudžeto pajamų, t.y. iš tų sumų, kurias jam perveda VMI, tačiau jei tas sumas perskirsto, t.y. gauna iš valstybės biudžeto (perveda iždas) ir po to perveda jums, tada turi registruoti perduotas finansavimo sumas.


Ačiū už tokį skubų ir išsamų atsakymą. Tai aš susirašau buhalterinę pažymą, persikeliu iš 87132 į 833 sąnaudas, o turbūt kokias sąnaudas registruoja biudžeto skyrius nesuku sau galvos.
R
renata1113 1950
2010-11-24 10:57 renata1113
nesukite :)
Jūs ir finansų skyrius apskaitos požiūriu esate atskiri subjektai, kaip tai nustato subjekto principas.
A
andzi 74
2010-11-24 11:40 andzi
sveiki, o nurasant nuo uzbalansio po inventorizacijos daromi tokie irasai D 021 0001 K 0210001? dekui
Gaisrena Gaisrena 212
2010-11-24 14:07 Gaisrena
Ar tikrai sąskaitos 2282101 likutis turi būti = visos skolos -banko likutis?
B
budaiva 130
2010-11-24 14:28 budaiva
Gal galit padėt , ar pajamuoji internetiniai puslapiai?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui