Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

R
renata1113 1950
2010-04-21 15:44 renata1113 2011-09-11 06-45

simux123 rašė: Laba, gal kas susidūrėte su išeitinėmis išmokomis. Pagal 24 VSAFAS jos priskiriamos prie DU sąnaudų, o pagal Forma Nr.2 ek.klasifikatorių - 2.7.3. "Darbdavio socialinė parama". Tai išmokant išeitinę, tą sumą reikia koresponduoti prie DU sąnaudų? Ir dar iškyla neaiškumas dėl vienkartinių pašalpų, kai darbuotojui išmokama, mirus šeimos nariui. Ar tai socialinių išmokų sąnaudos ar DU sąnaudos?


Išeitinė išmoka pagal VSAFAS yra DU sąnaudos,
o jau pagal išlaidų klasifikaciją 2.7.3. Šitoje vietoje biudžeto sandaros įstatymas ir VSAFAS nedraugauja.
Dėl vienakrtinių pašalpų, pagal VSAFAS bus pagrindinės veiklos kitos sąnaudos, o išlaidų klasifikacija kaip buvo taip ir liko.
2010-04-21 15:44 fredushkina
sweiki, gal galit man paaiskinti, nes jau nebesusigaudau kas ir kaip:
siandien finmin puslapyje radau pavizdini saskaitu plana kur kitos sukauptos pajamos 22825 (issaugotas 2010-04-02 data), o kitoj vietoj tam paciam finmine 22827 (issaugotas 2010-03 men data), o pas mane pries tai buvo 22826, kuris dabar turetu buti tikras :(
2010-04-21 16:20 virduliukas
Nors vienas geras ir teisingas straipsnis išėjo apie šią ,,pasiruoštą reformą''. Apskaitos , audito ir mokesčių aktualijose O.Montvydienės ,,Ko siekia viešojo sektoriaus buhalteriai?" O taip tik visi pasiruošę, nėra čia kas... Po paskutinių pakeitimų, o kiek dar liko nepakeista, liko neaišku, kas pasiruošę, o kas ne? Ar tik viršūnėlės nespėja su reforma...būtų juokinga, jei nebūtų graudu...
2010-04-21 16:33 fredushkina
pritariu, labai teisingas straipsnis
K
kmynukas 1931
2010-04-21 16:34 kmynukas 2011-09-11 06-45

fredushkina rašė: sweiki, gal galit man paaiskinti, nes jau nebesusigaudau kas ir kaip:
siandien finmin puslapyje radau pavizdini saskaitu plana kur kitos sukauptos pajamos 22825 (issaugotas 2010-04-02 data), o kitoj vietoj tam paciam finmine 22827 (issaugotas 2010-03 men data), o pas mane pries tai buvo 22826, kuris dabar turetu buti tikras :(


Kitos sukauptos pajamos - 22827 (aš, pvz. iš karto būč dėjęs į 22829, kad liktų rezervo kitiems kaupimams :)).
Bet čia nėra privalomas SP, o tik rekomenduojamas, taip kad jis dar gali būti ilgokai šlifuojamas
2010-04-21 16:41 fredushkina
o tai tuo kas cia ikleta, nekreipt demesio isvis:
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma/v...
K
kmynukas 1931
2010-04-21 16:52 kmynukas
Ką reiškia, nekreipt? ...
Tai yra siūlomas (rekomenduojamas) pavyzdinis sąskaitų planas (SP) ir buhalterinės apskaitos vadovas (BAV), o Jūs turbūt turite pasitvirtinę savo SP ir BAV, taigi jais ir vadovaujatės (jei būtina, pasipildot)
S
saulyte23 76
2010-04-21 17:33 saulyte23
Sveiki,
Turiu tokį klausimuką
Jei perskaičiavus valiutą, jos pasikeitimas buvo teigiamas tai darome tokį įrašą:
D 2411
K 7630

O koks būtų antras įrašas ir kada jis daromas ar mėnesio gale ar ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Mes iš vienos firmos turime užsisakę paslaugas. Būtent konsultaciniais klausimais. Tai jie davė tokį atsakymą. kad uždaroma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje taip
D763
K 31 ir kad čia nereikia rodyti jokių finansavimo sąskaitų,
Bet man iškyla klausimas o jei tai buvo gautas finansavimas iš tam tikros organizacijos gi negalime jį kelti į 31 , aš rodžiau 426 sąskaitą (kaip gautą finansavimą iš kitų šaltinių).
Čia yra tarptautinis projektas.
Patarkite prašau kaip jūs darytumėte.
K
kmynukas 1931
2010-04-22 08:18 kmynukas
Skirtumas (D2411=K763) atsirado mokėjimo metu, kai Jūs apmokėjote užsienio tiekėjui už paslaugas atpigusiu valiutos kursu. Manau, jokio antrinio įrašo ir nereikia. O finansavimas (gautas ir panaudotas) visiškai ne prie ko, jis gi liko sąskaitoje faktūroje…
O D763 iš tikrųjų persikelia į K31 pajamų ir sąnaudų uždarymo metu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
N
nnnata 275
2010-04-22 10:36 nnnata
norejau paklausti, 2009 m. 12-31 biudzetines imones balanse aktyve 178 saskaitoje buvo likutis (isankstiniai apmokejimai uz maista, elektra, rysius, vandeni), i kuria saskaita naujam saskaitu plane reiktu man ideti si likuti?

(pas mus tik neseniai buvo seminarai, tai mes dar neseniai pradejom taikyti nauja buhalterija, reikia viska nuo metu pradzios atbuline data susitvarkyti ir isikelti i nauja programa.)
is anksto dekoju
K
kmynukas 1931
2010-04-22 10:42 kmynukas
Debete 2111101 :)
N
nnnata 275
2010-04-22 10:50 nnnata
aciu uz atsakyma:)
o jeigu gyventoju pajamu mokestis2009 12-31 pas mus balanse ne pasyve, o aktyve, kokioje naujoje saskaitoje butu likutis? (mes i prieki sumokejome pajamu mokesti?
R
renata1113 1950
2010-04-22 10:54 renata1113 2011-09-11 06-45

nnnata rašė: aciu uz atsakyma:)
o jeigu gyventoju pajamu mokestis2009 12-31 pas mus balanse ne pasyve, o aktyve, kokioje naujoje saskaitoje butu likutis? (mes i prieki sumokejome pajamu mokesti?

D 2112201
K
kmynukas 1931
2010-04-22 11:03 kmynukas
:) įdomiai čia jūs viską "į priekį" susimokėjot :)
Dėč į D6923xxx , kad nereikėtų uždarinėt po priskaičiavimo sausio mėn.
(bet aukštesniame komentare-tiksliau :))
S
simux123 56
2010-04-22 11:12 simux123 2011-09-11 06-45

renata1113 rašė:

simux123 rašė: Laba, gal kas susidūrėte su išeitinėmis išmokomis. Pagal 24 VSAFAS jos priskiriamos prie DU sąnaudų, o pagal Forma Nr.2 ek.klasifikatorių - 2.7.3. "Darbdavio socialinė parama". Tai išmokant išeitinę, tą sumą reikia koresponduoti prie DU sąnaudų? Ir dar iškyla neaiškumas dėl vienkartinių pašalpų, kai darbuotojui išmokama, mirus šeimos nariui. Ar tai socialinių išmokų sąnaudos ar DU sąnaudos?


Išeitinė išmoka pagal VSAFAS yra DU sąnaudos,
o jau pagal išlaidų klasifikaciją 2.7.3. Šitoje vietoje biudžeto sandaros įstatymas ir VSAFAS nedraugauja.
Dėl vienakrtinių pašalpų, pagal VSAFAS bus pagrindinės veiklos kitos sąnaudos, o išlaidų klasifikacija kaip buvo taip ir liko.

Ačiū renata1113
S
saulyte23 76
2010-04-22 11:22 saulyte23
Tai išeina taip kad ir likučius kurie buvo 280 sąskaitoje, reikėjo perkelti į 31 o ne į 426.
Aš čia apie tą valiutą.
N
nnnata 275
2010-04-22 11:27 nnnata
aciu uz pagalba.

dar norejau paklausti, o kartu iskilo toks klausimas, ar gali taip buti.

pas mus balanse 20091231- likutis saskaitoje 172 tiksliniai atsiskaitymai yra ne aktyve, o pasyve. perziurejau , kaip seniau daryta kitos pries tai buvusios buhalteres , tai visais ketvirciais balansuose taip ir parodyta pasyve. as dariau tik metini balansa, o dabar susimasciau, ar taip gali buti...
kadangi pas mus pasyve, kur naujose saskaitose man ji reiktu parodyti?

ACIU
R
renata1113 1950
2010-04-22 11:32 renata1113 2011-09-11 06-45

saulyte23 rašė: Tai išeina taip kad ir likučius kurie buvo 280 sąskaitoje, reikėjo perkelti į 31 o ne į 426.
Aš čia apie tą valiutą.


Ne, į 426. Nes pats valiutos gavimas yra jūsų įstaigos finansavimas iš kitų šaltinių, o jau valiutos keitimo teigiamas pasikeitimas (pavadinkim - pelnas), kai ją konvertuojate yra jūsų finansinės investicinės veiklos pajamos. Tik tas skirtumas nuo to ką gavote ir ką "uždirbote" keisdami valiutą jums palankiu kursu.
O jei būtų kai konvertuotumėte neigiamas pasikeitimas, tai tada registruotumėte finansinės investicinės veiklos sąnaudas į 893 sąskaitą. Regirtuotumėte tiktą nuostolį, t.y. skirtumą nuo pradinės sumos, kad sulyginti su faktiškai turima pagal valiutos keitimo kursą.
Pasiskaitykite 21 VSAFAS :)
R
renata1113 1950
2010-04-22 11:35 renata1113 2011-09-11 06-45

kmynukas rašė: :) įdomiai čia jūs viską "į priekį" susimokėjot :)
Dėč į D6923xxx , kad nereikėtų uždarinėt po priskaičiavimo sausio mėn.
(bet aukštesniame komentare-tiksliau :))


Taip tiksliau :), nes jei ir sudarinėjant finansinės būklės ataskaitą už tam tikrą periodą išliktų permoka, taigi tos permokos paskirtis - išankstinis apmokėjimas.
O argi sunku tą permoką mėnesio eigoje sudengt
D 692 K 211 :)
S
saulyte23 76
2010-04-22 11:36 saulyte23
Ačiū. Man ir tereikėjo tokio patvirtinimo. Kartais būna , kad mąstai teisingai, bet vis iškyla kažkoks klaustukas...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui