jolama
595
#827241 2010-07-08 16:41 jolama redaguota: 2011-09-11 06-52

jurate_kr rašė:

Aš visoms spec lėšoms finansavimo sumų nenaudoju.



Nu gal jau paskutinį kartą su tom spec.lėšom. Jeigu aš teikiu paraišką Finansų ministerijai ir prašau spec.lėšų? Man praveda ministerija, kad apmokėčiau tiekėjams už paslaugas. Kaip man tada susikontuoti?

simux123
56
#827244 2010-07-08 16:42 simux123
Gal kas galite pasidalinti patirtimi apie malkų, skirtų kūrenimui, apskaitą? Ar jų įsigijimą koresponduoti per Medžiagas ir žaliavas ar įsigijus malkas, galime jas iškart nurašyti į sąnaudas, nes prašomės pinigų per Šildymo straipsnį?

jurate_kr
1263
#827254 2010-07-08 16:52 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 06-52

jolama rašė:


Nu gal jau paskutinį kartą su tom spec.lėšom. Jeigu aš teikiu paraišką Finansų ministerijai ir prašau spec.lėšų? Man praveda ministerija, kad apmokėčiau tiekėjams už paslaugas. Kaip man tada susikontuoti?


Pateikiat paraišką:
D229 K228
Grąžina:
D241 K229
Mokat už paslaugas:
D87 K69

Prieš tai:
priskaitėt
D226 K7
gavot pinigus
D241 K226
užregistravot pervestinas sumas:
D228 K68
pervedėt:
D68 K241

jurate_kr
1263
#827260 2010-07-08 17:00 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 06-52

sveikata rašė:

Veiklos rezultatu ataskaitoje finansavimo sumos.
is savivaldybes biudzeto.tai bus gautas finansavimas+ kreditorinis+ ilgalaikis?


Veiklos rezultatų ataskaitoje duomenys ateina iš 7 ir 8 kl sąskaitų.
Veiklos rezultatų ataskaitos pildymo rekomendacijos:
www.finmin.lt/finmin.lt/failai/apskaitos_reforma/ZL_FA_sudarymo_rekomendacijos/1_priedas_VRA_2010-05.pdf

jurate_kr
1263
#827265 2010-07-08 17:07 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 06-52

simux123 rašė:

Gal kas galite pasidalinti patirtimi apie malkų, skirtų kūrenimui, apskaitą? Ar jų įsigijimą koresponduoti per Medžiagas ir žaliavas ar įsigijus malkas, galime jas iškart nurašyti į sąnaudas, nes prašomės pinigų per Šildymo straipsnį?


Pajamuočiau kaip medžiagas, čia labai panašu i benzino apskaitą, nusiperkam medžiagas iš transporto straipsnio, paskui kartą per mėnesį į sąnaudas traukiam pagal sunaudojimą.

kmynukas
1931
#827272 2010-07-08 17:49 kmynukas redaguota: 2011-09-11 06-52

jurate_kr rašė:



jolama rašė:


Nu gal jau paskutinį kartą su tom spec.lėšom. Jeigu aš teikiu paraišką Finansų ministerijai ir prašau spec.lėšų? Man praveda ministerija, kad apmokėčiau tiekėjams už paslaugas. Kaip man tada susikontuoti?


Pateikiat paraišką:
D229 K228
Grąžina:
D241 K229
Mokat už paslaugas:
D87 K69


Prieš tai:
priskaitėt
D226 K7
gavot pinigus
D241 K226
užregistravot pervestinas sumas:
D228 K68
pervedėt:
D68 K241



Viskis OK :) tik nedidelė korekcija:
Pirkimo s-f : D87=K69
Mokėjimas : D69=K24

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/

nnnata
275
#827661 2010-07-09 13:59 nnnata redaguota: 2011-09-11 06-52
padekit del tu kvailu atostoginiu kaupiniu...
skaitau skaitau seminaro medziaga ir abejoju...

ar kaupinius per menesi skaiciuoti reikia taip:

to menesio du/11(jei priklauso28 kd atostogu)= to menesio kaupinio suma/

ar reikia suskaiciuoti kiek jam dienu priklauso ir dauginti is vid atlyginimo?

ar dar kazkaip kitaip?

padekit , kas galit.

skriste
639
#827793 2010-07-09 20:25 skriste redaguota: 2011-09-11 06-52

nnnata rašė:

padekit del tu kvailu atostoginiu kaupiniu...
skaitau skaitau seminaro medziaga ir abejoju...

ar kaupinius per menesi skaiciuoti reikia taip:

to menesio du/11(jei priklauso28 kd atostogu)= to menesio kaupinio suma/

ar reikia suskaiciuoti kiek jam dienu priklauso ir dauginti is vid atlyginimo?

ar dar kazkaip kitaip?

padekit , kas galit.


Na man pati programa suskaičiuoja, tai nedarau problemų. O jei reiktų tenkinti Excel pagalba, tai tiesiog nuo priskaitytos sumos darbuotojams 1/11 tos sumos dėčiau į kaupinius D 8 K 695, ir tik metų pabaigoje, (arba jei ne daug žmonių ketvirčio pabaigoje) tiksliai įvertinčiau kiekvieno darbuotojo nepanaudotų atostogų dienas ir dauginčiau iš jiem paskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio. O tada koreguočiau jau sukauptą suma 695 sąskaitoje.

skriste
639
#827796 2010-07-09 20:33 skriste redaguota: 2011-09-11 06-52

kmynukas rašė:



jurate_kr rašė:



jolama rašė:


Nu gal jau paskutinį kartą su tom spec.lėšom. Jeigu aš teikiu paraišką Finansų ministerijai ir prašau spec.lėšų? Man praveda ministerija, kad apmokėčiau tiekėjams už paslaugas. Kaip man tada susikontuoti?


Pateikiat paraišką:
D229 K228
Grąžina:
D241 K229
Mokat už paslaugas:
D87 K69


Prieš tai:
priskaitėt
D226 K7
gavot pinigus
D241 K226
užregistravot pervestinas sumas:
D228 K68
pervedėt:
D68 K241



Viskis OK :) tik nedidelė korekcija:
Pirkimo s-f : D87=K69
Mokėjimas : D69=K24


Truputį susimąsčiau, o jei aš turiu spec.lėšų iš 2009 m. ir planuoju jas prašyti šiemet smile smile Tai jos man turėjo būti 228 likučiuose smile smile

jurate_kr
1263
#827920 2010-07-10 09:01 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 06-52

skriste rašė:


Truputį susimąsčiau, o jei aš turiu spec.lėšų iš 2009 m. ir planuoju jas prašyti šiemet smile smile Tai jos man turėjo būti 228 likučiuose smile smile


Turėjo atsirast per 3 likučių perkėlimo žiniaraštį.

renata1113
1953
#828214 2010-07-11 11:07 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-52

jurate_kr rašė:



skriste rašė:


Truputį susimąsčiau, o jei aš turiu spec.lėšų iš 2009 m. ir planuoju jas prašyti šiemet smile smile Tai jos man turėjo būti 228 likučiuose smile smile


Turėjo atsirast per 3 likučių perkėlimo žiniaraštį.



Tos sumos kurios kaip surinktos spec. lėšos į biudžetą buvo pervestos 2009 metais, o bus grąžinamos tik 2010 metais, perkeliant likučius turėjo būti įvertintos ir užregistruotos 3 priede D 228 K 31

skriste
639
#828250 2010-07-11 20:22 skriste redaguota: 2011-09-11 06-52

renata1113 rašė:



jurate_kr rašė:



skriste rašė:


Truputį susimąsčiau, o jei aš turiu spec.lėšų iš 2009 m. ir planuoju jas prašyti šiemet smile smile Tai jos man turėjo būti 228 likučiuose smile smile


Turėjo atsirast per 3 likučių perkėlimo žiniaraštį.



Tos sumos kurios kaip surinktos spec. lėšos į biudžetą buvo pervestos 2009 metais, o bus grąžinamos tik 2010 metais, perkeliant likučius turėjo būti įvertintos ir užregistruotos 3 priede D 228 K 31


Na dabar taip ir pamaniau, reiks koreguoti kažkaip smile
Dėkui už atsakymą smile

odium07
13
#828341 2010-07-12 09:25 odium07
sveiki
Gal Kazkas is kolegu paaiskintu del inventoriaus saskaitu korespondenciju. Saviv. finansavimas. Kai perkeliame likucius tai keliam i K 021, o kaip veliau turi atrodyti irasai DK...visiskai susimaisiau jau smile

SARON
171
#828370 2010-07-12 10:48 SARON redaguota: 2011-09-11 06-52

odium07 rašė:

sveiki
Gal Kazkas is kolegu paaiskintu del inventoriaus saskaitu korespondenciju. Saviv. finansavimas. Kai perkeliame likucius tai keliam i K 021, o kaip veliau turi atrodyti irasai DK...visiskai susimaisiau jau smile



Nesupratau klausimo? Kur keliant? is 2009 m., ar kaip?

odium07
13
#828378 2010-07-12 11:02 odium07
ir 2009 ir 2010 m. kokios isvis teisingos korespondencijos, kur turi likti 2009 likutis?
nes man 2010 DK gavosi D 021 suma K 021 suma, kai bandziau perkelti uzbalansi , ir D 202 suma K 202 suma.

ar blogai? padekit mielieji, rytoj viska atiduot turime smile dekui

nnnata
275
#828383 2010-07-12 11:07 nnnata redaguota: 2011-09-11 06-52

skriste rašė:



nnnata rašė:

padekit del tu kvailu atostoginiu kaupiniu...
skaitau skaitau seminaro medziaga ir abejoju...

ar kaupinius per menesi skaiciuoti reikia taip:

to menesio du/11(jei priklauso28 kd atostogu)= to menesio kaupinio suma/

ar reikia suskaiciuoti kiek jam dienu priklauso ir dauginti is vid atlyginimo?

ar dar kazkaip kitaip?

padekit , kas galit.


Na man pati programa suskaičiuoja, tai nedarau problemų. O jei reiktų tenkinti Excel pagalba, tai tiesiog nuo priskaitytos sumos darbuotojams 1/11 tos sumos dėčiau į kaupinius D 8 K 695, ir tik metų pabaigoje, (arba jei ne daug žmonių ketvirčio pabaigoje) tiksliai įvertinčiau kiekvieno darbuotojo nepanaudotų atostogų dienas ir dauginčiau iš jiem paskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio. O tada koreguočiau jau sukauptą suma 695 sąskaitoje.




na gerai, sita viska supratau, dabar kaupiasi kaupiasi, ir geguzes 1 d vienas zmogus iseina atostogu, 56 k.d. , o visi kiti dirba, kaip toliau man daryti? kokia bus saskaitu koprespondencija? aciu labai.

nnnata
275
#828400 2010-07-12 11:46 nnnata
norejau paklausti, ar jus savo finansu skyriui dar pristatot tokias formas -kontingentus?
kartais jau nebesusigaudau, kurias dar vi pristatineti, o kuriu jau ne...

jurate_kr
1263
#828402 2010-07-12 12:11 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 06-52

nnnata rašė:

norejau paklausti, ar jus savo finansu skyriui dar pristatot tokias formas -kontingentus?
kartais jau nebesusigaudau, kurias dar vi pristatineti, o kuriu jau ne...


Už pirmą ketvirtį nepildžiau, šeštadienį gavau laiškelį, kad reikia teikti kartu su biudžeto vykdymo ataskaitomis, bėda, kad nemoku pildyt smile

nnnata
275
#828422 2010-07-12 12:57 nnnata
tai vadinasi, reikia kontingentu...

o gal galetu kas patarti kokia saskaitu korespondencija rasyti, jeigu is darbuotoju atlyginimu pervedame uz maista, i savo spec programos saskaita. ar gerai taip butu?

D2411102 (spec programos saskaita)
K 2261001
d 2261001
K 2411101 (pagrindine saskaita)?

jurate_kr
1263
#828528 2010-07-12 14:41 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 06-52

nnnata rašė:


o gal galetu kas patarti kokia saskaitu korespondencija rasyti, jeigu is darbuotoju atlyginimu pervedame uz maista, i savo spec programos saskaita. ar gerai taip butu?

D2411102 (spec programos saskaita)
K 2261001
d 2261001
K 2411101 (pagrindine saskaita)?



Man atrodo čia tik lėšų pervedimas iš vienos sąskaitos į kitą:
D2411102 K2411101

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis