Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

J
jurate_kr 1263
2010-07-12 16:03 jurate_kr 2011-09-11 06-52

odium07 rašė: ir 2009 ir 2010 m. kokios isvis teisingos korespondencijos, kur turi likti 2009 likutis?
nes man 2010 DK gavosi D 021 suma K 021 suma, kai bandziau perkelti uzbalansi , ir D 202 suma K 202 suma.

ar blogai? padekit mielieji, rytoj viska atiduot turime smile dekui

Per 1 žiniaraštį D202 K42 (gautas) visai sumai.
Tada per 3 žiniaraštį D 42 K202 ir D021 tai sumai kuris atiduotas naudoti, tikiuosi neapgavau, tiksliai nebeprisimenu smile
2009.12.31 Turi būti naudojamas ūkinis inventorius D021
Ūkinis inventorius kuris nenaudojamas lieka D202 K42 (gautas), jei finansavimas iš kelių šaltinių reikia išskirti.
O 2010 m išduotas naudoti:
D87 K202
D42 (panaudotas) K70
D021 ir viskas, nes užbalansinėse sąskaitose dvejybinio įrašo nėra.
J
jurate_kr 1263
2010-07-12 16:18 jurate_kr
Klausimas dėl to kontingento plano vykdymo, pildau B-3 formą. Studentus susiskaičiavau, o kaip apskaičiuot pedagoginių normų vidutinį metinį skaičių ir pedagoginių valandų, apmokamų pagal valandinį įkainį skaičių, ir dar metinio plano pedagoginių valandų nerandu, visa kita radau prie sąmatos.
V
vitute98 39
2010-07-12 16:49 vitute98
darbuotojas eina atostogų nuo 2010-07-01 iki 2010-08-29 už laikotarpį nuo 2009-09-11 iki 2010-09-10.Atostoginius išmokėjau 2010-06 mėn.Kokios turėtų būti korespondencijos.
O
odium07 13
2010-07-13 08:46 odium07 2011-09-11 06-52
Labai Aciu Jurate_kr:) bet man idomiai gaunasi tada DK saskaitu apyvartoje kai atiduodu naudoti, surasant koresp D 021 smile , tai DK rodo Kredite ta suma, o jei D 202 K 691 D 87 K 202 K 021 smile , TAI tada DK Debete 021.


jurate_kr rašė:

odium07 rašė: ir 2009 ir 2010 m. kokios isvis teisingos korespondencijos, kur turi likti 2009 likutis?
nes man 2010 DK gavosi D 021 suma K 021 suma, kai bandziau perkelti uzbalansi , ir D 202 suma K 202 suma.

ar blogai? padekit mielieji, rytoj viska atiduot turime smile dekui

Per 1 žiniaraštį D202 K42 (gautas) visai sumai.
Tada per 3 žiniaraštį D 42 K202 ir D021 tai sumai kuris atiduotas naudoti, tikiuosi neapgavau, tiksliai nebeprisimenu smile
2009.12.31 Turi būti naudojamas ūkinis inventorius D021
Ūkinis inventorius kuris nenaudojamas lieka D202 K42 (gautas), jei finansavimas iš kelių šaltinių reikia išskirti.
O 2010 m išduotas naudoti:
D87 K202
D42 (panaudotas) K70
D021 ir viskas, nes užbalansinėse sąskaitose dvejybinio įrašo nėra.
N
nnnata 275
2010-07-13 09:47 nnnata
norejau paklausti, ka ne taip darau smile
2009.12.31 irasiau i likucius
2112201 - isankstiniai mokesciai, nes buvo sumoketi mokesciai avansu.
tas pats buvo ir su tiekejais, turejom pinigu,todel uz maista ir paslaugas tiekejams sumokejome i prieki.likutis pradzioje buvo 211101.
o dabar praktiskai viska darom su 6910001.
kai susivedziau viska i kompa, matosi, kad likutis pradzioje 2111101 taip ir liko, o su tiekejais darau viska 6910001. kur klaida? kurioje vietoje ka ne taip dariau? kaip sumazinti ta likuti?

aciu labai
J
jurate_kr 1263
2010-07-13 09:56 jurate_kr 2011-09-11 06-52

nnnata rašė: norejau paklausti, ka ne taip darau smile
2009.12.31 irasiau i likucius
2112201 - isankstiniai mokesciai, nes buvo sumoketi mokesciai avansu.
tas pats buvo ir su tiekejais, turejom pinigu,todel uz maista ir paslaugas tiekejams sumokejome i prieki.likutis pradzioje buvo 211101.
o dabar praktiskai viska darom su 6910001.
kai susivedziau viska i kompa, matosi, kad likutis pradzioje 2111101 taip ir liko, o su tiekejais darau viska 6910001. kur klaida? kurioje vietoje ka ne taip dariau? kaip sumazinti ta likuti?

aciu labai

Oi su tais apmokėjimais mes irgi vargstam smile
jei buvo išankstinis apmokėjimas, pajamuojat prekes
D20 K211 (ne 691)
Ir aš ne tik metų pradžiai bet ir kas mėnesį žiūriu, kad kur išankstinis apmokėjimas D211, kur skola tiekėjui lieka K691
R
romen 1193
2010-07-13 10:05 romen 2011-09-11 06-52

jurate_kr rašė:

romen rašė:
Aš taip dariau,bet man nesueina.Priskaičiuoju birželį D226 K 7 . Ir nežinau kas gaunasi,nes 1 ir 2 klasė lygios 4+5+6. Ir formose neina dėl tų spec.programų nors pasiusk,nes čia 2 klasė ir 7. O jeigu tai ne paslaugos ,o pvz.salės nuoma tai neina ir 7 klasė su 8 .

1+2 lygu 3+4+5+6
O į 3 kl perviršis ateina 7-8
Aš taip ir suprantu , bet pagal čia išeina,kad išrašėm sąskaitą,bet pingų negavom ir jau perviršis. Nes į perviršį ateis iš 7 klasės.Bet juk čia nesąmonė realiai.
Gaisrena Gaisrena 212
2010-07-13 10:14 Gaisrena
Kokią naujojo sąskaitų plano sąskaitą atitinka senoji 178?
N
nnnata 275
2010-07-13 10:22 nnnata 2011-09-11 06-52

Gaisrena rašė: Kokią naujojo sąskaitų plano sąskaitą atitinka senoji 178?

6910001
N
nnnata 275
2010-07-13 10:23 nnnata
aciu, juratele, dziugu, kad zinosiu, ka taisyti, bet kai dabar pagalvoju, kiek taisyti....
Gaisrena Gaisrena 212
2010-07-13 10:26 Gaisrena 2011-09-11 06-52

nnnata rašė:

Gaisrena rašė: Kokią naujojo sąskaitų plano sąskaitą atitinka senoji 178?

6910001


Ačiū
J
jurate_kr 1263
2010-07-13 10:30 jurate_kr 2011-09-11 06-52

romen rašė: Aš taip ir suprantu , bet pagal čia išeina,kad išrašėm sąskaitą,bet pingų negavom ir jau perviršis. Nes į perviršį ateis iš 7 klasės.Bet juk čia nesąmonė realiai.

Taip ir gaunasi, pinigų dar negavot bet išrašėt sąskaitą tai tikitės gauti vadinasi jau uždirbot pajamas. Anksčiau buvo apskaita pinigų principu, gavai pinigus viskas paprasta pajamos, o dabar dar negavai tik uždirbai bet jau pajamos, sunkoka persiorientuoti
J
jurate_kr 1263
2010-07-13 10:33 jurate_kr 2011-09-11 06-52

nnnata rašė:

Gaisrena rašė: Kokią naujojo sąskaitų plano sąskaitą atitinka senoji 178?

6910001

ir dar tikriausiai 2111101, nes anksčiau 178 sąsk likutis buvo ir D ir K
N
nnnata 275
2010-07-13 12:14 nnnata 2011-09-11 06-52

jurate_kr rašė:

nnnata rašė:

Gaisrena rašė: Kokią naujojo sąskaitų plano sąskaitą atitinka senoji 178?

6910001

ir dar tikriausiai 2111101, nes anksčiau 178 sąsk likutis buvo ir D ir K


taip, taip, 2111101-isankstinis apmokejimas tiekejams. dabar jau sita prisiminsiu ir nakti atsikelusi smile
N
nnnata 275
2010-07-13 13:05 nnnata
o jeigu saskaita uz paslaugas is spec programos, tai korespondencija butu tokia:

D87
K691?
aciu
G
Gerardas11 95
2010-07-13 15:12 Gerardas11 2011-09-11 06-52

nnnata rašė:

jurate_kr rašė:

nnnata rašė:

Gaisrena rašė: Kokią naujojo sąskaitų plano sąskaitą atitinka senoji 178?

6910001

ir dar tikriausiai 2111101, nes anksčiau 178 sąsk likutis buvo ir D ir K


taip, taip, 2111101-isankstinis apmokejimas tiekejams. dabar jau sita prisiminsiu ir nakti atsikelusi smile


Tai cia tik kreditoriai issiskleide i 6910001 /2111101 , o kur
dar debitoriu kruvele saskaitu, pvz. 226 / 694 grupes smile
G
Gerardas11 95
2010-07-13 15:13 Gerardas11 2011-09-11 06-52

nnnata rašė: o jeigu saskaita uz paslaugas is spec programos, tai korespondencija butu tokia:

D87
K691?
aciu


Taip, prasom :)
1
1aura 19
2010-07-13 15:15 1aura 2011-09-11 06-52
O jei atostoginiai avansu?...kaip turetu matytis ? smile


jurate_kr rašė: Išsamus Renatos paaiškinimas apie atostoginius smile:

Atostoginių kaupinius priskaitote
D 87 K 6952
D 228 K 702

kai atostoginius apskaičiuojate pagal konkretų įsakymą ir traukiate į DU žiniaraštį, tada tą sumą apskaitote
D 6952 K 692 ir 693
išmokate
D 692 ir 693 K 241

Aišku dar paraiškos pateikimas, finansavimo gavimas ir panaudoto finansavimo pripažinimas
D 222 K 41X
D 41X K 222
D 241 K 42X (g)
D 42X (p) K 228
[quote:ad2ac81402][/quote]
5
550rr 50
2010-07-13 15:40 550rr 2011-09-11 06-52

vitute98 rašė: darbuotojas eina atostogų nuo 2010-07-01 iki 2010-08-29 už laikotarpį nuo 2009-09-11 iki 2010-09-10.Atostoginius išmokėjau 2010-06 mėn.Kokios turėtų būti korespondencijos.

Taip geras klausimas ar kas galit atsakyti?
J
jurate_kr 1263
2010-07-13 16:09 jurate_kr 2011-09-11 06-52

skriste rašė:

amiala rašė: Sakykit birželio mėnesį išmokamus atostoginius už liepos mėnesį kontavote
D212 K692

O aš ne smile Juk mes atostoginius už nepanaudotas atostogas sukaupiame 695 sąskaitoje, tai kai išleidžiame į atostogas tai iš jos ir pasiimamae, visą atostoginių sumą kontuodami:
D 695
K 692 smile
Na nebent Jūs išleidžiate į atostogas už dar neuždirbtą laikotarpį smile Tada tiktų Jūsų variantas,

Čia tai daliai kuriai priksupėt

jurate_kr rašė:

Rasunia rašė:
atostoginių kaupinius darau vieną kartą ketvirtyje, paskutinę ketvirčio dieną
2010 I ketvirčio sąskaitos buvo
D87 K695
D228 K702
Tačiau antro ketvirčio gale atsiranda išnakstiniai mokėjimai darbuotojams, nes išmokėta atostoginiai už nedirbtą laiką, kokios sąskaitos turi būti dabar?
koks likutis turi būti 695 ar nulinis ar debetinis? kaip tai liečia sąnaudas ?

Vargstu su atostoginiais, virš 100 darbuotojų, daugiau kaip pusė avansu atostogų išeina. Tai išankstinių atostoginių priskaičiavimas tik:
D212 K692
O kaip paskui 212 užsidaro kai kaupsiu toliau:
D87 K212
D228 K702
Pataisykit jei ne taip galvoju smile

Čia mano pamąstymas apie išankstinius išmokėjimus, bet nesulaukiau patvirtinimo.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui