Daivva
7
#996398 2011-10-18 00:03 Daivva
Sveiki,
labai ačiū Vilmule už atsakymą, esu peržiūrėjusi jau tą apskaitos vadovą, tačiau mano galvelė niekaip negali suprasti kaip vesti apskaitą atsargų, kad nereikėtu naudoti tos man sunkiai suprantamos 2282..sąskaitos. Kliūna man tos atsargos nors tu ką. Gal kas galit kokį pavyzdėlį surašyti, gal aiškiau pasidarys.. smile

sdanutis
57
#996403 2011-10-18 08:21 sdanutis
Būkite gerutės parašykite ką daryti su minusinėmis sukauptų atostoginių pajamimis? Kiek žinau į D rašyti ateinačių laikotarpių sąnaudos o koks kreditas ir dar koki veiksmai? labai ačiū.

nemirtinga
369
#996491 2011-10-18 11:31 nemirtinga
Laba diena.
Gal galite pasakyti, kur galiu rasti visus VSAFAS su pakeitimais?
AČIŪ

"Kad gimtų žmogus , reikia dviejų. Kad mirtų - gana vieno..."

jurate_kr
1263
#996567 2011-10-18 13:11 jurate_kr

Daivva rašė:


Sveiki,
labai ačiū Vilmule už atsakymą, esu peržiūrėjusi jau tą apskaitos vadovą, tačiau mano galvelė niekaip negali suprasti kaip vesti apskaitą atsargų, kad nereikėtu naudoti tos man sunkiai suprantamos 2282..sąskaitos. Kliūna man tos atsargos nors tu ką. Gal kas galit kokį pavyzdėlį surašyti, gal aiškiau pasidarys.. smile


Jei gerai suprantu tai 228 reikėtų naudoti, jei nurašinėjamos atsargos už kurias dar nebuvo apmokėta, bet bus mokama iš finansavimo sumų.
Pvz. perkam atsargas
D201 K691
Nurašom:
D87 K201
D228 K701
Apmokam per iždą:
D222 K41
D41 K222
D691 K42 gautas
D42 (panaudotas) K228

Aš pati šitos sąskaitos atsargoms nenaudoju, nes šiaip tiekėjai nelabai duoda prekių kol už jas neapmoki, o jei duoda, tai per mėnesį vistiek apmoku. Dirbu su programa todėl matosi pajamavimo data jei prekių nupirkta rugsėjo mėn., tai nurašinėju ne ankščiau kaip spalį. Taip bandau išsisukti, nes ta 228 tikras galvos skausmas smile

jurate_kr
1263
#996572 2011-10-18 13:24 jurate_kr

sdanutis rašė:


Būkite gerutės parašykite ką daryti su minusinėmis sukauptų atostoginių pajamomis? Kiek žinau į D rašyti ateinačių laikotarpių sąnaudos o koks kreditas ir dar koki veiksmai? labai ačiū.


Tai gal ne pajamos minusinės, o sukauptos sąnaudos? Man irgi ta pati problema, kadangi kaupiu vieną kartą per metus priskaičiavus atostoginius mokytojams už 7-8 mėn. gavau 695 sąsk su minusu smile padariau paprastai D212 K695

jurate_kr
1263
#996575 2011-10-18 13:27 jurate_kr

nemirtinga rašė:


Laba diena.
Gal galite pasakyti, kur galiu rasti visus VSAFAS su pakeitimais?
AČIŪ


Finansų ministerijos puslapyje:
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma

nemirtinga
369
#996588 2011-10-18 13:39 nemirtinga

jurate_kr rašė:



nemirtinga rašė:


Laba diena.
Gal galite pasakyti, kur galiu rasti visus VSAFAS su pakeitimais?
AČIŪ


Finansų ministerijos puslapyje:
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma


Ačiū. radau.

"Kad gimtų žmogus , reikia dviejų. Kad mirtų - gana vieno..."

Daivva
7
#997173 2011-10-19 16:23 Daivva
Sveiki,

tai bandau dar kartelį suprasti: jeigu nupirktų atsargų s-f. apmoku tą patį mėn. tuomet 2282..sąskaitos nenaudoju, tačiau jeigu tų prekių apmokėjimas (finansavimas) nusikelia į kitą mėn. tada turiu kaupti ir atsargas?


Girele
9582
#997207 2011-10-19 17:52 Girele

Daivva rašė:


Sveiki,

tai bandau dar kartelį suprasti: jeigu nupirktų atsargų s-f. apmoku tą patį mėn. tuomet 2282..sąskaitos nenaudoju, tačiau jeigu tų prekių apmokėjimas (finansavimas) nusikelia į kitą mėn. tada turiu kaupti ir atsargas?




228 sąskaitą (D228xx K7xxx) naudojate tada, kai atsargas nurašote (pripažįstate sąnaudomis) anksčiau, nei jas apmokėjote. Ši operacija fiksuojama ir tada, kai veiksmas vyksta tą patį mėnesį.


Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

jurate_kr
1263
#997373 2011-10-20 09:43 jurate_kr

Girele rašė:



228 sąskaitą (D228xx K7xxx) naudojate tada, kai atsargas nurašote (pripažįstate sąnaudomis) anksčiau, nei jas apmokėjote. Ši operacija fiksuojama ir tada, kai veiksmas vyksta tą patį mėnesį.



Teoriškai taip, nurašyti dar neapmokėtas reikėtų su 228, bet jei nurašiau 10 d. o apmokėjau 15 d. aš 228 sąskaitos nenaudoju, mėnesio gale vistiek tas pats rezultatas gausis. Kaip ir išmokėtam darbo užmokesčio avansui nenaudoju 21 sąskaitos.

Girele
9582
#997483 2011-10-20 12:33 Girele

jurate_kr rašė:



Girele rašė:



228 sąskaitą (D228xx K7xxx) naudojate tada, kai atsargas nurašote (pripažįstate sąnaudomis) anksčiau, nei jas apmokėjote. Ši operacija fiksuojama ir tada, kai veiksmas vyksta tą patį mėnesį.



Teoriškai taip, nurašyti dar neapmokėtas reikėtų su 228, bet jei nurašiau 10 d. o apmokėjau 15 d. aš 228 sąskaitos nenaudoju, mėnesio gale vistiek tas pats rezultatas gausis. Kaip ir išmokėtam darbo užmokesčio avansui nenaudoju 21 sąskaitos.


Naudojant apskaitos programą šios operacijos susiveda automatiškai. nenaudojant programos - taip, galima susikontuoti mėnesio gale. Čia jau kaip patogiau. smile

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Joeva
214
#1000836 2011-11-02 16:03 Joeva
sukurtas apie įstaigą reklaminis filmukas, ar tai nematerialus turtas?

austarytas
7
#1000845 2011-11-02 16:34 austarytas
sveiki, turiu klausima esam viesoji istaiga.kelis metus apmokejom daliniku keliones i susirinkimus, konferencijas ir t.t. jie nera imones darbuotojai dirbame tik direktore ir buhaltere.dabar issiaiskinom kad reikia nuo tu kelioniu sumoketi GPM. o tai kaip bus su deklaracija? reikes kazkokia pateikti? nes ten zmoniu skirtingu tai gal 40 kuriems buvo sumoketa uz kura ar autobuso bilieta.buciau labai dekinga uz atsakyma

latabha
13
#1001073 2011-11-03 15:54 latabha
Sveiki, norėčiau pasiteirauti apie finansavimo sumų / gautų, perduotų, grąžintų / suderinimą. Kur parašyta, kad reikia derinti?
Ir apie piniginių srautų derinimą?

VITE
89
#1001086 2011-11-03 16:37 VITE

latabha rašė:


Sveiki, norėčiau pasiteirauti apie finansavimo sumų / gautų, perduotų, grąžintų / suderinimą. Kur parašyta, kad reikia derinti?
Ir apie piniginių srautų derinimą?



Jei gerai supratau klausimą tai apie tarpusavio operacijų derinimą galima rasti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 "Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika" ir jos 15 priedas

latabha
13
#1001254 2011-11-04 09:07 latabha

VITE rašė:



latabha rašė:


Sveiki, norėčiau pasiteirauti apie finansavimo sumų / gautų, perduotų, grąžintų / suderinimą. Kur parašyta, kad reikia derinti?
Ir apie piniginių srautų derinimą?



Jei gerai supratau klausimą tai apie tarpusavio operacijų derinimą galima rasti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 "Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika" ir jos 15 priedas



Labai ačiū. Kaip tik to ir norėjau. smile

nemirtinga
369
#1001268 2011-11-04 09:37 nemirtinga
Sveiki. Gal galite pasakyti, kur galėčiau pasimokyti biudžetinių įstaigų apskaitos. Tiksliau domina kaip kas ten "suvaikšto" ir kokia tvarka reikia operacijas registruoti?

"Kad gimtų žmogus , reikia dviejų. Kad mirtų - gana vieno..."

VITE
89
#1001289 2011-11-04 10:24 VITE

nemirtinga rašė:


Sveiki. Gal galite pasakyti, kur galėčiau pasimokyti biudžetinių įstaigų apskaitos. Tiksliau domina kaip kas ten "suvaikšto" ir kokia tvarka reikia operacijas registruoti?



www.finmin.lt VSAFAS standartai ir VSAFAS apskaitos vadovai

latabha
13
#1001298 2011-11-04 11:23 latabha
Žinau, kad už parduotą IMT mokama 50% į biudžetą. O kaip pardavus atsargas? 8 ir 10 VSAFAS neradau... smile

Girele
9582
#1001304 2011-11-04 11:44 Girele

latabha rašė:


Žinau, kad už parduotą IMT mokama 50% į biudžetą. O kaip pardavus atsargas? 8 ir 10 VSAFAS neradau... smile


Mokama. Bet kokį turtą pardavus, kad ir makulatūrą pvz. - vistiek 50proc. pervedama į biudžetą.


Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis