JolantaZ
84
#825143 2010-07-01 16:32 JolantaZ
[quote="jurate_kr"][quote="kmynukas"]
Ar jūs jau pasirašėt apskaitos politiką? Gal turit kokį pavyzdį ar tiesiog pagal duotą pavyzdį iš apskaitos vadovo rašėt. Pas mus šitas klausimas visiškai neišspręstas.

JolantaZ
84
#825148 2010-07-01 16:34 JolantaZ redaguota: 2011-09-11 06-51

amiala rašė:

Sakykit birželio mėnesį išmokamus atostoginius už liepos mėnesį kontavote
D212 K692



taip, aš ir taip kontuoju

grazuole
8
#825212 2010-07-01 20:20 grazuole
Nors žinau,kad kaškur šioje temoje jau buvo šitas klausimas nagrinėtas, bet dėl laiko stokos(kol susirasiu) gal galite patikslinti, ar tikrai 1+2 = 3+4+5+6 klasems, o 7=8 klasems? Pvz.: jei 7=8 klasei, tai kaip tuomet gausis deficitas ar pervirsis? Ir rekomendacijose kaip pildyti ataskaitas yra toks sakinys "rezultatai pagal veiklas apskaičiuojami kaip atitinkamų 7klasės sąskaitų kredito ir 8klasės sąskaitų debeto grynųjų apyvartų skirtumas"
Gal aš ne taip suprantu, bet gaunasi kad šios klasės ir neturi būti lygios?

skriste
639
#825293 2010-07-02 00:29 skriste redaguota: 2011-09-11 06-51

grazuole rašė:

Nors žinau,kad kaškur šioje temoje jau buvo šitas klausimas nagrinėtas, bet dėl laiko stokos(kol susirasiu) gal galite patikslinti, ar tikrai 1+2 = 3+4+5+6 klasems, o 7=8 klasems? Pvz.: jei 7=8 klasei, tai kaip tuomet gausis deficitas ar pervirsis? Ir rekomendacijose kaip pildyti ataskaitas yra toks sakinys "rezultatai pagal veiklas apskaičiuojami kaip atitinkamų 7klasės sąskaitų kredito ir 8klasės sąskaitų debeto grynųjų apyvartų skirtumas"
Gal aš ne taip suprantu, bet gaunasi kad šios klasės ir neturi būti lygios?


7 lygi 8 klasei bus tik tuomet jei jūs kiek gaunate finansavimo tiek jo ir panaudojate ir negaunate jokių spec. pajamų, bet vargiai ar visada taip bus.
O tų klasių sumų lygbę Jūs surašėt pagal finansinės ataskaitos (balanso) principą, tai logiškai mąstant taip ir turėtų būti.

skriste
639
#825294 2010-07-02 00:31 skriste redaguota: 2011-09-11 06-51

JolantaZ rašė:



amiala rašė:

Sakykit birželio mėnesį išmokamus atostoginius už liepos mėnesį kontavote
D212 K692



taip, aš ir taip kontuoju


O aš ne smile Juk mes atostoginius už nepanaudotas atostogas sukaupiame 695 sąskaitoje, tai kai išleidžiame į atostogas tai iš jos ir pasiimamae, visą atostoginių sumą kontuodami:
D 695
K 692 smile
Na nebent Jūs išleidžiate į atostogas už dar neuždirbtą laikotarpį smile Tada tiktų Jūsų variantas,

amiala
380
#825295 2010-07-02 07:36 amiala redaguota: 2011-09-11 06-51

skriste rašė:



JolantaZ rašė:



amiala rašė:

Sakykit birželio mėnesį išmokamus atostoginius už liepos mėnesį kontavote
D212 K692



taip, aš ir taip kontuoju


O aš ne smile Juk mes atostoginius už nepanaudotas atostogas sukaupiame 695 sąskaitoje, tai kai išleidžiame į atostogas tai iš jos ir pasiimamae, visą atostoginių sumą kontuodami:
D 695
K 692 smile
Na nebent Jūs išleidžiate į atostogas už dar neuždirbtą laikotarpį smile Tada tiktų Jūsų variantas,


Tai va ir poasimečiau, nes dvi skirtingos nuomonės. O aš dėdavau į 212

jurate_kr
1263
#825300 2010-07-02 08:05 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 06-51

skriste rašė:


O aš ne smile Juk mes atostoginius už nepanaudotas atostogas sukaupiame 695 sąskaitoje, tai kai išleidžiame į atostogas tai iš jos ir pasiimamae, visą atostoginių sumą kontuodami:
D 695
K 692 smile
Na nebent Jūs išleidžiate į atostogas už dar neuždirbtą laikotarpį smile Tada tiktų Jūsų variantas,


Aš lygiai taip pat galvoju smile

grazuole
8
#825308 2010-07-02 08:31 grazuole
smile
Valio! Ačiū už atsakymą. Kadangi pas mane taip ir gaunasi,tai galiu teigti, kad gerai susivedžiau operacijas. Jau tris mėnesius negaliu ramiai miegoti ir jau buvau pradėjusi galvoti ''koks velnias nešė mane į tą galerą..''

simux123
56
#825630 2010-07-02 14:56 simux123
gal pas ką buvo suformuotas atidėjinys 2010-01-01:
D31, K 612.
Kaip koresponduoti, kai apmokame birželio mėn., kokias klases liesti? kaip užsidarys 31 sąskaita.

romen
1198
#825766 2010-07-02 20:56 romen redaguota: 2011-09-11 06-51

amiala rašė:



skriste rašė:



JolantaZ rašė:



amiala rašė:

Sakykit birželio mėnesį išmokamus atostoginius už liepos mėnesį kontavote
D212 K692



taip, aš ir taip kontuoju


O aš ne smile Juk mes atostoginius už nepanaudotas atostogas sukaupiame 695 sąskaitoje, tai kai išleidžiame į atostogas tai iš jos ir pasiimamae, visą atostoginių sumą kontuodami:
D 695
K 692 smile
Na nebent Jūs išleidžiate į atostogas už dar neuždirbtą laikotarpį smile Tada tiktų Jūsų variantas,


Tai va ir poasimečiau, nes dvi skirtingos nuomonės. O aš dėdavau į 212

Jeigu nesate tiek sukaupusi kiek reikia tada į 211 išankstiniai apmokėjimai darbuotojams,ta dalis kurios trūksta. O jeigu kaupinių užtenka tada D 695 K 692.

amiala
380
#826154 2010-07-05 19:36 amiala
Gauta parama grynais norvegiškomis kronomis 2000.
Užpajamavau 242 (kasa) ir 426 (finansavimas).
Ar taip turi būti?
D 242 864,50 Lt (pagal kursą)
K 426 864.50 Lt

SARON
171
#826369 2010-07-07 11:41 SARON
Manau, kad taip, juk cia parama, o ne valiutos pirkimas.

SARON
171
#826371 2010-07-07 11:44 SARON redaguota: 2011-09-11 06-52
Noriu paklausti, ar dabar pagal VSAFAS, kai bus nurasynejimas nenudevetas ilgalaikis turtas, reikes nuvertinti ilgalaiki turta (nevertejimo pazymas rengti ar pan...) pries nurasant is apskaitos?

Rasunia
194
#826379 2010-07-07 12:06 Rasunia
Sveikutės,

atostoginių kaupinius darau vieną kartą ketvirtyje, paskutinę ketvirčio dieną

2010 I ketvirčio sąskaitos buvo

D87 K695
D228 K702

Tačiau antro ketvirčio gale atsiranda išnakstiniai mokėjimai darbuotojams, nes išmokėta atostoginiai už nedirbtą laiką, kokios sąskaitos turi būti dabar?
koks likutis turi būti 695 ar nulinis ar debetinis? kaip tai liečia sąnaudas ?

AČIŪ

jurate_kr
1263
#826460 2010-07-07 14:44 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 06-52

SARON rašė:

Noriu paklausti, ar dabar pagal VSAFAS, kai bus nurasynejimas nenudevetas ilgalaikis turtas, reikes nuvertinti ilgalaiki turta (nevertejimo pazymas rengti ar pan...) pries nurasant is apskaitos?


Atrodo ne, 12 VSAFAS:
69. Nurašius nevisiškai nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turtą, pripažįstamos kitos veiklos sąnaudos, lygios šio turto balansinei vertei.

nnnata
275
#826773 2010-07-08 07:30 nnnata redaguota: 2011-09-11 06-52

romen rašė:



amiala rašė:



skriste rašė:



JolantaZ rašė:



amiala rašė:

Sakykit birželio mėnesį išmokamus atostoginius už liepos mėnesį kontavote
D212 K692



taip, aš ir taip kontuoju


O aš ne smile Juk mes atostoginius už nepanaudotas atostogas sukaupiame 695 sąskaitoje, tai kai išleidžiame į atostogas tai iš jos ir pasiimamae, visą atostoginių sumą kontuodami:
D 695
K 692 smile
Na nebent Jūs išleidžiate į atostogas už dar neuždirbtą laikotarpį smile Tada tiktų Jūsų variantas,


Tai va ir poasimečiau, nes dvi skirtingos nuomonės. O aš dėdavau į 212

Jeigu nesate tiek sukaupusi kiek reikia tada į 211 išankstiniai apmokėjimai darbuotojams,ta dalis kurios trūksta. O jeigu kaupinių užtenka tada D 695 K 692.




o ka daryti, jei vienam darbuotojui tu kaupiniu uztenka, o kitam truksta, tai vieniem taip skaiciuoti, kitiem kitaip? smile

nnnata
275
#826792 2010-07-08 09:01 nnnata
su tais atostoginiAIS man kazkoks tamsus miskas smile

gal galima dar karteli, tokia situacija:

zmogus dirbo, dirbo, vasari pasieme atostogas (56 dienos), kokia bus saskaitu korespondecija(atostoginiu priskaitymas, atostoginiu ismokejimas), jei zmogus prisikaupe savo atostogoms?

ir kokia butu s1skaitu korespondencija, jei zmogus neprisikaupe atostogoms?
aciu labai

SARON
171
#826901 2010-07-08 11:06 SARON redaguota: 2011-09-11 06-52
[quote="JolantaZ"][quote="jurate_kr"]

kmynukas rašė:


Ar jūs jau pasirašėt apskaitos politiką? Gal turit kokį pavyzdį ar tiesiog pagal duotą pavyzdį iš apskaitos vadovo rašėt. Pas mus šitas klausimas visiškai neišspręstas.



Mes tai nukopinome is finmin.

SARON
171
#826902 2010-07-08 11:07 SARON redaguota: 2011-09-11 06-52
[quote="SARON"][quote="JolantaZ"]

jurate_kr rašė:



kmynukas rašė:


Ar jūs jau pasirašėt apskaitos politiką? Gal turit kokį pavyzdį ar tiesiog pagal duotą pavyzdį iš apskaitos vadovo rašėt. Pas mus šitas klausimas visiškai neišspręstas.



Mes tai nukopinome is finmin.



siaip jau ten parasyta, kad reikia keisti tik kursyviniu rastu kur, tai gal nelabai jau didele laisve yra rasant apskaitos politika, manau.

SARON
171
#826908 2010-07-08 11:11 SARON
as noreciau paklausti, jei BI pardave metalo lauza, gavo 100 Lt., ir reikia puse sumos atiduoti FINMIN. Tai:
K2 bankas
D6 moketinos sumos uz panaudota turta?

Speju, kad siuo atveju sanaudos nepriskaiciuojamos, jei turi isipareigojima finmin puse sumos atiduoti uz metalo lauza?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis