SARON
171
#930205 2011-03-23 12:52 SARON redaguota: 2011-09-11 07-17

DKate rašė:



SARON rašė:



DKate rašė:



SARON rašė:

Sveiki,
gal galite pasidalinti patirtimi apie aukciona? parduodam 90 metu auto, kaip reikia nustatyti jo pradine kaina? kuo ta nustatyma reikia pagristi? aciu :)



Pradinę kainą nustato direktoriaus įsakymu sudaryta komisija aukcionui organizuoti ir vykdyti. Komisija surašo pradinės kainos nustatymo aktą. Vadovaujamasi LRV 2001-5-09 nutarimu Nr.531 ir jo pakeitimais. Čia pas Jus gal kokia muziejinė vertybė?



geras pastebejimas del muziejines vertybes :D :D :D
Aciu uz atsakyma, bet ten tik apie pripazinima netinkamu. sita mes jau padarem, juk komisija tai nieko nenustatynes, kaip visad buhalterija viska turi padaryti... gal is praktikos galite papasakoti, kaip ta kaina nustatoma? gal uztenka interneto skelbimus perziureti, ir kokia vidutine siuloma kaina analogiskiems auto issivesti????????


Galiu prisipažinti kaip praktiškai nustatinėjau.
Vienu atveju apklausiau įstaigoje dirbančius vyriškius, komisiją ir parengiau aktą, ant kurio komisija pasirašė. Buvo parduota už dvigubai didesnę kainą ir viskas buvo gerai.
Kitą kartą į komisiją buvo paskirti vien tik vyriškiai, galintys išmanyti tokį reikalą. Jie peržiūrėjo spaudą ir internetą savo nuožiūra ir pasakė kainą bei pasirašė ant dokumento. Daikto nepavyko parduoti net iš antro karto, kadangi nebuvo tuo metu paklausos ir teko patiems priduoti į supirktuvę.





labai dekinga :)

Joeva
214
#930251 2011-03-23 13:25 Joeva redaguota: 2011-09-11 07-17

renata1113 rašė:



Joeva rašė:

Bendrovė nutraukė sutartį, draudimo bendrovė kompensavo nuostolius ar taip kontuoti:
D24 - K87
D 70-K424
Ačiū



Taip, jei sutarčiai apmokėti naudodavote valstybės biudžeto lėšas.



Susipainiojau K4242001, ar K4242002 smile

DKate
3357
#930256 2011-03-23 13:29 DKate redaguota: 2011-09-11 07-17

Joeva rašė:



renata1113 rašė:



Joeva rašė:

Bendrovė nutraukė sutartį, draudimo bendrovė kompensavo nuostolius ar taip kontuoti:
D24 - K87
D 70-K424
Ačiū



Taip, jei sutarčiai apmokėti naudodavote valstybės biudžeto lėšas.



Susipainiojau K4242001, ar K4242002 smile


K4242002

DKate
3357
#930274 2011-03-23 13:46 DKate redaguota: 2011-09-11 07-17

Joeva rašė:

Įstaiga savo vardu atidarė depozitinę s-ta (gyventojų asmeniniai pinigai), kaip reikėtų teisingai kontuoti?
Gauname į s-ta D24111106- K ?
Išmokame gyventojams per kasa D ? - K 242
ar butų reikalingas antras įrašas?
Ačiū



Gal
D 24111106 - K 6953
D 6953 - K 242
Antro įrašo neturėtų būti, nes tuos pinigus tik saugote.
Ir finansavimo tokiu atveju negali būti.

Meda-1
42
#930387 2011-03-23 16:29 Meda-1
Sveiki,
niekaip neikertu - kaip pildyti PS kai turiu kompensuotas komunaliniu islaidu sumas. Pvz. sanaudos po kompensavimo 10000, kompensuota - 500. Realiai is biudzeto lesu sumokejau 10000 ir 500 - is kompensuotu sumu. PS rodau - gavima ir ismokas 10000, ar 10500? Aciu...

SSigute
1186
#930393 2011-03-23 16:45 SSigute
Ar reikia pvz savivaldybės administracijoms pateikti "popierinį" balansą Finansų ministerijai?

Joeva
214
#930585 2011-03-24 07:47 Joeva redaguota: 2011-09-11 07-17

DKate rašė:



Joeva rašė:

Įstaiga savo vardu atidarė depozitinę s-ta (gyventojų asmeniniai pinigai), kaip reikėtų teisingai kontuoti?
Gauname į s-ta D24111106- K ?
Išmokame gyventojams per kasa D ? - K 242
ar butų reikalingas antras įrašas?
Ačiū



Gal
D 24111106 - K 6953
D 6953 - K 242
Antro įrašo neturėtų būti, nes tuos pinigus tik saugote.
Ir finansavimo tokiu atveju negali būti.



Ačiū
ir dar ar reikia gyventojų pinigus įnešti į banką, jei vieną dieną įneša į kasą (kad taupys), o po savaitės vėl pasiima, ar toks įnešimas reikia prasukti per banką?

SARON
171
#930591 2011-03-24 07:58 SARON redaguota: 2011-09-11 07-17

Joeva rašė:



DKate rašė:



Joeva rašė:

Įstaiga savo vardu atidarė depozitinę s-ta (gyventojų asmeniniai pinigai), kaip reikėtų teisingai kontuoti?
Gauname į s-ta D24111106- K ?
Išmokame gyventojams per kasa D ? - K 242
ar butų reikalingas antras įrašas?
Ačiū



Gal
D 24111106 - K 6953
D 6953 - K 242
Antro įrašo neturėtų būti, nes tuos pinigus tik saugote.
Ir finansavimo tokiu atveju negali būti.



Ačiū
ir dar ar reikia gyventojų pinigus įnešti į banką, jei vieną dieną įneša į kasą (kad taupys), o po savaitės vėl pasiima, ar toks įnešimas reikia prasukti per banką?






as tik speju: uz banko operacijas reikia moketi, ar tam skirtas finansavimas, manau, kad ne. taigi tai neekonomiska. kita vertus, pagal kasos taisykles, net uabam VMI sugriestino (kazkur yra vmi puslapyje) kasos taisykles, kad grynuju pinigu kasoje menesio pabaigoje turi buti nulis.

DKate
3357
#930604 2011-03-24 08:12 DKate
Gal galite įmesti nuorodą į VMI puslapį. Būtų įdomu paskaityti.
Biudžete kiek susidūriau buvo dvejopi apribojimai. Steigėjo - norma, kiek galima iš kasos išleisti ūkinėms išlaidoms (išskyrus kuras ir komandiruotes). Pvz. 500 Lt. Ir kad likutis banko biudžeto sąskaitoje būtų iki 100 Lt. Bet tokie ribojimai buvo tik savivaldybės lygiu. Dėl valstybės lėšų tokių ribojimų nebuvo. Buvo kitas niuansas - prasidėjus tieks skandalams su seimo kasininke, buhalterių pervedimais į savo sąskaitas, pradėjo balti įstaigų vadovai ir klausti, kokia padėtis. Tad net avansus darbuotojams vedu į jų a.s. ir nesuku galvos. Po to jie už iš banko gautus pinigus atsiskaito su avanso apyskaita. O depozitams neturėtų būti taikomi kokie tai apribojimai. Tik metų gale reikėtų nepalikti kasoje.
Kokia kitų kolegių nuomonė.

virduliukas
451
#930608 2011-03-24 08:17 virduliukas redaguota: 2011-09-11 07-17

Meda-1 rašė:

Sveiki,
niekaip neikertu - kaip pildyti PS kai turiu kompensuotas komunaliniu islaidu sumas. Pvz. sanaudos po kompensavimo 10000, kompensuota - 500. Realiai is biudzeto lesu sumokejau 10000 ir 500 - is kompensuotu sumu. PS rodau - gavima ir ismokas 10000, ar 10500? Aciu...


Man irgi aktualu. Gal kas galite mums padėti?

Joeva
214
#930617 2011-03-24 08:27 Joeva redaguota: 2011-09-11 07-17

DKate rašė:

Gal galite įmesti nuorodą į VMI puslapį. Būtų įdomu paskaityti.
Biudžete kiek susidūriau buvo dvejopi apribojimai. Steigėjo - norma, kiek galima iš kasos išleisti ūkinėms išlaidoms (išskyrus kuras ir komandiruotes). Pvz. 500 Lt. Ir kad likutis banko biudžeto sąskaitoje būtų iki 100 Lt. Bet tokie ribojimai buvo tik savivaldybės lygiu. Dėl valstybės lėšų tokių ribojimų nebuvo. Buvo kitas niuansas - prasidėjus tieks skandalams su seimo kasininke, buhalterių pervedimais į savo sąskaitas, pradėjo balti įstaigų vadovai ir klausti, kokia padėtis. Tad net avansus darbuotojams vedu į jų a.s. ir nesuku galvos. Po to jie už iš banko gautus pinigus atsiskaito su avanso apyskaita. O depozitams neturėtų būti taikomi kokie tai apribojimai. Tik metų gale reikėtų nepalikti kasoje.
Kokia kitų kolegių nuomonė.



Mėnesio gale ir mes depozitinėje nepaliekame likučio visada įnešame į banką. Klausimas iškilo, nes kai atspausdini didžiąją knygą ir sulygini apyvartas, tai s-toje 6953 apyvartos didesnės, nei banko s-toje ir skirtumas gaunasi kasoje surinktais ir iš karto iš kasos išmokėtais pinigais. Jei butų kasoje surinkti įnešti į banką ir tik vėl išėmus išmokėti tada ir banko apyvartos butų lygios su 6953.

jurate_kr
1263
#930624 2011-03-24 08:40 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 07-17

virduliukas rašė:



Meda-1 rašė:

Sveiki,
niekaip neikertu - kaip pildyti PS kai turiu kompensuotas komunaliniu islaidu sumas. Pvz. sanaudos po kompensavimo 10000, kompensuota - 500. Realiai is biudzeto lesu sumokejau 10000 ir 500 - is kompensuotu sumu. PS rodau - gavima ir ismokas 10000, ar 10500? Aciu...


Man irgi aktualu. Gal kas galite mums padėti?


Aš irgi įstrigus su PSA smile darau taip įplaukos iš biudžeto 10000 Lt ir nežinau į kurią eilutę dėti tas įplaukas kur kompensuoja 500 Lt (į iš kitų šaltinių, ar išvis į kitas įplaukas) o išmokas dedu į komunalinių paslaugų ir ryšių išmokas 10500.

DKate
3357
#930638 2011-03-24 09:01 DKate redaguota: 2011-09-11 07-17

Joeva rašė:



DKate rašė:

Gal galite įmesti nuorodą į VMI puslapį. Būtų įdomu paskaityti.
Biudžete kiek susidūriau buvo dvejopi apribojimai. Steigėjo - norma, kiek galima iš kasos išleisti ūkinėms išlaidoms (išskyrus kuras ir komandiruotes). Pvz. 500 Lt. Ir kad likutis banko biudžeto sąskaitoje būtų iki 100 Lt. Bet tokie ribojimai buvo tik savivaldybės lygiu. Dėl valstybės lėšų tokių ribojimų nebuvo. Buvo kitas niuansas - prasidėjus tieks skandalams su seimo kasininke, buhalterių pervedimais į savo sąskaitas, pradėjo balti įstaigų vadovai ir klausti, kokia padėtis. Tad net avansus darbuotojams vedu į jų a.s. ir nesuku galvos. Po to jie už iš banko gautus pinigus atsiskaito su avanso apyskaita. O depozitams neturėtų būti taikomi kokie tai apribojimai. Tik metų gale reikėtų nepalikti kasoje.
Kokia kitų kolegių nuomonė.



Mėnesio gale ir mes depozitinėje nepaliekame likučio visada įnešame į banką. Klausimas iškilo, nes kai atspausdini didžiąją knygą ir sulygini apyvartas, tai s-toje 6953 apyvartos didesnės, nei banko s-toje ir skirtumas gaunasi kasoje surinktais ir iš karto iš kasos išmokėtais pinigais. Jei butų kasoje surinkti įnešti į banką ir tik vėl išėmus išmokėti tada ir banko apyvartos butų lygios su 6953.


Mano galva, 6953 apyvartos ir turėtų būti banko + iš kasos iš karto išmokėti pinigai apyvartos. Kodėl Jūs manote, kad banko ir 6953 apyvartos turi būti lygios.

sdanutis
57
#930700 2011-03-24 09:59 sdanutis
Gal galite padėti dėl Ilgalaikio turto apskaitos, niekaip nesuprantu. 2009-12-31 425 sąskaitoje įrašome buvusios 250 sąskaitos fondą. Ir kai 2011 m. perkame ir apmokame naują IT tai ar dedame į 701 s-tos kreditą pirkimo sumą? Nes man 2010 m. gale 4 klasė su IT užsidaro ir lieka likutis = buvus 250 s-tos fondas - 2010 m. nusidėvėeimo suma. Savivaldybė sakė, kad 2010 m. gale 425 s-je turi likti = 250 s-ta (buvusi) + 2010 m. pirkimų suma - 2010 m. nusidėvėjimas. Nesuprantu iš kur turi likti 425 s-oje pirkimo suma, gal tada nereikia pirkimo sumos dėti į K 701 s-tą??? Labai prašau pasakykite. Ačiū.

jurate_kr
1263
#930711 2011-03-24 10:13 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 07-17

sdanutis rašė:

Labai prašau pasakykite. Ačiū.



Pajamuojate D1 kl K691 (arba išankstinis) ir viskas.
Gaunate pinigus apmokėjimui D24 K42 (gautas)
Apmokate D691 K24
o 42 (panaudotas) ir 701 naudojate kai skaičiuojate nusidėvėjimą.

SARON
171
#930732 2011-03-24 10:32 SARON redaguota: 2011-09-11 07-17

sdanutis rašė:

Gal galite padėti dėl Ilgalaikio turto apskaitos, niekaip nesuprantu. 2009-12-31 425 sąskaitoje įrašome buvusios 250 sąskaitos fondą. Ir kai 2011 m. perkame ir apmokame naują IT tai ar dedame į 701 s-tos kreditą pirkimo sumą? Nes man 2010 m. gale 4 klasė su IT užsidaro ir lieka likutis = buvus 250 s-tos fondas - 2010 m. nusidėvėeimo suma. Savivaldybė sakė, kad 2010 m. gale 425 s-je turi likti = 250 s-ta (buvusi) + 2010 m. pirkimų suma - 2010 m. nusidėvėjimas. Nesuprantu iš kur turi likti 425 s-oje pirkimo suma, gal tada nereikia pirkimo sumos dėti į K 701 s-tą??? Labai prašau pasakykite. Ačiū.


sudetingai formuluojamas klausimas.... pabandysiu atsakyt, jei pataikysiu...
Taip, i 4xxxx perkeleme 250 fonda.
Kai perkame IT, bus taip, gavus PVM SF:
K6910001
D1xxxxx ilglaikis

O 4 klase ilgalaikio fondas ateina apmokant pvz. per izda:
D2221007
K4 gautinos

D6910001
K2221007

D4 gautinos
K4 gauta (buvusi 250 IT fondas)


Nereikia 7klases perkant, 7 klase atsiranda tik nudevint IT.

IIInga
172
#930736 2011-03-24 10:35 IIInga
Gal pasirodys durnas klausimas, bet vis vien pakalusiu. smile
Ar nuo priskaičiuotų sekančio mėn. atostoginiu pervedate atskaičiuotus mokesčius sodrai ir VMI, nes kiek žinau, kad sodrai reikia SAM3SD formoje rodyti tik to menesio priskaičiuotą DU ir išskaičiuotas įmokas? smile

Meda-1
42
#930738 2011-03-24 10:35 Meda-1
Kiek žinau - jeigu rodote komunalinių įplaukas - tai kaip ir per I.7., o išmokos - per III.2. Bet aš tai visai jų nenoriu rodyti (nors turbūt griežtai reikia) - aš gavau ir sumokėjau už komunalinius mokesčius kaip tarpininkas, ir, kai PS darau be komunalinių - viskas labai gražiai susaikšto, pasitikrinu su sąnaudomis, likusiomis skolomis ar permokomis - puikiai sueina.

jorum
258
#930745 2011-03-24 10:43 jorum redaguota: 2011-09-11 07-17

IIInga rašė:

Gal pasirodys durnas klausimas, bet vis vien pakalusiu. smile
Ar nuo priskaičiuotų sekančio mėn. atostoginiu pervedate atskaičiuotus mokesčius sodrai ir VMI, nes kiek žinau, kad sodrai reikia SAM3SD formoje rodyti tik to menesio priskaičiuotą DU ir išskaičiuotas įmokas? smile



dėl Sodros neklystat, už atostoginius, kurių laikotarpiai pereina iš vieno mėnesio į kitą, draudžiamosios pajamos ir įmokos išskirstomos ir traukiamos į SAM pranešimo SAM3SD priedą pagal kalendorinę priklausomybę. Ir įmokos mokamos tik dar kitą mėnesį iki 15 d.

DKate
3357
#930752 2011-03-24 10:49 DKate redaguota: 2011-09-11 07-17

IIInga rašė:

Gal pasirodys durnas klausimas, bet vis vien pakalusiu. smile
Ar nuo priskaičiuotų sekančio mėn. atostoginiu pervedate atskaičiuotus mokesčius sodrai ir VMI, nes kiek žinau, kad sodrai reikia SAM3SD formoje rodyti tik to menesio priskaičiuotą DU ir išskaičiuotas įmokas? smile



Atostoginiai nepriskiriama dalinėms išmokoms ir GPM reikia mokėti tą laikotarpį, kada išmokami atostoginiai iki 15 arba paskutinės mėn. d.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis