Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

R
renata1113 1950
2010-03-30 16:23 renata1113 2011-09-11 06-43

1aura rašė:

renata1113 rašė: Nurašote į 87 sąskaitą. 88 sąskaita yra skirta, KITOS veiklos sąnaudoms, kurios nesusijusios su pagrindine jūsų įstaigos veikla. O vaikų maitinimas labai susijęs su pagrindine jūsų įstaigos veikla.
O FINANSAVIMO spec. programų lėšose nėra.


Nemokamu maitinimu aš pavadinau tokį maitinimą kuris yra mokyklose-nemokami pietūs , ir kažkaip darželyje paruošamųjų grupių vaikams.Pinigus tam praveda soc rūpybos skyrius. Vistiek naudoti D87 ?


Vis tiek 87. Koks skirtumas kas apmoka už vaikų maitinimą ar valstybė ar tėvai :)
Tik spec. lėšose nėra finansavimo, o tą ką gaunate iš biudžeto pagal sąmatą, tai jau finansavimas.
R
Rinka 457
2010-03-30 16:30 Rinka 2011-09-11 06-43

renata1113 rašė:

Rinka rašė: Iškilo man klausimas , kokiais atvejais naudojama 2282101 sąskaita(sukauptos finansavimo pajamos) -, o kada 2221005 sąskaita (Gautinos finansavimo sumos) ?
Vienu ir kitu atveju šiose sąskaitose esančias sumas stengsimės atgaut , rašysim paraiškas ...
"Ką , kaip čia yr su ta 20 ct premija ... smile" (TELE2 reklama:))


228 sąskaitoje liks sumos, kurių jūs neturėsite galimybės tais metais atgauti, o 222 sąskaitoje registruojamos tos sumos, kurias jūs atgausite 2010 metais., t.y. tam turite asignavimų.


Tai turint asignavimų planą , pagal jį išlaidaujant , visas išlaidų finansavimo sumas dedam į 222 ? o metų gale , kurių neatgaunam sumų , tai perkeliam iš 222 į 228 ?
Renata ačiū
Aišku tas ačiū neglosto ... smile
R
Rinka 457
2010-03-30 16:35 Rinka 2011-09-11 06-43

renata1113 rašė:
Kanceliarinės prekės yra pajamuojamos kaip atsargos.

o spausdintuvo kasetės kaip kanceliarinės ?2016301?
J
jolanta19 84
2010-03-30 17:09 jolanta19
Laba diena. matau pradėjote diskutuoti apie spec.programas ir aš pabandžiau sudėlioti kontuotes pagal savo spec.programą. Spec.programą sudaro tėvų įnašai už vaikų mokslą neformaliojo ugdymo įstaigoje.
D228 K31 - likutis 2010.01.01
D226 K 741 - priskaitomos įmokos už mokslą.
D242 K 226 - įneša pinigus į kasą.
D241 K242 - įnešu pinigus į banką.
D228 K682 - registruoju įsipareigojimus biudžetui.
D682 K241 - pervedu pinigus biudžetui.
D241 K228 - biudžetas gražina pinigus.
D87 K 691 - gaunu sąskaitą iš tiekėjų.
D691 K241 - apmoku tiekėjams.
Metų gale sąskaitą reiktų uždaryt D31 K87. Bet aš nesuprantu kaip elgtis su 228 ir 741 sąskaitų likučiu. Gal dar čia kažko trūksta. Ir dar, o kada naudojama 742 s-ta "Pervestinos sumos". Ačiū.
A
Alyva20 65
2010-03-30 17:24 Alyva20 2011-09-11 06-43

Alyva20 rašė:

lyda rašė: Gal patartumėte kaip perkelti balanso likučius 1 žiniaraštyje:
1) D063 K230 35000 Lt atsargų likutis
D200 K178 54800 Lt skola už 064 atsargas

2) D064 K230 40000 Lt
D200 K178 12000 Lt skola už 063 atsargas

galvoju:
1) D063 į D20
K178 į K69
D200 į ?
K 230 į ?

Atsargos įsigytos iš biudžeto lėšų.

ir kaip perkelti likutį D07 K260 3000 Lt, jei D200 K178 100 Lt skola už trumpalaikį turtą?



Manau, kas 1 ir 2 jūsų variantui turėtų būti:
D 201 ir K 425(6)
D 2282-jei sąmatoje yra lėšų ) arba 222 ir K 691
O 3000Lt. D 202 K 425 (6)
O 100Lt. skola už trumpalaikį turtą D 2282 arba 222 ir K 691

Gal kas dar patvirtins ar paneigs, bet, atrodo, turėtų būti taip


Mes nesuprantame viena kitos:
1) D063 K230 35000 Lt atsargų likutis - PERKELTI D 201 ir K 425(6)
D200 K178 54800 Lt skola už 064 atsargas - PERKELTI D 2282-jei sąmatoje yra lėšų ) arba 222 ir K 691.

Aš suprantu, kad tuos 3000Lt. turite 070 sąskaitoje ir 260 ? O skolos turote 100Lt.už tą turtą. Jei turtas užpajemuotas 070 ir 260 sąskaitose buvo, tai ir reikia kelti į žaliavas ir gautą finansavimą ir tol laikyti kol nurašysite.
O kreditorinis įsiskolinimas D2282; 2222 ir k 691
L
loreta21 36
2010-03-30 20:20 loreta21
Ilgalaikį turtą keliate 2010-01-01 dienai likutine verte ar pradine.Dauguma mūsų savivaldybės įstaigų kelia būtent pradine , o ne likutine verte.Pasidalinkite žiniomis , kolegos.
L
lyda 191
2010-03-30 20:25 lyda 2011-09-11 06-43

Alyva20 rašė:

Alyva20 rašė:

lyda rašė: Gal patartumėte kaip perkelti balanso likučius 1 žiniaraštyje:
1) D063 K230 35000 Lt atsargų likutis
D200 K178 54800 Lt skola už 064 atsargas

2) D064 K230 40000 Lt
D200 K178 12000 Lt skola už 063 atsargas

galvoju:
1) D063 į D20
K178 į K69
D200 į ?
K 230 į ?

Atsargos įsigytos iš biudžeto lėšų.

ir kaip perkelti likutį D07 K260 3000 Lt, jei D200 K178 100 Lt skola už trumpalaikį turtą?



Manau, kas 1 ir 2 jūsų variantui turėtų būti:
D 201 ir K 425(6)
D 2282-jei sąmatoje yra lėšų ) arba 222 ir K 691
O 3000Lt. D 202 K 425 (6)
O 100Lt. skola už trumpalaikį turtą D 2282 arba 222 ir K 691

Gal kas dar patvirtins ar paneigs, bet, atrodo, turėtų būti taip


Mes nesuprantame viena kitos:
1) D063 K230 35000 Lt atsargų likutis - PERKELTI D 201 ir K 425(6)
D200 K178 54800 Lt skola už 064 atsargas - PERKELTI D 2282-jei sąmatoje yra lėšų ) arba 222 ir K 691.

Aš suprantu, kad tuos 3000Lt. turite 070 sąskaitoje ir 260 ? O skolos turote 100Lt.už tą turtą. Jei turtas užpajemuotas 070 ir 260 sąskaitose buvo, tai ir reikia kelti į žaliavas ir gautą finansavimą ir tol laikyti kol nurašysite.
O kreditorinis įsiskolinimas D2282; 2222 ir k 691


Na gal ir teisingai sakot smile
O kaip toliau bus 2010 metais, ar teisingai galvoju:
Rašom paraiška apmokėti už prekes D222 K228 54800
Gaunam finansavimą D24 K222 54800
Apmokam D691 K24 54800
Nurašom atsargas sunaudoję D87 K20 35000 ir kartu D 4xx finansav.panaudotas K 7 Pajamos
uždarom gautą finansavimą su panaudotu D 4xx Gautas finansavimas K 4xx Panaudotas finansavimas
Kaio manot ar gerai surašiau ?
L
lyda 191
2010-03-30 20:28 lyda
Dar klausimėlis. Kaip pirmame žiniaraštyje naujas sąskaitas rašote registravimo t.y. tas septyniaženklias ar paliekate kaip pavyzdinėj formoj su xxxx?
A
Alyva20 65
2010-03-30 21:31 Alyva20
LYDAI:
1) D 063
K 230 perkeliate likutį : D 201 - K 425 (6) ( gautos);
Toliau nurašote medžiagas per 2010m. D 87 -K 201 ir D 425 (panaudotos) -K 7025
Ir viskas metų gale uždarysite 87 ir 7025 sąskaitas su 31 sąskaita
2) (jei jau turite užpajamav3 Trum. Turtą per 2009m! ) D 202-K 425 ( gautos))
D 200 (jei jau turite užpajamavė Trum. T per 2009m! ) D 202-K 425 ( gautos))
K 178 perkeliate likutį jei tai yra už trumpalaikį turtą gautą, bet nesumoti pinigai D 2282 ( jei biudžeto lėšos) - K 691
Toliau metų eigoje teikiate paraišką D 415 - K 2282
Gaunate lėšas D 241 -K 415 (gautinos)
Sumokate tiekėjui D 691 - K 241
Tada metų eigoje perkeliate į užbalansinę, ar jau perkėlėte 2010-01-01, tai šito visko nebereikės
Tarkim nurašote D 87 - K202 : D425 (panaudotos) -K 7025
Metų gale uždarome 7 ir 8 klasę su 31 sąskaita.
Tikiuosi, kad aiškiai parašiau.
O primam priede geriau rašyti normalias 7 ženklų sąskaitas, nes 5 priede jas reikės detalizuoti pagal kiekvieną sąskaitą ir sumą...
R
renata1113 1950
2010-03-30 21:35 renata1113 2011-09-11 06-43

Rinka rašė:

renata1113 rašė:
Kanceliarinės prekės yra pajamuojamos kaip atsargos.

o spausdintuvo kasetės kaip kanceliarinės ?2016301?


Na jei tušinukas kaip kanceliarinė, tai čia irgi savotiška rašymo priemonė, taigi kanceliarinės prekės ir tonerio kasetės.
O seniau būdavo kitaip? :)
R
renata1113 1950
2010-03-30 21:39 renata1113 2011-09-11 06-43

jolanta19 rašė: Laba diena. matau pradėjote diskutuoti apie spec.programas ir aš pabandžiau sudėlioti kontuotes pagal savo spec.programą. Spec.programą sudaro tėvų įnašai už vaikų mokslą neformaliojo ugdymo įstaigoje.
D228 K31 - likutis 2010.01.01
D226 K 741 - priskaitomos įmokos už mokslą.
D242 K 226 - įneša pinigus į kasą.
D241 K242 - įnešu pinigus į banką.
D228 K682 - registruoju įsipareigojimus biudžetui.
D682 K241 - pervedu pinigus biudžetui.
D241 K228 - biudžetas gražina pinigus.
D87 K 691 - gaunu sąskaitą iš tiekėjų.
D691 K241 - apmoku tiekėjams.
Metų gale sąskaitą reiktų uždaryt D31 K87. Bet aš nesuprantu kaip elgtis su 228 ir 741 sąskaitų likučiu. Gal dar čia kažko trūksta. Ir dar, o kada naudojama 742 s-ta "Pervestinos sumos". Ačiū.


na 228 kuo puikiausiai užsidaro, o 741 metų gale uždarysite su
31 sąskaita
D 741 K 31

Pas save naudojate arba 741 arba 742 sąskaitą.
Pvz. 741 sąskaitoje kaupiate tas pajamas kurių nereikia pervesti į biudžetą kaip spec. lėšų, o 742 kaupiate tas pajamas, kurias pervedate į biudžetą, o poto susigrąžinate.
Bet dažniausiai juk visas sumas pervedate į biudžetą, taigi koks skirtumas kokią naudosite.
A
Alyva20 65
2010-03-30 21:40 Alyva20 2011-09-11 06-43

jolanta19 rašė: Laba diena. matau pradėjote diskutuoti apie spec.programas ir aš pabandžiau sudėlioti kontuotes pagal savo spec.programą. Spec.programą sudaro tėvų įnašai už vaikų mokslą neformaliojo ugdymo įstaigoje.
D228 K31 - likutis 2010.01.01
D226 K 741 - priskaitomos įmokos už mokslą.
D242 K 226 - įneša pinigus į kasą.
D241 K242 - įnešu pinigus į banką.
D228 K682 - registruoju įsipareigojimus biudžetui.
D682 K241 - pervedu pinigus biudžetui.
D241 K228 - biudžetas gražina pinigus.
D87 K 691 - gaunu sąskaitą iš tiekėjų.
D691 K241 - apmoku tiekėjams.
Metų gale sąskaitą reiktų uždaryt D31 K87. Bet aš nesuprantu kaip elgtis su 228 ir 741 sąskaitų likučiu. Gal dar čia kažko trūksta. Ir dar, o kada naudojama 742 s-ta "Pervestinos sumos". Ačiū.


742 sąsakitos taip pat užsidarys su 31 sąskaita, kaip ir 87 sąskaita ir iš to gausis deficitas ar perviršis. O D 228 yra likęs iš 2009 metų. Kas tai? Kas jums nesumokėjo? Savivaldybė negrąžino, ar už kokius nors įnašus skolininkai?
Kai jie sumokės ir turi dingti tas 228 likutis ( D 241 - K 228 kai gausite pinigus)
R
renata1113 1950
2010-03-30 21:42 renata1113 2011-09-11 06-43

loreta21 rašė: Ilgalaikį turtą keliate 2010-01-01 dienai likutine verte ar pradine.Dauguma mūsų savivaldybės įstaigų kelia būtent pradine , o ne likutine verte.Pasidalinkite žiniomis , kolegos.


taigi likučiai yra
D 01
K 02
K 250,

tai juos visus ir perkeliate. Tik finansinėse ataskaitose rodysite likutine verte.
Didžiojoje knygoje bus ir įsigijimo savikaina ir sukauptas nusidėvėjimas ir likutinė vertė.
L
loreta21 36
2010-03-30 21:47 loreta21 2011-09-11 06-43

renata1113 rašė:

loreta21 rašė: Ilgalaikį turtą keliate 2010-01-01 dienai likutine verte ar pradine.Dauguma mūsų savivaldybės įstaigų kelia būtent pradine , o ne likutine verte.Pasidalinkite žiniomis , kolegos.


taigi likučiai yra
D 01
K 02
K 250,

tai juos visus ir perkeliate. Tik finansinėse ataskaitose rodysite likutine verte.
Didžiojoje knygoje bus ir įsigijimo savikaina ir sukauptas nusidėvėjimas ir likutinė vertė.

Labai ačiū, už pagalbą. smile smile smile
J
jolanta19 84
2010-03-31 08:52 jolanta19 2011-09-11 06-43

renata1113 rašė:

jolanta19 rašė: Laba diena. matau pradėjote diskutuoti apie spec.programas ir aš pabandžiau sudėlioti kontuotes pagal savo spec.programą. Spec.programą sudaro tėvų įnašai už vaikų mokslą neformaliojo ugdymo įstaigoje.
D228 K31 - likutis 2010.01.01
D226 K 741 - priskaitomos įmokos už mokslą.
D242 K 226 - įneša pinigus į kasą.
D241 K242 - įnešu pinigus į banką.
D228 K682 - registruoju įsipareigojimus biudžetui.
D682 K241 - pervedu pinigus biudžetui.
D241 K228 - biudžetas gražina pinigus.
D87 K 691 - gaunu sąskaitą iš tiekėjų.
D691 K241 - apmoku tiekėjams.
Metų gale sąskaitą reiktų uždaryt D31 K87. Bet aš nesuprantu kaip elgtis su 228 ir 741 sąskaitų likučiu. Gal dar čia kažko trūksta. Ir dar, o kada naudojama 742 s-ta "Pervestinos sumos". Ačiū.

Ačiū merginos, nuraminot, kad čia viskas gerai, taip tada ir darysiu. Ačiū smile

na 228 kuo puikiausiai užsidaro, o 741 metų gale uždarysite su
31 sąskaita
D 741 K 31

Pas save naudojate arba 741 arba 742 sąskaitą.
Pvz. 741 sąskaitoje kaupiate tas pajamas kurių nereikia pervesti į biudžetą kaip spec. lėšų, o 742 kaupiate tas pajamas, kurias pervedate į biudžetą, o poto susigrąžinate.
Bet dažniausiai juk visas sumas pervedate į biudžetą, taigi koks skirtumas kokią naudosite.
R
Rinka 457
2010-03-31 08:52 Rinka 2011-09-11 06-43

renata1113 rašė:
Na jei tušinukas kaip kanceliarinė, tai čia irgi savotiška rašymo priemonė, taigi kanceliarinės prekės ir tonerio kasetės.
O seniau būdavo kitaip? :)


Kad aš žinočiau kaip būdavo ... smile
Biudžetinėje darbuojuos laaabai neseniai ... Tai ir sprendžiu klausimus 2 x 2 ar tikrai keturi smile
J
Jurga777 20
2010-03-31 09:06 Jurga777
Kuriame likučių perkėlimo žiniaraštyje reikia įkelti sukauptą darbuotojų atostoginių suma smile smile
R
renata1113 1950
2010-03-31 09:15 renata1113 2011-09-11 06-43

Jurga777 rašė: Kuriame likučių perkėlimo žiniaraštyje reikia įkelti sukauptą darbuotojų atostoginių suma smile smile


trečiam
L
loreta21 36
2010-03-31 09:15 loreta21
[quote="Jurga777"]Kuriame likučių perkėlimo žiniaraštyje reikia įkelti sukauptą darbuotojų atostoginių suma smile smile[/
Likučius ( atostoginių) parodote 3 perkėlimo priede
L
loreta21 36
2010-03-31 09:24 loreta21
Visų forumo dalyvių vardu noriu padėkoti Renatai1113 už profesonalius ir suprantamus atsakymus, kad skiriate savo brangaus laiko ir atliekate kilnią misiją.Jūs esate mūsų visų neoficiali auditorė.Išvarė mus visus žiemą " žibučių " rinkti.Tačiau dar šalta ir " žibutes" mes renkame sunkiai.Sėkmės Renata darbe. smile smile smile smile .Pagarbiai, Loreta
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui