justjina
36
#897843 2011-01-06 11:32 justjina
Gal galėtumėte pagelbėt, nežinau kaip teisingai parodyti išskaitytą skolą už vandenį darbuotojui iš darbo užmokesčio. Situacija tokia: darbuotojas skolingas įstaigai už vandenį, pagal jo prašymą išskaitom skolą iš jo darbo užmokesčio (VBL) smile

Margo48
200
#897953 2011-01-06 12:59 Margo48 redaguota: 2011-09-11 07-10

SvetlanaKramorova rašė:



Margo48 rašė:



SvetlanaKramorova rašė:



Margo48 rašė:

Laba diena, gal kas susidūrete su pinigu grąžnimu biudzetui.Jei gauta imokos i biudz.sąsk uz paslaugos ir banke liko likutis 12.31d ,tai reikia grazinti biudzetui, kokias kontuotes reiketu rasyt?



As dariau taip:
D 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą
K 2411101 Pinigai banke

ir per buhalterinę pažymą dariau koreguojantį įrašą:
D 4242004 Fin. sumos iš VB kitoms išl. (grąžintos)
K 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą

Bet mano manymu reikia žiūrėti dar, pinigai banke buvo gauti kitom išlaidoms arba atsargom. ir tada keisis 4 klasės Fin. sumos iš VB (grąžintos).



Pinigai i banką gauti uz komunal.patarnavimus kita įstaiga pervede mums



Tai kaip aš supratau jus gavote pajamos į biudž. sąskaitą banke(biudžeto asignavimai)? Bet nelabai dabar suprantu, pas mus pavyzdžiui už pajamos perveda į kitą sąskaitą (įplaukos už paslaugas), už komunalinius dar į kitą (pavedimų lėšos), iš kurios mes poto apmokam sąskaitos už komunalinius. Gal galite parašyti kaip jus registruojat šitų kom. patarnavimų gavimą? gal tada galėčiau geriau paaiškinti grąžinimo kontavimus..



Tik gruodžio 31d gavome tuos pinigus pirma kartą,nelabai suprantu kaip tureciau sukontuoti,butu pravede ne i biudzeto sąsk.viskas butu gerai,bet israsytoje sąsk. nenurode atsisk.sask. tai ir pravede i biudzeto.Visai susimaise viskas

skriste
639
#898332 2011-01-06 20:56 skriste redaguota: 2011-09-11 07-10

SvetlanaKramorova rašė:

Niekaip negaliu suprasti vieną dalyką.

Kaip pajamuoti ateinančių laikotarpių sąnaudos (laikraščių prenumeratas2010-12-01 - 2011-12-01)?
Aš daryčiau taip:
pajamavimas:
D2123001 K6910001 1200LT
Aužsakome pinigus iš VB:
pateikiama mok.paraiškas.D2221004 K4142001 1200LT
gavom finansavima: D2411101 K4242001 D4142001 K2221004 1200LT
Apmokėjom s.f. iš sąskaitos:
D6910001 K2411101 1200LT
D4242002 K2282701 1200LT
Po to kiekvieną mėn. mažinų at. laik. sąnaudos, didinu sąnaudos ir pripažinu finansavimo pajamos t.e. D 8xxxxx K2123001 D2282701 120LT K7024001 120LT

Ar gerai aš darau II įrašą prie apmokėjimo D4242002 K2282701 pripažinu fin. sumos panaudotos? arba ją reikia daryti kada kiekvieną mėn. pripažinu sąnaudos? Nes pas mane dabar lieka likučiai D 2123001 1080LT ir K 2282701 1080LT ir jie užsidaro, bet balanse pas mane šitas likutis turi likti..krč, išvis susipajniojau viska..:( Gal kas nors galėtų man padėti??

smile


D 4242002 K 2282701 Turi rodyti kas mėnesį, kai pripažįsti sąnaudas, arba tiesiog sujungi dvi korespondencijas (neberašai D 2282701 K 7024001) ir rodai iškart: D 4242002 K 7024001 120 L

vitute98
39
#898354 2011-01-07 06:51 vitute98
Prašau patarimo, kaip man gale metų uždarinėti sąnaudas.Pas mane 87 sąnaudos lygios 7 finansavimo sąnaudoms.Kaip aš suprantu pas mane 31 neturėtų būti.

SvetlanaKramorova
7
#898358 2011-01-07 07:17 SvetlanaKramorova redaguota: 2011-09-11 07-10

skriste rašė:



SvetlanaKramorova rašė:

Niekaip negaliu suprasti vieną dalyką.

Kaip pajamuoti ateinančių laikotarpių sąnaudos (laikraščių prenumeratas2010-12-01 - 2011-12-01)?
Aš daryčiau taip:
pajamavimas:
D2123001 K6910001 1200LT
Aužsakome pinigus iš VB:
pateikiama mok.paraiškas.D2221004 K4142001 1200LT
gavom finansavima: D2411101 K4242001 D4142001 K2221004 1200LT
Apmokėjom s.f. iš sąskaitos:
D6910001 K2411101 1200LT
D4242002 K2282701 1200LT
Po to kiekvieną mėn. mažinų at. laik. sąnaudos, didinu sąnaudos ir pripažinu finansavimo pajamos t.e. D 8xxxxx K2123001 D2282701 120LT K7024001 120LT

Ar gerai aš darau II įrašą prie apmokėjimo D4242002 K2282701 pripažinu fin. sumos panaudotos? arba ją reikia daryti kada kiekvieną mėn. pripažinu sąnaudos? Nes pas mane dabar lieka likučiai D 2123001 1080LT ir K 2282701 1080LT ir jie užsidaro, bet balanse pas mane šitas likutis turi likti..krč, išvis susipajniojau viska..:( Gal kas nors galėtų man padėti??

smile


D 4242002 K 2282701 Turi rodyti kas mėnesį, kai pripažįsti sąnaudas, arba tiesiog sujungi dvi korespondencijas (neberašai D 2282701 K 7024001) ir rodai iškart: D 4242002 K 7024001 120 L



Labai ačiū, taip ir nusprendžiau vakar daryti:) dabar jau viska pataisiau:)

kmynukas
1931
#898378 2011-01-07 08:02 kmynukas redaguota: 2011-09-11 07-10

vitute98 rašė:

Prašau patarimo, kaip man gale metų uždarinėti sąnaudas.Pas mane 87 sąnaudos lygios 7 finansavimo sąnaudoms.Kaip aš suprantu pas mane 31 neturėtų būti.



2010-12-31. Kredituojat sąnaudas ir debetuojat pajamas (čia gan grubokai pasiūlau, bet jei jos lygios, tai ir užsidarys) smile

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/

SARON
171
#898409 2011-01-07 08:53 SARON
Sveiki,

Noriu paklausti, kaip jus parodote autorines sutartis apskaitoje? Jos nera nurasytos, bat nera ir nematerialus turtas, nes trumpalaikes, tiesiog atlikti darbeliui kokiam smulkiam?

kmynukas
1931
#898412 2011-01-07 08:54 kmynukas redaguota: 2011-09-11 07-10

justjina rašė:

Gal galėtumėte pagelbėt, nežinau kaip teisingai parodyti išskaitytą skolą už vandenį darbuotojui iš darbo užmokesčio. Situacija tokia: darbuotojas skolingas įstaigai už vandenį, pagal jo prašymą išskaitom skolą iš jo darbo užmokesčio (VBL) smile



D 6921 (priskaičiuotas DU) = K 2262 (skola už suteiktas paslaugas)

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/

SARON
171
#898413 2011-01-07 08:54 SARON
O gal dar kas pasidalins patirtimi kaip tvarko piniginiu kvitu apskaita?

SARON
171
#898416 2011-01-07 08:55 SARON redaguota: 2011-09-11 07-10

kmynukas rašė:



justjina rašė:

Gal galėtumėte pagelbėt, nežinau kaip teisingai parodyti išskaitytą skolą už vandenį darbuotojui iš darbo užmokesčio. Situacija tokia: darbuotojas skolingas įstaigai už vandenį, pagal jo prašymą išskaitom skolą iš jo darbo užmokesčio (VBL) smile



D 6921 (priskaičiuotas DU) = K 2262 (skola už suteiktas paslaugas)



K8 sanaudas vandens dar reikia cia man atrodo?....

kmynukas
1931
#898428 2011-01-07 09:03 kmynukas redaguota: 2011-09-11 07-10

SARON rašė:



kmynukas rašė:



justjina rašė:

Gal galėtumėte pagelbėt, nežinau kaip teisingai parodyti išskaitytą skolą už vandenį darbuotojui iš darbo užmokesčio. Situacija tokia: darbuotojas skolingas įstaigai už vandenį, pagal jo prašymą išskaitom skolą iš jo darbo užmokesčio (VBL) smile



D 6921 (priskaičiuotas DU) = K 2262 (skola už suteiktas paslaugas)



K8 sanaudas vandens dar reikia cia man atrodo?....



Tuomet ir D7 pajamas reikėtų "atstatyti", bet klausė tik apie skolą smile

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/

dangus
48
#898438 2011-01-07 09:12 dangus
Labas
Iš spec.lėšų apmokama autobuso metinis draudimas.Kokios bus kontuotės

kmynukas
1931
#898467 2011-01-07 09:37 kmynukas redaguota: 2011-09-11 07-10

dangus rašė:

Labas
Iš spec.lėšų apmokama autobuso metinis draudimas.Kokios bus kontuotės



Pirkimas: D 212 (ALS) = K 691
Mokėjimas: D 691 = K241 (spec.)
Ir kiekvieną mėnesį po įrašą į DK: D 87 = K 212 (viena dvyliktoji sumos)

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/

dangus
48
#898482 2011-01-07 09:46 dangus
Pirkimas: D 212 (ALS) = K 691
Mokėjimas: D 691 = K241 (spec.)
Ir kiekvieną mėnesį po įrašą į DK: D 87 = K 212 (viena dvyliktoji sumos)[/quote]

O kaip su 7 kl.?

kmynukas
1931
#898496 2011-01-07 10:03 kmynukas redaguota: 2011-09-11 07-10

dangus rašė:

Pirkimas: D 212 (ALS) = K 691
Mokėjimas: D 691 = K241 (spec.)
Ir kiekvieną mėnesį po įrašą į DK: D 87 = K 212 (viena dvyliktoji sumos)



O kaip su 7 kl.?[/quote]

Spec. lėšoms nereikia (t.y. 7 kl. jau buvo parodyta anksčiau pardavimuose, kai pajamas uždirbot).

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/

vitute98
39
#898580 2011-01-07 11:05 vitute98
gal kas galite išaiškinti apie atostoginius. Jau kažka prisidirbau tiesiog nesusidėlioja kontuotės.2010-01-01 buvo rezervas pav 30000.2010m rezerva kaupsiu tik 2010m pabaigoje. 2010m 07 mėn išmokėjau atostoginius 50000Lt.Gal kas gali paaiškinti visas kontuotes nuo pradžios iki pabaigos.Priskaitymo, paraiškos pateikimo, pinigų gavimo į sąskaitą ir išmokėjimo.

vitute98
39
#898871 2011-01-08 08:55 vitute98
Gal yra kas nors gaunančių finansavimą iš savivaldybės į 31 str.Asignavimų valdytojo pervedamos lėšos nepavaldžioms biudžetinėms įstaigoms pavedimams vykdyti. Iš tų lėšų susidaręs kreditorinis įsiskolinimas. Ar tą kreditorinį įsiskolinimą aš turėčiau rodyti kreditorių- debitorių ataskaitoje irgi 31 str.

195084214
46
#899105 2011-01-10 07:52 195084214
Labas rytas ,labai prašau pagalbos dėl nelemtų atostoginių kaupimo. Dirbu be programos,todėl nusprendžiau atostoginius kaupti metų gale , o kaip tai daryti neturiu žalio supratimo gal kas galite paprotinti smile Iš anksto dėkoju .

_vaida_
66
#899132 2011-01-10 08:49 _vaida_
Noriu pasitikslinti ar gerai galvoju, jei sodrai gruodi permokejom,ta dali uzregistruoju kaip isankstini apmokejima, tai pildant debitorinio isiskolinimo atastaita nebereikia tos sumos itraukti, taip?

mmuch
112
#899659 2011-01-11 07:45 mmuch
Kaip reikėjo parašyti korespondenciją perkeliant likučius 01.01 sumai, kuri buvo pervesta biudžetui ir negauta t.y. spec.lėšų likutis. Suprantu kad
D 2282401
K ? (O KAS KREDITE TURĖTŲ BŪTI)
Ačiū.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis