Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

J
jurate_kr 1263
2012-01-19 16:37 jurate_kr

Neo25 rašė:
Rengiant metinę finansinę atskaitomybę iškilo klausimas dėl perviršio (deficito) sumos. 2011 metų gruodžio mėnesį pervedžiau visas uždirbtas pajamas, todėl kaip supratu sukauptų gautinų iš valstybės biudžeto už kitas pervestas paslaugas likutis (sąsk. nr. 2281002) turėtų sutapti su gautu 2011 metų perviršio (deficito) suma. Tačiau 2011 metais esame įsigiję iš spec. lėšų ilgalaikio turto, todėl norėjau pasiteirauti ar gauta perviršio (deficito) suma turėtų nesutapti ant ilgalaikio turto įsigijimo sumos?
Ir dar norėjau pasiteiraut, ar būtinai gautas perviršis (deficitas) turi sutapti su 2281002 sąskaitos likučiu?
smile

Jei turtui 2011 m dar neskaičiavote nusidėvėjimo tada jis visas bus perviršyje, o jei jau skaičiavot, tai turto likutinė suma.
Aš bendrą perviršį tikrinu:
pervestų už paslaugas likutis ižde+ nepervestų už paslaugas likutis banke+ turto pirkto iš spec lėšų likutinė vertė+ medžiagų iš spec lėšų likutis+ neišduotas ūkinis inventorius iš spec lėšų+ gautinos sumos už nuomą ir paslaugas- patirtos sąnaudos iš spec.lėšų už kurias dar neapmokėta
Tai čia teoriškai, bet praktiškai kažkas nesutampa kaip tik klaidų ieškau smile smile

J
jurate_kr 1263
2012-01-19 17:03 jurate_kr

550rr rašė:
o tai kaip kitais metais iš tos 31 aš darysiu mokėjimus smile

Iš jos nemokėsit, tarkim turit 1000 Lt
Nusipirksit 2012 m. kokį nors turtą D12 K691- 1000 Lt
Apmokėsit D691 K241 - 1000 Lt
Pradėsit naudoti ir per metus priskaičiuoti nusidėvėjimą D87 K12(nusidėvėjimas)-300 Lt
2012 m turėsit 300 Lt enamųjų metų deficitą, o 2012-12-31 po sąskaitų uždarymo 700 Lt perviršį.
Nežinau ar aiškiai surašiau smile



R
renata1113 1950
2012-01-19 22:41 renata1113

550rr rašė:
o tai kaip kitais metais iš tos 31 aš darysiu mokėjimus smile



Buvo likučiai
D 241 K 741
Metų gale uždarote
D 741 K 31
2011-12-31 lieka likučiai D 241 K 31
2012 metais išleidžiate
D 87 K 241
2012 metų gale uždarote
D 31 K 87

Viskas
5
550rr 50
2012-01-20 09:09 550rr
Ačiū merginos jūs nuostabios smile
J
Joeva 211
2012-01-20 11:35 Joeva
Perkame medžiagas D20-K691
jas sunaudojame D228-K701
kai apmokame D424 (panaudotos) - K228

metų pabaigoje apmokėjau visas medžiagas, bet jos liko D20 nesunaudotos. tai likučiui daromas įrašas D424(panaud) - K701?
O metų pradžioje kai sunaudojame bus tik vienas įrašas D87 - K201?
Ar taip?
Ačiū
J
jurate_kr 1263
2012-01-20 11:56 jurate_kr

Joeva rašė:
Perkame medžiagas D20-K691
jas sunaudojame D228-K701
kai apmokame D424 (panaudotos) - K228

metų pabaigoje apmokėjau visas medžiagas, bet jos liko D20 nesunaudotos. tai likučiui daromas įrašas D424(panaud) - K701?
O metų pradžioje kai sunaudojame bus tik vienas įrašas D87 - K201?
Ar taip?
Ačiū


Čia kažką pripainiojot, o kur sąnaudos?
Jei nurašot neapmokėtas medžiagas
D87 K20
D228 K701
kai apmokat D424(panaudotas)-K228

kai nurašot apmokėtas medžiagas
D87 K20
D424 (panaudotas) K701

Jei metų gale liko nesunaudotų medžiagų, tai tai sumai turi likti ir gauto finansavimo.

vilka81 vilka81 618
2012-01-20 13:28 vilka81
labutis, padėkit antra diena sėdžiu ir ašaros byra, iešokau klaidos ir radau, dabar žiūriu, kad ne taip dariau. mes nupirkom maisto produktus seminarui ir juos sunaudojom D201 K24, D8, D42 K201 K7 klasė. vėliau tą sumą man apmokėjo, seminaro vedėjai. kaip aš turėjau teisingai atstatyti. Ačiū
J
jurate_kr 1263
2012-01-20 14:07 jurate_kr

vilka81 rašė:
mes nupirkom maisto produktus seminarui ir juos sunaudojom D201 K24, D8, D42 K201 K7 klasė. vėliau tą sumą man apmokėjo, seminaro vedėjai. kaip aš turėjau teisingai atstatyti. Ačiū

Reikia taisyti panaudotą finansavimą ir finansavimo pajamas, nes greičiausia tam seminarui rašėt sąskaitą ir apskaitėt kaip gautas pajamas(ne finansavimą).
Taisyčiau atvirkštiniu įrašu D7 K42
vilka81 vilka81 618
2012-01-20 14:12 vilka81
na aš apmokėjau iš savo lėšų ( finansavimo) o kai gavau tai ziūriu atstačiau tik 8klasę. O kaip aš turėjau užregistruoti tą gautą sumą?
J
jurate_kr 1263
2012-01-20 14:29 jurate_kr
Man atrodo, kad 8 klasės tai nereikėjo atstatyt smile
Manau, kad už seminarą išrašėt sąskaitą, tai jūsų pajamos
D226 K7
Gavot pinigus
D241 K226

Prieš tai patyrėt sąnaudas ir apmokėjot iš finansavimo
Nupirkot D201 K691
Apmokėjot D691 K241
Nurašėt produktus į sąnaudas
D87 K201
D42 K70

O kai gavot pinigus atstatot tik D70 K42

Bet jei atstatinėjot sąnaudas tai gal darėt panašiai kaip su komunalinių paslaugų kompensavimu D226 K87 ir D42 K7?

vilka81 vilka81 618
2012-01-20 14:35 vilka81
manau nebus pajamos. musų vaikams pravedė mokymus ir jie patys turėjo nupirkti produktus, bet nupirkom mes ir vėliau jiems sąskaitą išrašėm.
S
sdanutis 57
2012-01-20 16:14 sdanutis
Labutis, būkit gerutės, pasakykite Pinigų srautų ataskaitoje (Darželio) INVESTICINĖS VEIKLOOS PINIGŲ SRAUTAI reikia rašyti iš Apkinkos+Krepšelio+Spec. lėšų pirktą IT (ilg.turtą) su minusu? O FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI tik iš Spec. lėšų pirktą IT su pliusu? Labai dėkoju.
2012-01-22 20:59 nemirtinga
Ar jau pradėjote suderinimus daryti VSAKIS sistemoje?
S
saldinike 35
2012-01-23 12:01 saldinike

nemirtinga rašė:
Ar jau pradėjote suderinimus daryti VSAKIS sistemoje?



Sveiki taip po truputį pradedam gal kas daro ne pirmą kartą jau ir padarė smile

o aš turiu klausima dėl derinimo kai viską suderinam,tada fiksuojam ir importuojam.Ar teisingai suprantu,nes darau pirmą kart,parėjus po dekreto man čia naujovė smile
2012-01-23 13:47 nemirtinga 2012-01-23 15-07
Jeigu VSS mokėjome už transporto paslaugas, tai rinktis sąskaitą E19-200?
J
jurate_kr 1263
2012-01-23 15:57 jurate_kr

nemirtinga rašė:
Jeigu VSS mokėjome už transporto paslaugas, tai rinktis sąskaitą E19-200?


Taip ir vesti su minusu, o jei mokėjot tai tikriausia ir sąnaudas turėjot tada dar ir E17-200
J
jurate_kr 1263
2012-01-23 16:01 jurate_kr

saldinike rašė:

o aš turiu klausima dėl derinimo kai viską suderinam,tada fiksuojam ir importuojam.

Pernai buvo galima ir nesuderinus fiksuoti ir eksportuoti.
2012-01-23 16:01 nemirtinga 2012-01-23 16-11

jurate_kr rašė:

nemirtinga rašė:
Jeigu VSS mokėjome už transporto paslaugas, tai rinktis sąskaitą E19-200?


Taip ir vesti su minusu, o jei mokėjot tai tikriausia ir sąnaudas turėjot tada dar ir E17-200


Ačiū. Kaip supratau, tai perkame transporto paslaugas - patiriame sąnaudas E17-200, už jas apmokame tada E19-200 (viskas su minusiukais) ? O čia su centais rašyti? formoje, kaip ir galima centukus rašyt?
J
jurate_kr 1263
2012-01-23 16:03 jurate_kr

nemirtinga rašė:

O čia vesti reikia su centais?


taip
2012-01-23 16:31 nemirtinga

jurate_kr rašė:

nemirtinga rašė:

O čia vesti reikia su centais?


taip


dar klausimas, yra ir VBL ir SBL lėšomis mokėta. Čia bus kokie nors niuansai?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui