Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

2010-06-11 17:28 virduliukas
Kaip rodėte trumpalaikio turto likučius, jeigu kas turėjo, kurie buvo pirkti iš kompensuotų nuompinigių. Ir kaip paskui juos iškėlėte į nebalansinę sąskaitą? Ar čia galima naudoti 31 s-tą?
2010-06-11 19:17 virduliukas
Ir vienas klausimėlis. Per kurį žiniaraštį keliamas inventorius atiduotas naudoti į nebalansinę sąskaitą ir kaip tai darosi?
R
renata1113 1950
2010-06-12 08:54 renata1113 2011-09-11 06-50

skriste rašė: Sveiki, vykdom ES projektą, gavom finansavimą, bet po to pripažino, kad netinkamos finansuoti išlaidos, teko apmokėti patiems, kokia bus kontuotė?
Kitas variantas, kad kol negavom finansavimo iš ES, mokam iš savivaldybės lėšų, po to grąžinam jai, kaip tada kontuojam?


D 87 K 691
D 228 K 70

Teikite paraišką
D 222 K 415

paraišką jums patvirtina ir perveda pinigus
D 415 K 222
D 241 K 425 (gautos)

Apmokate
D 691 K 241
D 425 (panaudotos) K 228

Kai grąžinate
D 241 K 425 (panaudotos)
D 228 K 241

Bet taip negalima, skolintis iš biudžeto projektams, tikrintojai tikrai "nepaglostys"
R
renata1113 1950
2010-06-12 08:58 renata1113 2011-09-11 06-50

lenne rašė: Gal prie to pačio galėčiau užduoti klausimėlį? Jeigu iš tų lėšų noriu padaryti paraiška ilgalaikiui turtui įsigyti? tai kaip turėtu atrodyti paraiška? Kaip aš suprantu turi eiti D229 K 4151
Gavus pinigus
D 241 K 229
D4151 K 4251???? ar nieko nepraleidau? prašom pataisyti smile


Kiek supratau, klausite apie spec. lėšas? Jei taip, tai spec. lėšoms apskaityti nenaudojamos finansavimo sumų sąskaitos (20 VSAFAS 29 p.)
R
renata1113 1950
2010-06-12 09:00 renata1113 2011-09-11 06-50

virduliukas rašė:
Ačiū. Noriu paklaust 692 privaloma ir stambi sąskaita, o ar nereikia rodyti 692xxxx o jei reikia tai kaip parodyti. Su 693 trys tai aišku - 6930005.Kaip čia būtų? Nu visai durni klausimai neduoda ramybės.


Jūs sąskaitas detalizuojate taip, kaip tai numatyta jūsų sąskaitų plane.
R
renata1113 1950
2010-06-12 09:03 renata1113 2011-09-11 06-50

virduliukas rašė: Kaip rodėte trumpalaikio turto likučius, jeigu kas turėjo, kurie buvo pirkti iš kompensuotų nuompinigių. Ir kaip paskui juos iškėlėte į nebalansinę sąskaitą? Ar čia galima naudoti 31 s-tą?


Buvo likučiai D 071 K 260,
Kėlėte D 202
K 4241 (finansavimo lėšos iš valstybės biudžeto)
K 4251 (finansavimo lėšos iš savivaldybės biudžeto) ir t.t.
K 31 (tos sumos, kurios dabar yra priskiaramos pajamoms pagal 10 VSAFAS)
R
renata1113 1950
2010-06-12 09:06 renata1113 2011-09-11 06-50

virduliukas rašė: Ir vienas klausimėlis. Per kurį žiniaraštį keliamas inventorius atiduotas naudoti į nebalansinę sąskaitą ir kaip tai darosi?


O čia kaip jau pas jus nustatyta.
Nes atiduotas naudoti ūkinis inventorius nurašomas į sąnaudas D 87 K 202 (8 VSAFAS 37 p.)
S
skriste 625
2010-06-12 13:31 skriste 2011-09-11 06-50

renata1113 rašė:

skriste rašė: Sveiki, vykdom ES projektą, gavom finansavimą, bet po to pripažino, kad netinkamos finansuoti išlaidos, teko apmokėti patiems, kokia bus kontuotė?
Kitas variantas, kad kol negavom finansavimo iš ES, mokam iš savivaldybės lėšų, po to grąžinam jai, kaip tada kontuojam?


D 87 K 691
D 228 K 70

Teikite paraišką
D 222 K 415

paraišką jums patvirtina ir perveda pinigus
D 415 K 222
D 241 K 425 (gautos)

Apmokate
D 691 K 241
D 425 (panaudotos) K 228

Kai grąžinate
D 241 K 425 (panaudotos)
D 228 K 241

Bet taip negalima, skolintis iš biudžeto projektams, tikrintojai tikrai "nepaglostys"

Dėkui už išsakytą nuomonę! smile
Na ne aš sprendžiu galima ar negalima, aš tik užfiksuoju ūkines operacijas smile
Na aš dar įterpiau sąskaitą 6860005, kur rodžiau grąžintiną savivaldybei sumą ir 4251104, kad grąžintas savivaldybei finansavimas.
Mano operacijos:
Paraiška patvirtinta:
D 2221003 K 4131001
Gavom pinigus:
D 2411103 K 2221003
D 4131001 K 4231101
D 4251104 K 6860005

Grąžinam savivaldybei:
D 6860005 K 2411103

Na ir atstatau pajamas, t.y. parodau kad jos ES:
D 7025001 K 7023001
Tik nežinau ar galiu tik tokiu vienu įrašu, ar reikėjo dar kokią sąskaitą naudoti.
L
lenne 8
2010-06-14 09:51 lenne 2011-09-11 06-50

renata1113 rašė:

lenne rašė: Gal prie to pačio galėčiau užduoti klausimėlį? Jeigu iš tų lėšų noriu padaryti paraiška ilgalaikiui turtui įsigyti? tai kaip turėtu atrodyti paraiška? Kaip aš suprantu turi eiti D229 K 4151
Gavus pinigus
D 241 K 229
D4151 K 4251???? ar nieko nepraleidau? prašom pataisyti smile


Kiek supratau, klausite apie spec. lėšas? Jei taip, tai spec. lėšoms apskaityti nenaudojamos finansavimo sumų sąskaitos (20 VSAFAS 29 p.)


Taip klausiu apie spec lėšas. labai prašau padėkite man, jeigu už tas lėšas noriu apmokėti ilgalaiki turtą,kaip tai turėtu atrodyti. Didelis ačiū.
B
birute5 15
2010-06-14 10:49 birute5
Sveiki kolegos,
nesuprantu, gal kas paprotins.
Gavus finansavimą pagal paraišką,jis panaudojamas ir likučio nelieka. Nelieka nenurašytų atsargų.
Tai FS gautos turi būti lygios FS panaudotoms ? Sudėliojus visus D ir K turėtų likti neuždarytos 7 kl. ir 8 kl. sąskaitos. Ar taip suprantu ?
J
jurate_kr 1263
2010-06-14 11:31 jurate_kr 2011-09-11 06-50

lenne rašė:

renata1113 rašė:

lenne rašė: Gal prie to pačio galėčiau užduoti klausimėlį? Jeigu iš tų lėšų noriu padaryti paraiška ilgalaikiui turtui įsigyti? tai kaip turėtu atrodyti paraiška? Kaip aš suprantu turi eiti D229 K 4151
Gavus pinigus
D 241 K 229
D4151 K 4251???? ar nieko nepraleidau? prašom pataisyti smile


Kiek supratau, klausite apie spec. lėšas? Jei taip, tai spec. lėšoms apskaityti nenaudojamos finansavimo sumų sąskaitos (20 VSAFAS 29 p.)


Taip klausiu apie spec lėšas. labai prašau padėkite man, jeigu už tas lėšas noriu apmokėti ilgalaiki turtą,kaip tai turėtu atrodyti. Didelis ačiū.


Įsigyjat turtą D1 K691
Gaunat pinigus D241 K229
Apmokat D691 K241
Turto nusidėvėjimas D87 K1
Nebus 4 ir 7 kl
J
jurate_kr 1263
2010-06-14 11:32 jurate_kr 2011-09-11 06-50

birute5 rašė: Sveiki kolegos,
nesuprantu, gal kas paprotins.
Gavus finansavimą pagal paraišką,jis panaudojamas ir likučio nelieka. Nelieka nenurašytų atsargų.
Tai FS gautos turi būti lygios FS panaudotoms ? Sudėliojus visus D ir K turėtų likti neuždarytos 7 kl. ir 8 kl. sąskaitos. Ar taip suprantu ?

Aš irgi taip pat suprantu
B
birute5 15
2010-06-14 11:49 birute5 2011-09-11 06-50

jurate_kr rašė:

birute5 rašė: Sveiki kolegos,
nesuprantu, gal kas paprotins.
Gavus finansavimą pagal paraišką,jis panaudojamas ir likučio nelieka. Nelieka nenurašytų atsargų.
Tai FS gautos turi būti lygios FS panaudotoms ? Sudėliojus visus D ir K turėtų likti neuždarytos 7 kl. ir 8 kl. sąskaitos. Ar taip suprantu ?

Aš irgi taip pat suprantu


Renata , tarkit savo svarų žodį šiuo klausimu
jolama jolama 590
2010-06-14 11:52 jolama
2010-01-01 buvo išankstiniai apmokėjimai tarkim už elektros energiją 50 Lt (Tiesiog permokėjau praeitais metais)
D 211
K 4242

Gaunu sąskaitą 1000
D 87
K 691

Pripažįstu finansavimo pajamas
D 42
K 70

Registruoju mokėtinos sumos tiekėjams sumažinimą
D 691
K 211

Apmoku 950 Lt
D 691
K 241

Ir va čia susivėliau. Gaunu 2 kartus D 691. Kur ne taip darau?
J
jurate_kr 1263
2010-06-14 12:27 jurate_kr 2011-09-11 06-50

jolama rašė: 2010-01-01 buvo išankstiniai apmokėjimai tarkim už elektros energiją 50 Lt (Tiesiog permokėjau praeitais metais)
D 211
K 4242

Gaunu sąskaitą 1000
D 87
K 691

Pripažįstu finansavimo pajamas
D 42
K 70

Registruoju mokėtinos sumos tiekėjams sumažinimą
D 691
K 211

Apmoku 950 Lt
D 691
K 241

Ir va čia susivėliau. Gaunu 2 kartus D 691. Kur ne taip darau?

Aš daryčiau taip:
Gaunu sąskaitą 1000
D 87
K 691-950
K 211-50

Pripažįstu finansavimo pajamas
D 42
K 70

Apmoku 950 Lt
D 691
K 241
A
amiala 379
2010-06-14 13:20 amiala
Sakykit , jei gavome paramos būdu atsargų, reikia rašyti tai sumai paraišką?
J
jurate_kr 1263
2010-06-14 13:23 jurate_kr 2011-09-11 06-50

amiala rašė: Sakykit , jei gavome paramos būdu atsargų, reikia rašyti tai sumai paraišką?

Jei gavot nemokamai:
D 201 K42 (gautos) ir viskas
R
renata1113 1950
2010-06-14 13:31 renata1113 2011-09-11 06-50

birute5 rašė:

jurate_kr rašė:

birute5 rašė: Sveiki kolegos,
nesuprantu, gal kas paprotins.
Gavus finansavimą pagal paraišką,jis panaudojamas ir likučio nelieka. Nelieka nenurašytų atsargų.
Tai FS gautos turi būti lygios FS panaudotoms ? Sudėliojus visus D ir K turėtų likti neuždarytos 7 kl. ir 8 kl. sąskaitos. Ar taip suprantu ?

Aš irgi taip pat suprantu


Renata , tarkit savo svarų žodį šiuo klausimu


Taip gautos lygios panaudotoms, o 7 ir 8 kl turi būti lygios
jolama jolama 590
2010-06-14 13:39 jolama
o jeigu 7 ir 8 nelygios?
Gavom pajamų už suteiktas paslaugas, o sąnaudų jokių nepatyrėm.
jolama jolama 590
2010-06-14 13:53 jolama
Ir dar. Paaiškinkit, nes nesusidėlioju niekaip:
Apmokėjau išankstinę sąskaitą už prekes iš pavedimų lėšų
D 211
K 241
O kaip gaunu sąskaitą
D 201
K 691

O toliau?
smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui