Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

R
renata1113 1950
2010-02-22 09:11 renata1113 2011-09-11 06-39

JolantaZ rašė: BĮ mokykla išnuomojus klasę UAB, kuri moko vairavimo. Tai būtų kitos veiklos pajamos. Už klasės nuomą kas mėnesį išrašoma sąskaita faktūra ir UAB praveda į mokyklos sąskaitą (tą patį mėnesį). BĮ gautus pinigus už turto nuomą perveda į savivaldybės biudžetą. Jie mokyklai nėra grąžinami. Sąskaitų korespondencijos:
1. Išrašius sąskaitą:
D 225 K 731 ir D 733 K 682.
2. Gavus apmokėjimą:
D 241 ir K 225
3. registruojant pervedamas į savivaldybės biudžetą sumas:
D 682 ir K 241. Čia tokias korespondencijas gavau su atsakymu iš finmin. O kaip nurašyti į sąnaudas už banko pavedimus nurašomas sumas ( D 88 kitos veiklos sąnaudos ir K 241) ? O kaip tada metų gale užsidarys K 731, D 733 ir D 88 ?


banko paslaugų sąnaudos registruojamos
D 896 K 241
O metų gale uždarysite sąskaitas šitaip
D 31 K 8 kl.
D 7 kl. K 31
R
renata1113 1950
2010-02-22 09:15 renata1113 2011-09-11 06-39

IIInga rašė:

IIInga rašė: Pas mus buvo pavogtas kompiuteris. 2009 m. gruodžio 31 d.balanse tai atrodė taip: 170/014 ir 250/173. Kaip 2010 m. sauo 1 d. visa tai pairodytų su naujomis sąskatomis?
Ačiū.


Pagelbėkit smile


D 2293001 K 6953001
J
justjina 36
2010-02-22 09:27 justjina
Laba diena, jeigu sausio mėn. registruoju atost kaupimą 1/11 ,
D 8701 K 6951 ( atost. suma)
D 8702 K 6951 ( 30,98 pr.)
tai ar reikia registruoti sukauptas pajamas
D 228 K 702 ? smile Susipainiojau...
I
IIInga 172
2010-02-22 12:33 IIInga 2011-09-11 06-39

renata1113 rašė:

IIInga rašė:

IIInga rašė: Pas mus buvo pavogtas kompiuteris. 2009 m. gruodžio 31 d.balanse tai atrodė taip: 170/014 ir 250/173. Kaip 2010 m. sauo 1 d. visa tai pairodytų su naujomis sąskatomis?
Ačiū.


Pagelbėkit smile


D 2293001 K 6953001



Ačiū labai smile
J
JolantaZ 84
2010-02-22 13:48 JolantaZ
Ačiū Renata1113 už atsakymą.
J
jolanta19 84
2010-02-22 13:55 jolanta19 2011-09-11 06-39

renata1113 rašė:

jolanta19 rašė: Laba diena,
Ir aš norėčiau prisijungti prie tų kuriems neaiškus likučių perkėlimas. jeigu pas mane likutis 2010m. sausio 1d. D070 K260 tai į pirmame priede bus D202 K 31. Ar aš teisingai galvoju. Ir dar jeigu likutis D200 K 171, 173 ir 180 tai į pirmą priedą kelsis D31 K 228. ar aš čia kažką ne taip suprantu. Iš anksto dėkoju atsakiusiems. smile


Jei D 07 K 260, tada D 202 K 42 (gautas finansavimas) tik isskirstykite pagal finansavimo lesu saltinius
Jei D 200 K 171, 173, ir 180.
Tuomet 200 i D 31
171 i 692 (9 proc.) ir 693 (30,98 proc.)
173 i 692
180 i 692
Ir dar toms sumoms kur tenka isipareigojimams reikia antrojo iraso
D 222 K 41 (gautinas)

Ačiū Renata1113. Ką reiktų be Jūsų daryti, tikrai, kaip kažkas rašė Jūs esate angelas šiame forume smile
V
Vilmule 99
2010-02-22 15:07 Vilmule 2011-09-11 06-39

renata1113 rašė:

Vilmule rašė: Gal kas galėtų patarti, kaip šiais metais kontuoti gautas paramos lėšas.

Kaip įstaigos finansavimą iš kitų šaltinių
D 241 K 426 (gautas)

Ačiū už atsakymą. Tai gal dar galėtumėt padėti? Liko kreditorinis įsiskolinimas iš paramos lėšų dėl pavėluotai gautos sąsk. Likutį D 214 iškėliau į 31. Reikėtų dar antro įrašo, bet nežinau kaip D 426, o K ?
J
justjina 36
2010-02-22 15:27 justjina 2011-09-11 06-39

justjina rašė: Laba diena, jeigu sausio mėn. registruoju atost kaupimą 1/11 ,
D 8701 K 6951 ( atost. suma)
D 8702 K 6951 ( 30,98 pr.)
tai ar reikia registruoti sukauptas pajamas
D 228 K 702 ? smile Susipainiojau...


Gal kas galit padėt susidėliot teisingai ? smile
2010-02-22 16:05 virduliukas
Kaip dabar teisingai būtų anksčiau ,,kompensuoti nuompinigiai"? Nežinau kaip sąmatoj parašyti? smile
J
jolanta19 84
2010-02-22 16:36 jolanta19
Gal kas patikrins ar gerai perkėliau ilgalaikio turto likučius 1 priede. Pvz.buvo D 01-1000Lt. K 020 - 500Lt ir K0250 - 500Lt. Dabar perkeliu pagal naują apskaitą, tarkim kompiuterinė įranga,: D 21082 - 1000Lt, K 12082 - 500Lt ir K 4251-500Lt, o gal vietoje K4251 turėtų būti K31. Visai susipainiojau.
T
taxnare 359
2010-02-22 17:22 taxnare 2011-09-11 06-39

justjina rašė: Laba diena, jeigu sausio mėn. registruoju atost kaupimą 1/11 ,
D 8701 K 6951 ( atost. suma)
D 8702 K 6951 ( 30,98 pr.)
tai ar reikia registruoti sukauptas pajamas
D 228 K 702 ? smile Susipainiojau...


Taip-reikia.
T
taxnare 359
2010-02-22 18:16 taxnare 2011-09-11 06-39

taxnare rašė: 2009-12-31 likome skolingi tiekejui:
D 31 (2009 m.) K 691 1500
Ar teisingai koresponduoju?
D 2282701 K 7024001 1500 (ar reikalinga tokia korespondencija?)
Pateikiu paraiska
D 2221007 K 2282701 1500
D 4 (panaudotos) K 4 (gautinos) 1500
Valstybes izdas apmoka:
D 691 K 2221007 1500
D 4 (gautinos) K 4 (gautos)
Kaip metu gale bus?Ar taip reikes uzdarineti?
D 7024001 K 31 (2009 m.) 1500


Pasirodo galima dar ir taip padaryti:
D 2282701 K 691 1500
Pateikiu paraiska:
D 2221007 K 2282701 1500
D 4 (panaudotos) K 4 (gautinos) 1500
Valstybes izdas apmoka:
D 691 K 2221007 1500
D 4 (gautinos) K 4 (gautos) 1500
Metu gale reikes tik:
D 4 (gautos) K 4 (panaudotos) 1500
R
renata1113 1950
2010-02-22 20:27 renata1113
O kur finansavimo pajamos?
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
27. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos.
T
taxnare 359
2010-02-22 20:38 taxnare
Cia sioje situacijoje yra skola is 2009 metu.Tai as vietoj D 31,panaudoju D 2282701 K 691.Na nebent taip negalima daryti?
R
renata1113 1950
2010-02-22 21:59 renata1113 2011-09-11 06-39

taxnare rašė: Cia sioje situacijoje yra skola is 2009 metu.Tai as vietoj D 31,panaudoju D 2282701 K 691.Na nebent taip negalima daryti?


Kadangi 31 saskaitoje yra sudeliotos 2009 metu sanaudos, tai jas apmokant 2010 m. gauname finansavima ir panaudojame ji, tuomet atsiranda prievole registruoti ir finansavimo pajamas. Nes jei 2010 metais ju nepripazinsime, metu gale issikreips istaigos veiklos rezultatas.
Zydrunek Zydrunek 258
2010-02-22 22:35 Zydrunek
Sakykit ar atostogu kaupimus privaloma daryti kas menesi? buvau seminare ir aiskino kad uztenka karta per metus ... bet kazkaip neissiaiskinom iki galo ir dabar niekur nerandu tiksliai pasakyta, gal padesit? smile
J
justjina 36
2010-02-23 07:56 justjina 2011-09-11 06-39

taxnare rašė:

justjina rašė: Laba diena, jeigu sausio mėn. registruoju atost kaupimą 1/11 ,
D 8701 K 6951 ( atost. suma)
D 8702 K 6951 ( 30,98 pr.)
tai ar reikia registruoti sukauptas pajamas
D 228 K 702 ? smile Susipainiojau...


Taip-reikia.



Ačiū smile
J
jolanta19 84
2010-02-23 07:58 jolanta19 2011-09-11 06-39

jolanta19 rašė: Gal kas patikrins ar gerai perkėliau ilgalaikio turto likučius 1 priede. Pvz.buvo D 01-1000Lt. K 020 - 500Lt ir K0250 - 500Lt. Dabar perkeliu pagal naują apskaitą, tarkim kompiuterinė įranga,: D 21082 - 1000Lt, K 12082 - 500Lt ir K 4251-500Lt, o gal vietoje K4251 turėtų būti K31. Visai susipainiojau.

Prašau gal kas galit pagelbėt smile
A
Alyva20 65
2010-02-23 08:40 Alyva20
IT perkelomas D 1kl. sąsakaitos likutinė vertė K 4 kl. ( VT ar ST)
2010-02-23 08:40 biudzetukas 2011-09-11 06-39

Zydrunek rašė: Sakykit ar atostogu kaupimus privaloma daryti kas menesi? buvau seminare ir aiskino kad uztenka karta per metus ... bet kazkaip neissiaiskinom iki galo ir dabar niekur nerandu tiksliai pasakyta, gal padesit? smile


kai as buvau, tai sake kad reikia iš karto įvertinti, o tik poto po 1/11 į sanądas nurašyti.
o kita kolege buvo kitam seminare, tai sakė, kad iš karto įvertinti ir tada pagal faktą nurašyti į sąnaudas
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui