Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

S
saulyte23 76
2010-03-29 11:59 saulyte23
O man niekas negalite padėti smile
R
renata1113 1950
2010-03-29 12:24 renata1113 2011-09-11 06-43

virduliukas rašė: Norėjau paklaust kada naudoti D 222 K 228, o kada D 222 K 41? Kur čia ,,šuo pakastas?


Kiekvienas pasirenka savo korespondenciją. Ir viena ir kita daroma tuomet, kai registruojate sumas, kurias norite gauti iš biudžeto.
R
renata1113 1950
2010-03-29 12:33 renata1113 2011-09-11 06-43

saulyte23 rašė: Sveiki,
Sakykite prašau , pas mus rajone darant metinį balansą 230 sąskaita yra uždaroma. Dabar vyksta seminaras ir mums sako, kad reikia atstatyti tą 230 sąskaitą per 3 priedą. Ar teisingai, nes kaip matau kiekviena lektorė savo šneka.
Patarkite prašau.


K 230 sąskaitos turi likti nenurašytų atsargų verė, kurios pirktos iš biudžeto, toliau debitoriai, jei tokių yra, iš kurių gautos lėšos pateiks tiesiai į biudžetinę sąskaitą (ne kaip spec. lėšos)
D 200 lieka kreditorių sumos, kurios bus apmokėtos iš biudžeto lėšų.
R
renata1113 1950
2010-03-29 12:34 renata1113 2011-09-11 06-43

saulyte23 rašė: Sakykite jei 200(3) pas mane buvo spec, programos sąskaita - tai jos likutis turi įsikeltį į 228 ar 31.


Spec. programų sumas į 31 sąskaitą
S
saulyte23 76
2010-03-29 12:43 saulyte23
K 230 sąskaitos turi likti nenurašytų atsargų verė, kurios pirktos iš biudžeto, toliau debitoriai, jei tokių yra, iš kurių gautos lėšos pateiks tiesiai į biudžetinę sąskaitą (ne kaip spec. lėšos)
D 200 lieka kreditorių sumos, kurios bus apmokėtos iš biudžeto lėšų.[/quote]

O tos sumos turi būti vienodos?
R
renata1113 1950
2010-03-29 12:49 renata1113 2011-09-11 06-43

saulyte23 rašė: K 230 sąskaitos turi likti nenurašytų atsargų verė, kurios pirktos iš biudžeto, toliau debitoriai, jei tokių yra, iš kurių gautos lėšos pateiks tiesiai į biudžetinę sąskaitą (ne kaip spec. lėšos)
D 200 lieka kreditorių sumos, kurios bus apmokėtos iš biudžeto lėšų.


O tos sumos turi būti vienodos?[/quote]

žinoma ne
J
Jurga777 20
2010-03-29 12:54 Jurga777
Labutis, pasimečiau visai smile senojo plano 200 ir 230 sąskaitos (1 žiniaraštyje) į naująjį sąskaitų planą keliasi kaip uždarytos ar ne smile
S
saulyte23 76
2010-03-29 12:58 saulyte23 2011-09-11 06-43

renata1113 rašė:

saulyte23 rašė: K 230 sąskaitos turi likti nenurašytų atsargų verė, kurios pirktos iš biudžeto, toliau debitoriai, jei tokių yra, iš kurių gautos lėšos pateiks tiesiai į biudžetinę sąskaitą (ne kaip spec. lėšos)
D 200 lieka kreditorių sumos, kurios bus apmokėtos iš biudžeto lėšų.


O tos sumos turi būti vienodos?


žinoma ne[/quote]

Atsiprašau už savo nesupratimą, bet vistiek paklausiu, o tai kokios bus korespondencijos atsatant per tą 3 priedą.
2010-03-29 13:06 virduliukas 2011-09-11 06-43

renata1113 rašė:

virduliukas rašė: Norėjau paklaust kada naudoti D 222 K 228, o kada D 222 K 41? Kur čia ,,šuo pakastas?


Kiekvienas pasirenka savo korespondenciją. Ir viena ir kita daroma tuomet, kai registruojate sumas, kurias norite gauti iš biudžeto.

Atsiprašau, bet nesuprantu. Jeigu pasirinksime antrąją sąskaitų korespondenciją, tai ką mes teiksime pažymoje apie finansavimo sumas apie sukauptas sumas (apskaitos vadovas - finansavimo sumos - 3 priedas )? Aš galvoju, kad pirma korespondencija reikalinga, pateikiant mokėjimo paraišką, o finansavimo sumos registruojam kaip gautinas... smile kažin ar kas nors suprato be manęs, ko noriu paklaust... smile ?
J
Jurga777 20
2010-03-29 13:23 Jurga777
Ar teisingai perkėliau 1 žiniaraštyje: 200 sąsk. kėliau į 228
230 sąsk. kėliau į 4251
250 sąsk. kėliau į 4251
260 sąsk. kėliau į 4251
400 sąsk. kėliau į 31 sąsk. smile
R
renata1113 1950
2010-03-29 13:23 renata1113
Tai ir pateikdami paraišką užregistruojate sumas kaip gautinas.

o tas 3 priedas (tvarkos aprašo) reikalingas tik ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kada derinsite sumas su finansuojančia institucija
R
renata1113 1950
2010-03-29 13:32 renata1113 2011-09-11 06-43

Jurga777 rašė: Ar teisingai perkėliau 1 žiniaraštyje: 200 sąsk. kėliau į 228
230 sąsk. kėliau į 4251
250 sąsk. kėliau į 4251
260 sąsk. kėliau į 4251
400 sąsk. kėliau į 31 sąsk. smile



teisingai, jei neturėjote turto, kuris pirktas pvz. iš valstybės biudžeto lėšų.
P
panterass 20
2010-03-29 15:59 panterass
Sveiki
gal aš ne vietoje, bet neseniai šioje temoje man padėjo Renata del apskaitos paramos ir labdaros fonduose,taigi ir vel iškilo klausymų smile
jeigu fondas nevykdo ūkinės komercinės veiklos, visas turimas lėšas skiria paramai, jokių pajamų negauna, kokios yra privalomos finansinės formos ir kokie tb pildomi registrai??
ar yra būtina apskaitos politika ir kaip apiforminama parama suteikta fiziniams asmenims, nes juridiniams tai kiek suprantu - materialinių vertybių perdavimo aktais, ar ne?
labai prašau, jei kas žinote, patarkyte
iš anksto didelis ačiū
G
gintra 4
2010-03-29 16:01 gintra 2011-09-11 06-43

Alyva20 rašė:

virduliukas rašė: Sakykit gal kas galit pasidalint sąskaitų planu? Nesiseka protingai sudetalizuot? Žiūriu į tą pavyzdinį sąskaitų planą ir galvoju, tai kad gavus akies krašteliu pasižiūrėt, kaip protingi žmonės susidetalizavo... Paprašiau, bet tiesiog ir nesmagiai pasijaučiau... kodėl kažkas kažkam turi duot, juk visiems nelengva ir visi sunkiai dirba...et... . Vienu žodžiu padūmojau ir toliau einu žiūrėt ...[/i]


Jei mokate elgtis su exelio filtravimu galite pasidaryti kokių tik reikia sąskaitų. Tai iš finmin sąskaitų planas ir trūkstamą sąskaitą išskleidu galima pasirinkus prisidėti, ar naują įsivesti, o nereikalingą paslėpti. Sėkmės



Pavyzdinis sask. planas is seminaro "Auditorių aljansas" BI Pavyzdys sask. planas2 is aljando.xls
1
1aura 19
2010-03-29 16:05 1aura
Laba diena,

Teikdami paraiškas jas teikiate su centais ar apvalinat iki tūkstančių? Likutis banko sąskaitoje mėnesio pabaigoje galimas ar nelabai? smile
R
renata1113 1950
2010-03-29 16:19 renata1113 2011-09-11 06-43

panterass rašė: Sveiki
gal aš ne vietoje, bet neseniai šioje temoje man padėjo Renata del apskaitos paramos ir labdaros fonduose,taigi ir vel iškilo klausymų smile
jeigu fondas nevykdo ūkinės komercinės veiklos, visas turimas lėšas skiria paramai, jokių pajamų negauna, kokios yra privalomos finansinės formos ir kokie tb pildomi registrai??
ar yra būtina apskaitos politika ir kaip apiforminama parama suteikta fiziniams asmenims, nes juridiniams tai kiek suprantu - materialinių vertybių perdavimo aktais, ar ne?
labai prašau, jei kas žinote, patarkyte
iš anksto didelis ačiū


jei nevykdote ūkinės komercinės veiklos, vistiek sudarinėjate atsakitomybę ir tvarkote buhalterinę apskaitą, tik nereikia VMI teikti pelno mokesčio deklaracijos, vietoj jos parašote laisvos formos raštą, kad ūkinės komercinės veiklos nevykdote.
o apskaitos politika pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą 9 str. yra prievaloma kiekvienam ūkio subjektui
R
renata1113 1950
2010-03-29 16:23 renata1113 2011-09-11 06-43

1aura rašė: Laba diena,

Teikdami paraiškas jas teikiate su centais ar apvalinat iki tūkstančių? Likutis banko sąskaitoje mėnesio pabaigoje galimas ar nelabai? smile


nepanaudotus biudžeto asignavimus, pasibaigus finansiniams metams turite grąžinti jų davėjui.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

32 str.

O kokiu tikslumu teikti paraiškas, turi nustatyti jūsų asignavimų davėjas
F
feja5 33
2010-03-29 18:08 feja5
Labai aciu Renatai uz isamiai atsakytus klausimus, perskaiciau visa foruma, tai neprilygsta ne vienam seminarui, kuriame dalyvavau. smile Bet kiek bestudijuociau vis tiek man neaisku su finansavimu, mes dazniausiai uzisakome pinigeliu pagal paraiska dra negavus saskaitu, tai bijau nesusimaisyti .Gal galetumete parasyti finansavimo veidrodelio sisitema.
L
loreta21 36
2010-03-29 18:16 loreta21 2011-09-11 06-43

virduliukas rašė: Norėjau paklaust kada naudoti D 222 K 228, o kada D 222 K 41? Kur čia ,,šuo pakastas?

Jeigu įrašus darysite nenaudojant 228 s-tos ( sukauptų pajamų) apskaita bus be tarpinių papildomų įrašų.Paraiška D 222 K 41 ( gautinos).Antrinis įrašas D 41 K 222.Mėnesio gale pamatysite kiek jums dar nepervedė pinigų pagal pateiktą paraišką.
L
loreta21 36
2010-03-29 18:33 loreta21 2011-09-11 06-43

saulyte23 rašė: Sakykite jei 200(3) pas mane buvo spec, programos sąskaita - tai jos likutis turi įsikeltį į 228 ar 31.

Likutis pervestas savivaldybei ( spec.programa), bet negautas geriausa naudoti sąskaitą 226. Perkėlimo žin.D 226 K 31.Jeigu jums liko skola tiekėjams K, tuomet reikia kelti į K 691, o D Į 226.Priešingu atveju abi sąskaitos lieka toje pačioje sąskaitų grupėje.Kaip žinote perkėlimo žiniaraščiuose 1-2 kl turi būti lygios 3-6 kl., nes jei abi sąskaitos bus toje pačioje grupėje neis balansas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui