renata1113
1953
#895512 2010-12-31 08:21 renata1113 redaguota: 2011-09-11 07-10

BrigitaB rašė:

Laba diena,

su praėjusiom ir ateinančiom šventėm visus...

Gal kas patars....
Turėjau likutį pinigų ir padariau sodrai daugiau nei apskaičiuota. Klausimėlis - ar tai užregistruojam kaip išankstinį apmokėjimą? ir beje ar nesitaiko čia antrinis įrašas? Gal kas suprato, ką norėjau pasakyt...biškeliuką galva jau nebeveikia smile



Gavote pinigus sumokėti sodrai
D 241 K 42X (g)
sumokėjote sodrai avansu
D 211 K 241

panaudotą finansavimą pripažinsite tik tada, kai pripažinsite sodros mokesčio sąnaudas, t.y. tada kada priskaičiuosite mokestį sodrai.

renata1113
1953
#895517 2010-12-31 08:28 renata1113 redaguota: 2011-09-11 07-10

_vaida_ rašė:

Iskilo dar vienas klausimas. Priskaitytos tevu imokos buvo regisrtuojamos taip:
D2262001
K6825004
Antrinis įrašas
D2298001
K7412001
Tai dabar vis galvoju kaip reikes uzdaryti antrini irasa, gal kas galetu patarti? smile



Šiaip suma sąskaitose D 229 ir K 682 turi atsirasti tik tada, kai faktiškai gaunate pinigus.
Ir nepamirštate metų gale uždaryti 7 kl. sąskaitų
D 7 kl. K 31
taigi pagal jūsų pateiktą situaciją likučiai uždarius 7 kl. turėtų likti
D 226
D 229
K 682
K 31

_vaida_
66
#895532 2010-12-31 09:08 _vaida_ redaguota: 2011-09-11 07-10

renata1113 rašė:


Gavote pinigus sumokėti sodrai
D 241 K 42X (g)
sumokėjote sodrai avansu
D 211 K 241

panaudotą finansavimą pripažinsite tik tada, kai pripažinsite sodros mokesčio sąnaudas, t.y. tada kada priskaičiuosite mokestį sodrai.



Renata1113, sakykit, bet kaip tada gausis su 4 kl gauta ir panaudota sas uzdarymu, jei registruotume per isankstini apmokejima, tada panaudota atsirastu tik 2011 metais, o gruodi tokiu atv gauta nebebus lygu su panaudota?

sakalis
140
#895540 2010-12-31 09:17 sakalis
Sveiki,

gal kas galite prikabinti turto nusidejimo normatyvus?

virduliukas
459
#895552 2010-12-31 09:55 virduliukas
Turto atidavimo naudoti akte nežinau kas pasirašo viduje akto kur vardas, pavardė ir parašas ir kas pasirašo apačioje kur žodis gavo? Man čia sviestas sviestuotas. Gal galit padėt.[/b]
Gal naujais metais atsiras kas užves ant kelio?

renata1113
1953
#895649 2010-12-31 13:13 renata1113 redaguota: 2011-09-11 07-10

_vaida_ rašė:



renata1113 rašė:


Gavote pinigus sumokėti sodrai
D 241 K 42X (g)
sumokėjote sodrai avansu
D 211 K 241

panaudotą finansavimą pripažinsite tik tada, kai pripažinsite sodros mokesčio sąnaudas, t.y. tada kada priskaičiuosite mokestį sodrai.



Renata1113, sakykit, bet kaip tada gausis su 4 kl gauta ir panaudota sas uzdarymu, jei registruotume per isankstini apmokejima, tada panaudota atsirastu tik 2011 metais, o gruodi tokiu atv gauta nebebus lygu su panaudota?



Tai likučiai ir liks 2010-12-31
D 211 ir K 42X (g)

O jau 2011 metais priskaitysite sodrai
D 87 K 211
D 42X (p) K 702

renata1113
1953
#895650 2010-12-31 13:15 renata1113 redaguota: 2011-09-11 07-10

sakalis rašė:

Sveiki,

gal kas galite prikabinti turto nusidejimo normatyvus?



www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=346280&p_query=&p_tr2=

simux123
56
#895786 2011-01-02 15:21 simux123
Su Naujais metais sveikinu visus forumo dalyvius...
Noriu paprašyti, gal kas galit prikabinti Gautų PVM sąskaitų faktūrų registrą exl. programoje? Dėkoju.

skriste
639
#895820 2011-01-02 21:33 skriste
Gal kas jau turi vienoj vietoj surinktus visus priedus prie atskaitomybės aiškinamojo rašto, reikalingus paskelbti? smile

virduliukas
459
#896057 2011-01-03 12:15 virduliukas redaguota: 2011-09-11 07-10

virduliukas rašė:

Turto atidavimo naudoti akte nežinau kas pasirašo viduje akto kur vardas, pavardė ir parašas ir kas pasirašo apačioje kur žodis gavo? Man čia sviestas sviestuotas. Gal galit padėt.[/b]
Gal naujais metais atsiras kas užves ant kelio?

smile

justjina
36
#896072 2011-01-03 12:28 justjina
Sveiki, su Naujais metais visus!

Gal galėtumėte pagelbėt, nežinau kaip teisingai parodyti išskaitytą skolą už vandenį darbuotojui iš darbo užmokesčio. Situacija tokia: darbuotojas skolingas įstaigai už vandenį, pagal jo prašymą išskaitom skolą iš jo darbo užmokesčio (VBL)
D- 87 K-691
D- 691 K-69xx
D- 2282 K-7024
Bet ar tai teisingai,nes vanduo yra įstaigos pajamos? Gal kas padėtumėte išspręst šį rebusą? iš anksto ačiū.

Vilte13
78
#896423 2011-01-04 08:25 Vilte13 redaguota: 2011-09-11 07-10

apuokelis rašė:

Sveiki, gal kas kur nors jau aptikote paskelbtą 2011 metų darbo kalendorių?

Prisegti failai
KALENDORIUS.xls 36 KB

Vilte13
78
#896468 2011-01-04 09:25 Vilte13
Gal kas nepagailės ir įmes įsakymo dėl apskaitos politikos ir sąskaitų plano patvirtinimo pavyzdį?

Margo48
200
#897093 2011-01-05 08:45 Margo48
Laba diena, gal kas susidūrete su pinigu grąžnimu biudzetui.Jei gauta imokos i biudz.sąsk uz paslaugos ir banke liko likutis 12.31d ,tai reikia grazinti biudzetui, kokias kontuotes reiketu rasyt?

SvetlanaKramorova
7
#897210 2011-01-05 10:24 SvetlanaKramorova redaguota: 2011-09-11 07-10

Margo48 rašė:

Laba diena, gal kas susidūrete su pinigu grąžnimu biudzetui.Jei gauta imokos i biudz.sąsk uz paslaugos ir banke liko likutis 12.31d ,tai reikia grazinti biudzetui, kokias kontuotes reiketu rasyt?



As dariau taip:
D 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą
K 2411101 Pinigai banke

ir per buhalterinę pažymą dariau koreguojantį įrašą:
D 4242004 Fin. sumos iš VB kitoms išl. (grąžintos)
K 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą

Bet mano manymu reikia žiūrėti dar, pinigai banke buvo gauti kitom išlaidoms arba atsargom. ir tada keisis 4 klasės Fin. sumos iš VB (grąžintos).

SvetlanaKramorova
7
#897282 2011-01-05 11:06 SvetlanaKramorova
Laba diena,
Turiu klausimėlį, gal kas nors galėtų padėti.
2010-12-20 turėjau neapmokėtų sąskaitų (maitinimo sąskaitos-100LT) iš spec. lėšų programos. Spec. lėšų sąskaitoj (2411102-įplaukos už paslaugos) pasibaigė pinigai. Ir aš paėmiau pinigus iš VB sąskaitos (2411101-biudžeto asignavimai) perkėliau 100Lt į 2411102 (įplaukos už paslaugos) sąskaitą, ir iškart apmokėjau maitinimo sąskaitos iš 2411102. Ir padariau antrą įrašą fin. sumos panaudotos
Mano įrašai:
Pinigų gavimas iš VB:
pateikiama mok. paraiska D 2221004 K4142001
Gautas finansavimas D2411101 K4242001
D4142001 K2221004
Pinigų pervėdimas:
D2411102 10 str. 11081 pr.
K2411101 10 str. 11302 pr.
D4242002 10 str. 11302 pr.
K2282701 10 str. 11302 pr.
Sąskaitų apmokėjimas
D6910001 10 str. 11081
K2411102 10 str. 11081

Klausimas: Ar viskas gerai aš padariau? ir kokius nors papildomus įrašus reikia daryti ar ne?

Margo48
200
#897376 2011-01-05 12:54 Margo48 redaguota: 2011-09-11 07-10

SvetlanaKramorova rašė:



Margo48 rašė:

Laba diena, gal kas susidūrete su pinigu grąžnimu biudzetui.Jei gauta imokos i biudz.sąsk uz paslaugos ir banke liko likutis 12.31d ,tai reikia grazinti biudzetui, kokias kontuotes reiketu rasyt?



As dariau taip:
D 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą
K 2411101 Pinigai banke

ir per buhalterinę pažymą dariau koreguojantį įrašą:
D 4242004 Fin. sumos iš VB kitoms išl. (grąžintos)
K 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą

Bet mano manymu reikia žiūrėti dar, pinigai banke buvo gauti kitom išlaidoms arba atsargom. ir tada keisis 4 klasės Fin. sumos iš VB (grąžintos).



Pinigai i banką gauti uz komunal.patarnavimus kita įstaiga pervede mums

SvetlanaKramorova
7
#897462 2011-01-05 15:03 SvetlanaKramorova redaguota: 2011-09-11 07-10

Margo48 rašė:



SvetlanaKramorova rašė:



Margo48 rašė:

Laba diena, gal kas susidūrete su pinigu grąžnimu biudzetui.Jei gauta imokos i biudz.sąsk uz paslaugos ir banke liko likutis 12.31d ,tai reikia grazinti biudzetui, kokias kontuotes reiketu rasyt?



As dariau taip:
D 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą
K 2411101 Pinigai banke

ir per buhalterinę pažymą dariau koreguojantį įrašą:
D 4242004 Fin. sumos iš VB kitoms išl. (grąžintos)
K 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą

Bet mano manymu reikia žiūrėti dar, pinigai banke buvo gauti kitom išlaidoms arba atsargom. ir tada keisis 4 klasės Fin. sumos iš VB (grąžintos).



Pinigai i banką gauti uz komunal.patarnavimus kita įstaiga pervede mums



Tai kaip aš supratau jus gavote pajamos į biudž. sąskaitą banke(biudžeto asignavimai)? Bet nelabai dabar suprantu, pas mus pavyzdžiui už pajamos perveda į kitą sąskaitą (įplaukos už paslaugas), už komunalinius dar į kitą (pavedimų lėšos), iš kurios mes poto apmokam sąskaitos už komunalinius. Gal galite parašyti kaip jus registruojat šitų kom. patarnavimų gavimą? gal tada galėčiau geriau paaiškinti grąžinimo kontavimus..

SvetlanaKramorova
7
#897738 2011-01-06 09:37 SvetlanaKramorova
Niekaip negaliu suprasti vieną dalyką.

Kaip pajamuoti ateinančių laikotarpių sąnaudos (laikraščių prenumeratas2010-12-01 - 2011-12-01)?
Aš daryčiau taip:
pajamavimas:
D2123001 K6910001 1200LT
Aužsakome pinigus iš VB:
pateikiama mok.paraiškas.D2221004 K4142001 1200LT
gavom finansavima: D2411101 K4242001 D4142001 K2221004 1200LT
Apmokėjom s.f. iš sąskaitos:
D6910001 K2411101 1200LT
D4242002 K2282701 1200LT
Po to kiekvieną mėn. mažinų at. laik. sąnaudos, didinu sąnaudos ir pripažinu finansavimo pajamos t.e. D 8xxxxx K2123001 D2282701 120LT K7024001 120LT

Ar gerai aš darau II įrašą prie apmokėjimo D4242002 K2282701 pripažinu fin. sumos panaudotos? arba ją reikia daryti kada kiekvieną mėn. pripažinu sąnaudos? Nes pas mane dabar lieka likučiai D 2123001 1080LT ir K 2282701 1080LT ir jie užsidaro, bet balanse pas mane šitas likutis turi likti..krč, išvis susipajniojau viska..:( Gal kas nors galėtų man padėti??

smile

550rr
50
#897794 2011-01-06 10:42 550rr
Sveiki,noriu paklausti ar gerai darau
per inventorizaiją nurašytas IMT, likutinė vertė to turto 0
D8703
K1205
D42
K702 smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis