renata1113
1953
#737608 2010-01-03 20:34 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-33

taxnare rašė:

Dar viena situacija.Kaip man elgtis?Viena imone uz turto nuoma nori atsiskaityti 2010 metu sausio men.T.y. ji nori,kad 2010 metu sausio menesi israsyciau s/f uz 2010 m. 02-12 men. Ar as tureciau 2010 metu sausio menesi israsyti isankstine s/f ir pripazinti 2010 m. 02-12 men.pajamas kaip ateinanciu laikotarpiu pajamas?O jau 02 men.pab. ir t.t. israsyti tikra s/f kiekvieno menesio gale ir registruoti pajamas, mažinant ateinančių laikotarpių pajamas (suteikus paslaugas).
Taip pat ar reikia sutartyje numatyti, kad uz nuoma moka kas menesi, bet uz visus metus apmoka sausio menesio gale?Man tai aisku paprasciau butu,kad uz nuoma moka kas menesi,bet apmoka kas ketvirti.Bet cia yra vadovo pageidavimas.



Uz nuoma israsote normalia saskaita, tik ja registruojate i ateinanciu laikotarpiu pajamas, o po to pagal buhalterine pazyma kiekviena men. perkeliate i 7 kl. i pajamas.

O sutartyje numatykite taip kad butu patenkinti visi: ir nuomininkas ir nuomotojas. Jusu abu variantai geri.

renata1113
1953
#737611 2010-01-03 20:37 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-33

taxnare rašė:

Registruojama gautina suma (D226XXXX) pagal išrašytą sąskaitą faktūrą (tik tuo atveju, jei buvo užregistruotos sukauptos pajamos).
Tai jeigu juridiniam asmeniui suteikiame paslauga (be sutarties),israsome s/f ir jis is karto sumoka, tai taip iseina, kad nereikia D 226XXXX,nes as nesukaupiau pajamu (t.y.D2282XXX).Tai tada iseina,kad sioje situacijoje reikia tik D 242XXXX K741XXXX.Ar gerai as suprantu?


Siaip turi buti kazkoks tai pagrindas prisipazinti pajamoms, gal kokia apskaiciavimo pazyma ar pan.

taxnare
361
#738156 2010-01-04 21:25 taxnare
Pas mus yra dvi sąmatos.Viena sąmata,kur asignavimus šildymui,elektrai,DU gauname iš valstybės biudžeto(1.1.programa).O kita paslaugų specialioji sąmata (1.81.programa)-uždirbame pinigus už suteiktas paslaugas,pervedame iždui.Ar gerai suprantu,kad šiuo atveju 1.1.programos asignavimai yra finansavimo pajamos (7024001)
, o 1.81.programa yra pagrindinės veiklos kitos pajamos (pvz. už paslaugą - 7412001)

renata1113
1953
#738205 2010-01-05 08:14 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-33

taxnare rašė:

Pas mus yra dvi sąmatos.Viena sąmata,kur asignavimus šildymui,elektrai,DU gauname iš valstybės biudžeto(1.1.programa).O kita paslaugų specialioji sąmata (1.81.programa)-uždirbame pinigus už suteiktas paslaugas,pervedame iždui.Ar gerai suprantu,kad šiuo atveju 1.1.programos asignavimai yra finansavimo pajamos (7024001)
, o 1.81.programa yra pagrindinės veiklos kitos pajamos (pvz. už paslaugą - 7412001)


teisingai

virduliukas
451
#738317 2010-01-05 10:11 virduliukas
Sveiki gyvi 2010 metais. Sveikinuosi, nes dar šiais metais neapsireiškiau forume. Norėjau paklaust, kaip šiais metais pagal 24 VSAFĄ planuoti ir aišku reikės mokėti už dvi ligos dienas iš darbdavio? Jeigu gerai suprantu, tai iš darbo užmokesčio? Kokia būtų Jūsų nuomonė?

renata1113
1953
#738338 2010-01-05 10:33 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-33

virduliukas rašė:

Sveiki gyvi 2010 metais. Sveikinuosi, nes dar šiais metais neapsireiškiau forume. Norėjau paklaust, kaip šiais metais pagal 24 VSAFĄ planuoti ir aišku reikės mokėti už dvi ligos dienas iš darbdavio? Jeigu gerai suprantu, tai iš darbo užmokesčio? Kokia būtų Jūsų nuomonė?


Nepamirškite, kad VSAFASai reglamentuoja buhalterinę apskaitą, o biudžetinė apskaita, t.y. skirstymas pagal biudžeto išlaidų straipsnius išlieka tas pats, nes biudžeto sandaros įstatymas nesikeitė.

virduliukas
451
#738345 2010-01-05 10:37 virduliukas
Aišku. Jau visai šaratai susisuko. smile

dangus
48
#738443 2010-01-05 12:18 dangus
labas
Gal kas galėtų įmesti naują sąskaitų planą pritaikytai mokyklai

taxnare
361
#738612 2010-01-05 15:34 taxnare
Įsakymas dėl nepanaudotų atostogų.Gal kas kaip nors kitaip pasirašė.
Prisegti failai
isakymas.doc 27 KB

taxnare
361
#738655 2010-01-05 17:34 taxnare redaguota: 2011-09-11 06-33

renata1113 rašė:



taxnare rašė:

Pas mus yra dvi sąmatos.Viena sąmata,kur asignavimus šildymui,elektrai,DU gauname iš valstybės biudžeto(1.1.programa).O kita paslaugų specialioji sąmata (1.81.programa)-uždirbame pinigus už suteiktas paslaugas,pervedame iždui.Ar gerai suprantu,kad šiuo atveju 1.1.programos asignavimai yra finansavimo pajamos (7024001)
, o 1.81.programa yra pagrindinės veiklos kitos pajamos (pvz. už paslaugą - 7412001)


teisingai



O kaip tada su sąnaudom.Ar abiejose programose reikia naudoti 87 sąskaitos subsąskaitas.Pas mus pvz.tiek 1.1.,tiek 1.81.programose yra 2.30.str.(Kitų paslaugų sąnaudos).Tai taip išeina,kad sąskaitų plane reikia susikurti subsąskaitas 8712001 Kitų paslaugų sąnaudos (1.1.programa) ir pvz. 8712002 Kitų paslaugų sąnaudos (1.81.programa.Ar 1.81.programai t.b.naudojamos kitos sąskaitos sąnaudoms apskaityti?

renata1113
1953
#738718 2010-01-05 20:36 renata1113
Tai kitai samatai naudokite saskaita 87132XX Pagrindines veiklos kitos sanaudos ir ja detalizuokite kaip jums reikia

taxnare
361
#738742 2010-01-05 21:11 taxnare
Sąskaitų plane yra subsąskaita 8713201 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.Tai man ją naudoti 1.81.programos tiek 2.10.str., tiek 2.30. str. ir pan.sąnaudoms apskaityti?Ar detalizuoti kaip 8704 ir pan. sąskaitą?

renata1113
1953
#738861 2010-01-06 08:47 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-33

taxnare rašė:

Sąskaitų plane yra subsąskaita 8713201 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.Tai man ją naudoti 1.81.programos tiek 2.10.str., tiek 2.30. str. ir pan.sąnaudoms apskaityti?Ar detalizuoti kaip 8704 ir pan. sąskaitą?



visas sąskaitas galite detalizuoti įvedant papildomus ženklus pagal jūsų poreikius išlaikant privalomojo sąskaitų plano numeraciją.

taxnare
361
#740767 2010-01-08 18:08 taxnare
Tarkime priskaičiavau avanso už sausio mėn.15000 Lt (2010-01-14),tačiau pateikiu paraišką 20000 Lt sumai (2010-01-14).2010-01-16 ministerija perveda pinigus.Avansą mokėsiu 2010-01-17.Kokią korespondenciją reikia atlikti?Ar būtinai privalau pateikti paraišką 15000 Lt sumai?

Registruoju avanso sąnaudas 2010-01-14:
D 8701001 15000
K 6921001 15000
Registruoju finansavimo pajamas 2010-01-14:
D 2282701 20000
K 7024001 20000
Pateikiu paraišką 2010-01-14:
D 2221004 20000
K 2282701 20000
D 4242002 20000
K 4142001 20000
Gauname pinigus 2010-01-16:
D 2411101 20000
K 2221004 20000
D 4142001 20000
K 4242002 20000
Išmoku avansą 2010-01-17 15000 Lt:
D 6921001 15000
K 2411101 15000

Prašau pakomentuoti. O kaip bus,kai sausio gale priskaičiuosiu DU sąnaudas?Kaip čia bus su tuo priskaičiuotu avansu?

renata1113
1953
#740821 2010-01-08 21:44 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-34

taxnare rašė:

Tarkime priskaičiavau avanso už sausio mėn.15000 Lt (2010-01-14),tačiau pateikiu paraišką 20000 Lt sumai (2010-01-14).2010-01-16 ministerija perveda pinigus.Avansą mokėsiu 2010-01-17.Kokią korespondenciją reikia atlikti?Ar būtinai privalau pateikti paraišką 15000 Lt sumai?

Registruoju avanso sąnaudas 2010-01-14:
D 8701001 15000
K 6921001 15000
Registruoju finansavimo pajamas 2010-01-14:
D 2282701 20000
K 7024001 20000
Pateikiu paraišką 2010-01-14:
D 2221004 20000
K 2282701 20000
D 4242002 20000
K 4142001 20000
Gauname pinigus 2010-01-16:
D 2411101 20000
K 2221004 20000
D 4142001 20000
K 4242002 20000
Išmoku avansą 2010-01-17 15000 Lt:
D 6921001 15000
K 2411101 15000

Prašau pakomentuoti. O kaip bus,kai sausio gale priskaičiuosiu DU sąnaudas?Kaip čia bus su tuo priskaičiuotu avansu?



Visiškai neteisingai.
Avansas tai ne sąnaudos, finansavimo pajamos registruojamos tik tada, kai patiriamos sąnaudos.

pateikiate paraišką
D 2 kl. gautinas finansavimas 20000
K 4 kl. gautinas finansavimas 20000

ministerija patvirtina paraiska
D 4 kl. gautinas finansavimas 20000
K 2 kl gautinas finansavimas 20000

ministerija perveda pinigus
D 2 kl pinigai 20000
K 4 kl. gautas finansavimas 20000

apmokate avansus
D 6 kl. moketinos sumos darbuotojams 15000
K 2 kl. pinigai 15000
D 4 kl. gautas finansavimas 15000
K 4 kl. panaudotas finansavimas 15000

priskaitote DU už 01men 2010-01-31
D 8 kl. DU sanaudos
K 6 kl. moketinos sumos

ir tik tada registruojate finansavimo pajamas
D 4 kl. panaudotas finansavimas
D 2 kl sukauptos finansavimo sumos
K 7 kl. finansavimo pajamos

jolama
593
#740967 2010-01-09 20:44 jolama
Skaitau ir baimė ima :)

redane
20
#741220 2010-01-11 07:15 redane
Kyla neaiškumų dėl VSAFAS. Gal galėtumėt paiškinti dėl 24 pinigai ir pinigų ekvivalentai sąskaitos.
Mūsų skyrius iš SADM (valstybės biudžeto) tiesiogiai gauna šalpos išmokas, išmokas vaikams, kitas vienkartines išmokas. Toms išmokoms atskiros sąskaitos banke.
Gavus pinigus, kokius reikėtų daryti įrašus: ar D 2411101 pinigai Lietuvos banko sąskaitose litais (biudžeto asignavimai), ar 2411104 pinigai Lietuvos banko sąskaitose litais (iš kitų šaltinių).
Kaip jus galvojate ką reiktų daryti?

jolama
593
#741483 2010-01-11 12:27 jolama
o man iškilo toks klausimas: kur viską registruojate? Kokius dokumentus naudojate? Ankščiau buvo žurnalai orderiai. O dabar?

renata1113
1953
#741491 2010-01-11 12:35 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-34

jolama rašė:

o man iškilo toks klausimas: kur viską registruojate? Kokius dokumentus naudojate? Ankščiau buvo žurnalai orderiai. O dabar?



Yra toks buhalterinės apskaitos įstatymo straipsnis:
16 straipsnis. Apskaitos registrai

1. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose.
2. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius.
3. Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo.
4. Apskaitos registrai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius.

Taigi naujus apskaitos registrus nusistatote patys.
Tie registrai, kurie tenkina jūsų poreikius gali likti tokie pat, o kitus pasikoreguosite, prisitaikysite pagal naująją sistemą. Pvz. toks apskaitos registras kaip asignavimų knyga visiškai "nebeįsipaišo" į VSAFAS apskaitą, taigi vietoj jo pasirengiate finansavimo sumų kokį nors registravimo žiniaraštį, kur regitruojate gautinas, gautas, panaudotas finansavimo sumas bei finansavimo pajamas.

jolama
593
#741496 2010-01-11 12:38 jolama
Aišku. Dėkui



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis