IIInga
172
#948511 2011-05-10 13:49 IIInga
Labas, man valdikliuose metą šią klaida:
"3 VSAFAS, 2 pr., A.I eil., suma turi sutapti su bendrojo privalomojo sąskaitų plano 70 sąskaitoje nurodyta suma".
FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane finansavimo pajamos turi sutapti.
Patikrinau, šios sumos yra lygios. Tačiau klaidą vis vien metą.
Nebežinau, ka daryti... Gal kam teko susidurti su ta pačia situacija..

jurate_kr
1263
#948516 2011-05-10 14:00 jurate_kr
Ir kokias sumas rodo stulpeliuose, kur skirtumas ir koks skaičius lygus kokiam? Gal kartais vienas skaičius su + kitas su -

IIInga
172
#948520 2011-05-10 14:05 IIInga
VRA: A I. eil. finansavimo pajamos 897717 Lt
Privalomajame bendr. sąskaitų plane: finansavimo pajamos 70 sąskaita 897717 Lt
Ir su kableliais, ir be jų bandau rašyti vis vien meta tą klaidą.

IIInga
172
#948523 2011-05-10 14:11 IIInga
BINGO !!! kai parašėte apie skirtumą susigaudžiau, kad sąskaitų plane pajamos rašomos su minuso ženklu.
Valiooo... Ačiū už pagalba..

Meda-1
42
#948565 2011-05-10 15:35 Meda-1
Kompensuotos sąnaudos vsakyje nederinamos. Deriname tiesiogiai savo suteiktas paslaugas kitam VSS. Taip konsultuoja.

jurate_kr
1263
#948568 2011-05-10 15:40 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 07-21

Meda-1 rašė:

Kompensuotos sąnaudos vsakyje nederinamos. Deriname tiesiogiai savo suteiktas paslaugas kitam VSS. Taip konsultuoja.


O kaip su pinigų srautais?

skriste
639
#948660 2011-05-10 20:13 skriste redaguota: 2011-09-11 07-21

jurate_kr rašė:



Meda-1 rašė:

Kompensuotos sąnaudos vsakyje nederinamos. Deriname tiesiogiai savo suteiktas paslaugas kitam VSS. Taip konsultuoja.


O kaip su pinigų srautais?

Tai pinigų srautai manau derinami smile Tik vat ką daryt, jei "partneris" parašo kad patyrė sąnaudas? Skambint salyt, kad atšauktų, nes negaliu derint?

jurate_kr
1263
#948806 2011-05-11 09:27 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 07-21

skriste rašė:

Tai pinigų srautai manau derinami smile Tik vat ką daryt, jei "partneris" parašo kad patyrė sąnaudas? Skambint salyt, kad atšauktų, nes negaliu derint?


Klausiau el. paštu:
1. Kokius sąskaitų kodus naudoti derinant tarpusavio operacijas su VSS, kuris kompensuoja komunalinių paslaugų sąnaudas? Ar užtenka derinti tik Pinigų srautus E19?
Gavau atsakymą:
Sąnaudų kompensavimas nėra tarpusavio operacija ir apie tai informacija nėra teikiama į VSAKIS sistemą.

jurate_kr
1263
#948811 2011-05-11 09:32 jurate_kr
Ir dar gal kam pravers gautos iš iždo spec programų lėšos derinamos:
FP102142_F99 Gautos įplaukos už suteiktas paslaugas iš biudžeto per ataskaitinį laikotarpį (+)

ritleg
5
#949074 2011-05-11 15:05 ritleg
Laba diena. Esu nauja narė ir labai prašau jūsų pagalbos. Padėkite su Sodros delspinigių priskaiciavimo korespondencijomis. Ar jūs derinate šias sumas su Sodra? Jeigu taip kokiose formose. Ačiū.

Meda-1
42
#949076 2011-05-11 15:09 Meda-1
Komunalinės ir kitos kompensuojamos sąnaudos tarp VSS nederinamos, pinigų srautai ir visi (gautini/mokėtini pradžiai/pabaigai) likuciai - derinami...

fuksas
8
#949077 2011-05-11 15:10 fuksas
Sveiki,
Gal galite padėti..... Visiškai nesuprantu nuo ko pradėti konsolidavimo , derinimo ar eliminavimo darbus. Kiek atsidarau pažiūriu ir nors verk.....

vilka81
618
#949105 2011-05-11 16:23 vilka81
Labutis, nuo darbų perkaitau, sakykit kaip man reikia patvirtinti suderinimą, kai pateikia kita įstaiga. ačiū.

jurate_kr
1263
#949296 2011-05-12 08:59 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 07-21

fuksas rašė:

Sveiki,
Gal galite padėti..... Visiškai nesuprantu nuo ko pradėti konsolidavimo , derinimo ar eliminavimo darbus. Kiek atsidarau pažiūriu ir nors verk.....


Duomenų pateikimo eiga:
www.finmin.lt/finmin.lt/pagrindinis_meniu/VSAKIS/VSAKIS_failai/VSAKIS_DUK/Duomenu_pateikimo_eiga.pdf

jurate_kr
1263
#949300 2011-05-12 09:06 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 07-21

vilka81 rašė:

Labutis, nuo darbų perkaitau, sakykit kaip man reikia patvirtinti suderinimą, kai pateikia kita įstaiga. ačiū.


Atsistojat ant įmonės pasirenkat Įtraukti likutį/ prieiti prie likučio, tada spaudžiat ant tos sąskaitos kodo kurį pateikė pvz derinti pinigų srautusE19 kur prie Jūsų įmonės 0 tada kurti, atsidaro išsami informacija ir ten suvedat savo skaičius.

peleda74
46
#949328 2011-05-12 10:09 peleda74
Sveiki. Kokius duomenis vedėte derindami VSAKIS su Sodra kai likučiai metų pradžiai ir pabaigiai skiriasi dėl priskaičiuotų atostoginių (apskaitoje su forma F4)?

IIInga
172
#949332 2011-05-12 10:21 IIInga
Ruošiant 2011-03-31 FBA Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena- tai 2010-12-31? Ar 2010-03-31? Dvejojų ar lyginti 2010 visus metus, ar atskirai ketvirčius?

loreta21
36
#949357 2011-05-12 10:55 loreta21
Kaip derinti likučius sodroje, jeigu apskaitoje 0,00 Lt o formoje Nr.4 yra '' pinigai"? Į kokią poziciją reikia parodyti pervestas lėšas sav biudžetui iš spec.programos .O gal visai nereikia.

aqvile
346
#949367 2011-05-12 11:02 aqvile redaguota: 2011-09-11 07-21

IIInga rašė:

Ruošiant 2011-03-31 FBA Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena- tai 2010-12-31? Ar 2010-03-31? Dvejojų ar lyginti 2010 visus metus, ar atskirai ketvirčius?



Pagal mane tai 2010-12-31. Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena - atseit kai ataskaitu kruva paskutini karta teikei.. Kas kitaip?

mmuch
112
#949389 2011-05-12 11:26 mmuch
Sveiki, noriu pasitarti.
Mums savivaldybė centralizuotai apmokėjo šildymo skolą. Finasavimo sumose aš ją pasirodžiau ir susiderinau, o ar reikia suderinti ir pinigų srautus. Pinigų srautų ataskaitoje jie pasirodė netiesioginiuose pinigų srautuose. Tų pinigų tai aš negavau.
Kaip jūs manote ?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis