Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

R
renata1113 1950
2010-01-14 17:34 renata1113 2011-09-11 06-34

Joana rašė: labas vakaras, prašau padėti sukontuoti: pagal teismo sprendimą išmokėjome 2009 m. 12 mėn. GPM išskaičiuotą iš išeitinės komensacijos darbuotojui kuris buvo atleistas 2008 m. kadangi tą GPM mes turime susigrąžinti iš VMI nes jis buvo išlaikytas ir sumokėtas, išmokėjome per 100 sąs. o kaip toliau?


O jums debetai - kreditai aktualūs pagal senąją tvarką ar jau pagal VSAFAS?
J
Joana 366
2010-01-14 18:19 Joana
dabar dar reikia 2009 m. sutvarkyt tai pagal seną
T
taxnare 359
2010-01-14 18:23 taxnare 2011-09-11 06-34

renata1113 rašė:

taxnare rašė: Gerai as 2009-12-31 likusi nepervesta pinigu likuti (t.y.1000 Lt) uzregistruoju:
D 241XXXX 1000
K 685XXXX 1000
Pervedu pinigus asignavimu valdytojui 2010-01-13:
D 685XXXX 1000
K 241XXXX 1000
Registruojami gauti pinigai is valstybes biudzeto pagal pateikta paraiska 2010-01-15:
D 241XXXX 1000
K 2283001 1000 (si saskaita turetu uzsidaryti,o pas mane pasikabina)
Cia jau liecia 2010 metus:Tik gavus apmokejima uz suteikta paslauga (pagal israsyta s/f),kartu privalau registruoti ir pervestinas sumas asignavimu valdytojui:
D 241XXXX
K 2262001
D 2283001
K 685XXXX
O 2009 metu like pinigai pas mane tai nera 2010 metu pradzioje apskaityti D2283001.Tai gal sioje situacijoje tuos 1000 Lt papildomai reikia apskaityti D 2283001 1000 K31XXXXX 1000 (kaip 2009 metu pervirsi)?Kaip as juos galiu pripazinti 2010 metu pajamomis (K741XXXX),jei jos 2009 metu?


Na taip, pervedate.

Tada registruojate paraišką iždui:
D 2 kl. Gautinas finansavimas 1000 Lt.
K 4 kl. Gautinas finansavimas 1000 Lt.

Iždas patvirtina paraišką:
D 4 kl. Gautinas finansavimas 1000 Lt.
K 2 kl. Gautinas finansavimas 1000 Lt.

Perveda jums pinigus:
D 2 kl. Pinigai 1000 Lt.
K 4 kl. Gautas finansavimas 1000 Lt.

Apmokate kažkokias tai anksčiau užregistruotas sąnaudas (sąnaudų registravimą praleidžiame):
D 6 kl. Mokėtinos sumos tiekėjams 1000 Lt.
K 2 kl. Pinigai 1000 Lt.
D 4 kl. Gautas finansavimas 1000 Lt.
K 4 kl. Panaudotas finansavimas 1000 Lt.

Ir registruojate finansavimo pajamas (nes jūs apmokėjote patirtas sąnaudas)
D 4 kl. Panaudotas finansavimas
K 7 kl. Finansavimo pajamos

Nes finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais parodomos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos (20 VSAFAS 27 p.)
Beje gruodžio 31 d. yra paskelbta nauja 20 VSAFAS redakcija.

Taip pat miela kolege, savo apskaitą mes tvarkome taip, kaip kiekviena suprantame, nes už savo darbą turime atsakyti pačios.



Bet, kad ta visa korespondencija galioja gaunant finansavima is valstybes biudzeto (1.1.programa).Finansavimo pajamos galioja-gaunant finansavima is valstybes biudzeto (1.1.programa).Mano situacijoje kalbu apie specialiosios programos lesas(1.81.programa).
Lėšos, kurias BĮ pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (paslaugų pardavimo, turto pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis.


Kai kurios viešojo sektoriaus subjektų uždirbtos pajamos (įskaitant nuompinigius) turi būti pervestos į biudžetą teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau vėliau tokias pervestas sumas viešojo sektoriaus subjektas turi teisę susigrąžinti. Kai šios pajamos pervedamos į biudžetą, viešojo sektoriaus subjektas apskaitoje registruoja iš biudžeto gautinas sumas (sukauptas gautinas sumas) ir pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimą. Kai šios sumos iš biudžeto grąžinamos kaip biudžeto asignavimai, viešojo sektoriaus subjektas iš karto mažina anksčiau pripažintas gautinas sumas, nepripažindamas finansavimo sumų. Į iždą gavus viešojo sektoriaus subjekto uždirbtų pajamų, kurias šis subjektas turi teisę susigrąžinti, iždo apskaitoje registruojamas pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas ir įsipareigojimas viešojo sektoriaus subjektui šią sumą grąžinti. (20 VSAFAS)


Taip as sutinku,kad kiekviena mes atsakinga uz savo darba.Bet as kazkaip galvoju,kad sis internetinis puslapis ir yra tam,kad galima butu isspresti mus uzklupusius rebusus.Nepykit,kad taip ikyriai klausineju smile
R
renata1113 1950
2010-01-14 21:59 renata1113
Taip, per didelį kiekį informacijos tokio punkto nebeužfiksavau. smile
Taigi tada tokioms sumoms netgi 20 VSAFAS netaikomas, o taikomas 10 VSAFAS.
Dabar jau vėlu ir galva pavargo debetuoti - kredituoti smile , rytoj padėliosiu įrašus pagal 10 standarto reikalavimus.
R
renata1113 1950
2010-01-15 08:14 renata1113 2011-09-11 06-34

Joana rašė: dabar dar reikia 2009 m. sutvarkyt tai pagal seną


Pagal jūsų aprašytą situaciją (jei ją supratau teisingai) daryčiau taip:
D 192 K 100 (išmokėjau tam asmeniui teismo priteistą sumą)
D 173 K 192 (atsiranda GPM permoka, nes kaip rašėte, ją prašysite atgauti iš VMI)
J
JolantaZ 84
2010-01-15 09:03 JolantaZ
Su ta nauja apskaita, tai tikra velniava. Gal kas galit atsakyti, koks turi būti kontavimas perkeliant likučius: 2009-12-31 D 178 (už elelktrą ir vandenį) -3516 Lt K 230 -3516 Lt ir dar neaišku kur rašyti, kai likutis D 200-5000 Lt ir K 178 5000 Lt(tiekėjmas) ? Ačiū
J
JolantaZ 84
2010-01-15 09:06 JolantaZ
Ir dar. Gal vis dėlto kas nors jau turit naują sąskaitų planą pasidarę. Aš bandau daryti, bet daug neaiškumų su tuo sąskaitų detalizavimu.Gal turit minčių? dar vienas dalykas neduoda ramybės. Jei mes pasitvirtinam apskaitos vadovą, kuriame yra tvarkų aprašai, tai kokias dar tvarkas mums reikia pasitvirtinti?
R
renata1113 1950
2010-01-15 10:05 renata1113 2011-09-11 06-34

taxnare rašė:
...


Taigi išnagrinėjau aš tą 10 VSAFAS, pagal kurį, jei situacija būtų 2010 metais viskas vyktų taip:
išrašoma s/f:
D 2 kl. (gautinos sumos) K 7 kl. (pajamos)
gauname apmokėjimą:
D 2 kl. (pinigai) K 2 kl. (gautinos sumos)
registruojame įsipareigojimą iždui:
D 2 kl. (sukauptas finansavimas) K 6 kl. (pervestinos sumos)
pervedame pinigus iždui
D 6 kl. (pervestinos sumos) K 2 kl. (pinigai)
gauname pinigus iš iždo (pagal 10 VSAFAS išeitų, kad paraiškos tokiu atveju registruoti nereikia):
D 2 kl. (pinigai) K 2 kl. (sukauptas finansavimas).

Dabar situacija 2009-12-31 (likučių perkėlime):
buvo D 100 K 230 ar 400 (nepamenu kuri, bet esmė aiški)
taigi D 2 kl. (pinigai) K 6 kl. (pervestinos sumos), nes jau turite realius pinigus, o ne priskaitytą sumą (jei teisingai pamenu), todėl reikalinga registruoti pervestiną sumą, taip bet supratau pagal 10 VSAFAS užrašymus.
Na ir gaunam pinigus
D 6 kl K 2 kl. jau 2010 metais.
Tai lygtai ir užsidarinėtų. Jei dar ko nenuskaičiau, laukiu pastebėjimų
R
renata1113 1950
2010-01-15 10:07 renata1113 2011-09-11 06-34

JolantaZ rašė: Ir dar. Gal vis dėlto kas nors jau turit naują sąskaitų planą pasidarę. Aš bandau daryti, bet daug neaiškumų su tuo sąskaitų detalizavimu.Gal turit minčių? dar vienas dalykas neduoda ramybės. Jei mes pasitvirtinam apskaitos vadovą, kuriame yra tvarkų aprašai, tai kokias dar tvarkas mums reikia pasitvirtinti?


Tvirtinate vienu įsakymu apskaitos vadovą, kuris susidaro iš tvarkų aprašų. Bent aš taip suvokiu šią situaciją.
R
renata1113 1950
2010-01-15 10:09 renata1113 2011-09-11 06-34

JolantaZ rašė: Su ta nauja apskaita, tai tikra velniava. Gal kas galit atsakyti, koks turi būti kontavimas perkeliant likučius: 2009-12-31 D 178 (už elelktrą ir vandenį) -3516 Lt K 230 -3516 Lt ir dar neaišku kur rašyti, kai likutis D 200-5000 Lt ir K 178 5000 Lt(tiekėjmas) ? Ačiū


Pasinagrinėkite likučių perkėlimo tvarkos lenteles, ypač 2 priedą, ten pakankamai puiki "špargalka".
T
taxnare 359
2010-01-15 13:29 taxnare 2011-09-11 06-35

renata1113 rašė:

taxnare rašė:
...


Taigi išnagrinėjau aš tą 10 VSAFAS, pagal kurį, jei situacija būtų 2010 metais viskas vyktų taip:
išrašoma s/f:
D 2 kl. (gautinos sumos) K 7 kl. (pajamos)
gauname apmokėjimą:
D 2 kl. (pinigai) K 2 kl. (gautinos sumos)
registruojame įsipareigojimą iždui:
D 2 kl. (sukauptas finansavimas) K 6 kl. (pervestinos sumos)
pervedame pinigus iždui
D 6 kl. (pervestinos sumos) K 2 kl. (pinigai)
gauname pinigus iš iždo (pagal 10 VSAFAS išeitų, kad paraiškos tokiu atveju registruoti nereikia):
D 2 kl. (pinigai) K 2 kl. (sukauptas finansavimas).

Dabar situacija 2009-12-31 (likučių perkėlime):
buvo D 100 K 230 ar 400 (nepamenu kuri, bet esmė aiški)
taigi D 2 kl. (pinigai) K 6 kl. (pervestinos sumos), nes jau turite realius pinigus, o ne priskaitytą sumą (jei teisingai pamenu), todėl reikalinga registruoti pervestiną sumą, taip bet supratau pagal 10 VSAFAS užrašymus.
Na ir gaunam pinigus
D 6 kl K 2 kl. jau 2010 metais.
Tai lygtai ir užsidarinėtų. Jei dar ko nenuskaičiau, laukiu pastebėjimų


Likuciai 2009-12-31:
D 241 K 685 1000
Pervedu asignavimu valdytojui:
D 685 K 241 1000
Registruoju gautus pinigus pagal pateikta paraiska:
D 241 K 2283001 1000 Lt
Kas atsitinka su K 2283001?Tik gavus pinigus ir karto reikia registruoti pervestina suma asignavimu valdytojui.Man atrodo,kad truksta iraso su D 2283001 K ?
R
renata1113 1950
2010-01-15 13:40 renata1113
Tada kai gaunate, gal pajamas registruoti reiktų, 7 kl. Žinokit nesu garantuota, dar reikia pagalvoti, panagrinėti standartus.
M
mine 12
2010-01-15 18:07 mine
Gal galėtumėt patarti kaip apskaityti valstybės rinkliavas, kurias surenka savivaldybės administracija. Pagal kokį nutarimą turi teisę pervesti į savo saviv. biudžetą ar reikia pervesti surinktas valst. rinkliavas į mokesčių inspekc. sąskaitą, o po to VMI perves sav. iždui. Surinkus valstyb.rinkliavas, ar užsipajamuoti sav. administracijos sąskaitose ar tiesiai į sav. iždą. Gal galit parašyt korespondavimą. Kaip tvarkyti pagal 10VSAFAS 37, 38 P. šitas valstybės rinkliavas, kai administruoja savivaldybė? Ar ir toliau pervedinėtis jas į VMI? Ačiū.
R
renata1113 1950
2010-01-15 19:57 renata1113 2011-09-11 06-35

mine rašė: Gal galėtumėt patarti kaip apskaityti valstybės rinkliavas, kurias surenka savivaldybės administracija. Pagal kokį nutarimą turi teisę pervesti į savo saviv. biudžetą ar reikia pervesti surinktas valst. rinkliavas į mokesčių inspekc. sąskaitą, o po to VMI perves sav. iždui. Surinkus valstyb.rinkliavas, ar užsipajamuoti sav. administracijos sąskaitose ar tiesiai į sav. iždą. Gal galit parašyt korespondavimą. Kaip tvarkyti pagal 10VSAFAS 37, 38 P. šitas valstybės rinkliavas, kai administruoja savivaldybė? Ar ir toliau pervedinėtis jas į VMI? Ačiū.


Auksčiau,kur eina kalba apie 10 VSAFAS surašytos korespondencijos jums turėtų tikti bent jau iš dalies
D
DaivaJ 721
2010-01-18 13:29 DaivaJ 2011-09-11 06-35

renata1113 rašė:

jolama rašė: o man iškilo toks klausimas: kur viską registruojate? Kokius dokumentus naudojate? Ankščiau buvo žurnalai orderiai. O dabar?



Taigi naujus apskaitos registrus nusistatote patys.
Tie registrai, kurie tenkina jūsų poreikius gali likti tokie pat, o kitus pasikoreguosite, prisitaikysite pagal naująją sistemą. Pvz. toks apskaitos registras kaip asignavimų knyga visiškai "nebeįsipaišo" į VSAFAS apskaitą, taigi vietoj jo pasirengiate finansavimo sumų kokį nors registravimo žiniaraštį, kur regitruojate gautinas, gautas, panaudotas finansavimo sumas bei finansavimo pajamas.

Baisiausia, kad nežinome koks turi būti galutinis rezultatas smile-kokia informacija bus reikalinga
R
renata1113 1950
2010-01-18 13:58 renata1113
Ilgalaikio turto apskaitos registrai išliks tokie patys, tik papildomai įsiveskite grafą (turto vertės pasikeitimas (+/-)), atsargų irgi tokie pat su papildoma grafa (turto vertės pasikeitimas (+/-)), pirkėjų skolos, tiekėjų skolos (jokių pokyčių), iš esmės keičiasi tik finansavimo apskaitos registrai, vadinamoji asignavimų knyga, jei kas vedė nebetiks visiškai.
D
DaivaJ 721
2010-01-18 15:15 DaivaJ
Jei atsisakome "asignavimų knygos", tai gal kilo minčių, kuo galima pakeisti ją?
R
renata1113 1950
2010-01-18 15:31 renata1113 2011-09-11 06-35

DaivaJ rašė: Jei atsisakome "asignavimų knygos", tai gal kilo minčių, kuo galima pakeisti ją?


Pvz. finansavimo sumų registravimo žiniaraščiu, kaip jau ir anksčiau rašiau.
D
DaivaJ 721
2010-01-18 15:39 DaivaJ 2011-09-11 06-35

renata1113 rašė:

DaivaJ rašė: Jei atsisakome "asignavimų knygos", tai gal kilo minčių, kuo galima pakeisti ją?


Pvz. finansavimo sumų registravimo žiniaraščiu, kaip jau ir anksčiau rašiau.

Tas tai aišku, bet mąstau, kaip čia ir kokios informacijos jame daugiau sutalpint.
J
JolantaZ 84
2010-01-19 07:13 JolantaZ
Padėkit prašau sukontuoti. Senam sąskaitų plane likučiai D 178-5000 K 230 -5000. mano buvo išrašyta sąskaita už elektrą ir vendenį (debetinis įsiskolinimas). Koks įrašas dabar turi būti daromas?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui