Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

R
renata1113 1950
2010-12-01 20:36 renata1113 2011-09-11 07-03

amiala rašė:

renata1113 rašė:

_vaida_ rašė: Pazistama visai neseniai buvo seminare, tai sake labai diskutavo del darbo birzos lesu. Sake siuo klausimu lektore jau is anksto buvo pasiruosusi. Tai darbo birzos lesas reikia laikyti kaip kompensavima, ne kaip finansavima. Saskaitu kontavimas gerokai paprasteja, nereikia jokiu paraisku ir t.t., tiesiog debetuojam pinigus ir kredituojam DU sąn. Tai dabar pasimeciau, as dariau su paraiskom, antriniais, kaip diskutavome forume,dabar net nezinau kaip geriau, kokia jusu nuomone?
Ir dar idomu del 4 formos tada, jei darbo birzos lesas laikome kaip kompensavima, tada 4 formoje praktiskai ju nebelieka, jei nebenaudojame 4 kl ...Be to, DU san. (is birzos lesu) 8 kl. nebebus lygi 7 kl...


Jei taikote darbo biržos lėšoms apskaityti sąnaudų kompensavimą, tai tas sumas registruojate
kai gaunate pingus, tokia tvarka:
D 241 K 87
D 702 K 42X (p) arba 228

O kaip iš tikro turi būti darbo biržos lėšos- ar sąnaudų mažinimas ar kaip gautas finansavimas. Visąlaik rodžiau kaip finansavimą, bet dabar suabejojau smile


Reikia skaityti sutartį su DB.
Jei pagal sutartį yra sulygta, kad jums DB kompensuos darbutojų DU, tada "einate" per sąnaudš atstatymą, jei sutartyje numatyta, kad jus DB finansuos, tada "einate" per finansavimą.
_
_vaida_ 66
2010-12-02 07:17 _vaida_
Dabar tikrai ziuriu, kad sutartyje konkreciai nurodyta, dekui, kad padejote susivokti, nebereikes blaskytis smile

Ir dar pasitikslinti noriu, tada darbo birzos lesas geriau priskirti prie kitu lesu? Kiek minejo negalime ju laikyti ES lesomis, kadangi tiesiogiai is ES ju negauname...
A
Alvyda 174
2010-12-02 09:39 Alvyda
Dėl viešųjų darbų finansavimo, aš manau, kad tai finansavimo lėšos, nes sutartyse aiškai parašyta "ir finansavimo" sutartį. Man atrodo, kad kol neturime kitokių nurodymų, kas turi būti suinteresuoti kaip apskaitoje reikia parodyti, tai Darbo birža yra valstybės įstaiga...
O dėl lėšų "atstatymo". Tai žiūrint kaip buhalterinėje apskaitoje apskaitomas to žmogaus darbo užmokestis.
Juk viešiesiems darbams dalį lėšų duoda savivaldybė ir pagal tuos dokumentus, ką bent ,mes gauname tai turėtų būti savivaldybės lėšos, bet mums "sakė", kad valstybės lėšos...
Manau, kad jei žmogus apskaitomas kaip pagal viešųjų darbų programą dirbantis, tai kai gauname iš DB finansavimą, tai jį reikėtų su visomis sąnaudų, pajamų finansavimo sąskaitomis, o viešųjų darbų lėšas atstatyti gautomis DB lėšomis....
Bent kol kas kai verdame savo sultyse, be "savininkų" informacijos labai sunku ir sudėtinga viską sudėlioti tinkamai, nepriklausomai kiek išmokai VSAFAS... smile
R
renata1113 1950
2010-12-02 21:04 renata1113
Kas liečia sumas gaunamas viešiesiems darbams ne iš DB, o iš pvz. savivaldybės finansų skyriaus, tai jų statusas yra "valstybės biudžeto lėšos", nes savivaldybės biudžetas šias lėšas "uždirba" ne kaip savo pajamas, o gauna iš valstybės biudžeto ir tik jas perskirsto. Taigi perskirstant jas, jų "statusas" nesikeičia. Bet čia jau savivaldybės iždo apskaitos subtilybės.

Beje, finansavimo sumų šaltinį turi nurodyti finansavimo sumų DAVĖJAS, o ne GAVĖJAS, ir tokią nuostatą formuoja finansų ministerija, atsakinėdama į klausimus dėl VSAFAS, pvz. 3.1.7 atsakymas
www.finmin.lt/finmin.lt/failai/apskaitos_ref...
R
renata1113 1950
2010-12-02 23:17 renata1113 2011-09-11 07-08

_vaida_ rašė: Dabar tikrai ziuriu, kad sutartyje konkreciai nurodyta, dekui, kad padejote susivokti, nebereikes blaskytis smile

Ir dar pasitikslinti noriu, tada darbo birzos lesas geriau priskirti prie kitu lesu? Kiek minejo negalime ju laikyti ES lesomis, kadangi tiesiogiai is ES ju negauname...


Taip. Jei kas nors pasikeis, pagal buhalterinę pažymą pakoreguosite šaltinį.
Beje dar rekomenduoju pasiskaityti 20 VSAFAS 17 p.
1
195084214 46
2010-12-03 10:10 195084214
LABA DIENA.PRAŠAU PAPROTINKIE ŠIOJE SITUACIJOJE :
FINANSAVIMAS IŠ SAVIVALDYBĖS GAUNAMAS MĖNESIO PRADŽIOJE ,mėnesio pabaigoje įstaiga gauna ir apmoka sąskaitas už ryšių paslaugas , bei perka kanc. prekes kurios iš kart nurašomos (sunaudojamos įstaigos reikmėms)
smile Iš anksto dėkoju padėjusiems
IR DAR TUO PAČIU GALGALITE KAS PADĖTI LAAABAI PRAŠAU
VMI pervedė 2 proc. 1500lt įsigyta kanc. prekės iš kart atiduota naudojimui .Kokios kontuotės smile
S
SARON 171
2010-12-03 10:33 SARON
sveiki,
cia eina gandas kad leido biudzetinem istaigom metu gale moketi kaledines premijas? ar tai tiesa? gal yra kur tai paskelbta? pasiskaityneti?
S
sakalis 142
2010-12-03 10:56 sakalis
Sveikos,

tai ar jau patvirtintos tos 22 dienos? Kaip jus darote su atsiskaitymo lapeliais? traukiate už gruodi 22 ar 23 d.d?
J
JVB 209
2010-12-03 11:55 JVB
Tai tada lieka neaišku, ar jums tie nuonpinigiai priklauso kada nors susigrąžinti ar jūs juos į biudžetą atiduodate negrįžtamai?[/quote]

Siais metai mums nepriklauso susigrazinimas nuompinigiu, del nepatvirtintos samatos kazkokios, tiksliai nezinau kodel, bet nepriklauso
2010-12-03 14:03 aurimeikis
Labas, gal kas galit atsiųsti teorija apie viesojo sektoriaus subjekto finansavimo apskaitą. Labai būčiau dėkinga. Ačiū.
R
renata1113 1950
2010-12-03 17:50 renata1113 2011-09-11 07-08

aurimeikis rašė: Labas, gal kas galit atsiųsti teorija apie viesojo sektoriaus subjekto finansavimo apskaitą. Labai būčiau dėkinga. Ačiū.


Prašom
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma/v...

www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma/vadovas/sav

www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma/vadovas/izdas
R
renata1113 1950
2010-12-03 17:51 renata1113 2011-09-11 07-08

JVB rašė: Tai tada lieka neaišku, ar jums tie nuonpinigiai priklauso kada nors susigrąžinti ar jūs juos į biudžetą atiduodate negrįžtamai?


Siais metai mums nepriklauso susigrazinimas nuompinigiu, del nepatvirtintos samatos kazkokios, tiksliai nezinau kodel, bet nepriklauso[/quote]

Tai tada ir skaitykite, mano surašytus ūkinius yrašus, t.y. kap sumas dėliojate tada, kada atiduodate biudžetui
ir tada kada kitais metais arba dar kitais metais juos susigrąžinsite.
R
renata1113 1950
2010-12-03 17:55 renata1113 2011-09-11 07-08

sakalis rašė: Sveikos,

tai ar jau patvirtintos tos 22 dienos? Kaip jus darote su atsiskaitymo lapeliais? traukiate už gruodi 22 ar 23 d.d?


Turite mintyje šventinę kūčių dieną?
Tam dar kol kas pritarė tik vyriausybė, seimas kol kas nesvarstė
R
renata1113 1950
2010-12-03 17:56 renata1113 2011-09-11 07-08

SARON rašė: sveiki,
cia eina gandas kad leido biudzetinem istaigom metu gale moketi kaledines premijas? ar tai tiesa? gal yra kur tai paskelbta? pasiskaityneti?


Skaitykite tą patį 511 nutarimą...
B
BrigitaB 176
2010-12-06 12:27 BrigitaB
Laba diena,

bevedant DK, iškilo toks "kuklus" klausimas.
Atsargų likučiai 01.01 iš spec.programos lėšų buvo (ne iš finansavimo sumų)
D 2 kl - 200
K 3 kl - 200

Šių metų sausio 31 d. prekes nurašėm ir čia iškilo klausimas ar debetuojama 8 kl. ar 3 kl.?
smile
Dėkui už kažkam už atsakymą smile
K
kmynukas 1931
2010-12-06 12:39 kmynukas 2011-09-11 07-08

BrigitaB rašė: Laba diena,

bevedant DK, iškilo toks "kuklus" klausimas.
Atsargų likučiai 01.01 iš spec.programos lėšų buvo (ne iš finansavimo sumų)
D 2 kl - 200
K 3 kl - 200

Šių metų sausio 31 d. prekes nurašėm ir čia iškilo klausimas ar debetuojama 8 kl. ar 3 kl.?
smile
Dėkui už kažkam už atsakymą smile


Debetuot turėjote 8 klasę (sausio 31 d.), t.y. pvz.: D87=K20 (200).
Gruodžio pabaigoje darysite pajamų ir sanaudų uždarymą, ir jūsų 87 kl. nurašytos atsargos užsidarys (K87=D31 /200) smile
A
aqvile 349
2010-12-07 08:15 aqvile
Labas rytas :)

Pirkom prekių, gavom išankstinę s/f. Mėnesio gale dar nei gavom prekių, nei apmokėjom sąskaitos. Kokia turėtų būti korespondencija? Niekaip nesudėliojama. O tą sumą būtina parodyt kažkaip.. Už tas prekes..
Gal: D 212 K 691 kai gavom tą s/f ir
D 691 K 241 kai apmokėjom + D 201 K 212 pajamuojant prekes?

Labai ačiū
R
renata1113 1950
2010-12-07 08:26 renata1113 2011-09-11 07-08

aqvile rašė: Labas rytas :)

Pirkom prekių, gavom išankstinę s/f. Mėnesio gale dar nei gavom prekių, nei apmokėjom sąskaitos. Kokia turėtų būti korespondencija? Niekaip nesudėliojama. O tą sumą būtina parodyt kažkaip.. Už tas prekes..
Gal: D 212 K 691 kai gavom tą s/f ir
D 691 K 241 kai apmokėjom + D 201 K 212 pajamuojant prekes?

Labai ačiū


sąskaita išankstiniam apmokėjimui į apskaitą netraukiama.
Sąskaitos išankstiniam apmokėjimui paskirtis - susitarimas atlikti išankstinį apmokėjimą.
Kai atliksite išankstinį apmokėjimą, registruosite pagal banko išrašo duomenis:
D 211 K 241
Gausite prekes ir "tikrąją" sąskaitą - faktūrą
D 201 K 691
Ir išankstinio apmokėjimo užskaitą
D 691 K 211

o jei viskas aišku ir suprantama, tai galite ir be 691 sąskaitos registruoti tokia tvarka D 201 K 211
A
aqvile 349
2010-12-07 08:30 aqvile 2011-09-11 07-08

renata1113 rašė:

aqvile rašė: Labas rytas :)

Pirkom prekių, gavom išankstinę s/f. Mėnesio gale dar nei gavom prekių, nei apmokėjom sąskaitos. Kokia turėtų būti korespondencija? Niekaip nesudėliojama. O tą sumą būtina parodyt kažkaip.. Už tas prekes..
Gal: D 212 K 691 kai gavom tą s/f ir
D 691 K 241 kai apmokėjom + D 201 K 212 pajamuojant prekes?

Labai ačiū


sąskaita išankstiniam apmokėjimui į apskaitą netraukiama.
Sąskaitos išankstiniam apmokėjimui paskirtis - susitarimas atlikti išankstinį apmokėjimą.
Kai atliksite išankstinį apmokėjimą, registruosite pagal banko išrašo duomenis:
D 211 K 241
Gausite prekes ir "tikrąją" sąskaitą - faktūrą
D 201 K 691
Ir išankstinio apmokėjimo užskaitą
D 691 K 211

o jei viskas aišku ir suprantama, tai galite ir be 691 sąskaitos registruoti tokia tvarka D 201 K 211


Labai labai LABAI ačiū dar kartą ;)
_
_vaida_ 66
2010-12-07 08:54 _vaida_
Noreciau pasitikslinti, nupirkas kompiuteris, bet jo kaina tik virs 900 lt, tai ar reikia ji prie ilgalaikio turto pajamuoti? Kiek zinau prie ilgalaikio turto pajamuojama, kai suma virsija 1000 lt, bet su kompiuteriu gal kitaip yra? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui